Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem, jak postupovat v případě, že zřizovatel předfinancovává projekt své příspěvkové organizace (dále PO), který je financován z prostředků evropských fondů, a to konkrétně při dvou rozdílných situacích:
1. prostředky z EU (konkrétně z RR) přijdou přímo konečnému příjemci (PO)
2. prostředky z EU (konkrétně z RR) projdou jako průtoková dotace přes zřizovatele.
V prvním případě bych předfinancování zdrojem a nástrojem neoznačil (vyjma povinné spoluúčasti, pokud by byla financována zřizovatelem), jelikož můj výdaj pro mě nezakládá budoucí příjem z EU (pominu-li vrácení předfinancování ze strany PO). Ale co v druhém případě, kdy budoucí příjem projde přes zřizovatele (avšak pouze jako průtoková dotace). Je můj výdaj při předfinancování vázán na tento budoucí příjem z EU a tudíž bude i předfinancování označeno zdrojem a nástrojem. Následně označeno i přeposlání přijaté dotace PO a navrácení předfinancování od PO (ale to už mi přijde trochu příliš překombinováno). Pravděpodobně i zde nebude předfinancování (vyjma spolufinancování) označováno zdrojem a nástrojem. Je tento myšlenkový pochod správný? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat převod ze základního běžného účtu na účet Fondu rozvoje a rezerv - tvorba z přebytku hospodaření, a to na obou účtech. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě jednou dobrý den. Děkuji Vám za tak rychlou odpověď ohledně dotací a sledování obratu pro registraci DPH. Můžete mi ještě zodpovědět, o jakou dotaci se teda jedná, dle §6 odst.2 ZDPH (Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně...)? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu.občané vložili na účet peníze
na změnu územního plánu,rozpočtová skladba je mi jasná,ale nevím proti účet 6XX ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přijali jsme dotaci na volby ve výši 16600,- kč.
Zaúčtuji předpis 346 MD/ 671 D a úhradu 231 4111 MD/ 346 D
UZ 98071
Na podrozvahové účty neúčtuji.
Je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě inventarizace pozemků z REAL SOFT je pozemek, který je veden jako ostatní plocha - ostatní komunikace, zařazen mezi zastavěnou plochu. Prosím o sdělení, je-li to správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtuji FAD za nákup pytlů a zároveň prodej obyvatelům. Jsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak mám zaúčtovat investiční příspěvek, který poskytujeme Hasičskému záchrannému sboru. Příspěvek je s vyúčtováním a hrazen bude z OdPa 5511 Pol 6331.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace má schválený neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 119 000,- Kč, z toho 636 000,- Kč je účelově určená částka na nákup nábytku podléhající finančnímu vypořádání.
Jak máme účtovat částku 636 000,- Kč na straně poskytovatele-města a na straně příjemce - jak má účtovat PO? Máme postupovat podle ČUS 703 - bod 5.2. a bod 5.3. a účtovat přes zálohy?
Příspěvkových organizací máme 7 a každá má část příspěvku účelově vázanou.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2006 si obec půjčila na stavbu bytů z FRB 500.000,-Kč. Na b.ú. jsem splátku účtovala 231 D/ 325 M a úrok jsem účtovala 231D/471M.Příjem na FRB jsem účtovala 236 M/316 D-splátky i úroky. Převodovým můstkem se mi zůstatek účtu 325 převedl na účet 378 a zůstatky účtů 316 na účet 315. Je to správně?. Jak mám účtovat v letošním roce - 231 D/378 M a na účtu FRB 236 M/315 D? A ještě mám jeden dotaz. Když jsme v roce 2000 obdrželi půjčku FRB byla zaúčtována na doporučení OkÚ Příbram takto: účet 271 M a na účet 272 D. Převodovým můstkem se to převedlo na účty 452 M a 462 D. Nyní potřebuji půjčku vrátit a chci se zeptat. jak to mám zaúčtovat, abych zůstatky obou účtů zrušila. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 obec nákupila stravenky - zaúčtováno 5169, od 1.1.10 vytvořen sociální fond, nemáme samostatný účet. Jak budu účtovat v roce 2010, když máme BÚ 231 20 můžu si vytvořit účet soc. 231 30. Jak to bude v rozpočtu můžu to mít na BÚ 231 20 6171 5169
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Konečně jsme obdrželi dotaci, která se skládá z 85% z prostředků EU a z 15% ze SR. Nejde o zálohu, ale již o plně schválenou výši dotace. Výdaje na projekt probíhaly v letech 2007-2010. Navíc je část dotace investiční a část neinvestiční. Lze zaúčtovat investiční část celou na účet 403 a neinvestiční na 671. O podrozvaze účtovat nebudu z důvodu příjmu dotace z Min.kultury.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do účetnictví 2010 nám přešly některé pohledávky z minulých let, které byly v roce 2009 zadány k vymáhání exekutorovi. Nyní nám bylo exekutorem oznámeno, že pohledávku nelze vymoci (zrušené s.r.o.,není majetek atd.) Můžeme provést odpis pohledávky mínusovým předpisem, tj.-315 MD/-6.. nebo -406?
Nebo máme použít zápis -315MD/+557MD?
Musí se tyto pohledávky vést v podrozvaze, když je zřejmé, že nikdy nebudou vymoženy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vede hospodářskou činnost, která měla za rok 2009 minusový výsledek hospodaření ve výši 84.781,89 Kč.
1. V měsíci červnu bude zastupitelstvo města projednávat výsledek hospodaření za rok 2009 a tak bychom potřebovali poradit, jak by mělo znít usnesení ZM.
2. Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci účetní krátkou dobu, není mi jasné, zda musíme z rozpočtu města zaslat na účet VHČ tuto částku? Pokud ano, tak jak se bude účtovat?
3. Na stránkách OÚ jsem se dočetla, že HČ se vede jen tehdy, pokud je v ní vykonávaná soustavně podnikatelská činnost za účelem zisku a to v našem případě v letošním roce není a zřejmě ani v budoucnu nebude. Pokud bychom činnost VHČ chtěli zrušit, tak ke kterému datu- zda k pololetí a nebo je to na rozhodnutí zastupitelstva .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: 1.Fa za poukázky na nákup zboží do Penny Marketu pro seniory - životní výročí.Můžu zaúčtovat MD 543 / Dal 321, paragr.3399 pol.5194.
2. Obec půjčila obecní traktor občanovi, může být zaúčtováno MD 261 / Dal 602, MD 231 par. 3639 pol. 2111 a Dal 231 par.6171 pol.5182.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková