Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Soubor movitých věcí
    08. 04. 2010

    Naše město obdrželo investiční dotaci na rekonstrukci budovy, z této dotace je hrazeno i vybavení novým nábytkem (samožřejmě s pořizovací cenou jednotlivých kusů nižší než 40 tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je investiční, nábytek chceme zařadit jako soubor movitých věcí. Jakým způsobem do tohoto souboru zařadit např. technický dozor, dotační managemant ap.? Musí se tyto náklady rozpočítat na jednotlivé kusy nábytku a jestliže ano, jakým poměrem? A ještě jeden dotaz - musí mít každý kus nábytku vlastní inventární číslo nebo stačí soubor vést pod jedním inventárním číslem s tím, že bude veden seznam věcí, které do souboru patří?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • věcné náklady na žáky a stravníky ŠJ
    08. 04. 2010

    Do konce r.2009 byla ŠJ společně se ZŠ naší příspěvkovou organizací.
    Od letošního ledna se pronajímá souk.firmě, která mám poslala fakturu na věcné náklady za vydané obědy. Fakturu zaslala na všechny žáky i s jiných obcí, které k nám nepatří. Fakturu jsem celou uhradila s tím, že na konci škol.roku se vyčíslí částky a rozešlou na jednotlivé OÚ plus k tomu 5000,-- Kč za každého dojíždějícího žáka/rok vyuky v naší škole. Prosím jak v tomto případě účtovat? Od 12/09 jsme plátci DPH, bude se to týkat nějak i daně? Děkuji moc za radu!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pytle na odpad
    08. 04. 2010

    Dobrý den,
    prosím o radu ohledně zaúčtování pytlů na odpad pro rekreační objekty. Pytle nakupujeme zároveň se službou jejich svozu a likvidace od firmy, která se likvidací odpadů zabývá. Občanům je prodáváme za stejnou cenu, jako je nakupujeme, zároveň se službou. Jakým způsobem zaúčtovat nákup pytlů a prodej občanům?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    08. 04. 2010

    Dobrý den, potřebuji poradit, zda je správné účtování dotací neziskovým subjektům (Klub žen, pěvecký sbor, hasiči, fotbalisté) tímto způsobem:
    předpis 572MD/378D a úhrada 378MD/231D pol. 5229.
    Zastupitelstvo vždy schvaluje v rozpočtu příspěvek (dotaci) těmto sdružením. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Drobný dlouhodobý majetek
    08. 04. 2010

    Dobrý den, chi se zeptat, zda majetek do 40 tis. se zaúčtuje přímo na účet 028 proti dodavateli a dále dodavatel proti účtu 231 do nákladové položky 5XX?
    Děkuji Jitka

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek vložený do a.s.
    08. 04. 2010

    Na podrozvahovém účtu 971 61 jsme měli na doporučení kontrolních orgánů vedený majetek vložený do a.s. v ceně vkladu /50.240.000,-- Kč/.Na jaký účet mám tento podrozvahový účet převést.
    Na účtu 061 máme vedený tento majetek v účetní hodnotě/62.902.511,-- Kč/.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava na účtě 042
    08. 04. 2010

    V loňském roce byla provedena část.rekonstrukce budovy a ta byla následně uhrazena a proúčtována na účet 042, v letošním roce při předávání do majetku bylo zjištěno, že se nejedná o investici, ale z části o opravu /5171/ a z části o DDHM /5137/, jak provést opravu účtu 042?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • termínovaný vklad
    08. 04. 2010

    Potřebovala bych na účet 244 term. vklady zaúčtovat úrok, ale v programu mám povolenou jen položku 8117 a 8118. Prosím objasnit účtování.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcné břemeno - podrozvaha
    08. 04. 2010

    Dobrý den.
    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat na podrozvahu uzavřenou smlouvu o věcném břemenu mezi obcí a E.ON. Pozemek je obce, břemeno platí E.ON. V odpovědi na dotaz ze zne 10.2.2010 - Věcné břemeno máte uvedeno 986 MD/999 D a ve směrnici k podrozvaze je to obráceně 999 MD/986 D. Prosím, co je správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doplatek na plyn
    08. 04. 2010

    Obec pronajímá obecní hospodu. Nájemce má ve smlouvě uvedeno, že si výdaje za energie bude hradit sám. Nyní přislo vyúčtování plynu a je zde nedoplatek za plyn 42 000,- Kč. Nájemník prý nemá tyto finanční prostředky a starosta chce, aby tento nedoplatek zaplatila obec ze svého rozpočtu. Radu nemáme a nejbližší veřejné zasedáné OZ bude až koncem dubna. Je tato varianta vůbec možná? Poraďte mi, prosím, jak postupovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha - smlouva o budoucí kupní smlouvě
    08. 04. 2010

    Dobrý den,
    Naše obec chystá k prodeji pozemky, které jsou dle ÚP určeny ke stavbě RD. Nejdříve však musí vybudovat TIS, které budou ležet na pozemcích obce – prodávat se tedy budou přilehlé pozemky. Abychom však měli peníze na budování TIS, zastupitelstvo rozhodlo o uzavření blokačních smluv na pozemky s vážnými zájemci. Tyto smlouvy budou uzavřeny ještě v r. 2010 a kupující po podpisu zaplatí rezervační poplatek ve výši 25 tis. Kč. Tato částka pak bude započtena do celkové sumy za pozemek.
    Mohu o této smlouvě účtovat jako o přijaté záloze, tj. 231 10 par.3639 pol.3111 MD a 324 D?

    Ještě v tomto roce (s největší pravděpodobností), po vydání stavebního povolení pro obec k budování TIS, budou uzavřeny s kupujícími smlouvy o budoucí kupní smlouvě – v této smlouvě se kupující zavazují zkolaudovat do 36 měsíců od vydání SP na stavbu RD a až po této kolaudaci dojde k uzavření kupní smlouvy a samotnému převodu v KN. Cenu za pozemek však zaplatí již po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
    Domnívám se, že budu muset účtovat v podrozvaze jako o podmíněné pohledávce (nebo snad spíš závazku? – my už ty peníze budeme přece mít na účtě – takže je to spíš závazek).

    Napadá mě tato varianta, ale vůbec nevím jestli je to správně…

    1. Podpis Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (celková hodnota pozemku vč.přijaté zálohy z blokační smlouvy) 932 xxx / 999 932 možná spíš 974 xxx/999 974
    (V tomhle mám opravdu zmatek a nemůžu stále pochopit, zda-li jde o pohl.nebo záv.)
    2. Převod přijatých peněz z blokační smlouvy (25 tis.Kč) 324 xxx / 455 (volbou
    tohoto účtu si také nejsem jistá)
    3. Přijaté peníze z uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
    231 10 par.3639 pol.3111 / 455
    A při uzavírání Kupní smlouvy (po uplynutí 36 měsíců po kolaudaci RD stavebníky individuálně) budu účtovat takto:

    1.Převod z podrozvahy do rozvahy 999 932/932 xxx
    455 xxx/647 xxx

    2.Po podání návrhu na vklad do KN vyřazení maj. 401 901/031 xxx

    A ještě jeden poslední dotaz, který s uvedeným souvisí – při rozdělení účtu 031 dle závazné AU je nutné vyčlenit pozemky, které jsou dle ÚP určeny k prodeji na stavební pozemky, i když jsou dle LV vedeny třeba jako ostatní plocha? A jako plátci DPH jsme v tomto případě při jejich prodeji odvádět DPH? Z hlediska zákona o DPH si myslím, že snad ne.

    Když to teď po sobě čtu, tak mě napadá, že to snad do podrozvahy ani jít nemusí – protože účet 455 je rozvahový účet…. Tak se do toho úspěšně zamotávám….Děkuji mockrát za odpovědi.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozúčtování energie
    08. 04. 2010

    Dobrý den, předem se omlouvám, protože samozřejmě vím, že toto téma již bylo probíráno mnohokrát, ale potřebuji poradit.
    Teď v dubnu nám přišla sloučená faktura za elektriku, která obsahuje jak energii za veřejné osvětlení, tak i energie v bytových domech. Celková částka je 79 778,-Kč, uhrazené zálohy (hradí se jednou částkou) jsou 82 390,-Kč. Přeplatek 2 612,-Kč obdrží obec. Z celkové čásky faktury je 55 984,-Kč za veřejné osv.roku 2009, 18 639,- VO roku 2010 a 5 155,- spotřeba v bytových domech. Nájemníci uhradili na zálohách v období 4/09 - 3/10 částku 3 474,-Kč. Je správné následující rozúčtování faktury ?
    321 D 79778,-
    389 MD 22 470,-
    406 MD 55 984,-
    502 MD -3 831,-
    311 MD 5 155,-
    314 D 79 778,-
    321 MD 79 778,-

    příjem přeplatku: 231 6171 5154 -D 2612,-
    314 D 2 612-

    vyúčtování záloh od nájemníků:
    324 MD 3 474,-
    311 D 3 474,-

    Vratka přeplatku nájemníkům:
    231 3612 5909 D / 311 MD
    příjem nedoplatku od nájemníků:
    231 3612 2324 MD/ 311 D

    Děkuji předem za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Územní plán obce
    08. 04. 2010

    Od 15.března letošního roku má naše obec nový územní plán obce. Při jeho zařazení do majetku bych ráda tímto dnem vyřadila starý územní plán. Při hledání odpovědí jak na to, jsem našla několik možností. Pochopila jsem správně, že pokud byl původní územní plán pořízen v 1992, posl.změna proběhla v roce 2005, byl by dnes tento majetek plně odepsán a já tedy jeho vyřazení zaúčtuji 406/019? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • docházkový systém-RP
    08. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu ve věci zařazení do majetku a zvolení správné položky při pořízení elektronického docházkového systému od společnosti Vema (nadstavba mzdového systému), jehož součástí je prováděcí projekt, software, technické zařízení, identifikační předměty (karty pro zaměstnance), úprava elektroinstalace, zaškolení. Předpokládaná celková cena cca 200 tis. Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stravenky
    08. 04. 2010

    Poč. stav účtu 236 810 Sociální fond se mi rovná na počáteční stav účtu 419 010.
    Nakoupím stravenky - zálohová faktura zapl. ze SF:
    314 010 / 236 810 6171 5169 42.660,-

    Došlá faktura - doplatek 0,- (účtuji v předpise DF)
    321 000 42.660,- /314 010 42.660,-263 000 42.000,- stravenky
    419 010 660,- manipul. popl./321 000 42.660,-
    Jedná se mi o to, že mi pak nesouhlasí účet 419 na účet 236. Neměla bych účtovat místo na 263 ceniny na účet 419? ale jak to pak dostanu na ceniny?
    Zaměstnancům srážím podíl na stravenkách ve výši 28,-/ks a převádím při mzdách z 231 100 na 236 830
    (32,-- Kč je náklad fondu, cena strav. je 60,-)
    Další účtování mám takto: příjem na SF
    236 810 6171 5169 D -3920,--(140 ks x 28,-)
    419 010 D 3920,--
    419 010 /263 000 8.400,- (140 ks x 60,-)
    tady se mi to na fond dostává postupně, jak stravenky vydávám, problém je v tom, že stravenky nakupujeme na 3-4 měsíce a nikdy ne přesně na spotřebu stravenek, pak mám úrozdíl mezi účtem 236 830 a 419 010. Co s tím? Nikde jsem příklad na stravenky nenašla.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu