Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme nezaúčtovali zálohu na projektovou dokumentaci na výstavbu malé vodní nádrže( účtováno na 231/518).Nyní nám přišla faktura na celkovou částku,kde je odečtená záloha.Jelikož se jedná o stavbu, na kterou máme požádáno o dotaci,rádi bychom to měli v pořádku.Lze to ještě letos nějak opravit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit na základě čeho mám vyplatit stravné členovi volební komise. Stavné mu bude vyplaceno v hotovosti. Stravenky nemáme. Bude se vyplňovat cestovní příkaz? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec používá položku 8901 mj. pro účtování kaucí složených od občanů před podpisem smlouvy o nájmu bytu. Chtěla jsem se zeptat, zda se tato položka rozpočtuje - v brzké době budeme kolaudovat 20 nových bytů. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převzala jsem podklady po předchozí účetní a kontrolou jsem zjistila, že některý majetek který je ve vlastnictví obce není vedený v účetnictví.
Jedná se o drobný dlouhodobý majetek - volební urny, vlajky, venkovní lavičky, stožáry na vlajky. Stačí ocenění RPC (např. dle cen zjištěných z internetu), schválení ZO a účetní zápis dle ceny 902/999 a 028/088?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím, jak vyřadit majetek ( vodovody), které předáváme do vlastnictví VAKU a obdržíme za ně akcie.
Tyto vodovody jsme zařazovali v roce 2011 v celk. hodnotě 4 miliony (byly to léta staré vodovody, které nikdy nebyly zařazeny a byly ohodnoceny dle nějakých tabulek). Letos se odepisují a předání proběhne ke konci října 2012. Celk.cena akcií bude 8milionů.
Bude to formou darování 543/081 a 081/021 vyřazení vodovodu a zisk akcií 069/407 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně kanalizace kterou jsme vybudovali, dostali jsme dotaci s DPH, jelikož jsme uvedli, že nebude využívaná pro ekonomickou činnost.Teď po dokončení ji prodáváme SčVK. Musím odvest DPH? Jesli ano mohu uplatnit DPH na vstupu z vlastních nákladů. Předem děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi prosím zkontrolovat účtování předpisu a úhrady staveb. prací - kanalizace a ČOV. Jsme plátci DPH, máme úvěr a schválenou dotaci od SZIF. Nejdříve vše uhradíme z úvěru, pak dotace. Fa je na Kč 1981185,50 Kč, úhrada 90% 1783066,95 (10% doplatíme po předání díla)
předpis:
042 MD 1981185,50 Kč
343 20 MD 396237,-- Kč
321 DAL 1981185,50 Kč
343 20 DAL 396237,-- Kč
úhrada:
321 MD 1337300,21 75% EU
321 MD 445 766,74 25% NZ
451 DAL 1337300,21 (2321 6121 + UZ + zdr.,nástr.)
451 DAL 445766,74 (2321 6121+ UZ + zdr., nástr.)
Děkuji mnohokrát, jsem už z toho trošku zoufalá}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaci Cíl3. Jelikož jsme hlavním partnerem pro německou stranu, prochází přes náš EUR účet i dotace pro německého partnera. V účetnictví používáme kurz ČNB platný v den pohybu. Příjem transferu byl 2.100.679,22 a převod německé straně 2.104.896,- kč. V současné době se účet v EUR nachází v mínusu, dorovná se až na konci měsíce, kdy zůstatek proúčtujeme kurzem k 31.10.2012. Nejsem si jistá, zda je to správně a jestli pro tento tranfer nemusím použít kurz, který je uveden na vyúčtování tohoto transferu t.j. kurz přepočítávací 25,31 na příjem i na výdaj.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktura s názvem "dodávka a montáž osvětlení přechodu pro chodce" Je to napojené na naše stávající osvětlení VO. Jsme malinká dědina a tak VO v evidenci pouze jedno... je možné přidat ke stávajícímu VO a jak ale potom s odpisy nebo vést jako samostatnou stavbu /cena cca 91 tis. Kč/. Jsou to 2 světla. A ještě jedno TZ... budova úřadu...provedu TZ - bude tedy současně provedeno prodloužení odpisování? Máme nastavené odpisy dle vyhlášky s 5% zůstatku.Jinak upravená délka odpisů není.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše ŽS má projekt z peněz EU již od roku 2011.
Nyní mi ředitelka oznámila, že na práce s tím spojené má uzavřít Dohody o provedení práce a to za rok 2011, 2012 a na rok 2013, kdy se dohody teprve proplatí (když přijdou peníze) Jde to takto provést a jak mám potom účtovat dohody z minulých let. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o radu jak zaúčtovat dotaci z Min. kultury na MPZ (UZ 34054). Tuto dotaci jsme obdrželi, ale je celá určená majiteli domu v MPZ na opravu oken. Vypořádání dotace bude v lednu roku 2013. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení zda je ve standardu č. 703 striktně napsáno, že o přijatém transferu na podrozvahu se účtuje pouze v souvislosti s podpisem smlouvy. Domnívám se, že bod 4.5. řeší i možnost podrozvahy při žádosti o transfer (v souvislosti s dodržením stanovených hladin významnosti) a je možné účtovat i v tomto okamžiku. Jak tedy v rámci podorozvahy postupovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 431 výsledek hospodaření mám zůstatek,
asi jsem udělala chybu,chci jí napravit.Měla jsemsi zůstatek nechat schválit zastupitelstvem? a přeúčtovat na účet 432?
Mělo to být do 31.3.2012?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše oganizační složka sportovní zařízení provozuje bufet.Vedeme jako zboží (účet 132) v pořizovacích cenách a odpočítáváme DPH dle jednotlivých sazeb.
Bufet je provozován od 4.-10.měsíce běžného roku.
Vedoucí organizační složky předal účtárně podklad na fakturaci určitého sortimentu zboží pro jiného podnikatele, který je neplátce DPH a to v cenách za které bylo zboží nakoupeno včetně příslušných sazeb DPH. Nejsme si jisti jestli je to takto možné, nebo zda máme prodej zdanit celý v sazbě 20 %. Jedná se nám o případnou kontrolu z FÚ.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat prodej materiálu, který není nikde evidovaný. Fakturu jsem účtovala 311/644 a 311/231 200 3631 2310. Musí se tento "nalezený materiál" ještě nějak aktivovat? Jakým zápisem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková