Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na podrozvaze evidujeme majetek svěřený příspěvkové organizaci do správy. Co majetek, který si příspěvková organizace sama nakoupí? Je nutné, aby nám např. ročně dala soupis pořízeného či odepsaného majetku a mi toto zaúčtovali také na podrozvaze plusem či mínusem? Popřípadě kterých účtů se to týká - všech? 028,021,022,031? A musí být toto stanoveno ve zřizovacích listinách?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
z Ministerstva zemědělství,Pozemkového úřadu, jsme převzali dílo "Biotechnické úpravy větrolamů v hodnotě 2 717 220 Kč.Celé jsem to zavedla do podrozvahy 903/999. Dle přiložených fa plošná úprava terénu(zeminy) činí 281 300 Kč a zbytek je složen z kácení stromů,odstraňování keřů a nevhodných dřevin,ošetřování stromů, drcení větví,odstranění kamenů,mulčování rostlin,kosení trávníků,zalévání vodou,založení trávníků,výsadba keřů a dřevin.Je tento postup správný, nebo jsem měla zavést do majetku? Děkuji SH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, žádám Vás o pomoc s účtováním o přeplatcích na poplatku za svoz komunálního odpadu, který vznikl úmrtím poplatníka. Bohužel jsem nikde nenašel nějaké metodiky k tomuto problému a stále se zde nemůžeme shodnout, zda přeplatky vést na účte 324, či nikoli a hlavně jak by to pak bylo s účtování vratky takového přeplatku v hotovosti z pokladny. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jakým způsobem může město uhradit své přísp.organizaci (ZŠ) poskytnutí prostor pro zřízení volebních místností a další služby (odemykání, zapůjčení nádobí,úklid,vyvěšování vlajek).Protože budova ZŠ je majetkem města a je zřiz.listinou předána k hospodaření škole jako svěřený majetek, nemůžeme se ZŠ uzavírat nájemní smlouvu. Máme v úmyslu tedy uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle § 51 OZ na poskytnutí prostor a výše vyjmenované služby. Je to tak správně? Děkuj?.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak správně zaúčtovat výměnu RAM v PC.
Vyměňovali jsme v PC paměťovou RAM v hodnotě 1795,- Kč za původní nevyhovující RAM. Mám zaúčtovat na opravy PC pol.5171 a nenavyšovat cenu PC?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den prosím o radu,,za tříděný odpad např.sklo,elektrozařízení účtuji na par.3725 pol.2324 649MD/231020D je to bez předpisu mám k tomu udělat předpis 315MD/649D děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Dohledali jsme nezařazený majetek z minulých let, je možné proúčtovat přes účet 401. Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme fakturu za telekom. služby a reklamovali jsme ji. Telefónica nás donutila fakturu zaplatit v plné výši a poslala nám doboropis na cca 1/2 částku. V dalším vyúčtování za telefon o tuto částku ponižuje částku k úhradě. Jak toto zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosí o radu nakoupili jsme od fyzické osoby pozemek zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 za 3500,- na pozemku stojí budova technického vybavení/vodárna/. Za jakou cenu dát do účetnictví pozemek a budovu. Stavba nebyla nikdy zkolaudována. Katastr zapsal st. pozemek a budovu bez č.p./tech. vybavení. Může si účetní jednotka sama rozdělit třeba 500, pozemek a 3000 budova.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Smaltová cedule s nápisem knihovna za 5 tisíc bude připevěna na budovu obecního úřadu,
kde je i knihovna.
Z tohoto důvodu bych dala par. 6171 (ne 3314)
Položku 5137 a hodnotu budovy nezvyšovala, přesto, že bude pevně spojená.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Letos jsme se stali plátci DPH. Náš finanční úřad nás nutí, že musíme pracovat s poměrovým koeficientem. Je někde v zákoně uvedeno, že ho musíme používat? Je to pro naši malou obec velice časově náročné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K následujícímu dotazu týkající se zaúčtování platby za likvidaci stavební suti je třeba uvést, že obec má schválenou OZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem podle zákona o odpadech 185/2001 Sb. a OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu. Protože stavební odpady podle katalogu odpadů nejsou komunálním odpadem a obec má zájem vyjít občanům vstříc, objedná cca lx za 2 měsíce přistavení kontejneru, na který uloží zbytky stavební suti ze stavebních úprav obecních nemovitostí a zbytek kapacity nabídne občanům k uložení suti z oprav nemovitostí. Náklady rozpočítá a vybere od občanů. Domnívám se, že tento postup není v rozporu se schválenou OZV o místním poplatku, protože se nejedná o odpad komunální ale stavební a nejedná se o poplatek ale službu. Zároveň nás zajímá zaúčtování. Nejjednodušší variantou je ponížení nákladů nebo zaúčtování na služby (2111). Je naše úvaha správná? Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Prosím o vysvětlení, jak postupovat. Pronájímáme vodovody a kanalizace Vak Ml. Boleslav, účtuje s DPH. tudíž 6../241. Teď Jsme začali budovat kanalizaci a vodovod a i bude dotace, požádali jsme bez DPH.
Jak se účtuje 5../241 bez rozpočtové skladby?
jak je to pak v rozpočtu?Musí se to účtovat také v hospodářské činnosti?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako město jsme byly soudem ustanoveni opatrovníkem nesvéprávnému občanovi.
Ten vlastní byt v panelovém domě, na který mám potvrzení z katastru nemovitostí. Je problém, že nevím částku, za jakou mám byt evidovat v podrozvaze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
SFŽP nám zhruba po dvou letech od závěrečného vyhodnocení akce výstavba kanalizace uvolnil zádržné ve výši 10% dotace. Jak toto správně zaúčtovat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková