Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat odvod za trvalé odnění zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Odvod byl vyměřen na základě stavebního povolení. Domky byly postaveny v roce 2009 a rovnou prodány, již je nemáme v majetku. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtě 132 máme vedené nádoby na odpad ( poplenice) v hodnotě 720,-Kč/ks. Popelnice se prodávají v hodnotě 850,-Kč. Poraďtě mi v jaké částce mám odepisovat ze skladu při prodeji - účtuji MD504/D132 v hodnotě 720,-Kč, a příjem do pokladny ve výši 850,-Kč. Je to tak správně? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
rozsah vedení účetnictví ve zjednod.rozsahu může PO a chtěla bych se zeptat může také obec vést účetnictví ve zjedn. rozsahu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zprostředkovává vývoz komunálního odpadu formou nákupu nálepek na popelnice dle četnosti vývozů a ty přeprodává za zvýšenou cenu obyvatelům. Nejsme plátci DPH. Tyto nálepky se začínají ale prodávat koncem roku 2009 doprodávají se až v lednu 2010. Faktura za nálepky přišla až v únoru 2010 se zdanitelným plněník k 31.1.2010.
Slyšela jsem se, že částku za nálepky vybranou v r. 2009 máme přeúčtovat 406MD /602. Je to takto správně, neměla by být částka příjmu u účtu 406 na straně dal? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Někde jsem registroval výklad, že na účtu 032 je možno evidovat pouze věci, které jsou registrovány ministerstvem kultury na zvláštním seznamu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat dotaci na DPH od Podpůrného garančního fondu. Položku jsem zvolila 4119. Vyúčtování proběhlo v roce 2009. Platba přišla v roce 2010. Mám použít dohadný účet?
Stejný problém mám i s dotací od regionální rady. Vyúčtování 3. etapy bylo 2009, peníze 2010.
Jak to pak bude se 4. etapou ?
Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jedné obci jsme se setkaly s kolegyní s tím, že byl rozdíl mezi výměrou uvedenou na LV a inventarizací účtu 031.
Rozdíl ve výši 26 ha byl zaevidován na podrozvahovém účtu a zkomentován v příloze uzávěrky asi takto:
26 ha lesa, které jsou na LV obce nebyly vydány organizací Lesy ČR s tím, že obec neprokázala, že se jedná o její majetek. Na těchto 26 ha dosud hospodaří Lesy ČR.
Jak má být v takovýchto případech postupováno? Jedná se o nezaúčtovaný inventarizační rozdíl? Vždyť na listu vlastnictví z katastru nemovitostí, což je oficiální evidence, má obec nemovitosti vč. 26 ha lesních pozemků.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat fa, ve které nám Správa silnic účtuje náhradu za omezení komunikace v důsledku opravy meliorační stoky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na daňovém přiznání k dani z příjmu PO za obec nám vznikla za rok 2009 ztráta, máme jen hlavní činnost. Proúčtovává se tato ztráta a jak? Děkuji Hlousová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
paní inženýrko děkuji za zodpovězení dotazu z minulého týdne a ještě bych se chtěla zeptat na následující. Máme rekreační objekt, který využívají zaměstnanci úřadu. V předpise o sociálním fondu máme stanoveno, že zaměstanci využívají objekt k rekreaci a výše úhrady za pobyt se odvíjí od nákladů spojených s udržováním objektu (tedy el.energie,vodné, opravy apod). Tyto náklady jsme si v předkontacích dali na jednotlivé nákl. účty- tedy 502,518 atd. a úhradu od zaměstnanců mínusem na 518. Je to správně? Nebo si máme úhradu od zaměstnaců účtovat na 649 a nebo máme veškeré náklady a jejich náhrady spojené s rekreačním objektem účtovat přes 528?
Děkuji za odpověď a zdravím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně položek. Máme samostatný BÚ soc.fondu, ze kterého
1) rovnou platíme z položky :
5169 - stravenky (Ticket Restaurant)
5499 - faktury za masáže, dětské tábory apod.
2) převádíme na ZBÚ z položky :
5499 - jubilea, příspevěk na dovolenou a penzijní připojištění, které je účtováno přes mzdy ve výdajích a po převodu ze SF na ZBÚ je odečteno z výdajů a zaúčtováno na SF s položkou 5499.
Nejsem si jistá, zda u jubileí mohu použít položku 5499. Poraďte prosím, zda výše uvedené položky jsou správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jaký podrozvahový účet bych měla zařadit majetek, který na základě sml. o výpůjčce užívá jiná organizace a dále pak majetek, který je pronajat jinému uživateli (zde se konkrétně jedná o skládku-nájemcem je obch. spol. města, kanalizaci+vodovody-JVS, zimní stadion-nájemcem je obch. spol. města ) – lze zvolit v obou případech účet 903 + AU?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: Obec směnila pozemky, předávané měly v účetnitví hodnotu 19 tis. Kč a ve směnné smlouvě byly znalec.posudkem oceněné na 161 tis. Kč, nabývané byly oceněny na 161 tis. Kč.To vše i s návrhem na vklad v roce 2009. DPN byla zaplacena v 03/2010.Je základ daně nula?Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: obec prodala první byt z domu o 12 bytových jednotkách. Prodej bude postupně pokračovat. Prodejní cena bytu byla 650 tis. Kč, pořiz.cena celého domu 1,4 mil. Kč a pozemků 32 tis. Kč; návrh na vklad byl podán v roce 2009, DPN odvedena v únoru 2010. Jak správně se měla uplatnit pořiz.cena 1 bytu pro stanovení základu daně PO a lze uplatnit DPN, jestliže byla zaplacena v r. 2010? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Platíme uvolněnému zastupiteli životní pojištění z FSP.
Jak o tom účtovat? Mám udělat předpis na celou částku na začátku roku 12x500,- a nebo každý měsíc? Tápu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková