Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala v roce 2010 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na výstavbu ČOV a kanalizace. Dotaci je možno čerpat po předložení podepsané dotace od SFŽP. 31.12.2010 tato dotace nebyla podepsáná ( asi 2/2011).Nevím, jestli mám smlouvu od kraje evidovat v podrozvaze na 943 300/999 943 nebo ji zaúčtovat až po podpisu smlouvy s SFŽP.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme obdrželi z MZ rozhodnutí o poskytnutí dotace na vodovodní síť na aktuální rok a hodnotu celkem
Byl otevřen limit, zaúčtovala jsem a vlastně částku dotace mám na pořízení a DAL 901.
za rok 2009 odešla na MZ tabulka finanční vypořádání dotací,poskytnuto,čerpáno a použito.V příloze rozhodnutí je totiž uveden bod – finanční podpora se poskytuje zálohově a podléhá ročnímu zúčtování se SR.Zároveň mám termín ukončení realizace akce a vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce.
V roce 2009 jsem tuto částku převedla na 401 a z tohoto účtu na 403.
V roce 2010 byl otevřen další limit ten jsem proúčtovala 346/374 a po proúčtování výpisů a faktur mi zůstatkuje částka na 374. Předpokládám,že zase odejde tabulka na MZ.
Nevím zda proúčtovat 374/403 nebo dohadu . Zároveň pořešit chybějící předpis z roku 2009??
To samé rozhodnutí mám i letos , tentokrát na kanalizaci, nevím zda udělat celý předpis pro rok 2010 a 2011 jednou částkou, nebo jen rok 2010 a rok 2011 dát na podrozvahu.
Částka roku 2010 jsem účtovala na základě pokynu k nastavení limitu a myslím si,že dokud nemám limit otevřen pro rok 2011,tak bych částku viděla raději na podrozvaze k 31.12.2010 943/999.
Kraj nějak nekomunikuje a auditoři se nevyjádřili při předběžném přezkumu.
Moc se omlouvám,ale čím více čtu rady a porady,tím více se do toho zamotávám a nic nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si vzala 21.12.2010 bezúčelovou půjčku. Zaúčtovala jsem ji na 231 MD a Dal 452 jako dlouhodobou. Je to tak správně nebo tam bude ještě nějaký účet 6xx a závazkový 3xx.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se s prosbou - platební kalendář /zál. el. energie od ČEZ/ na el. energii na období 1/2011, vystavena 20.12.2010. U tohoto elekroměru uplatňujeme DPH, v roce 2010 není uhrazena.
DPH si uplatním až v roce 2011 při úhradě (bude to tak správně) a musí takováto faktura projít inventurou, zatím ji nemám nidke zaúčtovanou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na mosty zničené povodní z MMR, ale veškeré finanční transakce jsou přes určenou banku, nejde z účtu obce ani jinak to nezasáhne do peněžního toku obce. Mám o těchto penězích nějak účtovat a nebo se to řeší až po ukončení stavby při zařazení majetku? Případně jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle metodiky jsem v letošním roce účtovala příděl do sociálního fondu ze ZBÚ takto
231 6330 5342 D
548 MD
v případě převodu příspěvku ze soc. fondu na ZBÚ jsem náklad 548 snižovala.
Došlo ale k tomu, že jsem použila i část prostředků z min. let a tím jsem se na nákladovém účtu 548 dostala v rozvaze do mínusu. Může to tak být, nebo proti čemu mám zaúčtovat tu částku použitou z předch. let, která nebyla na 548?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město má v majetku budovu, kterou doposud bezplatně poskytovalo společenským organizacím i fyzickým nepodnikajícím osobám k využívání pro různorodé volnočasové aktivity. Jednotlivé místnosti jsou využívány např. jako babycentrum, zkušebna dechové hudby, klub žen atp. Naši páni radní nyní rozhodli, že by bylo vhodné vybírat jakýsi paušální příspěvek na energie (teplo, el. en., voda). Nejsou zde žádná poměrová měřidla a já nevím, jak správně postupovat účetně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na vás s dotazem, na kterém nákladovém účtu má být správně zaúčtovano čerpání sociálního(příspěvek na stravenky, ošatné, penzijní připojištění), humanitárního fondu (příspěvky občanům v sociální nouzi a grantového fondu ( příspěvky neziskovým organizacím), které ÚSC tvoří v souladu s vnitřními předpisy a čerpá je během roku. Kolegyně z účtárny použily účet 548, ale nám se to nezdá, vzhledem k tomu že: obsah účtu 548 není vyhláškou č.410/2009 Sb.obsahově vymezen. Na tento účet je možné účtovat tvorbu fondů, která je schválena statutem nebo pravidly fondů z výdajů nebo z příjmů ÚSC, jež nejsou určeny k využití v běžném roce ( zákon 250/2000 Sb., §5).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Prosím Vás nemůžete mi poradit co bych si měla zkontrolovat když mi nesedí celkem aktiva s celkem pasivy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na který paragraf je vhodné účtovat:
-pořízení autobusové zastávky a její opravy zastávek
-opravy vlakové zastávky, která je v majetku obce
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec má skladě (účet 132)pohledy za 2,- Kč /ks, prodáváme je za 4,- Kč/ks. Zaúčtovala jsem
504/132 za 2,- a 231/604 je to tak správně nebo se musí pohledy přecenit reálnou hodnotou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má dostat dotaci Euroregionu Šumava v roce 2011, zaúčtovanou žádost mám na 377/374 v Kč částka eur x kurzovní částka k danému dni žádost, k 31.12.2010 jsem udělala kurzový rozdíl a vyšel mi kurzovní zisk. Prosím o radu jak tento zisk zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, bude do daňového přiznání patřit odměna od Ekokomu za 4.Q 2010 (zatím mám zaúčtováno 388/609)? Fakturu budeme vystavovat až přijdou schválené výkazy - leden, únor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velice Vás prosím o radu,jak zaúčtovat platbu za telefon,kde Telefonica fakturuje od 10.12.2010 do 9.1.2011.Rok 2010 je jasný,ale jak zaúčtuji rok 2011-přes náklady příštích období (383),ale proti čemu? Fakturu mám. Jsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potýkám se s časovým rozlišením.V lednu loňského roku jsem úhradu za TKO ve výši cca 60 tis., která přišla také až touto dobou, dala do nákladů roku 2010,co s letošní fakturou?Limit na čas.rozl. máme 20tis.Kč.Dát ještě na náklad roku 2010 nebo účtovat přes dohadu?Náklad r.2011 by to asi neměl být,že,poradíte?Ve směr. fa do 10tého.Ještě zálohy z r.2010 vyúčtované v této době do 20ti tis,je lépe zálohu proúčtovat v r.2010 než přes dohady?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková