Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela fakturu za přípravu pro projektové práce na kanalizaci ve výši 15.000,- Kč , zatím ji mám uvedenou na účtě 042 z předchozích let v rozpracovanosti. Budu dávat letos také do rozpracovanosti. Zaúčtovala jsem:předpis fa 042/321, úhrada závazku: 321/23110 2321 6121.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v listopadu jsem obdržela smlouvu o bezúplatném převodu osvětlovací stanice od Hasičského záchranného sboru.
Pořizovací cena byla 56 758,-Kč, způsob odepisování rovnoměrný, zůstatková cena k 31.8.2013 je 11 458,43.
Můžete mi poradit se zaúčtováním a zařazením do majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nechala zpracovat LHP v ceně cca 50000,- Kč. LHP bude dokončen v roce 2014, ale již letos nám přišla faktura na dílčí plnění dle smlouvy o dílo ve výši 1/3 ceny plánu. LHP budeme účtovat jako DDNM. Nevím si rady se zaúčtováním letošní faktury, respektive s tím, jak dostanu příští rok do majetku to letošní dílčí plnění. Je možné letos zaúčtovat 558/321 a 321/231 § 1031, pol. 5179 a hned letos tuto část na 018/078 nebo 381/321, 231/321 a až příští rok 558/381? ale pak si nevím rady, jak tu letošní částku dostanu příští rok do majetku? Mohu Vás poprosit o celý účetní postup? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město (my) uzavřelo smlouvu s obcí na poskytnutí dotace od obce na akci, kterou pořádáme a na tuto akci máme dotaci z ROP SČ.
Peníze jsme obdržely od obce a nejsem si jista zda o nich správně účtuji: 231-pol 4121, ZJ-24, ORJ akce města / 374. Ve smlouvě je uvedeno, že bude po ukončení roku podáno vyúčtování do 31.1.2014.
Nevím jaké UZ bych měla použít a nevím zda účet 374 mám správně, zda jsem neměla použít 348. Kdy správně mám zaúčtovat vyúčtování a do jakého roku? bude to 374/672 ? Komu budu posílat vyúčtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na další rok.Spolu s rozpočtem se sestavuje i rozpočtový výhled na další období. Musí být schválen zastupitelstvem obce i rozpočtový výhled?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
kraj nám zaslal požadavek na vyplnění seznamu, který vyplývá z VYHLÁŠKY O SESTAVENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU (KONSOLIDAČNÍ VYHLÁŠKA STÁTU) A ZÁROVEŇ POŽÁDALI O SPOLUPRÁCI PŘI PRVNÍM PŘEDÁVÁNÍ PŘÍLOHY Č. 1 KONSOLIDAČNÍ VYHLÁŠKY STÁTU – SEZNAM ÚČETNÍCH JEDNOTEK STÁTU PATŘÍCÍCH DO DÍLČÍHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU STÁTU (DÁLE JEN „SEZNAM“).
Nevím,jestli to máme vyplňovat, když nemáme žádné účetní jednotky státu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pan starosta se dohodl s paní starostkou sousední obce, že uspořádají výlet. Paní starostka zařídila hromadnou místenkovou jízdenku a uhradila ji v plné výši. Může nám sousední obec vystavit fakturu a přeúčtovat část nákladů na vlak, když je uzavřena jen ústní dohoda ? Případně nemohla byste nám poradit, jak z toho ven.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zateplujeme budovu obecního úřadu ve kterém vykonáváme výkon veřejné správy a ekonomické činnosti ( osvobozené i zdanitelné). Potřebuji stanovit pro tuto akci správný odpočet DPH i proto , že na zateplení si žádáme o dotaci ze SFŽP.
K výpočtu poměrového koeficentu využívám pasport budovy s tabulkou místností v m2. Výpočet poměru jsem stanovila tak, že jsem udělala poměr místností které se užívají k ekonomické činnosti k místnostem ,které se užívají k veřejné správě. V pasportu ale jsou i jiné místnosti, které se nevyužívají ani k ekonomické činnosti ani k veřejné správě. ( např. sklady , bývalá uhelna) ) a nebo společné chodby ke všem činnostem. Prosím o váš názor, jestli by výpočet poměru neměl být spíše určen místnosti určené k ekonomické činnosti k ostatním místnostem ( mimo společných chodeb a schodišť) V prvním případě poměr vyšel ve prospěch ekonomické činnosti 52: 48, v druhém případě 47 % ekonomická činnost a 53 % veřejná správa. Předem děkuji za váš názor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořizovala "Pasport místních komunikací" za částku 62.000,- Kč.
Prosím o zaúčtování, včetně zavedení do majetku. Jsme plátci DPH, ale nebudeme na toto uplatňovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je doporučen termín, do kdy má být účetní závěrka schválena ? Ve vyhlášce 220/2013 Sb. jsem žádný termín nenašla.Já se domnívám, že pokud by měla součástí předkládaných dokumentů být zpráva z přezkumu, tak by to mělo být do 30.6. ? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Dobrý den, naše obec obdržela investiční dotaci na opravu místních komunikací zničených povodní, mostků a propustí na těchto komunikacích. Na jaký paragraf zaúčtovat mostky a propusti. 2212?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme vlastní vodovodní řád. Nyní nám na hlavní vedení namontovali do speciální šachty hlavní vodoměr v hodnotě 66 000,- Kč. Prosím o radu, zda o tomto účtovat na 022 (6122) nebo dát rovnou na 021 – jako technické zhodnocení (celková cena je 66 000,-). Poraďte jak zaúčtovat a zařadit do majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si pronajala sál na uspořádání slavnostního zasedání zastupitelstva obce, protože nemá vlastní prostory. Prosím o radu, jak zaúčtovat částku 3.500,- Kč.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně úpravy rozpočtu. V listopadu jsme rušili SPOROINVEST. Jak zaúčtovat prodej podílových listů jste nám poradila. Teď bych opět potřebovala radu, jestli je nutné udělat rozpočtové opatření u položky 8127 / v oddíle Financování / a u § 6310 pol. 2324 /příjmy z podílu na zisku/? Peníze do rozpočtu nepotřebujeme. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupila vstupenky do divadla. Představení se uskuteční v červenci 2014 a obec bude vstupenky v příštím roce za stejnou cenu prodávat občanům a uhradí pouze autobus. Jak správně zaúčtovat ? Mám vstupenky vést jako zboží na skladě a při prodeji příjem na položku 2111 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková