Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • účet 403
    30. 01. 2013

    Zjistila jsem, při kontrole rozvahy, že mám stav účtu 403 minusový. A když jsem začala pátrat, tak jsem zjistila, v čem by mohla být chyba. V roce 2002 dostala obec dotaci na výstavbu 18 bytových jednotek, cela stavba byla v hodnotě 21.056.426,- Kč, dotace od SFRB ve výši 7.200.000,- byla zaúčtována do ceny majetku a evidována na ú. 021. Nevím přesně, jak to tehdy vše probíhalo a jaké postupy dělala a mohla dělat účetní, ale nevidím tu dotaci nikde zaúčtovanou. Když v roce 2011 se dělaly oprávky k DHM a investičním transferům zařadila jsem tuto dotaci spolu s ostatníma na kartu majetku a vygenerovala oprávky (a letos i odpisy), a tyto v r. 2011 dala do účetnictví zápisem 401/403. Situace je taková, že účet 403 neobsahuje dotaci ve výši 7.200.000,-Kč, je tam pouze částka 900.000,-Kč (jiná investiční dotace na nákup česlí) na straně D. Když udělám oprávky a pak odpisy, tak částka překročí výši 900.000,- a objeví se v rozvaze s minusem. Další háček je v tom, že k dotaci ve výši 900.000,- Kč se oprávky nedělaly. Nějakým nedopatřením SW to prostě nevygeneroval, a já jsem to přehlídla. Prosím poraďte:
    1. jakým zápisem mohu dostat dotaci 7.200.000,-Kč na účet 403 na stranu D? Cenu bytových jednotek mám ponechat v nezměněné výši?
    2. jakým zápisem zaúčtovat oprávky, které měly být k 31.12.2011? Šlo by to stejným zápisem 401D/403MD.
    3. jestli Vás napadá, že problém může být v něčem jiném, než co myslím já, prosím o Váš názor.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pytle na odpad a změna systému TKO
    30. 01. 2013

    V loňském roce 2012 jsme nakupovali pytle na likvidaci TKO.
    Nakoupené pytle jsem zaúčtovali takto:
    132/321
    321/231 3722 5138
    Prodej pytlů občanům jsme účtovali takto:
    231 3722 2112/609
    504/132
    Obec od roku 2013 přešla na poplatek dle zákona o odpadech a od vlastníků rekrečních objektů vybírá poplatek ve výši 1100,- - účtujeme na příjmovou položku 1337. Za tento poplatek může vlastník dávat odpad do kontejnerů nebo obdrží 10 pytlů. Jak mám z účtu 132 odúčtovat tyto pytle?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočtová opatření
    29. 01. 2013

    RO na základě pověření ZO z posledního zasedání v loňském roce schválila poslední rozpočtová opatření r. 2012 musím tato opatření dát ke schválení ještě ZO, které se koná na konci ledna? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mzda po zemřelém pracovníkovi
    29. 01. 2013

    Na začátku listopadu 2012 nám zemřela paní, která u nás pracovala na DPČ na separ.dvoře. Tudíž za říjen a kousek listopadu mi tu zůstala její nevyplacená mzda. Včera jsem se dozvěděla od jejího syna, že to nedali do dědického řízení a to již bylo včera úředně skončeno. Jak mám teď postupovat? Na účtu 331 mi zůstalo celkem 1.320,- Kč, s kterými nevím co si počít. (Zaúčtováno v roce 2012 mám 521/331).

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daň z příjmu obce
    29. 01. 2013

    Prosíme o radu, zda účet 664 přecenění na reálnou hodnotu vstupuje do ZD pro daň z příjmu obce? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zúčtování záloh tepla
    29. 01. 2013

    Ve VHČ platíme zálohy na teplo. Přišlo ještě vyúčtování tak jsme to dali ještě do roku 2012 Nicméně kolegyně co mi účtuje VHČ zúčtovala 314.0063/321.0040 ve výši skutečné a 321.0040/314.0012 zaplacené zálohy( které jsou vyšší ) Čili na 321 mám očekávaný přeplatek. Problém je v tom, že mám teď 321 mínusovou. Což dle mě na konci roku být nemůže.... na co to zúčtovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vrácení části dotace SFŽP
    29. 01. 2013

    Prosím o radu zaúčtování vratky, popřípadě předpisu vratky neoprávněně přijaté dotace od SFŹP část EU přijatá na 4216 UZ a část SR přijatá na 4213 UZ. Přijato v 12/2012 vráceno 1/2013, účetnictví 2012 ještě nemám uzavřené. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podílové listy
    29. 01. 2013

    Dobrý den, prosím o radu ohledně přecenění podílových listů. Ke konci každého roku jsem podle výpisu účtovala navýšení podílových listů 069/407, (případně ponížení 407/069) a nic víc. Jak je to se zaúčtováním k 31.12.2012, kdy se změnila struktura výkazu přílohy, část I,J,K? Musí se mi přecenění promítnout i do některé z těchto částí přílohy? Pokud ano, jak mám zaúčtovat? Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtová změna
    29. 01. 2013

    V poslední rozpočtové změně jsem navrhla/bylo mi to doporučeno od auditorem/Rozpočtově upravit- ponížit rozpočtovanou částku na položce 8113 zapojení kontokorentního úvěru ve výši 2 000 000,-Kč, který skončil k 30. 11. 2012/ již nebyl obnoven ale v rozpočtu jsem ho měla zapojený/. Ve výdajích ponížíme o 2 mil. § 2321 kanalizace, položku 6349 Investiční příspěvky.
    Zapsala jsem to takto:
    231 10 pol 8113 MD - 2 000 000
    231 10 2321 6349 MD - 2 000 000



    A dále do schvalovaného rozpočtu byl také zapojen zůstatek z minulého roku pod položkou 8115 ve výši 1 040tis. –v tom byl tam zapojen i konečný stav Fondu na opravu vodovodu ve výši 600tisíc. O výši částky tohoto fondu ponížíme mám ponížit pol. 8115 v příjmech a ve výdajích to ponížíme z § 2310 o 200tisíc a z § 3725 Třídění kom. odpadu ponížíme o 400tisíc.
    Opět jsem to zapsala takto:
    231 10 8115 MD -600 000
    231 10 2310 5901 MD -200 000
    231 10 3725 6121 MD -400 000

    Když jsem to takto zapsala do změn rozpočtu v programu
    tak se mi ve FIN 2-12 v saldu příjmů a výdajích po konsolidaci pokazila vyrovnanost č. řádků 4440, 4450, 4470
    Tak nevím, chtěla bych to opravit, ale nevím jak. Mohla by jste mi poradit? Děkuji








    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pořízení směnek
    29. 01. 2013

    Za účelem zhodnocení volných finančních prostředků město zvažuje pořízení směnek některých investičních společností. Je nutné mít tuto finanční transakci předem rozpočtovánu na položkách 8118 a 8117. Děkuji předem za promptní odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • záporná 311
    29. 01. 2013

    Dobrý den,
    ve výkaze Rozvaha mám u účtu 311 ve sloupci 3 ( netto )
    záporné znaménko. Jinak při kontrole účtu 311 mi konečný
    zůstatek sedí. Účtuji sem i vydané faktury, kterými v obecních bytech rozúčtovávám společnou elektřinu a vodné.
    Mohla byste mi poradit, jak to opravit?
    Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravy ČOV u obecních domů a účet u ČNB
    29. 01. 2013

    Dobrý den, naše obec vlastní bytové domy. Součástí každého z těchto domů je ČOV, která je společná pro všechny byty. Tyto ČOV nejsou evidovány v majetku obce odděleně, protože byly součástí ceny rekonstrukce těchto domů. Opravy a kontroly těchto ČOV jsem účtovala na paragraf 2321, ale teď si myslím, že je to špatně ... neměla jsem účtovat na 3612, když se jedná o součást hodnoty domu ? Do těchto ČOV se kupovala nová čerpadla, výměnou za stará ( která nejsou nikde v majetku evidována ). Lze tato nová čerpadla účtovat jako opravu 5171 ?
    Prosím, lze na nových účtech u ČNB nechávat "ležet" peníze z dotací a nepřeposílat je na náš "klasický BÚ" u jiné banky? Tj. může např. dotace 500.000 zůstat několik let v ČNB a náklady na akci, na níž byla dotace obdržena, mohou být zaplaceny z BÚ v jiné bance?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • záloha ČEZ - účet 314
    28. 01. 2013

    Dobrý den na účtu 314 máme zaúčtované zálohy zaplacené ČEZ. Při kontrole zůstatku na účtu 314 jsme zjistili, že zaúčtovaná částka je o 3389,- Kč vyšší než jsou zaplacené zálohy. Zjistili jsme, že tento rozdíl již byl v minulém období. Jak tuto částku z účtu 314 odúčtovat, aby odpovídala skutečně zaplaceným zálohám?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek
    28. 01. 2013

    Pořídili jsme oponu a k ní garnýž do lid. domu.
    Garnýž- faktura zvlášť na zhotovení a montáž - 12 600,-Kč a zvlášť fa na oponu- 40 540,- Kč. Mohu obojí zaúčtovat na 022 jako soubor anebo garnýž účtovat jinak?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace
    28. 01. 2013

    Prosím. jakým způsobem správně provést dokladovou inventarizaci účtové třídy 4, zvláště účtu 401 a 406.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu