Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO na svém ustavujícím zasedání v listopadu 2014 schválilo, že rozpočtová opatření během roku bude provádět účetní obce po odsouhlasení starostou obce a následně bude rozpočtové opatření předloženo ZO.
Mohu tedy toto přenesení kompetence k rozpočtovým opatřením nyní používat, aniž bych porušila § 16 zákona č.250/2000 Sb.?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, obracím se na vás s dotazem, jak postupovat v tomto účetním případu: příkazce operace zakoupil dárkové šeky v celkové hodnotě 15 000,-Kč. Tyto poukazy předal na naši příspěvkovou organizaci, jako věcné ceny za soutěž, kterou jsme neorganizovali. Prosím je tento postup v pořádku? Neměl by tento převod někdo schválit, či jinak ošetřit? Tápeme také v tom, zda to nejsou ceniny a poté tedy bychom chtěli požádat o radu, jak by se vše mělo účtovat a jaký by měl být správný postup v předávání těchto poukazů dále. Příkazce operace má rozpočet na vnitřní správu - věcné dary. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala dotaci od ROP na TZ tří komunikací. V majetku jsou tyto komunikace vedeny jako ostatní plocha-neodpisují se. Každá komunikace se skládá ze tří pozemků. Na katastru je vedeno též jako ostatní plocha. Vůbec si s tím nevím rady, dotace byla investiční, tudíž bych měla zařadit TZ do majetku. Jak v tomto případě postupovat? Máme udělat novou kartu majetku z částky na 042, nebo náklady rozpočítat na jednotlivé karty majetku? Ale v tom případě bych asi musela ost. plochu, kterou máme na 031 převést na 021? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím vás o radu:
měli jsme v maj.pozemek p.č.5 o výměře 1839 za cenu 97 713,43 Kč cena za 1m2 53,13 Kč. Nyní při stavbě ČOV byly vytyčeny hranice pozemků a nám z této parcely nově vznikla pč. 3/12 - 15m2, 3/11 55m2, 5/4 1007m2,5/6 385m2 a 5/5 325m2 o celkové výměře 1787m2.
Nově vzniklé parcely jsou různých druhů - tr.plocha, zahrada, orná půda a ost.plocha. Původní parcelu č.5 vyřadím 401/031, ale nyní nevím, jak ocenit ty nové - uvažuji tak, že bych částku 97 713,43 Kč vydělila počtem nových metrů, tj. 1787 - cena za 1m by byla 54,68 a touto cenou bych ocenila výše uvedené nové parcely - i když jsou ro různé druhy parcel? je to správně, že budu mít pozemek zahrada oceněný stejně, jako např. travní plocha? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat vrácení daně z ročního zúčtování. daň zálohová nám vyšla 7.594 a vracela se 22.905 což je mínusem. tím se v učetnictví objevila částka - 15.311 tak se chci zeptat jestli můžu zaúčtovat 331 md - 15.311
342 0200 dal -15.311
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2014 jsme vyplatili neinvestiční příspěvek MAS o.s ve výši 28.800 Kč. Ze smlouvy jsem nabyla dojmu, že tento příspěvek se vztahuje na rok 2015, ve kterém bude spotřebován a následně vyúčtován. Můj úsudek ještě podpořilo i to, že do závěrky za rok 2014 nám MAS neoznámila výši, kterou z poskytnutého příspěvku spotřebovala v roce 2014, tudíž jsem nechala vyplacený příspěvek jen na záloze a neudělala žádnou dohadnou položku. Začátkem března ale poslali vyúčtování příspěvku, ze kterého vyplývá, že celý příspěvek byl spotřebován v prosinci roku 2014. Jakým způsobem zaúčtuji vypořádání příspěvku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V inventurním soupisu účtové sk. 022 jsme měli v evidenci hasičské auto - rok pořízení 1988 v hodnotě 186 905,- . V roce 2012 jsme auto prodali a vyřadili z evidence zaúčtováním zůstatkové ceny Kč 18 690,-
na MD 401 / D 022. Tento postup asi nebyl správný, jelikož nám v evidenci (rozvaze) zbyla hodnota oprávky hasičského auta - Kč 168 215,- nebo jsme udělali chybu někde jinde?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rozpočtu jsme plánovali - opravu sportovního zařízení (opravu šaten) rozpočtováno odpa 3412 pol 5171.
Firmou byly provedeny vodoinstalační práce v celkové hodnotě 76 516 ,- Kč(jednalo se o celkovou výměnu všech umyvadel, sprchových baterií, wc) - účotváno jako oprava.
Dále jiná firma provedla výměnu dřevěných oken za plastová v celkové hodnotě 108 208,- Kč- otvory u oken se neměnily. Účtováno také jako oprava. Celková hodnota sportovního zařízení - šaten je 313 tisíc. Nyní si nejsem jistá, zda jsem účtovala správně, když oprava je vyšší než polovina hodnoty sportovního zařízení - šaten. Nemělo jít o TZ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Na účtě 469 mám pohledávky, které vznikly chybným účtováním v roce 2009 a níže a tyto již nelze dohledat. Můžu to odúčtovat - v jaké výši a kam? Jaká je lhůta na promlčení pohledávek? Musí to projít zastupitelstvem?
2. Také jsou tam závazky (občané si o přeplatek nezažádali – jedná se o desetikoruny) …. kam to mám odúčtovat a po jak dlouhé době (promlčení).
3. Prosím o kontrolu účtování ….
Půjčka
469/220 ………. 236/120, 3611, 5660
Úroky
469/220 …….. 419/130
Máme účtovat do výnosů a jak?
Splátka
236/120, 6330, 21460 a 236/120,3611,2141 ……….. 469/220
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vlastní rekreační areál. Pronajímá ho nájemci - fyzická osoba, není plátcem DPH. Nájem je tedy osvobozen od DPH. Při opravě recepce firma fakturuje v PDP, je možné si uplatnit daň?
Dále opravujeme bytový dům, kde jsou byty a nebytový prostor pronajímaný plátci DPH. Nájem je jak u bytů, tak u plátce DPH sjednán jako osvobozený do DPH. Firma fakturuje v režimu PDP. Je možné si v tomto případě alespoň částečně uplatnit daň?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město buduje kanalizaci a s ní i kanalizační přípojky. Na hlavní kanalizační řád a na přípojky vedené po veřejné části dostaneme dotaci. Kanalizační přípojku po soukromé části si hradí z 50% vlastníci připojených nemovitostí a z 50% město (bez dotace). Tato část bude vlastníkům prodána kupní smlouvou. Část přípojky, vedená po veřejném pozemku, na kterou máme dotaci, nemůžeme po deset let prodat.Může být po uplynutí této doby vlastníkovi nemovitostí prodána tato část za 1,-- Kč? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vyjasnění výše uvedené problematiky (software nakoupené):
1) Software – doba použitelnosti 12 měsíců a méně – není dlouhodobým nehmotným majetkem, účtuje se pouze 518/321 a dále se neeviduje, pokud je např. období 12 měsíců rozloženo do dvou let, použije se časové rozlišení.
2) Software – doba použitelnosti delší než 12 měsíců – např. 24 měsíců, pořizovací cena 10 000,-- Kč, zaúčtuje se 558/321, 018/078, protože jde o pořízení majetku, náklady se časově nerozlišují.
3) Prodloužení licence software uvedeného pod bodem 2)
a) o 12 měsíců nebo méně za částku nižší než 60 000,-- Kč – účtuje se 518/321, pokud je např. období 12 měsíců rozloženo do dvou let, použije se časové rozlišení, neúčtuje se jako o majetku
b) o 24 měsíců za částku nižší než 60 000,-- Kč - ??????
4) Prodloužení licence software uvedeného pod bodem 2)
a) o 12 měsíců nebo méně za částku vyšší než 60 000,-- Kč – účtuje se 518/321, pokud je např. období 12 měsíců rozloženo do dvou let, použije se časové rozlišení, neúčtuje se jako o majetku
b) o 24 měsíců za částku vyšší než 60 000,-- Kč – ????
5) Dokoupení dalších multilicencí k programu uvedenému pod bodem 2)
a) 5 dalších multilicencí za 12 000,-- (tj. 5 x 12 000) na 24 měsíců, ????
b) 5 dalších multilicencí za 5 000,-- Kč (tj. 5 x 5 000) na 24 měsíců, ????
Pokud by tyto multilicence byly na dobu 12 měsíců a méně, zřejmě by se účtovalo jako v bodě 1).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu u PAP, jakého partnera (IČ) uvádět, když je v pokladně úřadu vyplácena částka pracovníkovi úřadu, který uhradil na základě prvotního dokladu nákup u dodavatele např. poštovné – Česká pošta, nákup kancelářského vybavení např. židle v prodejně apod. Můžeme uvádět 111 nebo musí být IČ např. České pošty, Tesco apod. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.3. nemáme schváleno rozdělení hospodářských výsledků OÚ, hospodářské činnosti a příspěvkové organizace. Je možné provést schválení a rozdělení hospodářských výsledků současně se schválením účetní závěrky a závěrečného účtu až v červnu.
Mám k 31.3. převést hospodářské výsledky z účtu 431 na účet hospodářský výsledek předcházejících účetních obdobní účet 432?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme 2 nezaplacené faktury z roku 2014, celkem za 32 tis. Kč. Bylo mi řečeno, ať si je do účetnictví ani nedávám, protože s nimi starosta a stavební dozor nesouhlasí, tudíž se platit nebudou a vrátí se. Jedná se o autorský dozor na zateplení školy, na kterou máme navíc ještě dotaci. Zatím je vedené nikde nemám, daňový poradce mi řekl, ať si je dám alespoň do podrozvahy. Jak je mám zaúčtovat?
Zřejmě se bude vše řešit soudní cestou, protože si každý trvá na svém.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková