Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2022 prodala stavební pozemky za cenu 700,-- Kč/m2 včetně DPH fyzickým osobám. Letos jeden kupující odstoupil od kupní smlouvy, ve které je uvedeno, že obec má předkupní právo. To znamená, že obec pozemek odkoupí za původní cenu a znovu prodá. Odkup pozemku bude od fyzické osoby bez DPH? Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím o radu ohledně stravenkového paušálu.
Za prosinec byl omylem vyplacen zaměstnanci stravenkový paušál i stravné, z čehož mu vznikl přeplatek 198 Kč (2x 99 Kč za stravenkový paušál – nemělo být vyplaceno).
Nevím, jak správně zaúčtovat v prosinci účet 527, jestli ponížit a částku 198 Kč dát jako pohledávku za zaměstnancem, když bylo vyplaceno až v lednu... Zaměstnanec vrátí do pokladny v lednu, jak prosím vše opravit a zaúčtovat?
Děkuji moc za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o odpověď na následující dotaz:
Naše obec přijala Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Minist.průmyslu a obchodu, Program: Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2., akce: Revitalizace veřejného osvětlení., dotač. program NPO 2022.
(viz. dotaz z 13. 11. 2022).
Dle Vaší odpovědi z 15. 11. 2022 se jedná o dotaci financovanou z EU (https://www.planobnovycr.cz/
Příjem dotace bude zaúčtován takto?:
SÚ 231, AÚ 200, nástroj 170, zdroj 5, ÚZ 22504, pol. 4216, ORG 0322 (značení akce) – jedná se mi o správnou položku.
Mockrát děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle zřizovací listiny předává Obec jako zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření dlouhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetek k datu 1.1.2023. Od této doby škola začne majetek odpisovat.
Prosím o kontrolu účtování vyřazení majetkuk 31.12.2022
1/Budova MŠ -pořizovací cena budovy 021 D
2/ Odpisy k 31.22 nebo odpisy celkem do 31.12?. MD 081
3/Nerozpuštěná dotace MD 403
4/ Zůstatková cena MD 401
5/ Pořizovací cenu budovy převést na účet 909/ 999.
6/ Předání okomentuji do Přílohy A.II.3 ?
Škola naúčtuje účetní případ zrcadlově?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám účtenku z pokladny, kde je v názvu zboží uvedeno: Zboží 15 % 283,20 Kč, Zboží 21% 215,20 Kč.... celkem 498.-,-Kč
- není zde uveden konkrétní název zboží, jedná se o věcný dar na ples pro vedlejší obec.
Mohu takovou účtenku přiložit k VPD? Tento výdaj na věcný dar zaúčtuji
543/ XXXX položka 5194, jaký paragraf ? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2004 jsme vystavili fakturu za prodej dřeva. Část odběratel uhradil, zbytek ve výši 34 000,- ne; na účtu 311 tedy tato částka stále "visí". V roce 2010 jsem zaúčtovala 406/194. Letos v lednu přišlo od exekutora 7 000,- Kč s tím, že "Milostivým létem" byla exekuce zastavena. Prosím, jak mám tento případ zaúčtovat? Příjem peněz od exekutora a zároveň abych zrušila 194 a 311? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při zařazení do majetku. Jedná se o investiční akci OBNOVA RYBNÍKA, akce dotovaná MZe a částečně je i neinvesticí.
Kolaudace červen 2022, ZVA podáno prosinec 2022, písemné vyrozumění o přiznání DT zatím nemáme. Pokud zadám do M již v červnu a do karty majetku uvedu transfer, bude se rozpouštět hned od června, je to správně? A ještě k rozdílu částek - na 042, v účetnictví mám o něco vyšší než je investice na ZVA , ZVA nám zpracovává firma. Která částka bude pro zařazení směrodatná? Případně mohu poslat do e-mailu tabulku. Jedna faktura za práce ( neinvestiční) byla ještě v červenci, může zařazení ovlivnit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, administrátor dotace požaduje označit UZ způsobilé výdaje za r. 2022 i v případě, že k dnešnímu dni dosud nedošlo k podpisu smlouvy a ani nebylo vydáno Rozhodnutí. Jsme ve fázi „Výběr k financování – žádost o podporu doporučena k financování“, máme k dispozici i výsledek jednání výběrové komise (doporučeno k financování).
Poslední důležité info z OP ŽP je ze dne 18.1.2023: „Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci opatření podle Vaší žádosti o podporu. Výsledek jednání Výběrové komise OPŽP je k dispozici na stránkách www.opzp.cz. V brzké době Vám bude vydán právní akt o poskytnutí podpory na částky uvedené v žádosti o dotaci.“ Jak mám prosím postupovat, lze výdaje zatím rozdělit na způsobilé a nezpůsobilé a je možné je opatřit i UZ v tomto případě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Cestovné volby
Prosím o posouzení správnosti cestovného ohledně volební komise
Takto mi bylo vysvětleno účtování náhrad cestovného členů volební komise z krajského úřadu.
1. Člen VK není zaměstnanec obce může dostat jen náhradu za spotřebované PHM ne základní náhradu za opotřebení (5,20 pro rok 203)
2. Člen VK je zastupitel - dostane jen náhradu za spotřebované PHM není zaměstnanec
3. Člen VK je zaměstnanec obce – spotřebu PHM + základní náhradu
Nebo jsou členové volení komise bráni jako zaměstnanci?
Ještě prosím, jak je to u hasičů
Hasiči obce jedou na školení – nejsou zaměstnanci – dostanou jen náhradu za PHM ?
Děkuji mockrát
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opravou DPH 2. a 3. čtvrtletí roku 2022 nám má FÚ vrátit přeplatek daně. Oprava byla provedena v prosinci 2022. Přeplatek je v analytické rozvaze vidět na SU 343, AU 0050 na straně MD. Prosíme o radu, jak máme postupovat se zúčtováním DPH k 31.12.2022 a následně v novém roce, kdy nám peníze přijdou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Řešíme zde dlouhodobě jeden problém: od občanů, kteří odebírají vodu z obecního řádu, vybíráme vodné na základě odečtu vodoměru, který probíhá vždy k 30.6. a k 31.12. U každého z termínů máme toleranci nahlášení stavu vodoměru do 20.7. nebo do 20.1. Sporný je ten druhý datum ke konci roku. Do 20.1. mám zjištěné všechny stavy vodoměrů, na konci roku dělám dohadu na celkovou spotřebu vody od všech. Ale dlouhodobě řešíme, co je správně: zdanitelné plnění 31.12. a k tomuto datu zaúčtovat vodné a odvést DPH za IV. Q. (platíme Q.) nebo k 20.1. zúčtovat dohadu a odvést DPH za I. Q. následujícího roku? Jak správně daňově i účetně postupovat?
V případě prvního pololetí jsme "tolerantnější", protože i ti největší "hříšníci" vše nahlásí a doplatí nejpozději do začátku prosince. Zde vyčísluji DPH u každé jednotlivé platby a den placení je DUZP, i když je mi jasné, že minimálně daňově to v pořádku úplně není.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2021 jsme obdrželi od MŽP rozhodnutí o poskytnutí dotace ex post na revitalizaci zeleně. Termín ukončení projektu byl stanoven na 31.12.2023. Způsobilé výdaje jsme značili dle metodiky a k 31.12.2021 jsme zaúčtovali dohadu příslušné částky na MD 388/ D 672. Kvůli administrativnímu pochybení nám byla dotace poskytovatelem v r. 2022 odejmuta. Jak máme správně zrušit dohadu z roku 2021?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 08/2021 proběhla oprava sochy Jana Nepomuckého. Socha je zařazena jako nalezený majetek z 2019 na SU 032 v ceně 1Kč.Obrželi jsme neinvestiční dotaci 11/2021 z kraje na opravu. Faktura zaúčtována 511/321, dotace 231/672.
Měla jsem navýšit cenu majetku jako TZ a zároveň zaúčtovat 042/321 , 032/042? Nebo mám zaúčtováno dobře jako opravu, a cena sochy nadále 1 Kč.
Kontroluji majetek a nejsem si jistá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak zaúčtovat strategický plán pro obec?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 27. 6. 2022 jsme po předání dokončené stavby (bez potřeby kolaudace) zařadili do majetku rekonstrukci budovy OÚ 021/042. Neměli jsme v té době k dispozici poslední fakturu za zpracování ZVA, ale protože dle uzavřené smlouvy z r. 2020 jsme znali výši poslední faktury (12 100 Kč), zařadili jsme do majetku včetně této poslední faktury a začali jsme odepisovat z celé výše hodnoty díla. Při porovnání hodnoty v účetnictví na SU 021 s majetkovou evidenci je rozdíl právě o tuto fakturu, která přišla počátkem ledna 2023, DUZP 31. 12. 2022. Měli jsme správně už k 27. 6. 2022 udělat dohadu 042/389 a nyní máme k 31. 12. 2022 udělat při předpisu faktury zápis 389/321 a současně 021/042 , aby nám souhlasil účetní stav s majetkem? A v lednu při platbě faktury 321/231 10 6171 6121?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková