Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město se, na základě splnění podmínek zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., stalo vlastníkem 2 hrobových zařízení (hrobek).Nechali jsme zpracovat znalecké posudky z nichž vyplynulo ocenění zařízení na hodnoty 11.000 Kč a 9.832 Kč. Potřebovali bychom poradit, pomocí jakých účtů zavést tento majetek do účetnictví.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím ještě o upřesnění mého dotazu, na který jste mi dnes odpověděla ohledně technického zhodnocení na ČOV, bylo myšleno jako technické zhodnocení stavbyČOV.
Možná účtování v tomto případě bude trochu odlišné.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U naší obce to je tak že inventury se vyhlásí někdy v říjnu. Fyzické inventury jsou komise povinny udělat k 30.11. a zápisy předat účetní do 20.12. Já pak udělám jen přírůstky k 31.12. Součástí zápisu jsou také návrhy na vyřazení nepotřebného majetku (028,022) Likvidační komise se schází většinou až v průběhu února, března kdy majetek vyřadí a poté co se zlikviduje (odveze na říz.skládku nebo do sběr.dvora) účetní teprve vyřadí majetek z majetku a účetnictví. Je tento postup správný? nebo to vše musíme stihnout k 31.12.2009?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám v letoším roce zaúčtovat Eko poplatky vybrané v prosinci 2009, které jsem 31.12.2009 zapomněla převést na účet SFŽP. Zmíněnou částku povedeme jako závazek na účtu 325. Při úhradě v lednu, myslím si že to bude muset být z výdajového účtu, ale nevím s jakou rozpočtovou skladbou. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2009 byl zaslán výdaj spojený s finančním vypořádání předchozích let z § 6402 s položkou 5366. Tento výdaj byl rozpočtován na § 3639 s položkou 6119, bylo požádano o prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace, přesto tento výdaj musel být vrácen. Tímto došlo k překročení rozpočtových prostředků na § 6402.Je možné tuto změnu § předložit v lednu RM, i když RM nemá pravomoce schvalovat změnu mezi §.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím laskavě zodpovězení dotazu jak účtovat
splátku jistiny, úroků z úvěru a poplaktu z běžného účtu, jak to zaúčtovat a jak to pak zaúčtovat na účtě úvěrovém.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás, dopravní stavbu můžeme zařadit do užívání na základě Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby, nebo čekat na kolaudaci ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město pořádá ples s tombolou. Jaká mají být potvrzení na drobné věcné dary do tomboly, jaká smlouva v případě větších sponzorských darů, ať věcných nebo finančních? Platíme z toho darovací daň? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci byl odcizen trezor v hodnotě 1.200,-Kč,(úč.028), s finanční hostovostí 5.300,- Kč,bylo účtováno:
231 30 6171 5909 D
231 30 6171 5182 - D
261 99 D
316 30 MD
-POLICIE předala usnesení-pachatel neznámý,
jak dále zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 1998 obdržela investiční dotaci 40 tis. Kč, nakoupila PC sestavu za 49 tis. Faktura byla rozepsána na PC 21 tis, monitor 6 tis, tiskárna 17 tis, externí modem 5 tis. Bylo zaúčtováno na 022 jako soubor. V roce 2002 byl PC a monitor vyřazen, účet 022 byl snížen, ale dál tam zůstává tiskárna a modem. Zůstanou na účtu 022 tyto součásti původního souboru až do vyřazení nebo máme nyní - kvůli reformy účetnictví přeúčtovat na 028?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s fakturami, které přijdou v roce 2010 (např. telefonica/SKS), ale týkají se ještě prosince 2009? Mám dělat předpis ještě v prosinci nebo už je mám dát do nového roku? Budou to náklady minulého období nebo ne? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město uzavírá smlouvy na zřízení věcných břemen, do smlouvy uvádíme částku zákl.+ dph 19%. Smlouva byla uzavřena v prosinci. DUZP je den zápisu na katastru. Jde mi o to, že katastru trvá cca 1 měsíc než provede zápis, tj. listina přijde 5.1.2010, to je pro nás DUZP a měli bychom tedy fakturovat s 20% ikdyž ve smlouvě uzavřené v 12/09 máme 19% (v době uzavírání smlouvy nevíme, kdy katastr zapíše) Domnívám se správně, že fa musí být vystavena s 20% když DUZP máme 3.1.2010 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše PO získala nadační příspěvek pro účelové použití, s tím, že část příspěvku obdržela v roce 2009 a část obdrží v roce 2010 po průběžném vyúčtování. Má se tento příspěvek účtovat jako finanční dar (včetně schvalování zřizovatelem)? A účtovat celou částku do roku 2009, nebo podle skutečně obdržených částek na účet v jednotlivých letech? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město je 100 % vlastník s.r.o. Společnost má od města pronajatý majetek - městu má hradit nájemné. Protože v minulém období vznikl dluh na nájemném proběhl formou notářského zápisu, dohody o započtení vzájemných dluhů závazků, zpravy auditoru o ověření pohledávek a závazků, návrh na umoření pohledávky města za s.r.o je provedením navýšení jmění společnosti.
O zápis do OR bylo požádáno v roce 2009, zatím nevíme zda bude zapsáno v roce 2009 nebo až v roce 2010.
Jak bude město toto navýšení účtovat.
1/ na základě smlouvy a notářského zápisu, kde je
uvedena splatnost v roce 2009 bude účtovat
zrušení pohledávky z účtu 311 a část na 315
/bylo účtováno 315 popř. 311/215/ proti závazku za splacení základního kapitálu pro společnost /předepsano 420 popř. 474/379/ proti účtu 379 (tím budou účty 311, 315, 379 vyrovnány).
Je tento postup správný a jsou použity správné účty.
Po zápisu do OR pokud v roce 2009 provedeme zápis
061/901, pokud roce 2010 pak zápis 061/411.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme Smlouvu o nájmu a provozování plynárenského zařízení. My budeme pronajímat movitou věc a musíme odvádět DPH. Plynárenská bude na najaté věci provádět zajištění provozu a běžné údržby. Částky budou ve stejné výši. Smlouva nemá náležitosti daňového dokladu, jsou zde uvedeny částky s dovětkem, že bude připočtena platná sazba DPH. Následuje věta: Vzhledem ke stejné výši úhrady se obě smluvní strany dohodly, že se nebude fakturovat. Vzájemné úhrady budou zúčtovány jedenkrát ročně do nákladů a výnosů k 31.12. každého roku. Budeme si na vstupu uplatňovat DPH? A pokud ano, můžeme bez fakturace? JMP tvrdí, že to takto dělá se všemi 700 zákazníky stejně. A fakturu v žádném případě nepošle. Na FÚ mi zas tvrdili,že fakturace musí proběhnout. Daň na výstupu předpokládám, že můžeme odvést i na základě této smlouvy.Mohla byste mi poradit? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková