Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce obec obdržela dotaci na Volby v částce 100 000,- Kč. Bylo vyčerpáno 60 000,- Kč. Jak mám zaúčtovat nevyčerpaných 40 000,- Kč?
Vracet je budeme v příštím roce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Lze obecně říci, že u došlých faktur(výdaje), ke kterým nemáme příjmy, neevidujeme ani nijak neúčtujeme o DPH na vstupu?
(např. svoz komunálního odpadu, opravy komunikace, tonery, úklidové prostředky na úklid úřadu)
Jak si mám nastavit analytiku u zdanitelných plnění? Stačí jen u zd.plnění nastavit AU 01 u účtů 315 a 321?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v následujícím případě : v roce 2003 došlo k chybě, kdy u místního poplatku za kom. odpad (pol.1337) byl nesprávně snížen poplatníkovi předpis - vzhledem k tomu, že ve skutečnosti neměl zaplaceno, vznikl mu přeplatek, který je nyní na účtu 325. Jak tuto skutečnost opravit -zaúčtovat -325 Dal a proti jakému účtu?
Zároveň by mě zajímalo, jak naložit se "starými" závazky, které evidujeme rovněž na účtu 325 - jedná se o přeplatky za kom. odpady, stočné, nájemné apod. Většinou jsou to malé částky, které se táhnou např. již od r. 2002 a nikdo se o ně nepřihlásil.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme samostatnou fakturu ke stavbě Sběrný dvůr odpadů na zajištění publicity a propagace - informační panel cena 38.000,--Kč a pamětní deska, která je připevněna na budově cena 21.400,--Kč.
Potřebuji poradit se zaúčtováním, pamětní desku jsem připočítala k pořizovací ceně budovy a informační panel chci zaúčtovat jako samostatnou stavbu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město používá zálohový i poměrový koef. pro krácení nároku na odpočet DPH. Můžeme si uplatnit nárok na odpočet DPH z faktury za vymalování kanceláře, kde je pokladna (mimo poplatků se v ní vybírají i nájmy podléhající DPH)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o zodpovězení následujícího dotazu k novému ÚP. Součásti žádosti o dotace musí být i jeho zaúčtování. Jelikož to proběhne až v roce příštím, a tudiž bude již platná nová vyhláška 505/2002- účetní osnova, tak bych se Vás ráda zeptala jak postupovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozdělili jsme pozemky část se prodala a zbylo 16m2 za cenu 17,50/m2. Tento pozemek byl dle KU a geodeta (nesmí mít tako kousek vlastní p.č.) sloučen s pozemkem jehož cena je 36,-Kč/m2. Vím, že nesmíme přeceňovat a tak když přidám tento kousek za 17,50 ke stávající parcele Zvýší se mi metry, ale sníží celková cena pokud ji vydělím metry. Nevím jak správně postupovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
doposud jsme měli pozemky vedemé na účtu 031 00 a na účtu 031 10,tam byly pozemky zastavené SFŽP. Nyní, bych si pozemky rozdělila dle doporučené analitiky na
031
031.1X - Stavební pozemky
031.2X - Lesní pozemky
031.3X - Zahrady, pastviny, louky, rybníky
031.4X - Zastavěná plocha
031.5X - Ostatní pozemky
je povinnost vést odděleně zastavené pozemky? Pokud ano, tak jak.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat na to, jaké výnosy by jste přiřadili k účtům 681, 682, 684, 685 a 686. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak to je s majetkem PO. Do 31.10.2009 měla naše PO majetek svěřený. Na základě nové ZL od 1.11.2009 má majetek ve výpůjčce. Budovy a pozemky je jasné, že musíme zavést do majetku obce. Ale jak je to s ostatním majetkem, tzn. DHM, DDHM. Máme ho také zavést do majetku obce anebo ho může mít v evidenci PO? Jak je to s DHM v ceně cca 130 tisíc, který PO pořídila z dotace EU. Tato dotace šla přes obec. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
škola od zřizovatele nedostává příspěvek na potraviny, tyto hradí zcela žáci, učitelé (vyhl. 84/2005 Sb.) Pokud jsou platby za stravné vybírané až v následujícím měsíci tzn. pozadu, pak nákup potravin je financován z příspěvku od zřizovatele. Nejedná se o porušení rozpočtové kázně? Potraviny se nakupují na sklad a do 5xx a 6xx se účtují až na základě skutečně odebraných obědů. Nemohu najít nějakou metodiku účtování stravného.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím tímto o zodpovězení, kde se vedou sbírky knih
v knihovně, která je organizační složkou obce.
Při nákupu knih účtujeme 410/23130 3314 5177.
Sbírky jako takové se vedou na účtě 032, pokud nebyly zařazeny dříve ocení se 1,-Kč. A co knihy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vedeme na ú. 019 tento majetek :
- územní plán
- studii výstavby rodinných domů
- studii Likvidace odpadních vod
Máme tento majetek z důvodu nového systému účetnictví raději do konce letošního roku vyřadit? Kdo to musí schválit a jak to zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dne 10,12,2009 pan starosta podepsal(schválil) nové znění vnitřních směrnic k účetnictví,kde se posunuje hranice pro DDHM z 1000 na 3000 kč. Mohu ještě před inventarizací k 31.12.2009 vyřadit z evidence 028 vnitřním dokladem např,s datem 14.12.09 všechen majetek pod 3000Kč, zakoupený i dřive před 10.12.2009?
Nové ve směrnici je, že majetek pod 3000 se nepovažuje za majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a nebude evidován. Mohu odúčtovat z podrozvahových účtů drobný majetek neevidovaný v účetnictví, který je zapsán na podrozvahových účtech(zrušit operativní evidenci)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu.
Naše obec slučuje dvě PO. MŠ k 31.12.2009 zaniká a její činnost rozhodnutím od 1.1.2010 bude vykonávat ZŠ. Četla jsem články v časopise UNES 3/2009 a nevím, zda tomu rozumím dobře. U zanikající PO udělám roční uzávěrku, tak, jak ji obvykle děláme, sestavy rozvaha, VZZ a příloha budou se zůstatky a potom v tzv. 13. měsíci (program v účtu nám ho nabízí) převést aktiva a pasiva přes účet 962, a konečný stav na sestavách k 31.12.2009 bude tudíž nulový. Pracovnice MÚZO mi telef. sdělila, že zanikající organizace nesmí mít k 31.12.2009 zůstatky - dělá jim to nějaký problém v přebírání dat. Potom bych musela ještě k 31.12.2009 zaúčtovat zůstatky zanikající PO do nástupnické PO, která by pak měla k 31.12.2009 v konečných sestavách i zůstatky zaniklé PO. Původně jsem si myslela, že toto udělám až 1.1.2010. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková