Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Zařazení majetku
    13. 01. 2025

    Naše obec obdržela od jiné obce bezúplatně hasičskou avii. Byla schválena darovací smlouva na ZO, ve které není uvedena cena předávaného majetku. Dotázala jsem se na cenu předávané avie a bylo mi sděleno, že v majetku jí mají zařazenou na 028 v hodnotě 30 000 Kč a vyřadí jí z 028. Jak mám prosím zaúčtovat abychom jí měli v majetku obce?
    Dále Vás prosím o kontrolu: v prosinci jsme zakoupili kompresor v hodnotě
    7 908 Kč, výdejka ze skladu byla vystavená dne 20.12.2024, faktura přišla v lednu, datum uskutečnění plnění 31.12.2024. Zaúčtovala jsem nákladově do 12/24 - 558/321 a zařadila jsem kompresor na 028/088, položku 5137 budu mít účtovanou až v lednu, může to tak být?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace-"oprava komunikací a chodníků v obci .."
    13. 01. 2025

    Dobrý den prosím o radu, zda bude takto správně účtováno:
    oprava komunikací a chodníků v obci - dotace ex post ve výši 4 000 000,- Kč.
    všechny faktury uhrazeny v roce 2024, oprava (TZ) dokončeno , předávací protokol (zápis o předání a převzetí prací) jsem obdržela až nyní (ale je tam datum 22.11.2024). (výše uznatelných nákladů by měla být splněna).
    Takže ke 31.12.2024 vyřadím z 042 a zařadím na 021. A taktéž ke 31.12.2024
    zapíši dohadu na inv. dotaci 388 MD X 403 D ve výši 4 000 000,- Kč. A tutéž částku napíši na kartu majetku (když budu mít na účtu 403), při zařazení (přestože dotaci ještě nemám).
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatně převzatý majetek z DSO-nižší hranice dle směrnice
    13. 01. 2025

    Dnes jsme obdrželi z DSO předávací protokol k předání turistického značení jako DDHM na účtu 028, a to ještě k datu 31.12.2024. DSO mělo nižší hodnoty hranice pro evidenci na účtu 028, než má obec a tudíž při převzetí majetku od VÚJ zápisem 028/088 bychom měli majetek na účtu 028 evidovaný v rozporu se směrnicí. Mohu tedy provést k datu převzetí, tj. k 31.12.2024 zároveň účetní zápis 088/028 s tím, že se odkážu na směrnici obce, která tento majetek v hodnotě do 2.999,- neeviduje a nebudu vůbec do majetku zařazovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace PO - výjimka ZŠ
    13. 01. 2025

    Dobrý den,
    v roce 2023 jsme poslali ZŠ dotaci na výjimku (počet žáků) zaúčtováno 572/231, 3113,5331 150 000,00 Kč.
    V průběhu roku 2024 zjistili, že na ni neměli nárok a vrátili nám na účet 150.000,00 Kč.
    Můžete nám poradit jak zaúčtovat v roce 2024, včetně rozpočtové skladby.
    Děkuji předem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fotbalové hřiště
    13. 01. 2025

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Váš pohled a radu ohledně majetku. Jedná se o rekonstrukci fotbalového hřiště, které má v majetku obec. Ovšem zapsaný spolek Fotbalový klub má toto hřiště ve výpůjčce a podařilo se mu na tuto rekonstrukci získat investiční dotaci. Rekonstrukce byla celkem za 4,7 milionu Kč, obec spolku přispěla částkou 1,5 mil.Kč (což byl podíl vlastních zdrojů v rozhodnutí o schválení dotace). Veškeré faktury za rekonstrukci hřiště účtoval a hradil fotbalový klub. A teď - jelikož se jednalo o investiční dotaci, která šla přes spolek, musí být akce navedena do majetku. Kdo si majetek navede? Spolek nebo obec? Nebo každý svojí finanční část, kterou se na rekonstrukci podílel? Jen připomínám, že dosud bylo fotbalové hřiště majetkem obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smluvní pokuta
    13. 01. 2025

    Dobrý den, ukončili jsme nájemní vztah s firmou, která měla pronajatou část budovy MŠ k podnikání a nájem neplatila.
    Máme uzavřenou dohodu o uznání a splátkách dluhu k 31.12.2023. Dlužné nájemné splácí měsíčně pravidelně a mimo nájemné má ještě smluvní pokutu.
    Smluvní pokuta je vyčíslena zvlášť a tu bohužel neplatí. Budu z této smluvní pokuty za nesplnění povinnosti platit nájemné vytvářet OP k pohledávkám? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hromadná akcie
    13. 01. 2025

    Dobrý den pane Nejezchleb,

    Chtěla bych se zeptat. Vkládali jsme do naší a.s., kde máme většinový podíl, pozemky a budovu (zaúčtovala jsem dle vaší odpovědi 043/368 + 368/031+061/043). Za tento vklad nám bylo vydáno 2.714 akcí v jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Emisní kurs akcie je 18.361 Kč. Získání těchto akcí jsem zaúčtovala na 043/401 v celkové částce 27.140.000Kč. Měla jsem o této operaci, vůbec účtovat? Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Likvidace s.r.o.
    13. 01. 2025

    Dobrý den, naše město ruší společnost s.r.o. likvidací. V s.r.o. nejsou již žádné finanční prostředky a město jako 100% vlastník by mělo všechny závazky za s.r.o. vyrovnat. Jedná se o mzdy, energie, atd. Jenže teď si nevíme rady, jestli stačí, když schválí finanční prostředky pro s.r.o. Valná hromada (Rada města) spolu s podklady (výše mezd, energií, atd.), nebo jestli musí být sepsána nějaká smlouva (např. příplatek k vlastnímu kapitálu) a schválena i Zastupitelstvem města. A jak vlastně tento finanční výdaj jako město zaúčtovat, na jaké účty, paragrafy a položky. Moc děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Osobní přeprava "senior taxi"
    13. 01. 2025

    Obec začala poskytovat občanům službu "senior taxi" - jde vlastně o osobní přepravu na základě uzavřené smlouvy s občany (senioři, ZTP apod). Řidič bude těmto osobám vystavovat na každou cestu stvrzenku - jak prosím tento příjem zaúčtovat? Paragraf 4379 nebo 4399 s položkou 2329? Anebo úplně jinou RS? Cena bude symbolická tj 50 Kč za jednu jízdu na území obce včetně DPH 21%. Pokud by jsme si chtěli uplatnit nějaké DPH na vstupu u nafty, můžu vzít celkem najeté km x prům.spotřeba auta dle ZP x cena nafty dle faktury? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nepeněžitý vklad do a.s.
    13. 01. 2025

    MĚSTO A společnost VKM, a.s.. uzavřely v roce 2024memorandum o společném postupu, za účelem financování intenzifikace ČOV, ve výši max.30 mil.Kč.
    Společnost VKM je vlastníkem ČOV, Město je akcionářem společnosti VKM,
    Předmětem je, že město se bude podílet nepřímo peněžitým vkladem do základního kapitálu VKM,a.s.
    Předpokládaný termín zahájení je 3.čtvr.2025
    Jak prosím účtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku na přelomu roku
    11. 01. 2025

    Dobrý den,
    prosím o radu k zaúčtování majetku- jsou to dva stroje (kartáč a rozmetadlo za traktor), každé cca za 100.00,- Kč, na které bude s největší pravděpodobností dotace od MAS ze SFŽP v r. 2025, ještě není dotace schválená ani podepsaná.
    Jedná se mi o fakturu, která dorazila 20. prosince2024 ve výši 200.000,- Kč se splatností 3. 1.2025.
    Faktura byla uhrazena 2.1.2025. Část dodávky ale byla předána předávacím protokolem k 20. prosinci 2024 (100.000,- Kč rozmetadlo). Účtuji správně?
    Pořízení dlouhodobého hmotného majetku předpis FA
    042/321 částka 200 000 Kč.
    Předání části majetku (100 000 Kč k 20. 12. 2024)
    022/042 částka 100 000 Kč, v tomto momentě mám zařadím do majetku obce tento jeden stroj, tedy do r. 2024 a v lednu se již bude odepisovat?
    Zbylá část majetku (100 000 Kč)
    Druhá část dodávky bude předána až v roce 2025, asi leden.
    Druhý stroj bude v inventuře veden na účtu 042 a na účet 022 se převede až při jejím předání na základě předávacího protokolu v roce 2025?
    V roce 2024 tedy na účtu 042 zůstane částka 100 000 Kč.
    V roce 2024 mi nebude sedět 022 na 6122 měla bych to asi okomentovat v příloze?
    Úhrada faktury (2. 1. 2025)
    321/231 částka 200 000 Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kompostéry, kontejnery výpůjčka ukončení
    11. 01. 2025

    Obec měla od roku 2018 od MAS ve výpůjčce kontejnery a štěpkovače BioMas. To samé i kompostéry. Bylo řešeno mimo účetně a výpůjčka pro občany také na základě smluv. Nyní tato výpůjčka končí a MAS toto vybavení vyřadila ze své evidence majetku a obec se stává jeho vlastníky. Jak mám zavést do majetku a do účetnictiví? Stačí zápisem 028/088 když je zcela odepsaný - tak s 0,- ke konci roku? Informací moc nemám. Zvláště co se těch kompostérů týká.
    Hodnota dle naší mimo účetní evidence je 300ks kompostréů za 1.161.600,- a potom kontejnery velkoobjemové 3ks 140.481,-, 2ks 142.417,- a ks 136,.972,-.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403- inventarizace
    10. 01. 2025

    Navazuji na dotaz z 8.1.2023. Zase se v tom vrtám. Je prosím správně, že transfer na majetek, který jsme předali PO stále u nás "visí" na účtu 403/0300? Nejsem si vůbec jistá, jak prokázat tento účet při inventarizaci. Vždy jsem předkládala přehled odpisovaného majetku s transferem. To mi vždy sedělo s rozdílem, co ještě viselo na 042. To se dalo doložit. Teď mi to logicky nesedí, převedený majetek v přehledu chybí. Rozdíl jsem v loni okomentovala. Znamená to, že budu již nadále komentovat? Loni jsem účet 403 snížila pouze o výši neodepsaného převedeného transferu, který si PO převzala k odepisování (tuto částku mám na 403/0100 mínusem). Asi je to logické, když jsme transfer obdrželi v minulosti my, aby na 403 byl evidován. Jenže jak doložit, když tento majetek již nevlastníme? Mně to stále není moc jasné, jak tu 403 správně inventarizovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předprodej vstupenek
    10. 01. 2025

    V listopadu 2024 jsme uzavřeli smlouvu s dod. SMS TICKET, který přes webové rozhraní prodává vstupenky na koncert, který pořádá obec v 2/2025. Za 11+12/24 jsme dostali faktury na provizi za zprostředkování prodeje (zaúčt. 518/321). Obě faktury budou započteny v únoru s prodanými vstupenkami a na účet nám přijde jen rozdíl. Máme přehled, kolik je prodaných vstupenek k 31.12. Můj dotaz: máme ke konci roku účtovat dohadu na tržby, když je koncert v únoru 2025?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování vstupné
    10. 01. 2025

    V loňském roce naše obec zprostředkovala vystoupení umělce. Uskutečnit se mělo v prosinci, od září jsme prodávali vstupenky. Kvůli nemoci se vystoupení nakonec uskutečnilo na začátku ledna.
    1. Jak zaúčtovat příjem za vstupenky do pokladny v minulém roce, když se vystoupení konalo až v novém roce?
    2. Jak zaúčtovat fakturu za vystoupení umělce? (platila se v minulém roce)
    3. Několik vstupenek se prodalo ještě na začátku roku, před vystoupením.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu