Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dar jsem zaúčtovala dle Vašeho doporučení, ale nějak mi stále ta 401 není jasná,proč přes 401 a ne 6xx. Stačil by mi odkaz někam, kde si to najdu, vím, že toho máte také dost, tak se předem omlouvám,ale snažím se to pochopit a nějak mi to nejde. Pokud bych mohla mít dotaz ještě jeden, věcná břemena na 986, mám kolegu, který neustále prosazuje / a stále se dohadujeme /účet 964, určitě je také nějaké vysvětlení proč 986 a ne 964 a já bych mu to chtěla umět vysvětlit a mít klid:-) .Předem moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uvažuje o prodeji stavebních pozemků.
Pokud k tomuto prodeji dojde, tak v daňovém přiznání k DPH se tento prodej objeví v ř. 1 - základní sazba daně. Je to tak?
Do obratu se tento prodej počítá (kvůli případnému měsíčnímu plátcovství) nebo se má vyčlenit na ř. 51 a tím pádem se nezapočítává ani do výpočtu koeficientu?
Chápu to tak dobře, že co je na ř. 51 tak se nepočítá ani do obratu ani do koeficientu?
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Město eviduje několik obrazů z dávných dob pouze v knize obrazů - nejsou evidované v majetku, neznáme jejich hodnotu. Myslíme si, že nyní je možnost zařadit je do majetku 1ks / 1Kč na účet 032.
2) 7 obrazů v evidenci majetku je, ale z důvodu nízké PC jsou evidovány zatím na účtu operativní evidence nebo 028. Měli bychom je převést také na účet 032?
3) V majetku na účtě 021 máme v evidenci sochu, která by dle dostupných informací měla být rovněž evidována na účtě 032.
Můžeme, po schválení radou města, všechny tyto převody provést.
Předem děkujeme za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme měsíční plátci DPH,pořádali jsme koncert,vybrali jsme dobrovolné vstupné. Je to plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 61 písm.e, kulturní služba poskytnutá obcí.V daňovém přiznání bude tento příjem uveden na řádku 50.Dle daňové poradkyně bychom u těchto příjmů a dalších podobných(jako např. pronájem sálů kulturních domů na plesy dle stejného §),měli krátit daň na výstupu poměrovým koeficientem. Nějak mi to není jasné.Když pročítám zákon, motám se v tom dokola.Mohla byste se mi to prosím pokusit zodpovědět?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za rok 2010 bude výsledek hospodaření vycházet ze salda výnosů - nákladů. Tento výsledek nebude v souladu s výkazem FIN2-12, který je zásadní a vychází ze schváleného rozpočtu a jeho čerpání. Jak bude např krytá ztráta (do roku 2009 např převodem z fin rezervy jsem účtovala MD231D217! účet vstupující do výsledku) a nyní převod prostředků z rezervy účtuji MD231D262 neúčtuje se přes výnosy! TZn., že se mi budou generovat náklady, které budou kryté fin rezervou a tím vytvořím ztrátu hospodaření. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám velký problém a potřebovala bych poradit, jak nejlépe z něho ven. V loňském roce jsme uzavřeli dohodu o poskytnutí dotace ze SZIF na rekonstrukci ZŠ a MŠ pro zvýšení kapacity. Veškeré náklady byly proúčtovány v loňském roce, ale byly označeny pouze N,Z v poměru 80% a 20% podle dohody. Náklady nebyly označeny UZ a ještě jedna věc neudělala jsme v loňském roce předpis na čekanou dotaci letos. Co se tím dá dělat? Navíc už víme, že dotace bude pravděpodobně krácena, jen ještě nevíme o kolik, teprve se bude vyúčtování předkládat.
Dále obec letos opět podepsala dohodu s SZIF o poskytnutí dotace na pořízení strojů (traktor). Celková výše dotace je 336.000 Kč (rozdělená poměrem 75% EU a 25% NZ). Předpis této dotace bude 377/374? Děkuji moc za odpoveď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozhodnutím z roku 2010 jsme povinni uhradit Fu částku 250.000,- Kč. FÚ nám rozhodnutím povolil splátky ve výši 15.000,- měsíčně. (tedy spl. kalendář je až do roku 2011
Dotaz: musím do nákladů roku 2010 dát celou částku 250.000,- nebo mohu dát pouze částku ve výši splátek roku 2010
a pak jak zaúčtovat
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Město pro svou organizaci Centrum sociálních služeb (§ 48 zdph)zařizuje prostřednictvím dodavatele vybavení do pokojů. Dodavatel fakturuje např. uzamykatelnou skřín, botník, kuchyň.linku,kovový regál, zrcadlo k nalepení se sazbou DPH 10% a zvlášť montáž s dopravou se sazbou DPH 20%. Myslím, že 10% sazba dph je monžná pouze u výrobků uvedených v příloze zákona DPH. Fakutura ve snížené sazbě je možná u montážních prací (§ 48) společně s vestavěným výrobkem, tzn. Vest.kuch.linka vč. montáže = 10% DPH. Dodavatel považuje za standardní vyfakturovat jednotlivé položky : regál, botník, zrcadlo k nalepení, uzavíratelná skříň se sazbou 10% DPH a samostatně montáž a dopravu se sazbou 20% DPH. Myslím, že to tak není správně. Jaký je Váš názor? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec vlastníme rybník, který pronajímáme rybářskému svazu - dlouhodobě.
V brzké době se předpokládá ze strany obce oprava tohoto rybníku a pan starosta by samozřejmě rád, kdyby šlo odečíst DPH z prací.
Bude tedy možno uplatňovat odpočty DPH?
Já si myslím že ne, nemáme kromě nájmu jiný příjem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Jak zaúčtovat sponzorský dar, který poskytujeme pojízdnému pekařství (s.r.o.) , které zásobuje naše občany.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, s jakou položkou správně účtovat proplacení účtenek za obědy a nákup potravin pro člena naší jednotky SDH, kteří teď vyjízděli k povodním, zda 5169 nebo 5173 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je plátce DPH, zaměstnanci chodí na obědy do námi zřízené PO - Základní školy, která není plátce DPH. V současné době, kdy již víme, že žádné DPH na vstupu ani na výstupu nebude, můžeme příspěvek na oběd od zaměstnance účtovat přes účet 377 (již při předpisu faktury a úhradu)? Nebo raději -527 nebo 649?
Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, náš dodavatel nám zaslal 2 faktury na rekonstrukci televizního kabelového rozvodu ve výši Kč 150.000,-- a 75.522,--.
Jedná se o rekonstrukci nového zařízení pro rozvod kab. televize a o dokončenou rekonstrukci stávajícího zař. Chtěli bychom tyto dvě hodnoty zařadit na účet 022.
Mohla by jste mi poradit, jak účtovat?
Bude to předpis: 321 D, 022 MD, 3430035 MD,
proplacení fa: 231 2419 6121 D, 321 MD??? když se jedná o dokončenou rekonstrukci?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci se zeptat jak zaúčtovat geometrický plán.
Jedná se o to, že v loňském roce byli prodány pozemky.Bylo zjištěno, že pozemky byly špatně vyměřeny.Proto v tomto roce bylo měření pozemků provedeno znovu./Výměra pozemku se nezměnila/.
Můžu použít účet 406 a jaký mám zvolit paragraf lze použít 3636?Mám jej zařadit do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zaplatila poplatek za umístění zatoulaného psa do útulku, nějak nevím na jakou položku tento poplatek zapsat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková