Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtu 032 máme veden Votivní kříž, na který jsme dostali v roce 2005 od KÚ inv. dotaci zhruba 70 tis.Kč na opravu kulturní nemovité památky. Výši dotace jsem dala na účet 403, ale teď nevím, zda je to u této dotace nutné, zda se budou u účtu 032 dělat odpisy. Děkuji za odpověď. S.S.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Prosím Vás o radu - obec vybírá na základě smlouvy s "drobnými" podnikateli poplatek za kom. odpad ve výši jako za 1 osobu. Podmínkou je že odpad třídí. Mají malé množství odpadu. Jak zaúčtuji příjem? Ze školení vím, že ne na položku 1337, ale jak teda? Lze to vůbec takto vybírat? Zastupitelstvo tím chce podporovat podnikatele, jsme malá obec.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Prosím Vás o radu s těmito problémy:
1)Obec provozuje hospodářskou činnost VH na živ. list - ubytovací služby. V 4/2010 zastupitelstvo obce rozhodlo, že se VH ukončí, nejsou zájemci na ubytování. Na Vašich stránkách jesm se dočetla, že ukončit VH lze pouze k 31.12. Dosud nemáme žádné příjmy ani výdaje, bude to vadit ve výkazech, pokud tam budou nuly(zřejmě celý rok)?
2) za rok 2009 máme hospodářský výsledek, který potřebuji zapojit do účetnictví obce, ale zřejmě ne celou částkou, protože by na účtu nezůstala povinná částka k vedení účtu. Nebo mám převést částku HV a z BÚ převést částku na vedení účtu?
účet VH máme na 241
Myslela jsem, že účet 241 zrušíme, ale teď nevím co dělat, jestli se může rušit VH k 31.12.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda a jak dalece je možné opravovat v počátečních stavech podrozvahových účtů. Podrozvahové účty nám totiž po provedení převodového můstku zůstaly nepřevedeny. K 1.1. máme tedy PS na podrozv.účtech, které náplní patří na účty jiné nebo je v podrozvaze nechceme evidovat vůbec. Např. máme PS na účtu 972 -MD a já potřebuji tento účet převést na D 962. Lze toto takto jednoduše provést v počátečních stavech? Tzn.natvrdo přepsat z účtu 972 na účet 962 a částku z -MD na + D? V případě, že některé věci nemusím od 1.1. v podrozvaze evidovat vůbec, mohu takový účet v PS přímo smazat? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na investiční akci. Dotace budeme dostávat postupně na základě a ve výši předložených faktur v letech 2010-2013 (něco jako limitka). Zaúčtovat předpis 346/374?? a ve výši celé dotace nebo postupně na částku, kterou aktuálně obdržíme? K 31.12. potom 374 přeúčtovat ve výši v tom roce obdržených dotací na 403? A účtovat i na podrozvaze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o radu jak zaúčtovat poplatek za vstupní prohlídky zaměstnanců, děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné aby obec přispěla finanční částkou (fin.dar?) obyvatelce obce k pořízení přípojky k obecnímu vodovodu, když obec.zastupitelstvo schválí určitou částku? Faktura by byla vystavena na občanku obce, ta by fakturu uhradila a následně by obdržela fin.dar ?? od obce. Zdůvodnění by mělo být jako odměna za poskytnutí místnosti pro prodej potravin pro občany.Dosavadní prodejnu majitel před rokem zrušil a obec řešila tuto službu místním (hlavně starým občanům) zabezpečením pojízdné prodejny. Toto trvalo asi rok. Za nájem majitelka nechtěla nic, s tím že jí obec finančně přispěje na vodovodní přípojku k jejímu domku, k čemuž by v této době mělo dojít.
Prosím, je možné to takto řešit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město chce nechat zhotovit a uložit 15 ks pamětních desek "kameny zmizelých" v celkové výši 53 tis. Kč. Jedná se o betonové kostky s mosaznou tabulkou a budou umisťovány na chodníky různě po městě.
Bude se jednat o součást stavby (pol. 6121, účet 021)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město si chce nechat natisknout propagační materiály. Jsou to takové skládačky s informacemi o městě. Ty se pak budou rozdávat zadarmo. Máme dvě nabídky. Jedna nám tisk těchto materiálů nabízí s 10% sazbou a ta druhá s 20% sazbou. Můžete poradit, co je správně a jestli si popřípadě můžeme daň odečíst?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o informaci, zda jsem udělal dobře zaúčtování opravné položky,dlužné za nájem z bytu
od 11, 12, 2009 a 1, 2, 3 .2010.
Měsíční částka 3.209 ,00 Kč / 90 dnů celkem 9.627,00 Kč. z toho 10% opr. položka 963,00 Kč
zaúčtovat : 642,00 Kč r. 2009 MD 406/ D 194
321,00 Kč r. 2010 MD 556/ D 194
Dlužná částka narůstá každý měsíc. Děkuji .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dlouhodobý úvěr čerpaný z úvěrového účtu
Dobrý den, prosím o odpověď na tento dotaz. Obec si vzala dlouhodobý úvěr na nákup obecní techniky. Technika byla uhrazena přímo z úvěrového účtu. Zaúčtováno 042/321 a dále 321/451 § 3745 pol.6122. Položku 8123 vygeneruje SW. K úvěrové smlouvě byla podepsaná smlouva o výpůjčce. Zaúčtováno 972/999.
Prosím o radu co dále s účtem 042? A dále zda udělat úpravu rozpočtu na účet 451 a ve financování položky 8123?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych zjistit, zda příspěvek ze strany developera na pořízení dlouhodobého majetku - intenzifikace ČOV (nutné pro připojení jeho nové lokality - RD) se započítává do obratu DPH, zda je zdanitelným plněním? Na tento příspěvek byl uzavřen smluvní vztah mezi městysem a developerem.
26.10.2009 byla vystavena faktura zaúčtován předpis na tento příspěvek ve výši 500.000,- Kč.
zaúčtování: 315030/21599
rozpočt.skladba: org.4/par 2321/pol.3122
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru jsem začala na fondu účtovat na základě dostupných materiálů s nákladovými účty /569,548/ a výnosovými účty /648,662/ při přijmu úroků a platbě poplatků bance. Účet 401 jsem nepoužila. V novějších příkladech mu dáváte přednost. Metodika kraje Vysočina pro FRB není. Bude vhodné doúčtovat celý rok takto nebo mám ještě raději pohyby dát na 401? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již v říjnu 2009 jsme uzavřeli Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu akcií, které nyní evidujeme na účtu 069. Byla stanovena kupní cena a záloha. Záloha nám již přišla na účet. Jak prosím zaúčtovat předpis kupní ceny - mělo být asi již v r. 2009, jak zaúčtovat přijatou zálohu a následně vyřazení majetku? Účet 069 jsme zatím nepřeceňovali. Předem velice děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemohu přijít na to, kam mám zaúčtovat prodejní cenu zboží při účtování faktury z HČ. Fa zaúčtuji 241 0100 MD/501 0038 D za nákupní cenu. Poté bych zaúčtovala prodejní cenu zboží, ale kam? A ještě jeden dotaz, obec zakoupila licenci na webové stránky obce zaúčtuji ji na 6171/5169?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková