Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak předepíši výši úrokú z prodlení které obec bude splácet v rozmezí 2 let,čtvrtletně. Zda na podrozvahu např. 984 999 a platby pak 231xx -6399-5191 D
541 300 Md
nebo jak účtovat kdy je to daňový doklad, je to dlouhodobý závazek.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce probíhala investiční akce. Letos (leden) přišel dobropis k této akci – rozpočtová skladba je mínusová (3639 6121 – na toto FČ nemáme letos žádnou investici).
Máme upravit i rozpočet tak, aby tam byla uvedena stejná mínusová částka?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak správně zaúčtovat krátkodobý úvěr na opravu chodníků se splatností do 1 roku a ve výši 1 mil. Kč.
Smlouva na úvěr je uzavřená a úvěr je poskytnut na zvláštní účet ( ne na ZBÚ).
Pro předpis bych použila účty 999 a 949,
Pro přijetí úvěru bych použila účet 281 ale jaký protiúčet ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu ohledně dřeva.
Obec vytěžila dřevo v ochranném pásmu, kde část je v majetku soukromé osoby.
Dle dohody Obec vytěžené dřevo soukr.osobě uhradí a dále prodá.
Mám v tomto případě účtovat jako o zboží? Jakou použít rozpočtovou skladbu? Je nutné v tomto případě vést dřevo v zásobách?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Zakoupili jsme Zákony a Vzory smluv CODEXIS ONLINE v hodnotě 31 200,-.Jak účtovat takto :5172/558
018/ ???
díky za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme město – zřizujeme příspěvkové organizace.
Vnitřním nařízením máme ošetřeny příspěvky na odpisy tak, že odpisy jim vykrýváme účelově vázaným příspěvkem, zároveň mají nařízen odvod odpisů zpět zřizovateli.
Začnou účtovat dle ČÚS 708 – rozpouštění dotací do výnosů.
Podíl dotace budou proúčtovávat na 672, což se promítne do hospodářského výsledku.
Co s tím?
Příklad:
Odpisy jsou 100.000,-
Dostanou v příspěvku 100.000,- na odpisy (672)
Zaúčtují tvorbu odpisů 100.000,- účet 551 (zároveň vytvoření fondu)
Odvod z fondu zřizovateli
N = V
Teď ale proúčtují „podíl“ odpisů (např. 50%) 403 / 672 50.000,-
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě kontroly FÚ jsme dostali „Platební výměr“ na odvod a na penále.
Máme zaúčtovaný předpis závazku na účtu 347 (Generální finanční ředitelství ale nemá zaúčtovánu pohledávku na 348 – mají předpis na účtu 315).
Tím jsme se nesešli při spuštění Křížových kontrol.
Máme opravit předpis závazku na 344? Pokud ano - z čeho vyplývá, že bychom měli v těchto případech použít účet 344??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak je to s přiznáním pro FÚ u zřízení věcného břemene. Naše obec uzavřela 2 smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemena na kanal. a plyn. přípojku s FO. V těchto smlouvách je uvedeno, že oprávněný z věcného břemene zaplatí OÚ jednorázovou částku 500 Kč. Ve smlouvách o zřízení věcného břemene,které se vkládají na katastr se tato částka již neuvedla. V jednom z případů nám bylo oprávněným sděleno, že ho vyzval finanční úřad k přiznání darovací dani.
OÚ uzavřel několik smluv ohledně přípojek elektřiny a plynu s ČEZ a RWE. Chtěli bychom se zeptat zda a jakým způsobem se tyto věci přiznávají finančnímu úřadu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nějak se stále ztrácím v účtování o dotacích.
1. Letos jsme dostali investiční dotace na územní plán a stavbu opěrné zdi. Zaúčtovala jsem
348/374 předpis pohledávky
231/348 příjem dotace
Akce stavba opěrné zdi je hotová,zkolaudovaná, máme vypořádat až v příštím roce, myslím, že můžeme i letos ? - zaúčtuji 374/403
územní plán ještě není hotov zaúčtuji 388/403 a na 374 zůstane?
Je to správně? Děkuji za odpověď.
Koupila jsem si Vaši knihu Reforma..., je skvělá, spoustu věcí jsem si tam našla, ale potřebovala bych to potvrdit, zda jsem to pochopila správně.
Tam se účtují dotace do podrozvahy, takže nevím zda výše uvedené účtování je správné.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
posílám ještě jeden dotaz ohledně dotace - jedná se rovněž o dotaci od kraje. Máme smlouvu na 2 miliony na kanalizaci.
90% z částky jsme již dostali, zbytek 10% dostaneme do jednoho měsíce od předložení průběžného vyúčtování dotace - termín 14.12.2012 - musíme doložit vyúčtování celé částky dotace, včetně pozastávky.
Budu účtovat takto?
942/999 2 mil - k datu přijetí smlouvy o dotaci
231pol 4222/374 příjem 90% dotace 1,8mil
999/942 vyřazení z podrozvahy 1,8 mil
No a tady jsem skončila. Nevím jak dál. Pokud nám přijde doplatek příští letos a co když až příští rok?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné, aby rozpočet pro rok 2013 byl schválen zastupitelstvem 7.1. 2013? Nebo musí být schválen
do konce roku 2012 - aby nebyla porušena rozpočtová pravidla?
Město by tedy do konce roku 2012 nemělo schválený rozpočet a ani rozpočtové provizorium. Je toto tedy možné? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí rekonstrukci chodníků v rámci které uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB se správou a údržbou silnic. Jak správně zaúčtuji zálohovou fakturu -(" na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB Vám účtujeme odvod do rozpočtu KÚ "). Po kolaudaci a zaměření bude provedeno vyúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poradit. Dali jsme si zhotovit od občana betlém za 2.500,- Kč. Jakou smlouvou ošetřit výdej peněz?
Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec získala možnost financování výsadby dřevin, ale celá akce je trochu zamotaná.
Výzkumný ústav pro krajinu v.v.i. získal dotaci z MZe a z této dotace hradí obci výsadbu zeleně. Jde mi o to, zda skutečně můžeme oslovit nějakou firmu, která nám výsadbu provede a my tyto práce firmě zaplatíme a poté obec vystaví fakturu na tyto práce a bude je fakturovat Výkumnému ústavu (Obec nemusí mít ŽL na tyto práce, skutečně můžeme jen tak fakturovat práce, které provádí jiná firma?)?
Dále jsme plátci DPH, ale DPH si uplatnit nemůžeme - výsadba bude prováděna v parku, ale při naší fakturaci Výkumnému ústavu DPH odvedeme.
Lze takto postupovat? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
po zaslání výkazu PAP za 3. čtvrtletí a jeho křízové kontroly máme vykázané chyby. Zařazovali jsme majetek pořízený z dotace od Regionální rady. Poněvadž ještě dotaci nemáme účtovala jsem přes dohadné položky. Část dotace byla neinvestiční a zaúčtovala jsem u PAPU účet 672 odpa 00002
položku 0005 a do orgu jsem dala IČ Regionální rady. Teď mi
to v protokolu křížových kontrol vyjelo s chybou. Chybí druhá strana, to je jasné, když dotace nedošla, ale jak to mám opravit?
Pak jsem opravovala dohadnou položku z roku 2011, kde jsem
zaúčtovala na dotaci více a účet 672 odpa 00099 položku 0005 jsem snižovala a do orgu jsem dala naše IČ. Zase mi to hlásí chybu, schází druhá strana v zaúčtování. Jak to mám také opravit ?
U ostatních chyb se snažíme domlouvat s účetními na opravách, ale nevím, zda se vše podaří, ještě hodně kontrol není ukončených, májí žluté kolečko.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková