Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. V únoru nám bylo zasláno Avizo pro změnu rozpočtu, kde je uvedeno, že nám byla přidělena dotace od KrÚ a že máme provést úpravu rozpočtu v souladu se zákonem 250/2000. Dotaci jsem tedy zahrnula do rozpočtu, který jsme schvalovali v březnu. Teď jsem si uvědomila, že KrÚ požaduje, aby dotace byla rozpočtována až po schválení smlouvy. Smlouva nám byla doručena až dlouho, takže byla schválena zastupitelstvem až v květnu. Jedná se o částku 5.000,-, domnívám se, že tato smlouva ani nemusela být schvalována zastupitelstvem. Datum podpisu starosty na smlouvě je den, kdy byla smlouva schválena zastupitelstvem. Je to velká chyba ? A dá se ještě nějak napravit ?
2. V prosinci se bude platit oprava poškození v sokolovně. Účtovat budu 511, 3613-5171. Ještě se neví, zda se bude oprava přefakturovávat osobě, která škodu způsobila. Případná přefakturace, pokud se uskuteční, proběhne až příští rok. Jak, prosím, účtovat příští rok přefakturaci, když faktura bude uhrazena letos ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dostali jsme za úkol zjistit: zda je legislativně přípustné vypůjčený majetek, který byl svěřen politickým zástupcům stran a hnutí, odkoupit za zůstatkovou hodnotu na konci volebního období.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na kterou příjmovou položku rozpočtu zařadit srážku z minimálního vyměřovacího základu na ZP (vedeme jako pohledávku u bývalého zastupitele, u kterého muselo být ZP sraženo z min. VZ). Jedná se o platby z minulých let. Lze toto zařadit zpět na výdajovou položku ZP 5032?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva kultury 196 tis. na opravu vnitřních omítek kaple ÚZ 34 002. Když rozhodnutí nabylo právní moci přišla dotace na účet, na čerpání byl celý rok 2016. A vyúčtování mohu zaslat do 25.1.2017.
Účtovala jsem: 915//999, příjem dotace 231 pol. 4116 ÚZ 34002//374, vyřazení z podrozvahy 999//915,a teď: když udělám vyúčtování až v lednu 2017 zaúčtuji na konci roku 388//672 ve výši 196 tis. a v lednu 2017 346//388, 374//346.
Když udělám vyúčtování ještě teď v XII./2016 bude účtovat pouze 346//672, 374// 346.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s celkovým zaúčtováním těchto dotací.
1/ V 10/2016 jsme obdrželi z Ministerstva vnitra rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o investiční dotaci ÚZ 14984 na nákup nového dopravního automobilu ve výši 450tis, naše spoluúčast bude 200tis.
2/ V 10/2016 přišla podepsaná smlouva z Krajského úřadu o poskytnutí investiční dotace ÚZ 551 na pořízení nového dopravního automobilu JSDH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec uskutečnila ve spolupráci s pořádající agenturou v obecním kulturním domě koncert. Smlouva s agenturou zněla, že agentura zajistí a zaplatí kapelu-zisk z prodeje vstupenek bude pouze agentury. Obec zajistí provozní věci-přípravu sálu, obsluhu baru, občerstvení, úklid po akci atd.. Od agentury nedostaneme žádné peníze za pronájem sálu - provozní výdaje na akci nám mají zaplatit sponzoři, kteří si sami seženeme-máme sepsanou smlouvu s dvěma sponzory této akce, kteří na akci budou mít propagaci (reklamu). Jak uvedené v účetnictví obce evidovat-příjem peněz od sponzorů, výdaje na uvedené (mzda pořadatelů, občerstvení, zajištění obsluhy baru)? U výdajů mě napadá par. 3399 a pol. dle jednotlivých druhů (5021, 5139, 5169), ale vůbec nevím kam s příjmem ze sponzorské smlouvy. Nic podobného v naší obci v historii nebylo, tak si nevím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náš městský obvod pořizuje z magistrátní investiční dotace bezpečnostní zařízení pro naše školy a školky. Na fakturách za pořízení bezpečnostního zařízení, které budeme účtovat na položku 6122 (do majetku dáme na účet 022), jsou dále účtovány mechanické zábranné prostředky. U jedné školy se jedná např. o bezpečnostní kování pro venkovní a interiérové dveře - počet dveří 19 a celková částka za kování i s montáží je 71 410 Kč, dále je na faktuře bezpečnostní cylindrická vložka - 19 ks za celkovou cenu i s montáží 22 420 Kč a bezpečnostní fólie na okna - 16 ks za celkovou cenu i s montáží 24 000 Kč. Tak nevíme, jak tyto věci zařadit, zda bezp. kování zaúčtovat jako technické zhodnocení na položku 6121 a vložky s montáží jako opravu a jak zaúčtovat bezp. fólie.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V průběhu 2016/10 došlo k zařazení Generelů kanalizace z 041 na 019. Vzhledem k tomu, že si nejsme jisti jaké CZ CPA máme použít a protože bychom měli tuto položku od 2016/11 začít odepisovat, prosíme o radu. Jedná se v podstatě o studii, která by měla být zařazena jako ostatní nehmotný majetek s dobou odpisování na 72 měsíců, ale v číselníku jsme žádný kód, který by tomu odpovídal, nenašli. (Jediný kód, který by podle nás přicházel v úvahu - 711133 - projektové plánování území, úplně neodpovídá charakteru Generelů.)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenu smlouvu o dílo, kdy objednatelem prací jsme my a občanské sdružení. Jedná se o technické zhodnocení našeho objektu, který má občanské sdružení ve výpůjčce (bezúplatně na 78 měsíců). Toto o.s. se na tom podílí předem sjednanou částkou. Je možné zaúčtovat tuto částku jako bezúplatné nabytí majetku nebo byste měla jiné řešení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme pozemek parc.č. st.... zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba a má č.p.Na katastrálním úřadě je pozemek i stavba zapsána pod pozemkem v jedné hodnotě. Jak mám postupovat v účetnictví a majetku, když na ročním výpise z katastru bude vše pod pozemkem a budovu bych podle mého názoru potřebovala mít oddělenou, kvůli odpisování a různým opravám. Zažádali jsme prodávajícího o dodatek ke smlouvě, ten máme, ale katastrální úřad dodatek nezajímá. Blíží se konec roku a nevím jak tuto situaci řešit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Doúčtovávám věcná břemena z minulých let, kdy ve všech případech je obec povinná.
Jedno věcné břemeno není vyčísleno, druhé je ve výši 121 Kč a třetí ve výši 2000 Kč.
1. bych nacenila těmi 10 000,-- Kč. Jak ho dostanu do účetnictví?
2. bylo zaplaceno pokladnou 261/602 a 343 121,-- Kč
3. bylo zaplaceno na účet v roce 2014, je účtováno 231 MD/311 D. VB jde přes tři parcely. Tady mám cenu rozdělenou poměrnou částí 666,67x2 a 666,66. Jak naložit s VB účetně? Účtuji o všech MD 031 600 VB/ D 031 500 ostatní pozemky. Nejsem si jistá, zda postupuji správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala vodovodní řad, který byl po kolaudaci v roce 2010 zařazen do majetku a uveden do užívání. Až v letošním roce (neznáme důvod této časové prodlevy) byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene (obec strana oprávněná) za účelem vstupu na cizí pozemek pro zajištění údržby vybudovaného vodovodního řadu. Cizí pozemek zatížený VB ve prospěch obce je zapsán v KN. Hodnota věcného břemene do 40 tis. by byla účtována 5137 / 028. Při zařazování do majetku bylo zjištěno, že předmětný vodovodní řad byl v roce 2012 vložen do majetku organizace se 100% účastí města a obec tento majetek ve svém účetnictví již neeviduje. Jak máme správně postupovat v účtování tohoto VB, když se vlastně nevztahuje k majetku obce, ale je zapsán v KN ve prospěch obce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kam mám z účetního i "rozpočtového" hlediska zařadit zakoupené vánoční osvětlení v celkové hodnotě 8.615,- Kč, které sestává z následujících položek:
světelný řetěz barevný 4 ks celkem za 7.599,- Kč
zdrojový kabel exteriér 484,- Kč
rozbočovač 411,- Kč
doprava-Česká pošta-balík do ruky 121,- Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V současné době naše obec prodává pozemky určené ke stavbě rodinných domů - inženýrské sítě jsou vybudovány na hranice těchto pozemků. Vím, že dle současného znění zákona musíme z tohoto prodeje odvést DPH ve výši 21%.
Kupní smlouvu k prodeji jedné parcely nám sepsal notář – plátce DPH. Můžeme si z vystavené faktury za sepis notářského zápisu uplatnit odpočet DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jaký použít §? Na příští rok se plánuje pořízení protipovodňového plánu a varovného systému, na který máme obdržet i dotaci ze SFŽP.
Dle RS - protipovodňový plán § 5272 a varovný systém § 5212.
Nebo mohu zařadit vše pod jeden § a který by byl vhodnější?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková