Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při přezkoumání účetnictví auditorem byl zjištěn tento nedostatek.
Faktura za projektovou dokumentaci na vodovod v částce 1 550,- Kč byla zaúčtována v roce 2016 do nákladů, správně musí být součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku a musí být zachycena na účtu 042. Nevím, jak mám chybu napravit- z nákladů loňského roku to nevyjmu. Mohu použít účet 408, i když se jedná o nevýznamnou částku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude uzavírat smlouvu na projekt velké investiční akce. Celková smluvní částka bude 1 mil. Kč, z toho se bude polovina hradit 2017 a polovina 2018. Musím do rozpočtu zavést celou částku 1 mil. Kč, aby z toho bylo patrné, že na projekt, který je smluvně zajištěn, máme? Nebo stačí, když připravím změnu rozpočtového výhledu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci byla poskytnuta dotace z Ministerstva životního prostředí z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, název akce Obnova přirozených struktur......(obnova krajinných struktur historických sadů, probírka a ošetření stávajících dřevin a následně výsadba nových dřevin v extravilánu obce - typ financování ex post.
Dotace od MŽP - 80% = 1 336 899,31, vlastní zdroje - 20% = 334 224/,83, celkem 1 671 124,14. Částku 1 336 899,31 jsem
zaúčtovala na 955/999. Realizace projektu je do 31.12.2020, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je 30.3.2021.
2017 - dotace 1 023 548,03 vl. zdroje 255 887,01
2018 - dotace 242 000,00 vl. zdroje 60 500,00
2019 - dotace 35 675,64 vl. zdroje 8 918,91
2020 - dotace 35 675,64 vl. zdroje 8 918,91
Prosím o radu, jakým způsobem mám celý případ účtovat pro jednotlivé roky 2017, 2018, 2019, 2020 (rozhodnutí, příjem dotace, faktury(náklady), jaký použít ÚZ, všechny SÚ k projektu, označení org., dohady apod. Pro lepší orientaci v dotazu si dovoluji dnes na Váš mail zaslat Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro naši obec.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme avizo Krajského úřadu o převodu fin. prostředků - účelové neinvestiční finanční dotace Min.kultury pro knihovnu. ÚZ 34053.
Jsem nováček a prosím o radu, jak mám účtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při auditu - kontrole hospodaření v PO MŠ a PO ZŠ bylo zřizovateli -
obci vytknuto a doporučeno : Provést úkony k zápisu ZŠ a MŠ do obchodního rejstříku, jak ukládá § 27 odst. 10 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech ÚSC.
Děkujeme za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pořídilo majetek a dostane na něho dotaci. Smlouva na dotaci ještě není podepsána (bude o prázdninách), ale údajně je schválena. Do té doby nemůžeme označit výdaje ÚZ, ani zdroji financování, ani udělat dohadu na transfer. Majetek je však již v užívání a v souvislosti s odpisy by měl být rozpouštěn předpokládaný transfer. Lze již transfer rozpouštět 403/672, když nemáme zaúčtováno 388/403? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro schválení závěrečného účtu obce a schválení účetní závěrky USC a PO zastupitelům obce předkládáme a současně zveřejňujeme na úřední desce náležité dokumenty (rozvaha, výkaz, příloha, závěr účet, zpráva z přezkumu, finanční kontrola, invent zpráva ...). Nedávno jsem obdržela informaci, že na úřední desce stačí zveřejnit pouze zprávu z přezkumu a závěrečný účet USC, co je nutné zveřejnit na úřední desce k PO. Musím říci, že pro jistotu jsme opět zveřejnili VŠE jak k obci tak k PO, aby nedošlo k pochybení. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení FRB. V současné době ještě stále probíhá a probíhat bude splácení půjček a úroků.
Prosím o popsání postupu účtování.
K 31.5.2017 jsou zůstatky na účtech takto:
236 122 203.012,22 Kč
419 120 314.506,15 Kč
419 122 2.368,07 Kč
401 917 206.607,22 Kč
462 113.862,00 Kč
Myslela jsem si, že budu k 31.12.2017 účtovat takto:
419 MD/236 122 633 5345 D
231 500 4139 MD/ 401 917 D
Jenže rozdíl je mezi 236 203.012,22 Kč a 419 316.874,22 Kč o částku 113.862,- Kč což je částka na účtu 462 a stejně tak je rozdíl mezi 231 500 203.012,22 Kč a 401 206.607,22 Kč a to vůbec nemohu najít o co se jedná.
Splátky půjčky jsou účtovány během roku 236/462.
Úroky jsou účtovány předpisem na začátku roku 377/6XX
a splátky během roku 236/377 a 401/419.
Prosím o pomoc, co s tím mohu provést.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má schválený dlouhodobý úvěr ve výši 8 mil., příkazy budu posílat do ČS a ta bude jednotlivé faktury proplácet. Předpis faktury účtuji 042/321 a úhrada 321/451 2212 6121. Nevím, jak mám zaúčtovat předpis úvěru (pol. 8124)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes bude zastupitelstvo schvalovat závěrečný účet a účetní závěrku.
Musí být jasně napsáno, že vydává souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou a zvlášť, že schvaluje účetní závěrku?
Kontrolu hospodaření již neschvaluje když je součástí závěrečného účtu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci Podpory obnovy rozvoje venkova jsme od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi Registraci akce. Typ financování je Ex ante. Jedná se o neinvestiční akci. Prosím o radu
a) zda již nyní provést změnu rozpočtu - navýšení a přijetí dotace. Výši znám, ale bude zasílána až po schválení faktury poskytovatelem. Rozhodnutí jsme zatím neobdrželi.
b) Celá akce cca 600 tisíc Kč., dotace 400 tisíc Kč.
Prosím, jaké je správné účtování? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně pokladních dokladů. Dobrovolní hasiči nakupovali na jednu akci materiál, který jsme jim následně měli proplatit a doklady zařadit jako, že to nakoupila obec. Ale jako vždy pokladní doklady za květen přinesli až teď v červnu, když už mám uzávěrku hotovou. Chci se zeptat, jak zaúčtovat tyto pokladní doklady například nákup barvy v jiném měsíci než bylo nakoupeno anebo nemají nárok na proplacení? Řeší se to tu pořád, tak už jsem se rozhodla zeptat, abych to udělala správně a audit mi to nedal jako chybu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec rozšířila VO o jeden sloup v hodnotě 34 000,-Kč(není TZ), nyní uzavírá smlouvu na věcné břemeno bezúplatné - ocením 10 000,-Kč.
Náklady na geom.plán 3 500,-Kč a návrh na vklad 1 000,-Kč dám také na pol.5122? Prosím o postup celého účtování, raději Vám nepíšu svůj postup, úplně se v tom motám. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme traktor na údržbu zeleně,mám dotaz ohledně zařazení do majetku,účetní odpisy.Program nabízí pouze kategorizace č.4
a odpisy na 240 měsíců a ZO požaduje odpisy na 10 let.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nemá vyhlášku na poplatek ze psů, majitel psů (který nemá v obci TP), byl policií zatčen a 2 jeho psi zůstali v nemovitosti opuštění (nemovitost na území obce), soused slíbil, že se o ně postará, ale obec mu musí koupit pro psi žrádlo, útulky jsou plné a obec nemá žádný kotec, kde by mohli zatím přebývat, proto starosta to uznal jako nejjednodušší cestu, koupili se jim obyčejné granule, nevím jak často se ještě budou kupovat, než se věc prošetří a majitel se vrátí...jak účtovat nákup granulí, myslela jsem si na nějaké ostatní nákupy 549/231 pol. 5179 § 3639 (nebo 6171)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková