Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jaký nákladový účet se mají účtovat bankovní poplatky?
Vyhláška č.410 se nezměnila, bonusový materiál ke knize RS 2013 str.8 je uveden účet 549,569.
Děkuji za odpoveď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím můžete mi poradit jak má být schválena účetní uzávěrka ÚSC zastupitelstvem? Stačí pouze schvalují zisk ve výši Kč........jako součást závěrečného účtu? Nebo musí schvalovat i rozdělení zisku a převody zisku do fondů jako u PO???? Nebo musí být v usnesení nějaká jiná formulace. Budeme schvalovat už nyní - ještě před prováděcí vyhláškou.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o jednoduché vysvětlení pro finanční
výbor: třída 8 financování
Z hlediska rozpočtu a skutečnosti
Finanční prostředky- banka k 31.12.2012
a vysledek třídy 8 financování
Do rozpočtu jsme zapojili fin.prostředky dle
zůstatku na bankovních účtech a zároveň
splátky úvěru.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Došla nám faktura za pořízení klavíru koncertního křídla Scholze v ceně 74900,- Kč. Nástroj bude umístěn v jedné z místností našeho zámku,která je využívaná jako obřadní místnost při svatbách, koncertní sál nebo výstavní síň apod.
Řeším dilema, jak zaúčtovat tento nástroj do majetku? Dle Vaší knihy "Majetek" bych klavír jako hudební nástroj dala na 032 a neodepisovala jej. Na účet 022 mi to jaksi "pocitově" nesedí a ani nevím jak zatřídit pro odpisy. Je moje úvaha správná?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2011 obec prodala pozemek, kupní cena byla 75 500,- z čehož 40 000,- Kč včetně DPH za zasíťování pozemku. Cena za pozemek byla 35 500,- Kč ( před prodejem účetní cena 4 132,20 a reálná hodnota 3 770,10 Kč). Cena za sítě – tj. kanalizační a vodovodní přípojka 33 332,- Kč bez DPH s DPH 40 000,- Kč. (před prodejem byla pořizovací hodnota 17 227,41 Kč vodovodní a 8 660,17 kanalizační přípojka, přípojky pořizovala obec sama).
Kupující od smlouvy odstoupil a obec s odstoupením souhlasí. Kupujícímu bude vrácena kupní cena a KÚ provede změnu na LV zápisem.
Prosím tedy o pomoc se zaúčtováním vrácení kupní ceny a se zařazením majetku. Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, nemám zkušenosti:
došlo rozhodnutí poskytnutí :
dotace ze SFŽP ve výši 122 850,- Kč tj. 5% z CZV,
podpora z FS ( dotace) 2 088 450,- Kč, zdroj žadatele 245 700,- Kč. Jak zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na účtu 469 eviduji (historicky převzato) dlouhodobou pohledávku za společností CCS ve výši 7000 Kč. Ke konci roku jsme vypověděli smlouvu s CCS, nyní uběhla výpovědní doba a CCS nám zaslala námi zaplacenou zálohu z roku 1995 zpět na účet. Jenže k mému překvapení ve výši 10000 Kč. Přišel k tomu dopis a s údivem jsem zjistila, že kdysi byla opravdu zaslána společnosti částka 3000 a 7000 Kč. Tu částku 3000 předpokládám, že bývalá paní účetní dala přímo do nákladů. Jak mám nyní proúčtovat? Přímo do výnosů
( 649) a evidovat "nedaňově"? Jsme plátci DPH a nejsem si jistá, zda nemám raději z těch 3000 zaplatit DPH. Ćástku 7000 jen proúčtuji 231x469. Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v rámci projektu na odvlhčení prostor Vrbasova muzea v našem městě budeme žádat o dotaci na akci "Vnější odvodňovací kanály". Celkové náklady na tuto část budou cca 240,- tis.Kč. Vrbasovo muzeum je umístěno v části zámku, který je ve vlastnictví soukromé osoby a město prostory užívá na základě věcného břemene, které je bezplatné a časově neomezené. Původní odvodňovací kanály, které byly vybudovány asi před 20 lety jsou již několik let nefunkční, takže se musí vybudovat nově (výkop, drenážní potrubí,zásyp kamínkem,geotextýlie,na základové zdivo nopová fólie,zásyp zeminou).
Potřebovala bych poradit zda se bude jednat o investiční nebo neinvestiční akci (je nutná specifikace již v žádosti o dotaci). V případě investiční bych účtovala do majetku pouze hodnotu TZ (majetek není náš) a odepisovala po jakou dobu? Děkuji moc za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně směny pozemků a přeceňování na RH.
1/ Na školení nám bylo řečeno, že od roku 2013 se musí přeceňovat na RH i pozemky určené ke směně. Je tomu skutečně tak? Pokud ano, prosím o radu, jak postupovat. Ve směrnici k RH máme stanoveno, že nebudeme přeceňovat na RH pozemky do 50000,-Kč včetně. Nyní budeme na základě jedné směnné smlouvy směňovat pozemky (našich celkem 18), jejichž účetní hodnota v majetku je celkem 77.261,20Kč. Žádný pozemek ale samostatně nedosahuje částky 50000,-. Pohlíží se v souvislosti s RH na směňované pozemky jako na celek či jednotlivě? Čili je potřeba je přecenit na RH, i když jednotlivě jsou ceny pozemků nižší? Pokud ano, postačí v případě nutnosti přecenění na RH cena dle znaleckého posudku?
2/Dále prosím o pomoc při zaúčtování této směny. Našich 18 pozemků o celkové výměře 37359 m2 směníme za 15 pozemků o celkové výměře 30848 m2, rozdíl mezi výměrem nám bude vypořádán 10Kč/m2. Vůbec si s tím nevím rady, neboť se jedná o směnu více pozemků s jiným počtem pozemků + doplatek.Také nevím, jak nově nabyté pozemky zařadím do majetku, když ve smlouvě bude buď celková cena nebo žádná. Oceníme je dle vyhl. 3/2008 Sb.? A jak naložím s rozdílem m2 za 10Kč/m2, zaúčtuji jako příjem z prodeje pozemků? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme nakoupili nové počítače s tím, že staré vyřadíme a ponecháme si jen monitory. Jak mám vyčíslit hodnotu monitoru, když v inventurách je mám uvedeny jako sestava: PC + monitor ,UPS v celkové hodnotě 39 745,- Kč. Sestava byla pořízena v r 2006. (088/028 – vyřazení).
Dále vyřazuji kompletní sestavu: Počítač, monitor, UPS, tiskárna v hodnotě 44 716,--. Hodnota v odpisech je 38 514,-- . Musí vyřazení schválit zastupitelstvo a je účtování správné?
551 /082 6 202,-- Kč
082/022 44 716,-- Kč
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2012 jsme poskytli zálohově sousední obci příspěvek na 1 žáka: 6000,-Kč
na základě smlouvy jsem účtovala
373 / 231 3113/5321 ( 6000,-)
k 31.12.2012. jsem zaúčtovala dohadu :
572 / 389 ve výši 6700,- Kč
Nyní došlo vyúčtování faktura na doplatek 669,52 Kč
Prosím o kontrolu následného účtování:
389 (6700,-Kč) odúčt.doh. / 373 (6000,-) likvid.zálohy
572 mínusem 30,48 Kč / 349 (669,52 Kč) jen doplatek
349 (669,52Kč) / 231 100 3113/5321 669,52 Kč
572 mínusem dala jsem loni o 30,48 více
na 349 dávám jen doplatek, je to závazek pro rok 2013. V roce 2012 jsem o 349 neúčtovala.
Mohu použít účet 349 místo 321 když je to došlá faktura?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Já jsem účtovala 548/231 § 6330 pol. 5342
419/231 4134
Teď mi bylo řečeno jednou kolegyní, že když není zvlášť účet pro SF, tak tyto konsolidační položky nepoužívat, že se jedná o převod mezi účty a účtovat 401/409.
Obě položky mám i ve schváleném rozpočtu obce tzn. "jdou mi do finky".
Může obec mít SF, když "čerpá kontokorent"?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V našem domě s pečovatelskou službou pronajímáme jednu místnost masérce, pedikérce a kadeřnici. V místnosti se střídají, takže je tam každá cca 4 - 5 dní v měsíci. Se všemi je sepsána nájemní smlouva od 1.1.2013 do 31.10.2017, nájemné je stanoveno pro každou v denní výši. Z hlediska placení DPH je to krátkodobý pronájem nebo ne ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné účtovat nájemné (včetně záloh na EE a vodu) jen předpis 311/603 a úhrady 231/311. Bez použití účtu 324 ?? Nejsme plátci DPH a obrat sleduji nájemné bez přeprodeje.
Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec v roce 2012 založila dvě příspěvkové organizace. Obě mají kladný hospodářský výsledek. Sportoviště má kromě transferů od obce příjmy z pronájmu a technické služby příjmy za sekání či úklid soukromým subjektům.
Jak máme sestavit přiznání k DPPO? Zaplatíme z těchto příjmů daň?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková