Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • DPH na přelomu roku
    17. 01. 2013

    Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat fakturu došlou 2013, ale s DUZP 2012 (je zapsána v knize faktur 2012), u níž bude nárok DPH.

    2012 = 5xx MD/321 D.... celá částka

    2013 = 321/231 ...celá částka

    5xx MD = - celá částka

    5xx, AU,ZJ = základ daně

    343, AU,ZJ = DPH

    Lze takto proúčtovat? Předem velice děkuji, na jinou možnost, jak tam dostat nárok DPH, jsem nepřišla.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • OP k účtu 315
    17. 01. 2013

    Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
    Splatnost je stanovena takto : Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
    Opravné položky k poplatkům nezaplaceným do 31.12. tedy musím účtovat od 31. 3. ( z poloviny poplatku ) a 30.9. ( z druhé poloviny poplatku ) ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pohledávka vyúčtování služeb a soud
    17. 01. 2013

    Na účtu 324 mám ke konci roku zůstatek -nezaplacené vyúčtování BH za rok 2011, které bylo splatné k 1.4.2012. Věc byla předána advokátovi. Zjsitila jsem, že 16.8.2012 přišel od soudu platební rozkaz na uhrazení dlužné částky. Je pro mne platební rozkaz podnětem k přeúčtování na 377? Pokud k 31.12.2012 přeúčtuji na 377, od kdy budu tvořit opravné položky?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování demolice
    17. 01. 2013

    V roce 2010 jsme koupili dům od nepřizpůsobivých občanů. Statik ho shlédnul a doporučil částečnou opravu a částečnou demolici. Demolici části domu jsme v roce 2012 provedli.
    Prosím o radu jak tuto demolici zaúčtovat. Jak se cena demolice promítne v ceně koupené nemovitosti?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej nemovitosti
    17. 01. 2013

    Obec prodává nemovitost. V kupní smlouvě není zvlášť vyčíslena cena za pozemek a cena za nemovitost. Jelikož je u toho pidi pozemek, nechce se mi to nijak odlišovat. Návrh na vklad byl podán 31.12.2012. To znamená, že na inventurním soupisu k 31.12.2012 bude jak nemovitost , tak zmíněný pozemek. Pozemek k nemovitosti byl současně rozdělen geometrickým plánem, který byl ovšem zapsán až současně s podáním návrhu na vklad. Připravila jsem si takovéto účtování. Doufám, že to nebude úplně blbé a jestli ano, tak mi to, prosím Vás ,odpusťte.O reálné hodnotě účtovat nebudu, protože mám ve směrnici vyšší částku než je prodejní cena.
    K 31.12 provedu zápis 311 MD/ 646 ZJ659 D ( jsme plátci DPH a potřebuji to mít v DP)
    V knize majetku jsem se dočetla, že vyřazení majetku provedu pouze účetně a v evidenci ho ponechám? Ještě mi to komplikuje ten nezapsaný geometrický plán. Pozemky jsem si vydělila výměrou a odúčtuji pouze část ceny prodaného pozemku?
    554 MD/ 031 D pozemky
    553 MD/ 021 D nemovitost
    A současně zanesu na podrozvahu 951 MD/ 999 D ?
    Co kdybych dostala smlouvu z katastru o zapsání vkladu dříve, než pošlu uzávěrku? Mohla bych to rovnou odepsat i z evidence majetku a neúčtovat to na podrozvahu? To by mi ale nesouhlasilo výpisem KN k 31.12.2012? Snad jste můj dotaz pochopila.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kulturní památka
    17. 01. 2013

    Obec zakoupila v roce 2011 zchátralou národní kulturní památku - kapli. Za kupní cenu byla vložena do majetku a uplatněn účetní odpis za rok 2011. Vzhledem k tomu, že se památky vedou v hodnotě 1 Kč a neodepisují se, je potřeba v roce 2012 udělat opravu jak v evidenci majetku, tak v účetnictví. Poraďte mi prosím, jakým účetním zápisem mám opravit loňský uplatněný odpis/ účtováno 406 MD , 081 D/. Nebo mohu stanovit ve vnitřní směrnici vyjímku a zařadit na stavby a odpisovat?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bankovka předaná Policií ČR
    17. 01. 2013

    Na tento dotaz jsem nikde nenašla odpověď, protože je těžké ho zformulovat (navíc mi přijde úsměvný, ale jen do chvíle, kdy mám záležitost zaúčtovat).
    Od Policie ČR jsme na základě protokolu převzali před cca pěti lety nalezenou bankovku, ke které se nikdo nepřihlásil. Kolegyně ji převzala na pokladnu a po mě se žádá, abych správně zaúčtovala. Prosím tedy o radu.

    V tomto hektickém období mi to přišlo jako vtip, ale není.
    A tak ještě přidám pár účetních "perliček". V PC programu máme, že vybíráme "oplatky ze psa". Stavebniny nám fakturují 3 ks dětských knih a FÚ nám zaslal Kč 0,05 , kdy jen za výpis, položku .... platíme ... Kč. A to ještě jsou tyto finanční prostředky určeny na rozvoj sportu v obci :-).
    Nevolejte Chocholouška, vše je O.K. a já moc děkuji za odpověď. Těším se na zítřejší školení.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dřevo na skladě k 31.12.2012
    17. 01. 2013

    Hezký den, ráda bych se zeptala zda je správně, že mám
    dřevo, které mi zůstalo ke dni 31.12.2012 na skladě správně zaúčtováno MD123/508D
    Nelíbí se mi, že ve výsledovce je na konci roku účet 508 s mínusem. Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neuhrazená pohledávka
    17. 01. 2013

    Dobrý den, nevím jek ke konci roku zaúčtovat neuhrazenou pohledávku. Pohledávka vychází ze smlouvy o nájmu nebytových prostor a měla být uhrazena do konce listopadu 2012. Teď nevím jak ke konci roku zaúčtovat. Zda na účet 384 nebo 385. Navíc nájemník odmítá polovinu ze sjednané částky zaplatit. A jak záúčtovat v roce 2013 v případě zaplacení jen poloviny částky? Předepsaná byla 311/603.
    Děkuji za odpověď.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočtová skladba - Mikroregion
    17. 01. 2013

    mám prosbu, v roce 2012 jsme zaplatili příspěvek na Mirkoregion 103 600,- s rozpočtovou skladbu 6171 5329
    Zastupitelé města 10.12.2012 schválili vystoupení z dobrovolného svazku obcí z toho plynoucí finanční vyrovnání v částce 899 432,-- (za min. léta) tato částka nám byla připsána v prosinci 2012 částku máme zaúčtovanou 6409 5329. RO k příjmu tohoto vyrovnání bylo schváleno radou dne 16.1.2013. Nevím si rady jak vše zaúčtovat v účetnictví a co v rozpočtu.Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investice a mzdy
    17. 01. 2013

    Dobrý den, máme jeden projekt na dvě akce - přístavba hasičárny a nákup nové hasičské cisterny, kromě faktur za stavební práce a za pořízení auta, máme i faktury na management projektu (faktury účtuji 042/321), ale pak máme ještě další mzdové náklady (DPP), které s tímto projektem souvisí. V roce 2012 jsem účtovala 521/231 s paragrafem, položkou a s odděleným orgnumem. Měla bych ke konci roku přeúčtovat i tyto mzdové náklady na 042, abych je tam měla zachycené a majetek pak zařazovala v cenách i se mzdovými náklady? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování dotace
    17. 01. 2013

    Obracím se Vás s prosbou o radu jak účtovat dotaci z Fondu rozvoje měst a obcí Středočeského kraje:
    Účtovala jsem následovně:
    rozhodnutí o dotaci ve výši 1.898.195,- Kč 942/999
    V průběhu roku jsme dostali dotaci ve výši 75% - tj. 1.423.646,- Kč
    účtovala jsem 374 / 231 100 ÚZ 806 422
    999/942
    ve výdajích jsem si označila ÚZ 806 na 3631 6121 výdaje ve výši 1.898.195,- Kč
    (nebo má být ÚZ označeno pouze do výše skutečně obdržené dotace???)

    ke konci roku byla akce dokončena a veřejné osvětlení zařazeno do majetku. Nestačilo se však udělat závěrečné vyúčtování akce, a tak zbylou dotaci ve výši 25% obdržíme až v roce 2013.
    Měli bychom tedy ke konci roku vytvořit dohadnou položku 388/403 nevím ale v jaké výši 1.898.195,- Kč, nebo 1.423.646,- Kč.
    Jak mají být tyto prostředky v rozpočtu 4122 1.423.646,- Kč
    3631 6121 1.898.195,- Kč

    Jaké bude následné účtování v roce 2013.

    Děkuji mnohokrát za včasnou odpověď, od 1. ledna se stáváme měsíčními plátci DPH, a tak bych potřebovala uzavřít rok.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k účtu 315
    17. 01. 2013

    Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu , co se týká opravných položek k účtu 315.

    K 31.12.2011 jsme měli pohledávku za poplatky TDO za rok 2008,2009,2010,2011 ve výši 8 050Kč. K 31.8. 2012 jsme měli pohledávku ve výši 35 700Kč za rok 2012(90 dnů po splatnosti). K tomuto datu (31.8.2012)
    jsem zaúčtovala MD 406/192 D částku 8 050,- a 556 MD/ 192 D částku 35 700 Kč. Zaúčtovala jsem celé částky nebo jsem měla pouze spočítat výši pohledávky za každých 90 dnů po splatanosti 10% z částky????
    Od srpna do prosince 2012 se nám pohledávka snížila o 20 316 Kč ( 1050,- zapl. za rok 2011 a za rok 2012 zaplaceno 19266,-) zaúčtovala jsem 192 MD / 556 D. Je to správné??? Ještě potřebuji odúčtovat 700,- Kč což je pohledávka z r. 2011, protože tato částka je nevymahatelná, můžete mi prosím poradit jak tuto částku zaúčtovat a jak účtovat když pohledávku někdo zaplatí z min. let???? Účtovat místo účtu 556 účet 406????



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohadné položky
    17. 01. 2013

    Obec poskytla jednomu obyvateli půjčku na opravu nemovitosti ve výši 50tisíc.Půjčka byla poskytována formou úhrad faktur. Účtováno 469/231.Částka měla být celá vybraná do 31.12.2012.Poslední faktura s plněním v roce 2012 přišla až 7.1.2013.Zaknihovala jsem na radu z kraje 469/389.Ale teď se mi na dohadných položkách tato částka nezobrazuje.K 31.12.2012 mám zaúčtovat dohadu?nebo jak to napravit?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od mikroregionu s vlastní dotací
    17. 01. 2013

    Svazek obcí požádal krajský úřad o invetiční dotaci na konkrétní majetek pro jednotlivé obce,které sdružuje.A dále požádal i jednotlivé obce o dotaci. V našem případě to byl štěpkovač. Takže pořizovací cena byla 212 080 Kč, příspěvek kraje činil 100 126 Kč, příspěvek našeho města 63 684 a příspěvek mikroregionu 48 270. Mikroregion si štěpkovač v listopadu zavedl do majetku, ale hned v prosinci nám ho daroval, což znamená, že neproběhly žádné odpisy ani se nezaúčtovala část dotace do výnosů...
    V podstatě si město samo sobě poslalo investiční příspěvek..
    Mám zatím připravené toto účtování, tak prosím o kontrolu, popřípadě mi napište správné....
    022 MD 212 280
    401 D 48 470
    403 D 163 810 }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu