Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ocenila jsem reálnou hodnotou pozemek určený k prodeji.
Tím se zvýsila hodnota účtu 031. Ptám se, zda mám navýšit také cenu na kartě pozemku, jinak budu mít v invetuře rozdíl
mezi účtem 031 sestavou pozemků.
Ještě se chci zeptat proti čemu se účtuje rozpočtová položka 5341 - převod hospodářské činnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nezlobte se, ale mám ještě jeden dotaz:
1.Zařazení bezdrátového místního rozhlasu, kdy ústředna je na obci a každý domek má přijímací rádio. Našla jsem jen kategorizaci II 263011, je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vzor účtování prodeje dlouhodobého hmotného majtku v r. 2012 (odepisovaného).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda uvedené práce se vztahují na režim přenesené daňové povinnosti u:
montáž (nalepení) tmavých folií na plast. okna, která byla přidělána na okna na našem úřadě v prostorách WC a sklepu.
Dále je obec vlastníkem bytových domů, které pronajímá a v těchto bytech byly provedeny tyto montáže a opravy, u kterých si nejsem jista, zda patří do režimu přenesené daňové povinnosti:
1) seřízení plastového okna,
2) kontrola a oprava hasicích přístrojů a požárních vodovodů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedla jsem dooprávkování majetku na účtech 019 až 022 (na jiných účtech majetek nemáme)a v účetnictví jsem je zaúčtovala na účty 406 MD a 079,081,082 D, (v případě dotace 403/401).
Nevím však,jestli si jsem dobře pochopila výklad ale myslím si, že by zároveň mělo dojít ke snížení majetku o dopočítané oprávky na účtech 019,021,022 a proti tomu účet 553,nebo 401 prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohla byste mi, prosím, zaslat účtování v tomto systému. Jedná se mi o účtování přijaté faktury bez DPH / uplatňuji si odpočet/ kód 41-43. Rozpočet jednotlivé akce mám pod samostatnou organizací a nyní / pro srozumitelnost podkladu pro zastupitelstvo/ mám v rozpočtu cenu bez DPH, neboť tuto výši budu opravdu platit. Dočetla jsem se, že na pol. 5171, 6121 budu mít celkovou výši vč. DPH.Je možné tuto celkovou výši nějak korigovat / pol. 5362 minusem/ pod konkrétním číslem organizace? Tím by se mi přesně ukázaly skutečně uhrazené prostředky ve vztahu k rozpočtované výši. Jinak děkuji za články k výsledku hospodaření - to opravdu vypovídá o všem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtuji přijatou investiční dotaci. V říjnu 2011 jsme obdrželi od KÚ investiční dotaci ve výši 240 000,- na výstavbu chodníků a kolumbária na hřbitově, je to rozplánovaná akce na tři roky.
Mám zaúčtováno:
předpis dotace 348/374
příjem 231/348
vyúčtování v prosinci 2011 374/403. Mám ji zaúčtovánu správně?
Stavba je vedena na 042 a bude po celé tři roky. Jak je to s rozpouštěním dotace do výnosů a s účtem 672, kdy na něj mám začít účtovat? To vše (+ odpisy) budu dělat až po zavedení na 021, nebo již v roce 2012?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Použila jsem Váš příklad a nějak sem se ztratila tak posílám svoje hodnoty a prosím o pomoc.
Mám budovu k prodeji v pořizovací 2854873,20
oprávky zaúčtované k 31.12.11 406/081 828801,00
reálná hodnota dle znal.posudku 1908960,00
Majetek musí být v rozvaze vykázán v hodnotě RH 1908960,00
zatím je vykazován v hodnotě netto 2026072,20 Kč. (PC-OPR)
Změna ocenění tedy je jen ve výši 117112,20 směrem dolů
Takže mám dooprávkováno k 31.12. 406/081 828801,-
kupní smlouva bude uzavřena až v roce 2012. A chci zvolit variantu B
Zaúčtovala jsem k 31.12.11
081/407 828801
407/021 945913,20
Ale nevím jestli to je správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 nám byla proplacena dotace ze SZIF.
Dotace byla předepsána již v roce 2009 346 80/403 90 celá jako investiční.
Dotace nám všek byla vyplacena nižší a část jako neinvestiční.
Poonížení jsem zapsala mínusem 346 80/ 403 90 a část neinvestiční dotace jsem předepsala 346 81/408. Nevím zda je to takto správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravila jsem si v loňském prosinci díky nepochopení vysvětlení krajské metodičky letošní problém.
Odpisovali jsme ho podle rady udělené před osmi lety MD 551/D 349 a to bylo vše. Loni jsem se ptala na kraji, jestli máme odepisovat a jak. Paní v dobré víře mně napsala toto: "I v roce 2010 je možné odepisovat majetek v HČ. Účet 551 nikoliv oprávkami, jak je něžné u PO nebo podnikatelských subjektů proti účtu 349 s tím, že tato částka bude odvedena z účtu 241 na účet hlavní činnosti".
A ještě poradila následující účtování:
551/349
349/241
231/649.
Jenže já měla na 349 zůstatek odpisů za předcházející roky a na 649 jsem zaúčtovala jen odpis za rok 2010 a zbytek na 406 (šalamounsky jsem si z odpovědi paní metodičky vydedukovala že oprávky se mohou účtovat 551/406). Tedy jsem provedla zápis MD 349/ D 649,406.
Díky tomu mám zkreslený odpis hmotného majetku, když se letošní dooprávkování účtuje MD 406/ D 081.
Potřebuji tuhle chybu nějak opravit a chtěla jsem to učinit zápisem MD 406/ D 408, ale paní z KÚ mně to nedoporučila kvůli tomu, že účet 408 podléhá inventarizaci a že nikdo neví, jak bude v v budoucnu vypořádán. Dovedla byste mně poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2010 jsme vyměřili platebním výměrem místní poplatek za videoterminály. Většina firem zaplatila a zároveň se proti těmto výměrům odvolala. Rozhodli jsme se, že pro případ, kdy budeme muset tyto poplatky vracet v dalším roce z výdajového účtu, zaúčtujeme dohadně 549/389.
V roce 2011 Kraj výměry potvrdil, ale tyto společnosti předali vše soudu. Máme v roce 2011 dohadnou položku rozpustit a odkázat se na rozhodnutí Kraje nebo vyčkat na soudní rozhodnutí ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně partnera P1 ve výkaze PAP,
k účtu 797231 , je to IČO naší banky nebo IČO dodavatele z faktury?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,naše obce uzavřela darovací smlouvu v r.2011 na 15.000,-Kč. Dle čl.2 -účel smlouvy je oprava komunikace, s tím,že fy- dárce opravila komunikaci ve výši opravy 25.299,-Kč. Z této částky dává dárce obci 15.000,-Kč a 10.229,- uhradí obec zpět dárci. Prosím jak zaúčtovat když na straně příjmů nedošlo k peněžnímu plnění je na výdajích mám 10.299,-Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle nového se bude odepisovat i v hlavní činnosti.
Jaký dopad bude mít toto odepisování do rozpočtu a jeho položek a do výdajů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
Na základě změn vyhlášky 410/2009 SB. účinné od 1.1.2012 jsem při kontrole účtů výkazů zisku a ztrát zjistila, že :
výnosové daně položky B V 1.-6 by měly obce účtovat na účty 68* místo účtů 63*?
DKP dříve účet 501 nyní 558 ?
Poplatky bance účet 569 nyní 518 ?
Dárkové balíčky pro důchodce dříve účet 543, lze tento účet použít i v roce 2012 ?
Účet v rozvaze položka B II. Č.17 dříve účtováno na účet 346 a nyní na účet 348 ? Transfery s položkou 4112, 4111, 4121, 4116. Bude obec účtovat ještě něco na 346 nebo vše již na 348?
Daň z převodu nemovitosti dříve 345 nyní 344 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková