Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • 403
    07. 02. 2022

    Dobrý den, dle protokolu ročních odpisů nám na účtu 403 zbývá rozpustit 4 171 763,24 Kč. V účetnictví - v inventarizačním soupisu 403 mám ale částku o 699,90 Kč. Někde jsem udělala chybu, kterou po kontrole odpisů bohužel nemůžu najít. Můžu nějak opravit? Za odpověď děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • fakturace přeložky plynu po zařazení majetku do používání
    07. 02. 2022

    Dobrý den, v roce 2019 naše obec realizovala výstavbu nového chodníku. V tom samém roce byl chodník zkolaudován a zařazen do používání. Letos mi přišla faktura i se smlouvami, které mi nebyly dříve předloženy, na realizaci přeložky plynu v rámci výstavby chodníku. Mám to zaúčtovat jako "TZ" nebo to dát do nákladů? Faktura je na částku cca 11 tisíc korun.
    Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar majetku - sochy
    07. 02. 2022

    Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu v této věci:
    Od Nadačního fondu jsme darem obdrželi originální umělecká díla ak. soch. - socha z roku 1998, cement, výška 220 cm - pevně připevněná k zemi a druhou sochu, která je přenosná, z roku 2012, bronz, výška 200 cm.
    Původně jsem uvažovala, že by jsme ji dali na účet 032, ale zde na stránkách jsem našla, že by se takto zařazovat měly jen sochy, které jsou starší 50 let, což tyto nejsou.
    Na jaký účet bych měla sochy zařadit, na 032 nebo na 021 a druhou na 028?
    Dále nevím, v jaké hodnotě mám sochy zařadit, protože ve smlouvě hodnota vyčíslena není a prý ji ani nevědí, mám dát každou za 1 Kč nebo máme nechat udělat nějaké posouzení?
    Moc Vám děkuji za radu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Žádost o dotaci jiné organizace,energie, registrace akce
    05. 02. 2022

    Dobrý den,
    prosím o radu ohledně těchto věcí:
    -zaplatili jsem za zpracování žádosti o dotaci-investiční záměr a zpracování žádosti ISPROFIN 24.000 korun za akci Rozvoj místních sportovišť-týká se to, ale majetku TJ Sokol, ne obecního majetku, může být zaúčtováno jako 518 a 5169, nebo by mělo být spíš účtováno jako 572 a položka ?
    -k dotaci máme jen registraci k akci, rozhodnutí zatím nebylo vydáno, pan starosta dodal materiály, že vše proběhlo v roce 2021, ale zatím žádné vyjádření z MMR, mám zatím jen registraci na podrozvaze, zkusím se ještě zeptat, jak to vypadá, v případě, že nezjistím do závěrky, netuším, zda proúčtovat dohadu k 31.12.21 388/672
    -mám vyúčtování energií, kde nám chybně fakturovali DPH,napsala jsem maily, kde jsem vyzvala firmu k opravě, ale zatím žádná reakce, oprava je zhruba 70.000, o co by byly nižší náklady, tohle se týká PO, mám o tom účtovat dohadnou položkou do roku 2020 nebo nechat zaúčtováno dle faktur a o případném rozdílu (v případě, že vystaví dobropis) účtovat až v roce 2021 do výnosů}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prominutí DPH na energie
    05. 02. 2022

    Dobrý den,
    ke konci roku 2020 jsem zaúčtovala odhad spotřeby elektřiny ve výši zaplacených záloh zápisem MD 502/389 D. Jen u některých odběrných míst, které se týkají pitné a odpadní vody máme nárok na odpočet DPH. V průběhu roku 2021 jsme platili zálohy podle platebních kalendářů. Ke konci roku 2021 nám přišlo po roce vyúčtování s celkovým přeplatkem. Ale výše záloh, kterou nám zúčtoval dodavatel energie byla nižší o prominuté DPH (nejen za listopad a prosinec, ale za celý rok), než jsme zaplatili. Zálohy pak proúčtuji MD 389 (zaplacené v roce 2020) a 502 (zaplacené v roce 2021)/314 D. Nyní mi na účtech 389 a 314 zůstala částka ve výši prominuté DPH - prosím, jak to zaúčtuji? Moc děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočet, RO, zapojení pol. 8115
    04. 02. 2022

    Dobrý den,
    Potřebovala bych si jednou provždy vyjasnit použití pol. 8115 - financování v rozpočtu a pochopit výkaz RO:
    Jestliže mám k 31.12.2021 zůstatek na b.ú a v pokladně 11.738.461,17 Kč, nemáme fondy ani TV, pouze poskytnuté 2 úvěry na b.ú. na investice ještě v roce 2021 s tím, že část investic se z nich hradí až v r. 2022 a tato nákladová část by měla být pokrytá buďto příjmy nebo u schodkového rozpočtu, jako máme my, financováním položky 8115 – která je ovšem už zapojena v rozpočtu na r. 2022, pak mohu zůstatek položky 8115 mínus zapojenou část v rozpočtu na r. 2022 zapojit v případě potřeby na nové, nerozpočtované investice?
    Zůstatek na b.ú. a v pokladně k 31.12.2021 celkem: 11.738.461,17 Kč, zapojení pol. 8115 do schodk. rozpočtu 2022: -3.078.710 Kč, takže můžu pro rok 2022 využít z pol. 8115 8.659.751,17 Kč?
    Mate mě totiž zůstatek na položkách v RO č. 1 za leden 2022, ráda bych porozuměla systému zápisu položek 8114-8124:
    Pol Příjmy upravit o Výdaje upravit o Rozdíl Upravený Schválený rozpočet / MD Schválený rozpočet / Dal Skutečnost Plnění % Název
    8114 0 0 -2424000 -2424000 0 2424000 0 0 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
    8115 245440,1 0 5481738,83 5441150,14 5195710 0 -40588,69 -0,75 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv
    8123 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
    8124 0 0 -1949406,26 -2117000 0 2117000 -167593,74 7,92 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

    Zůstatek k 31.12.2021
    Pol Příjmy upravit o Výdaje upravit o Rozdíl Upravený Schválený rozpočet / MD Schválený rozpočet / Dal Skutečnost Plnění % Název
    8113 0 0 0 2424000 0 0 2424000 100 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
    8115 0 2043505,76 9500616,98 3473894,24 5500000 0 -6026722,74 -173,49 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
    8123 0 0 1050568,54 6550000 12000000 0 5499431,46 83,96 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
    8124 0 0 -2064 -1140000 -1140000 0 -1137936 99,82 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků



    Splátky úvěru v lednu:
    2.424.000 je poskytnutý úvěr bankou z r. 2021, nesplácí se
    5.499.431,46 poskytnutý úvěr bankou na investice r. 2021 a 2022 , 1. splátka v lednu 72.765,74 Kč, účet 451
    Měsíční splátka historického úvěru 94.828 Kč, účet 451
    Roční splátka pozemku 149.587 Kč, účet 459
    245.440.10 Kč chybí do financování za leden na běžných výdajích.
    Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Záporná daň z příjmů právnických osob
    04. 02. 2022

    Za rok 2021 mi vyšla záporná daň - 244 720,-.
    Zaúčtuji na konci roku stejně jako u kladné dané 591/384 jen mínusem a stejně i v novém roce?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výstavba místní komunikace
    03. 02. 2022

    Dobrý den, provedli jsme výstavbu komunikace cca 1,8 mil.korun včetně projektu. Faktura přišla 10.ledna se splatností 30 ledna. A ted jsem se do toho zamotala. Kdy převést do majetku z 042? V den zaplacení? Jak správně zařadit v majetku místní komunikaci? Klasifikaci, odpisovou skupinu, životnost? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vodovod
    03. 02. 2022

    Obec vlastník a provozovatel vodovodu provedl nové napojení na vodovodní řad u odboček z minulých let, kde chyběly navrtávací pásy a ventily. Nejsem si jistá jestli se jedná o opravu, investici nebo TZ.
    Na obecním pozemku byla zabudována vodovodní šachta, v které jsou vodoměry pro několik domů, ale zůstane majetkem obce. Můžu zařadit jako stavbu?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekonstrukce místní komunikace - v majetku obce, propustek
    03. 02. 2022

    Obec má v majetku místní komunikace. V současné době probíhá její rekonstrukce. Dřív byla z panelů.
    Nyní: asfaltová komunikace s tím, že se dělá i propustek kanalizace.
    Teď mi p. starosta oznámil, že uvedený propustek bude účtován zvlášť, i tedy jinak odepisován.
    Ke II. etapě bude postavena i autobus. zastávka, která se bude skládat jen nějakého odstavného místa pro autobus. Nebude zde žádná čekárna, jen pro nástup i výstup cestujících.
    Chápu dobře, že rekonstrukce m. komunikace bude technické zhodnocení na 021 0400, propustek kanalizace bude samostatná stavba viz 021 0500,
    co autobus zastávka 021 0600??? Měla by být pravděpodobně také samostatně nebo součástí? Součástí asi ne, určitě se bude jinak odpisovat?

    Děkuji mnohokrát za rady.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příloha C
    03. 02. 2022

    Dobrý den, na straně D účtu 403 máme mimo přijatých dotací i dotace, které jsme převzali při bezúplatném převodu majetku z DSO a dotaci, na rekonstrukci základní školy, kterou jsme následně převedli s majetkem k hospodaření škole. Všechny tyto případy vstupují do přílohy C1?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Klasifikace majetku - WiFi4EU
    03. 02. 2022

    Dobrý den,
    prosím o radu ohledně klasifikace majetku a zařazení do odpisové skupiny:
    - rozhlas - protipovodňová opatření v hodnotě 3,278.882,20 Kč účtuji na 022 jako soubor věcí
    - veřejné přístupové body pro WiFi4EU v hodnotě 567.688,-- Kč (transfer 383.550,-- Kč), účtuji na 022 jako soubor věcí.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer
    03. 02. 2022

    Obdrželi jsme investiční transfer, provedli investici a následně předali naší PO. Jde mi o zaúčtování transferu k 31.12.
    Příjem transferu 231/374
    Zaúčtování na dohadu 388/403
    Převod transferu PO 403/401
    Jak se prosím zbavím účtu 374 a 388. Odúčtuji proti sobě v letošním roce?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájem
    03. 02. 2022

    Dobrý den, jak nejlépe zaúčtovat tento případ: K 31.12. předepisuji nájem za pachtovné, které bude placeno v roce 2022 za rok 2021. Předepisuji 385/603.
    Teď přemýšlím, proti čemu předepsat k 31.12. abych účet 603 měla předepsaný i v roce 2022 kvůli odvodu DPH. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP
    03. 02. 2022

    Naše příspěvková organizace (ZŠ) provozuje závodní stravování pro své zaměstnance ve své jídelně. Potraviny a mzdové náklady na výrobu jídla hradí zaměstnanci, ostatní náklady na výrobu jídla jdou z provozu. Je správně, že ze mzdových nákladů je tvořeno FKPS s UZ 33353 (přímé náklady) ? Když tedy opomenu, že mzdové náklady by měly být hrazeny z provozu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu