Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 22.11.2021 naše obec obdržela dotaci MŽP na retenční nádrž budovanou při ZŠ v Prakšicích. Jelikož celou akci pro nás administrovala agentura pro ochranu ŽP obdržela jsem veškeré podklady k dotaci včetně rozhodnutí až po jejím připsání na náš účet. Mohu v tomto případě zaúčtovat pouze přijetí dotace zápisem 403/231 a dále zařazení retenční nádrže do majetku obce zápisem 021/042. Nebo musím také do zaúčtování zařadit účty 388 a 346?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodává stavební pozemky. Jsou podepsané smlouvy o smlouvě budoucí, kde je uvedeno, že se pozemky prodají do konce roku 2021 již konkrétním lidem. Zatím nejsme plátci DPH, což se změní, samozřejmě. Jsme domluveni, že se prodej uskuteční v jednom měsíci - jsou to 4 pozemky - všichni zaplatí v jednom měsíci, tj v prosinci, s tím není problém.
Účtovat bych měla ke dni návrhu na vklad 311/647, nebo k datu podpisu smlouvy, která bude podepsána v prosinci? Nevím jestli se dá ohlídat, ten katastr. Jde mi o ten obrat, kdy se budu muset registrovat k plátcovství DPH, přeci když mi to pošlou před návrhem na vklad tak to budu účtovat 231/324, to se již také počítá do obratu nebo až to budu mít na účtu 647? Prosím o radu, nevím si s tím rady, jde mi o to, aby se všechny pozemky prodaly bez DPH a pak teprve se chceme registrovat. Nebo byste poradila, to udělat ještě jinak? Snad je to srozumitelné}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provozovatel majetku poskytne na základě smlouvy uzavřené dle § 1746 odst. 2 zák. 89/2012 Sb. peněžní prostředky na realizaci konkrétních staveb vlastníkovi majetku, tj. svazku obcí. Jak o přijetí této "půjčky" (úročené) účtovat ve svazku obcí? Bankovní úvěry účtujeme na účet 451 a položku RS 8123. Zde trochu váhám, zda také zvolit účet 451 nebo raději 452 či 459. Ve vyhlášce jsem nenašla, zda je účet 451 určen pouze pro bankovní úvěry nebo pro všechny úročené půjčky.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obrátila se na nás příspěvková organizace s žádostí na dofinancování 20 % podílu na projekt financovaný z dotace ze SZIF. Zažádali si o neinvestiční příspěvek od zřizovatele.
Při podrobnější kontrole podaného projektu a žádosti o platbu jsme zjistili, že SZIF poskytuje tuto dotaci jako investiční.
Předmětem projektu byla oprava podlah (srovnání podlah a položení nových podlahovin) + vybavení tříd nábytkem.
Budova školy je předána do užívání na základě Smlouvy o výpůjčce.
Naskakují nám otázky:
1) Smlouva o výpůjčce - budova je tedy v majetku obce, která tento majetek i odepisuje. Když pomineme to, že škola provedla opravu podlah , dotační titul je investiční. Škola musí tedy vyhodnotit akci jako rekonstrukci podlah tedy TZ budovy na cizím majetku, které bude samostatně evidovat a odepisovat. Po skončení udržitelnosti projektu by šlo převést na zřizovatele.
2) Z nábytku vytvoří soubory majetku, abychom se dostali nad 40 tis. Kč a tedy zase splnili, že jde o investice a tedy investiční dotaci
3) Rozhodně zřizovatel musí schálil investiční příspěvek nikoliv neinvestiční.
4) Musí se ještě nějak schválil PO provedení stavebních úprav na budově tedy toho TZ nebo ošetřit nějak ve smlouvě o výpůjčce?
Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodává majetek na základě vyvěšeného záměru. Mezitím došlo k výměně a přechodu vlastnických práv - SPÚ. Pozemek byl rozdělen na menší a ty mají rozlišnou výměru celkem ( je o 154m2více). Jaký je správný postup při této situaci? Dát nový záměr a znovu schválit zastupitelstvem?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město má stavební úřad, tento úřad rozhodl o odstranění nebezpečné stavby a protože majitelé stavbu neodstranili, tak ji nechal stavební úřad odstranit, město/úřad zaplatilo odstranění stavby. Nyní by podle všeho mělo město vymáhat náklady na odstranění stavby. Situaci komplikuje i to, že danou nemovitost vlastnilo dle katastru nemovitostí 5 osob z toho 3 již od 70. let nežijí. Jak bychom měli v tomto případě postupovat? Domnívám se, že fakturu vystavit nemůžeme, protože se nejedná o obchodní styk, ani zdanitelné plnění, úřad by zřejmě měl vystavit z moci úřední "platební výměr". Je tomu tak? Dále se domnívám, že protože se jedná o záležitost veřejné správy, nejedná se o zdanitelné plnění z hlediska DPH? Žádám Vás o radu v této záležitosti jak máme postupovat a účtovat v této záležitosti?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z důvodu poškození oplocenky nově zalesněného pozemku bylo poškozeno hodně sazenic, škoda byla vyčíslena na 45 tis., máme na to papír od Policie ČR. Starosta požaduje promítnutí této částky do účetnictví, lze toto? Třeba na účet 547/518, ponížit si náklady? Nebo se to dělá jinak?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec uzavřela dohodu se zaměstnancem obecní policie - psovodem
o poskytnutí psa k výkonu služby podle § 1746 občanského zákoníku. Měsíčně se mu bude proplácet 2500,- Kč na krmení a pokrývat veterinární úkony na základě doložených dokladů.
Na jakou položku budu účtovat? Bude nákladový účet 518 a položka 5169?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec před časem koupila budovu, že v ní udělá byty. Byla zhotovena projektová dokumentace, ale od záměru bylo upuštěno, z důvodu bojkotování této akce sousedem, bohužel. Obec se rozhodla dům prodat i s projektem.
K datu rozhodnutí jsem majetek přecenila dle ZP (původní hodnota 1,5mil, dle ZP 2 mil.) 021/407 ve výši rozdílu mezi ZP a účetní hodnotou.
Nyní víme, že se vše prodá za 2,8 mil. Jaký bude dále postup? Co s oprávkami a co s PD? Neměla jsem zrušit oprávky k datu přecenění?
Nevím jestli se to stihne do konce roku, prosím i o tuto variantu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaz, jak postupovat, pokud zastupitelstvo neschválí rozpočtové opatření k posílení již vynaložených (zatím neproplacených) výdajů na provedené práce - poslední faktura u dokončené akce.
Město zahájilo v loňském roce investiční akci, přičemž původní rozpočet nebyl vyčerpán.
V letošním roce rozpočet nepokrýval rozdíl mezi skutečně vyčerpanými náklady r.2020 a částkou domluvenou v uzavřené smlouvě. Mezitím se vyskytly vícepráce, rozpočet byl navýšen. Bohužel došlo k rozdílu mezi přijatými, ale neproplacenými fakturami v r.2020, které byly uhrazeny v termínu splatnosti až v lednu 2021.
Máme připravené rozpočtové opatření, ale není jisté, zda bude schváleno.
Zároveň dle smlouvy již nabíhá penále na neproplacenou fakturu.
Jak odstranit vzniklou chybu? A kdo bude zodpovědný za způsobenou škodu (penále)?
Na váš e-mail posíláme naši směrnici o rozpočtu (SM06 rozpočtový proces).
Děkujeme, finanční odbor MěÚ Osek}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu ohledně pořízení 3 ks INFOTABULÍ z projektu Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku. Cedule byly pořízeny za celkovou částku 147 625 Kč vč. DPH, jsou pevně spojené se zemí, nelze je tedy přenášet. Můj dotaz zní, zda máme cedule zavést jako stavbu nebo jako hmotný majetek?
Stejnou otázku mám ohledně zřízení betonového základu pro defibrilátory – součástí betonového základu je samostatný jistič. Celková částka vybudování betonového základu činí 5.502 Kč včetně DPH. Potřebovala bych vědět, zda máme betonový základ zavést jako samostatnou stavbu nebo částku přičíst k pořízenému respirátoru (111 280,- Kč ks), který je zavedený jako hmotný majetek.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Výši koeficientu na řádku 52 daňového přiznání mi vypočítává počítač a tím je vlastně daný? Nebo ho musím nějak ručně vypočítat, zadat do účetního programu Fenix? Budeme na dotaci zateplovat KD, kde je restaurace, sál, knihovna (neplatí se poplatky z půjčovného), 1 byt, obecní garáže... Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz : jak číslovat došlé faktury na přelomu roku. Zda rozhoduje datum vystavení faktury nebo zdanitelné plnění. Příklad: faktura vystavená v lednu, ale bude mít zdanit. plnění v prosinci, tak v knize došlých faktur dostane pořadové číslo starého roku? Pořadovým číslem jedna budu v novém roce číslovat faktury vystavené v lednu se zdanit. plněním v lednu? Datum, kdy faktura došla, na číslování asi vliv nemá, že?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak správně zaúčtovat stojan do země včetně vitríny (pohřební vývěska). Stojan bude na betonových patkách na volném prostranství před hřbitovem. Myslím si, že by to asi měla být stavba 021MD, 231 odpa 3632 pol. 6121? Nevím do jaké skupiny to zařadit při odpisování, jaká by byla kategorizace? nebo by bylo správněji jako DDHM, tedy pol. 5137?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz zda může obec poskytnout dar občanům pouze na základě usnesení zastupitelstva obce, bez předchozí žádosti a následné darovací smlouvy.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková