Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše Po - Základní škola má novou účetní a ta se na nás jako zřizovatele obrátila s dotazem ohledně evidence majetku. Protože i já jako účetní obce pracuji krátce, dovoluji si vás požádat o kontrolu mé odpovědi pro paní účetní.
Škola vede 2 inventarizační knihy - Provozní inventář a Učební pomůcky . Na účtu 028 vede majetek od 3000 ale jen provozní inventář. Dle předchozí účetní
učební pomůcky do majetku nepatří (jedná se např. o učební pomůcky jako televizor, tělocvičná lavička a pod) .I když jejich pořizovací cena byla vyšší než 3000,- Kč. Já jsem však výjimku v zákoně nenašla ( neznám však předchozí předpisy) a doporučila bych i "učební pomůcky " nad 3000 kč zavést na účet 028 a vést např. odděleně analyticky.
Majetek - provozní inventář i učební pomůcky od 500 kč -3000 kč ( dle původní Směrnice evidován od 500 kč) bych radila vést na podrozvaze 902 ( dosud byl majetek jen ručně veden v inventárních knihách a inventarizován).
Před samotnou úpravou vydat novou Směrnici o evidenci majetku a poté zavést na jednotlivé účty . Bylo by to tak správně ? Podléhá to nějakému schválení ?
Může PO také přeúčtovat účty 022 pokud cenově a věcně odpovídají zařazení na účet 028 ? Jde o věci již účetně zcela odepsané . Může se přeúčtovat i účet 029 ? Jsou na něm totiž vedeny 3 ks várnice v celkové hodnotě 2500 kč ?
Zasílám tento dotaz, protože PO podléhá finanční kontrole obce ,a nerada bych kontrolovala něco o čem nevím jestli je správně :-) . Proto tento banální dotaz :-) .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme dostali finanční dar ve výši 1mil. Kč.
Měl být použit na neinvestiční akci a částku jsem zaúčtovala do výnosů. Peníze nebyly utraceny. V letošním roce se akce změnila na investiční. Jakým způsobem můžu dostat částku na účet 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce provádíme investici na, kterou jsme obdrželi jednak dotaci ze SFŽP, dotaci z EU a současně úročenou půjčku ze SFŽP. Vlastní zdroje jsou financovány z úvěru,dotace jsem dala na podrozvahu 941/999 a 943/999, současně předpis 346/374 vč. NZUZ. Až obdržíme dotace budu účtovat 231/346. Nevím zda půjčku ze SFŽP dát také na podrozvahu a na jaký účet a zda dát předpis jako pohledávku nebo jen účtovat o příjmu půjčky to samé platí i s úvěrem. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, není mi pořád jasná přefakturace a DPH
1. Obec (plátce) nakoupila sazenice do lesa od plátce. Uplatnili jsme DPH . Část sazenic jsme přeprodali jiné obci(plátci) jako základ + DPH, které jsme odvedli. Je to tak správně?
2. občan porušil vodovod, opravu zajistila obec, uplatnili jsme DPH. Jak budu občanovi fakturovat? To samé jako došlá FA-jako základ + daň, které odvedu?
3. občan svou vinou rozbil vodoměr, obec zajistila výměnu. Opravu vodoměru zajistila firma(plátce), montáž pracovník obce na dohodu o PP. Jak vystavím doklad občanovi? u opravy je to základ +DPH?, jak s montáží (pracovník je placen na hodinu), mám za jeho práci k fakturaci připočítat a odvést DPH? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak mám, prosím, zaúčtovat vyřazení křovinořezu, který si ponecháme na náhradní díly pro zbývající křovinořezy. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověĎ:
MÁME ZAMĚSTNANCE - MANAŽERKA PRO DOTACE, chtěli bychom jí vyplácet paušál 500,- na telefonní hovory, protože používá svůj telefon osobní. Jaká položka v rozpočtu by měla být použita. Manažerka nám má předložit měsíční fakturu, nebo lze i bez dokladu za hovorné ten to paušál vyplatit, pokud bude ve smlouvě sjednán?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, prosím o sdělení, na kterou položku zúčtovat úroky z prodlení z vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor.
Vystavena faktura byla zúčtována na 3613 2324, jelikož se jedná o vyučtování služeb týkajících se předchozích let.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 31.7.2011 byl proveden výmaz příspěvkové organizace školní jídelna z rejsříku školních zařízení. Dneska po zaslání výkazů za 3.Q mi bylo krajem sděleno, že od 1.8. už na této organizaci nemůžu nic účtovat. Ani vyplacení výplat 07, ani doúčtování VF, DF a vyúčtování elektriky, které mi došlo taky až v září. Vše musím převézt na obec (zřizovatele). Prosím o radu, jak vynulovat v PO a pod čím zaúčtovat v obci. Jedná se mi o účty 022, 028, 082, 088, 241, 243, 311, 314, 331, 336, 342, 389, 412, 413, 416, 331 a naopak jak nabrat do stavů obce? Logické mi připadá, že k 30.9. byly všechny pohledávky a závazky vyrovnány, tak proč to nepřeúčtovat bez toho, ale prý to nejde. Tak moc prosím o pomoc co s tím, chtějí to opravit ještě v této uzávěrce za 3.Q.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych o radu.
1.Nové zastupitelstvo zjistilo, že s nájemníkem obecního kiosku byla uzavřena smlouva na celý rok, neboť v ni není uvedeno pouze 3 měsíce letní sezony jak bylo myšleno a doměřilo nájemné za rok 2011 ve výši 60 tisíc a zpětně za 3 roky 155.000,-Kč. K platbě zřejmě nedojde a obec upozornila nájemníka že bude podána žaloba na soudní vymáhání pohledávky. Prosím, jak zaúčtovat. Není vedeno v účetnictví, je to teď záležitost října, jak potom postupovat s oprávkami?
2.Trestním příkazem OS má občanka uloženo uhradit obci škodu za poškození památniku. výše škody činila 50.000,-Kč, uhradila 1.000,-Kč, zůstatek je veden na účtu 311. Bude rovněž podána žaloba. Trestní příkaz je ze dne 20.1.2009. Jak prosím oprávkovat?
3. Dlužník stočného - stočné na účtu 311 za rok 2006 - 2010 53.342,-Kč. Jak oprávky?
Prosím o radu, tyto případy chce obce všechny dát k soudnímu vymáhání, v takové výši jak uvádím, u 3. případu zřejmě promlčené roky 2006 a 2007, no nicméně obec chce přistoupit k vymáhání celé částky. Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zařadit - kategorizace kogenerační jednotky, která je součástí kotelny na Wellness -nyní na účtu 022 xxx?
Kategorizace -zařazení technolog.zařízení čerpací stanice?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obci v r. 1991 při rozdělení ÚSC byly převedeny do majetku komunikace, pod jedním inventárním číslem a jednotnou cenou.
V r. 2010 při povodních došlo k poškození nebo zničení většiny mostů, které byly součástí těchto komunikací. Nevím jak je vyřadit, když neznám cenu.
Potřebujeme odepsat zničené mosty a zaevidovat do majetku následné technické zhodnocení nebo stavbu nových mostů. Tyto mosty, ale chceme již evidovat zvlášť na inventárních číslech. Na opravu a výstavbu nám byla poskytnuta investiční dotace a musíme doložit, že tyto mosty jsme měli v evidenci.
Nevím jak postupovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o upřesnění inventarizační položky, protože evidence a účetnictví je na každém úřadě nastavena jinak, a tak pro každého platí u inventarizační položky něco jiného.
Na základě Vaší odpovědi z 12. 10. 2011 k této otázce jsem usoudila, že v našem případě můžeme mít inventarizační položku v nejnižším členění na AÚ.
V účetnictví mám majetek rozlišen AÚ, např. 022 030, 022 040 atd. s ohledem na druhy majetku, u drobného dlouhodobého majetku máte tento celý veden na účtu 028 000. Jsme malá obec, zatím jsme nevyužívali další členění na ORJ a ORG v účetnictví. Ale v evidenci majetku máme členění na jednotlivé budovy. Tzn., např. útvar 3001 v evidenci majetku je budova hasičská zbrojnice a v ní majetek na účtech 022, 028, 903 atd.
Usuzuji správně, že u nás musí jedna inventarizační komise inventovat všechen majetek na 028, když nemáme žádné její další členění v účetnictví? Nebo můžeme postupovat jako dosud, tzn. každá komise měla jednu budovu a v ní inventovala majetek např. na 022, 028, 903 v té budově? Znovu upozorňuji, že v účetnictví nemáme majetek na budovy rozlišen.
Děkuji předem za odpověď
Lenka Pitříková, Obec Mysločovice
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovali bychom poradit se zařazením následujícího majetku:
jedná se o solární zařízení pro bazén.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Je potřeba vlastnit živnostenský list na provozování vodovodů, když si budeme sami vybírat vodné? Vše ostatní nám bude na základě smlouvy provádět vodárenská firma(údržba, opravy, čištění zdrojů vody). Dříve se nám o vše starala firma na základě smlouvy (i o výběry poplatků), nyní chceme administrativu (poplatky a výkazy) přenést na sebe.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při přípravě inventarizace a kategorizaci majetku jsem zjistila, že máme v majetku veden hřbitov, resp.urnový háj pouze jako pozemek. Márnici mám vedenou na 021, ale nikde jsem nenašla hřbitovní zeď.Dle mého názoru bych měla mít zeď zařazenou na 021 v nějaké účetní hodnotě.Bohužel ani v archívu jsem nedohledala,kdy byl hřbitov oplocen a jaké byly náklady.V roce 2005 byla tato zeď celá opravena, celkové náklady opravy byly 320 454.- Je možné zeď dodatečně zařadit jako invent. nález, dát ocenit, přidělit kat.číslo a začít odepisovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková