Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občan měl od Města pronajatou zahrádku. Za dobu pronájmu ji zhodnotil o stromy a chatku. Nyní ukončil nájem a Rada města rozhodla o finančním vypořádání za zhodnocení zahrádky. Prosím, na jaký účet, paragraf a položku toto vyplacené finanční vypořádání s občanem zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chceme letos poskytnout dotaci fotbalistům cca ve výši 40 tis. Kč s tím, že nám ji vyúčtují k 30.11.2012.
Jakou smlouvu s nimi uzavřít ??? Máte prosím vzor ???
A jak potom zaúčtovat ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ocenila jsem reálnou hodnotou pozemek určený k prodeji.
Tím se zvýsila hodnota účtu 031. Ptám se, zda mám navýšit také cenu na kartě pozemku, jinak budu mít v invetuře rozdíl
mezi účtem 031 sestavou pozemků.
Ještě se chci zeptat proti čemu se účtuje rozpočtová položka 5341 - převod hospodářské činnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nezlobte se, ale mám ještě jeden dotaz:
1.Zařazení bezdrátového místního rozhlasu, kdy ústředna je na obci a každý domek má přijímací rádio. Našla jsem jen kategorizaci II 263011, je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vzor účtování prodeje dlouhodobého hmotného majtku v r. 2012 (odepisovaného).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda uvedené práce se vztahují na režim přenesené daňové povinnosti u:
montáž (nalepení) tmavých folií na plast. okna, která byla přidělána na okna na našem úřadě v prostorách WC a sklepu.
Dále je obec vlastníkem bytových domů, které pronajímá a v těchto bytech byly provedeny tyto montáže a opravy, u kterých si nejsem jista, zda patří do režimu přenesené daňové povinnosti:
1) seřízení plastového okna,
2) kontrola a oprava hasicích přístrojů a požárních vodovodů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedla jsem dooprávkování majetku na účtech 019 až 022 (na jiných účtech majetek nemáme)a v účetnictví jsem je zaúčtovala na účty 406 MD a 079,081,082 D, (v případě dotace 403/401).
Nevím však,jestli si jsem dobře pochopila výklad ale myslím si, že by zároveň mělo dojít ke snížení majetku o dopočítané oprávky na účtech 019,021,022 a proti tomu účet 553,nebo 401 prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohla byste mi, prosím, zaslat účtování v tomto systému. Jedná se mi o účtování přijaté faktury bez DPH / uplatňuji si odpočet/ kód 41-43. Rozpočet jednotlivé akce mám pod samostatnou organizací a nyní / pro srozumitelnost podkladu pro zastupitelstvo/ mám v rozpočtu cenu bez DPH, neboť tuto výši budu opravdu platit. Dočetla jsem se, že na pol. 5171, 6121 budu mít celkovou výši vč. DPH.Je možné tuto celkovou výši nějak korigovat / pol. 5362 minusem/ pod konkrétním číslem organizace? Tím by se mi přesně ukázaly skutečně uhrazené prostředky ve vztahu k rozpočtované výši. Jinak děkuji za články k výsledku hospodaření - to opravdu vypovídá o všem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtuji přijatou investiční dotaci. V říjnu 2011 jsme obdrželi od KÚ investiční dotaci ve výši 240 000,- na výstavbu chodníků a kolumbária na hřbitově, je to rozplánovaná akce na tři roky.
Mám zaúčtováno:
předpis dotace 348/374
příjem 231/348
vyúčtování v prosinci 2011 374/403. Mám ji zaúčtovánu správně?
Stavba je vedena na 042 a bude po celé tři roky. Jak je to s rozpouštěním dotace do výnosů a s účtem 672, kdy na něj mám začít účtovat? To vše (+ odpisy) budu dělat až po zavedení na 021, nebo již v roce 2012?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Použila jsem Váš příklad a nějak sem se ztratila tak posílám svoje hodnoty a prosím o pomoc.
Mám budovu k prodeji v pořizovací 2854873,20
oprávky zaúčtované k 31.12.11 406/081 828801,00
reálná hodnota dle znal.posudku 1908960,00
Majetek musí být v rozvaze vykázán v hodnotě RH 1908960,00
zatím je vykazován v hodnotě netto 2026072,20 Kč. (PC-OPR)
Změna ocenění tedy je jen ve výši 117112,20 směrem dolů
Takže mám dooprávkováno k 31.12. 406/081 828801,-
kupní smlouva bude uzavřena až v roce 2012. A chci zvolit variantu B
Zaúčtovala jsem k 31.12.11
081/407 828801
407/021 945913,20
Ale nevím jestli to je správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 nám byla proplacena dotace ze SZIF.
Dotace byla předepsána již v roce 2009 346 80/403 90 celá jako investiční.
Dotace nám všek byla vyplacena nižší a část jako neinvestiční.
Poonížení jsem zapsala mínusem 346 80/ 403 90 a část neinvestiční dotace jsem předepsala 346 81/408. Nevím zda je to takto správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravila jsem si v loňském prosinci díky nepochopení vysvětlení krajské metodičky letošní problém.
Odpisovali jsme ho podle rady udělené před osmi lety MD 551/D 349 a to bylo vše. Loni jsem se ptala na kraji, jestli máme odepisovat a jak. Paní v dobré víře mně napsala toto: "I v roce 2010 je možné odepisovat majetek v HČ. Účet 551 nikoliv oprávkami, jak je něžné u PO nebo podnikatelských subjektů proti účtu 349 s tím, že tato částka bude odvedena z účtu 241 na účet hlavní činnosti".
A ještě poradila následující účtování:
551/349
349/241
231/649.
Jenže já měla na 349 zůstatek odpisů za předcházející roky a na 649 jsem zaúčtovala jen odpis za rok 2010 a zbytek na 406 (šalamounsky jsem si z odpovědi paní metodičky vydedukovala že oprávky se mohou účtovat 551/406). Tedy jsem provedla zápis MD 349/ D 649,406.
Díky tomu mám zkreslený odpis hmotného majetku, když se letošní dooprávkování účtuje MD 406/ D 081.
Potřebuji tuhle chybu nějak opravit a chtěla jsem to učinit zápisem MD 406/ D 408, ale paní z KÚ mně to nedoporučila kvůli tomu, že účet 408 podléhá inventarizaci a že nikdo neví, jak bude v v budoucnu vypořádán. Dovedla byste mně poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2010 jsme vyměřili platebním výměrem místní poplatek za videoterminály. Většina firem zaplatila a zároveň se proti těmto výměrům odvolala. Rozhodli jsme se, že pro případ, kdy budeme muset tyto poplatky vracet v dalším roce z výdajového účtu, zaúčtujeme dohadně 549/389.
V roce 2011 Kraj výměry potvrdil, ale tyto společnosti předali vše soudu. Máme v roce 2011 dohadnou položku rozpustit a odkázat se na rozhodnutí Kraje nebo vyčkat na soudní rozhodnutí ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně partnera P1 ve výkaze PAP,
k účtu 797231 , je to IČO naší banky nebo IČO dodavatele z faktury?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,naše obce uzavřela darovací smlouvu v r.2011 na 15.000,-Kč. Dle čl.2 -účel smlouvy je oprava komunikace, s tím,že fy- dárce opravila komunikaci ve výši opravy 25.299,-Kč. Z této částky dává dárce obci 15.000,-Kč a 10.229,- uhradí obec zpět dárci. Prosím jak zaúčtovat když na straně příjmů nedošlo k peněžnímu plnění je na výdajích mám 10.299,-Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková