Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2011 žádala naše obec prostřednictvím společnosti GRANTIKA České spořitelny o dotaci z OP ŽP na pořízení techniky na čištění obce. V souvislosti s tím mi naběhly na účet 042 náklady na posouzení prašnosti v obci a studie proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2011 bylo přidělení dotace málo pravděpodobné, rozhodl p. starosta o přeúčtování z 042 do běžných nákladů.
17.12.2012 jsme dostali informaci, že náš projekt byl nakonec schválen. Můžu provést opačný zápis a znovu zavést faktury z r. 2011 na účet 042 (042/518) k 31.12.2012?
Můžu ještě v roce 2012 zaúčtovat do podrozvahy pohledávku z titulu přidělené dotace (1700 tis. Kč), i když pouze na základě zveřejnění schválených projektů na webových stránkách MŽP (Ministr ŽP podepsal 13.12.2012 seznam schválených žádostí vč. naší obce)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
1/ jak zaúčtovat dohadu k náledujícímu případu:
Obdrželi jsme dotaci od KÚ ze Stř. fondu rozvoje CR
dotace byla poskytnuta v říjnu 2012 s dokončením do
12 měsíců v výši max. 73 tis. Byla v 10/12 zaslána záloha v plné výši dotace, čerpáno bylo v r. 2012 18 tis. zbývající částka bude čerpána v r. 2013.
Dotaci jsem zaúčtovala 231MD/374D podrozvaha je odúčtována.
2/ prosím ještě o kontrolu při zaúčtování odpisů - rozpuštění dotace majetek pořízený do r. 2011 z dotace
účtuji 403MD/401D a nově pořízený v r. 2012 403MD/672D?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2012 prodej DDHM.
K prodeji zatím nedošlo, kupní smlouva bude podepsána až
během roku 2013. Majetek evidujeme na účtu 028 v hodnotě Kč 20 000,--, prodejní cena byla schválena 15 000,--.Budu do účetního období roku 2012 účtovat o tomto schváleném
prodeji takto?
Zrušení oprávek 088/407 ve výši účetní ceny
přecenění RH 407/028 ve výši rozdílu mezi účetní a prodejní cenou
Když takto zaúčtuji, tak v rozvaze budu mít rozdílné částky na účtech 028 a 088, je to tak v pořádku?
Po podpisu smlouvy budu do roku 2013 účtovat o předpisu
prodeje
311/644 nebo 646, pak úhradu a vyřazení a zruš.oc.rozdílu
553/028 ve výši prodejní ceny
564/407 ve výši rozdílu mezi účetní a prodejní cenou, tady
mi , ale ta částka moc nevyhovuje. Nabízí se mi zaúčtovat ve výši prodejní ceny.
Děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebujeme poradit, máme na pracovní smlouvu knihovnici, která má poloviční úvazek. Jelikož nedosahuje minimální mzdy doplácí si 185,--Kč na zdravotní pojištění.
Obec za ni tu částku 185 odvede, a při výplatě mezd program KEO tuto částku 185,--Kč ji ze mzdy odečte.
Částku 185 zaúčtuji při odvodu za zaměstnavatele 524/336 a 336/3314 5032 D.
Předpis hrubých mezd 521/331
Následné rozúčtování celkových mezd mne chybí na MD 331 částka 185,--Kč.
Marně přemýšlím, jakou chybu jsem udělala. Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych požádat o pomoc s vyúčtováním voleb:
a). Volby do krajského zastupitelstva:
přijetí dotace 231/98193/4111 MD oproti 374 D 25000,-
vyúčtování: 346 MD/672 D 26.123,- skutečná výše
374MD/346 D proúčtování zálohy 25000,-
jakým zápisem proběhne vypořádání v roce 2013 (dorovnání do skutečně vynaložených nákladů, které převyšují zálohu)?
b). Dotace na volby prezidenta v roce 2012:
jakým způsobem má být dáno do rozpočtu? Prosím o podrobný zápis, jak mám to do rozpočtových změn zapsat. V odpovědi na dotaz ze dne 07. 01. 2013 je uvedeno, že se musí do rozpočtu dát příjem 4111 oproti 8115D, chápu to tak, že v účetním programu „ROZPOČET“ udělám zápis v roce 2013 : 231 10 98008 4111 2000,- a ihned 231 10 98008 8115 2000,-?
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o posouzení účtování - investiční akce
rok 2010: žádost o platbu 1 201 tis 346/403
další uznatelné náklady (nejsou obsaženy v žádosti) 4 943 tis 388/403
rok 2011: uznatelné náklady 11 717 tis 388/403
podrozvaha (4 943 + 11 717) 943/999
rok 2012: zpětvzetí žádosti o platbu 1 201 tis -346/-408 (?) + podrozvaha 1 201 tis 943/999
rok 2013: nová žádost o platbu 346/388 + vyjmutí z podrozvahy -943/-999.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec dosud neměla vlastnická práva k budově OÚ. Tuto budovu jsem vedla na účtu 951 v hodnotě 35000 Kč (nevím, odkud částka pochází, takto jsem ji převzala). Letos konečně sjednal starosta nápravu chyby let minulých a souhlasným prohlášením o nabytí vlastnictví dle z.č.72/1991 Sb. získal budovu do majetku obce. V roce 2012 zde byla provedena výměna dřevěných oken za plastová ve výši cca 350000 Kč. Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových hodnotu budovy nelze získat (prý ji nevedli pod nějakou cenou). Jak máme postupovat v ocenění budovy. Je potřeba znalecký posudek? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám zaúčtované investiční výdaje, na které dostaneme dotaci ze SZIF (Obnova a rozvoj vesnice):
podíl EÚ 75% 27 nástroj 5 zdroj 89 512 UZ org 12012
podíl NZ 25% 27 nástroj 1 zdroj 89 511 UZ org 12012
podíl vlastních nákladů 13% nástroj 27 zdroj 1 org 12012
Mám dobře označený podíl vlastních nákladů, nebo to mám opravit bez N a Z ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu - vyřazení drobného dlouhodobého majetku
pořízeného před rokem 2009 z účtu 028.
401??/028.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
potřebuji přeřadit el. boiler nakoupený 2009 zaúčtovaný na 028 na součást stavby účet 021. Zaúčtuji 028/088 a 021/401? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Obec obdržela v loňském roce inv.dotaci na rekonstrukci kulturního domu vč. vybavení /tj.židle, stoly, kuch.linka, skříňky atd./ Mám zařadit toto vybavení jako soubor věcí movitých? Musím odepisovat, protože se jedná o investiční dotaci, ale cena jednotlivých kusů nedosahuje většinou 40 tis./kus. Do evidence musím dát soubor pod jedním inv. číslem /viz 200 židlí/ nebo každá židle=jednoltivá karta s vlastním inv.číslem? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila před lety komplex 3 budov za jednotnou částku cca 3 mil. Na tento komplex obdržela investiční dotaci na rekonstrukci. Nyní se celý zrekonstruovaný komplex zařadí na majetkový účet pod jedním inventárním číslem a bude se odpisovat. Není to správné, asi by každá budova měla mít své vlastní inv. číslo, ale faktury byly souhrnně na stavební práce, stejně tak projekty, technický dozor, atd. vše bylo fakturováno za komplex. Co s tím? Jak jinak se to dá řešit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zřízenu městskou policii, která za rok 2012 neodvedla příjem za pokutové bloky, kterým končila k 31.12.2012 platnost. Hotovost byla odvedena postupně do 15.1.2013. V inventuře za rok 2012 se musí bloky objevit, jelikož v roce 2013 už nejsou platné, ale nebude nám to souhlasit na příjem za pokuty. Chceme to vyřešit zaúčtováním do výnosů r. 2012 a účet 385. Jako vysvětlení nám bylo sděleno, že hotovost používají na případné vracení při uložení pokuty.Chtěli bychom to pro rok 2013 vyřešit poskytnutou zálohou na pracovníky.
Prosíme o kontrolu zaúčtování a případný názor.
Děkujeme
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pročetla jsem dotazy a z dokumentů o stažení Vyřazování DM a nějak se v tom nedokážu pořádně orientovat.
Vkládáme do Vak 2 části tlakové kanalizace, 1. vedu v majetku v ceně cirka 1 590 000 a 2. 5 051 000, mám oprávky k 31.12.2011 a pak k datu převodu, tj. k 31.10.2012. Vak si nechal zpracovat znalecký posudek na obě části kanalizace, na 1. 1 570 000, na 2. 3 440 000, v této hodnotě (tj. 5 010 000) nám Vak upsal akcie. A teď tedy nevím, jestli mám přecenit cenu kanalizace podle znaleckého posudku A jestli ne, jak mám tedy zaúčtovat úpis akcií proti vkládanému majetku, když se ceny liší. To, co jsem účtovala k 30.10.2012 bylo tak, že jsem přecenila kanalizaci reálnou hodnotou podle znaleckého posudku a pak jsem kanalizaci vyřadila proti akciím.
Je to dobře? Začínám o tom pochybovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo s občanem smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku s tím, že cena bude zaplacena při podpisu této smlouvy, jako záloha na kupní cenu, na depozitní účet. Po dokončení stavby na tomto pozemku bude provedeno vyúčtování a prostředky budou převedeny do rozpočtu města.Smlouva byla uzavřena v prosinci 2012 a zároveň byla vystavena faktura se splatností do 31.12.2012. Nebyla však uhrazena. Jak máme předepsat tuto pohledávku na depozitním účtu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková