Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • přefakturace občerstvení
    25. 05. 2010

    Chtěla bych se zeptat jak účtovat přefakturaci občerstvení při Dětském dnu mikroregionu.Jedná se o občerstvení, které poskytneme dětem z celého mikroregionu /budeme mít různé účtenky/, které máme potom jednou částkou přefakturovat Mikroregionu.A DPH na vstupu a výstupu se asi neřeší?!Děkuji moc za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zvýšení úroků z půjčky FRB
    25. 05. 2010

    Prostudovala jsem zde snad vše kolem FRB, ale musím se zeptat ještě na jeden případ: občanovi se z důvodu pozdní úhrady jednak zvýší předepsaný úrok z půjčky a jednak je povinen platit penále z prodlení.
    Zvýšení úroku předepíši 469/662 a mám v tomto případě účtovat o tvorbě fondu 401/419?
    Jak mám postupovat v případě předpisu penále, když i tenhle zdroj je podle stanovených zásad obce příjmem FRB?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond oprav + zálohy na služby v BD
    25. 05. 2010

    Město je členem BD. Dle EL máme platit 2.405 Kč do fondu oprav a 1.889 Kč zálohy za služby a vodoměry + RTN. Jakou pol. použijeme pro fond oprav? U SVJ se používá pol. 5192 - lze použít i u BD? Zálohy na služby budeme účtovat bez členění na pol. 5169?
    Děkujeme za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • školení a konference
    25. 05. 2010

    Dobrý den,
    jak správně zaúčtovat platbu za školení (konferenci)? Jako doklad máme pouze přihlášku (e-objednávku). Až po zaplacení k nám přijde poštou daňový doklad (faktura).
    Stačí : 518 / 231+RS a je zapsaná v evidenci palteb
    nebo přes 321 : 518/321 + 321/231+RS a je tedy v evidenci faktur, ikdyž na počátku nemáme fakturu ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočet splátka úvěru
    25. 05. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, zda jsem správně zaúčtovala při pořízení rozpočtu splátku úvěru. Při prohlížení v Dotazech jsem z toho zmatená.
    Zaúčtovala jsem MD 231 pol. 8115 a Dal 231 pol.8124. Ve výkazu FIN se to ukázalo na pol.8115 plusem a na pol.8124 mínusem.
    Financování součet tř.8 je nula.Děkuji moc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daňové přiznání a účtování
    25. 05. 2010

    Dobrý den,
    jak si máme prosím vás označovat částky, které chceme zdaňovat? Nevedeme hospodářskou činnost. Do r.2009 jsme označovali organizací (u paragrafu a položky) částky ke zdanění a to jsme pak dávali do daňového přiznání. Nyní když máme účty 5XX a 6XX a budeme zdaňovat výnosy a náklady - můžeme si označovat tyto částky přímo u účtů 5 a 6? Programátor nám sdělil, že pak lze vytisknout tuto sestavu zvlášť. Ale potom budu mít 2 druhy Výkazů zisku a ztrát - je to tak dobře? Omlouvám se jestli je můj dotaz hloupý a děkuji za vaši odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond
    25. 05. 2010

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli tvorbu sociálního fondu mám účtovat podle Jihočeského kraje na 548 xx MD a 419 XX D nebo na 401 XX MD a 419 XX D a čerpání 548 XX D a 419 XX MD nebo 419 XX MD proti 401 XX D. Ještě mě zajímá, jestli se tvorba a čerpání týká všech pohybů, které na sociálním fondu vzniknou - kladné a záporné úroky, vedení účtu, příspěvek na životní a penzijní pojištění zaměstnanců, příspěvek na stravování, převod peněz z mezd na sociální fond.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opona
    25. 05. 2010

    naše obec rekonstruuje kulturní dům. Kromě stavebních věcí mám teď ve fakturaci: výroba a vyztužení napínacího rámu na oponu, výroba vodících a pohoddných mechanismů, elekotropohon vytahovací opony, montáž na místě. Vše se týká opony. Nevím, zda toto můžu účtovat jako stavební práce na účet 042.xxx nebo jinak...nevím jak. :-(
    Na rekonstrukci dostaneme dotaci ze SZIF a opona je součástí dotace.
    Moc Vám děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • věcná břemena
    25. 05. 2010

    Od 1.1. 2010 musíme vést pozemky zatížené věcným břemenem odděleně (vytvořím AÚ k SÚ 031) - máme několik smluv o zřízení věc.břemene a na většině z nich není stanovená výměra věc.břemene. Jedná se zpravidla vždy o vedení teplovodu nebo různých kabelů přes pozemky města. Na jedné ze smluv je uveden počet běžných metrů vedení kabelu. Cenu pozemku zatíženým VB povedu na SÚ 031 ve výši hodnoty pozemku, ale k tomu výpočtu postrádám výměru. Dle sdělení naší pozemkářky prý není povinnost výměru VB ve smlouvě uvádět.Jak máme tedy postupovat při výpočtu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vodorovné dopravní značení
    25. 05. 2010

    Dobrý den, prosím o radu na na jakou položku rozpočtové skladby zařadit pořízení vodorovného dopravního značení na nově zrekonstruované komunikaci? Hodnota tohoto značení bude cca 30 tis.Kč. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • technické služby a kotle
    25. 05. 2010

    Pod Městem jako odbor pracují technické služby.Nyní nám nastaly 2 situace buď a nebo:
    1.)fyzická osoba potřebuje do vlastního domu nový kotel.Fyzická osoba si jej zakoupí sama,TS provedou instalaci a uvedení kotle do provozu.Prosím,jak zaúčtovat a jaké použít DPH?

    2.)kotel se zakoupí prostřednictvím technických služeb,dovoze se fyzické osobě,technické služby jej zároveň s tím nainstalují a uvedou do provozu.Prosím,
    jak zaúčtovat a jaké použít DPH v tomto případě?

    Která alternativa je pro Město výhodnější a nejsnazší?
    Děkujeme za ochotu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování krátkodobého term.vkladu
    25. 05. 2010

    Dobrý den. Provedla jsem zaúčtování krátkodobého termínovaného vkladu úroky takto: 231/012 6310 2141 MD- 244 D.Při zpracování FIN 2-12M mi PC hlásí: porušení kontr.vazeb u řádků výkazu ř:4430=4200+4470 - 7719,85
    ř:4440=4470 7719,85
    ř:4440=4450 7719,85

    Poreaďte prosím co s tím. Moc děkuji. K.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek a závazky v EUR
    25. 05. 2010

    Dobrý den. Město má bankovní účet vedený v EUR a dále revolvingový úvěr v EUR a chodí nám faktury vystavené v EUR. Bankovní účet jsem dala na podrozvahu na ú. 951, úvěr a závazky z faktur na 986. Je to tak dobře a v jakém okamžiku provádět zápis na tyto účty. Při každém pohybu na účtu?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpis pohledávek
    25. 05. 2010

    Dobrý den paní Schneiderová,
    mám nejasnosti ohledně počítání doby pohledávek po splatnosti, u kterých se měly účtovat k l.l.201 opravné položky.
    Udádím jeden příklad
    fa datum splatnosti 1.4.2009, provedena částečná úhrada 6.4.2009 a dále již fa splácena nebyla.
    K 1.1.2010 na účtování opr.položky počítám dny od splatnosti nebo od část.úhrady a dále v roce 2010 od 1.1. 2010 nebo započítám i dny z roku 2009.
    Nevím zda jsem dotaz popsala srozumitelně.
    Ale musím toto zpětně vyřešit a není mi opravdu jasné jak počítat dny po splatnosti.
    Děkuji Šedivá

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • provize za zprostředkování dotace
    25. 05. 2010

    Dobrý den,
    prosím o zodpovězení dotazu, zda provize za zprostředkování dotace na kanalizaci se bude účtovat na účet 042 nedokončená investice, nebo přímo na účet nákladů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu