Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Vypořádání dotací
    13. 03. 2013

    Kdy se považuje z hlediska účtování dotace za vypořádanou? Je to tehdy, když se odešle tabulka do 15.2. "Vypořádání ..." na státní fond či ministerstvo nebo je to podle data uvedeného ve smlouvě? Což může být až třeba po 3 letech od obdržení dotace. Anebo až ve chvíli, kdy je vypořádání ministerstvem schváleno? Což může trvat dalších několik měsíců a nemusí nám to být ani oznámeno. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z ÚP přes účet u ČNB
    13. 03. 2013

    Dobrý den, tak jako v loňském roce i v letošním budeme příjmat dotace z ÚP na VPP. Úřad práce nám však sdělil, že tyto dotace nám bude zasílat na účet u ČNB, který již máme zřízený, nikoliv na běžný (což se dalo čekat). Vynutili jsme si zřídit elektronické bankovnictví u ČNB, právě proto, abych si mohla tyto dotace přeposílat na náš běžný účet, ze kterého standardně posílám platy zaměstnancům. Jaké navrhujete účtování? Já bych volila tento postup: na účet ČNB přijmu dotaci 231/672, pol. 4116 a příslušné N, Z a UZ stejně jako na běžný. Teď otázka - mám si u přijetí dotace na 231 nechat stejnou analytiku jako kdybych příjmala na běžný účet? Já bych asi zvolila jinou, např. 11. Pak při poslání dotace z účtu u ČNB bych účtovala mínusem -231.11/-672 a přijetí na běžný účet klasicky 231.10/672. Lze volit tento způsob?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fondy
    12. 03. 2013

    Jak účtovat založení a čerpání fondu vodovodu a kanalizace ÚSC?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava nebo investice
    12. 03. 2013

    Do rozpočtu na rok 2013 jsme zařadili opravu lávky. Nyní jsme zjistili, že původní lávka bude zcela odstraněna a na jejím místě postavena nová o stejných rozměrech i z podobných materiálů. Domníváme se, že za těchto okolností by mohlo jít možná i o investici. Nyní připravujeme úpravu rozpočtu a potřebujeme provést případnou změnu položky. Prosíme Vás o posouzení tohoto problému.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Schválení hospodářské činnosti obce
    12. 03. 2013

    Dobrý den paní Schneiderová, zpracovala jsem podklad pro přiznání k dani z příjmů za naši obec. Protože jsme poprvé odpisovali, tak jsem si netroufla sama vypočítat daň a vše konzultovala s daňovým poradcem. Ten se pozastavil nad tím, proč naši "hospodářskou činnost" vedeme v hlavní činnosti. PŘÍJMY celkem = 1 904.777,- Kč (nájem z bytů, nebytů a pozemků = 276.791 Kč, prodej budovy a pozemků = 957.201 Kč, výnosy z přecenění pozemků = 305.637 Kč, podíl dotace účet 021+022 = 264.188 Kč, drobné příjmy za 100.960 Kč. VÝDAJE celkem = 1 742.716,- Kč (pojištění budov = 38.130 Kč, materiál na drobné opravy + udržování budov = 35.054 Kč, pořízení majetku do budov = 12.900 Kč, zůstatková hodnota z prodeje budovy = 585.150 Kč, náklady z přecenění = 258.981 Kč, zůstatková hodnota z prodeje pozemků = 372.051 Kč, odpisy z účtu 021+022 = 440.450 Kč. Naše obec nemá zastupitelstvem schválenou hospodářskou činnost, roční výnosy z této činnosti díky přecenění a podílu dotace začaly přesahovat 1 mil.Kč, a tak se ptám, bylo by vhodné předložit zastupitelům schválení hospodářské činnosti? Co vše by to obnášelo? Podle jakého zákona - předpisu by zastupitelé měli tuto činnost schválit? Museli bychom zřídit účet jen na hospodářskou činnost? Odlišovali bychom pouze analytikou? Co rozpočtová skladba? Myslím, že tak jak to teď máme nastaveno, stačilo by tuto tzv. doplňkovou činnost odlišit třeba jen ORG nebo ORJ.
    Prosím Vás o Vaše posouzení z hlediska naší malé obce (490 obyvatel), nemáme žádnou PO, zda by bylo lepší schválit hospodářskou činnost nebo to ponechat tak, jak to máme nyní. Hlavně abychom v budoucnu neměli třeba právě problém s daňovým zákonem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stan
    12. 03. 2013

    Dobrý den.
    prosím o radu jak zaúčtovat nákup stanu v hodnotě
    159 236,- Kč.
    MD 022/ D 082
    D 321/ MD ...

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bezdůvodné obohacení
    12. 03. 2013

    Dobrý den, prosíme o radu s odvodem DPH.
    Město /plátce DPH/ pronajímalo OSVČ /neplátci DPH/ nebytový prostor. Z důvodu neplacení nájemného rada města schválila výpověď k 28.2.2013. Nájemce prostor zpět nepředal a nadále jej využívá. Právní zástupce města navrhuje nájemci vystavit fakturu za měsíc březen za bezdůvodné obohacení z důvodu neoprávněného užívání NP na částku ve výši obvyklého nájemného. Máme k této částce připočítat DPH, které odvedeme FÚ? Dále prosíme o radu, zda bude účtování na účet 649.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Směnná smlouva
    12. 03. 2013

    Dobrý den,
    Moc prosím o pomoc s následujícím případem
    V roce 2008 obec uzavřela kupní smlouvu a zároveň smlouvu o správě kupní smlouvy.
    V kupní smlouvě bylo uvedeno, že obec prodává pozemek p.č. 1277/84 a 1277/85 za cenu celkem 323 850,- Kč. ZO rozhodlo, že částka bude splácena ve třech splátkách
    1. Ve výši 107 950,- Kč do 5 dnů od podpisu
    2. Ve výši 107 950,- Kč do 31.5.2009
    3. Ve výši 107 950,- Kč do 31.5.2010
    K návrhu na vklad mělo dojít až v momentě uhrazení celé kupní ceny
    Já jsem v roce 2008 zaúčtovala (chybně nemám to na přijaté záloze, že?)
    Předpis z kupní smlouvy 315/215 ve výši 323 850,- Kč
    úhradu 1. Splátky 231 2* pol.3111 § 3639/315 ve výši 107 950,- Kč
    v roce 2009 nebyla splátka zaplacena byl prodloužen termín – zůstatek k 31.12.2009 315 215 900,-
    v roce 2010 nebyla splátka zaplacena byl prodloužen termín – zůstatek k 31.12.2010 315 215 900,-
    v roce 2011 nebyla splátka zaplacena byl prodloužen termín do 31.12.2012, přeúčtovala jsem 315 na účet 469
    – zůstatek k 31.12.2011 469 215 900,-
    V roce 2012 splátka nezaplacena – zůstatek k 31.12.2012 469 215 900,-
    V roce 2013, byla 6.2.2013 sepsána směnná smlouva, kdy obec jako vlastník p.č. 1277/84 a 1277/85 v postavení prodávající XY uzavřeli kupní smlouvu o prodeji výše zmiňovaných pozemků za cenu 323 850 Kč, z nichž pan XY uhradil část ve výši 107 950,- Kč a pan XY jako vlastník pozemku PK p.č. 361 směňují tyto pozemky. Obec převádí do vlastnictví pana XY p.č. 1277/84 a 1277/85 a pan XY převádí do vlastnictví PK p.č. 361. Vzhledem k výměře vzájemně směňovaných pozemků oba účastníci sjednávají, že směna pozemků se sjednává bez jakýchkoliv finančních doplatků. Dále oba účastníci sjednávají, že podpisem směnné smlouvy zaniká kupní smlouva ze dne 3.10.2008 a zaplacená záloha ve výši 107 950,- Kč bude vrácena panu XY.
    Tak a teď jak účtovat?
    Já zaúčtovala pouze 408/231 * pol. 5192 § 3639 ve výši 107 950,- Kč
    A 408/315 ve výši 215 900,- Kč
    A teď bych měla vyřadit pozemky 1277/84 (účetní hodnota 12 976,- ) a 1277/85 (účetní hodnota 5 037,- Kč), ocenit je repr. Cenou tedy 215 900 celkem? A zařadit PK 361 ve výši 215 900,- Kč?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtové opatření
    12. 03. 2013

    1.ZO schválilo rozpočet v paragrafech a položkách. Obec nemá radu. Je možné dát schválit ZO pověření starostky k předběžnému rozpočtovému opatření a ZO je schválí na nejbliším zasedání. Jak by mělo znít usnesení.
    2. 18.12. 2012 pověřilo ZO starostku, aby provedla další RO, s tím, že bude informováno ZO na prvním zasedání r. 2013. ZO na dalším zasedání ( leden 2013 RO vzalo na vědomí). Je to správně? Nemělo být RO schváleno?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka z voleb 2014
    12. 03. 2013

    V roce 2013 nám byla zaslána dotace na volbu prezidenta ve výši 106 000,- Kč. Tuto částku mám v rozpočtu v příjmech pol. 4111 UZ 98008.
    Ve výdajích skutečných máme spotřebováno 51 000,- Kč Takže v rozpočtových výdajích
    odpa 6118 UZ 98008 a pol. dle skutečně spotřebované částky. Kam dát v rámci rozpočtu
    částku 55 000,- Kč?

    Nyní budu citovat sdělení z krajského úřadu:
    "Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhne volba prezidenta republiky. Poskytovatelem dotace určené na úhradu nezbytných výdajů spojených s konáním volby je Ministerstvo financí ČR, které určuje okruh uznatelných výdajů. Čerpání prostředků se řídí směrnicí Ministerstva financí ČR č. j. MF-78 977/2012/12-124 ze dne 3. 12. 2012.

    V souladu s výše uvedenou směrnicí musí xxxxx kraj do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí předložit MF ČR předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky.

    Údaje o čerpání dotace v rámci předběžného vyúčtování jsou jen předběžné a v některých případech se může jednat i o údaje odhadované a proto mohou být odlišné od údajů, které budete předkládat v rámci konečného vyúčtování dotace. Konečné vyúčtování dotace na volbu prezidenta republiky bude provedeno na počátku roku 2014 v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nevyčerpané finanční prostředky účelové dotace na financování výdajů spojených s volbami budete vracet až po skončení roku v rámci finančního vypořádání.

    Pokyny k provedení konečného vyúčtování dotace v rámci finančního vypořádání obdrží obce po skončení roku 2013."

    Většinou se vypořádání dotace provede ještě ke konci roku, a nespotřebovaná část dotace se odvádí na účet kraje začátkem roku 2014.

    V rozpočtu obce se potom vratka v roce odvodu (2014) uvede na odpa 6402 a pol 5364.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohoda o narovnání
    12. 03. 2013

    Město bylo v soudním sporu s dodavatelem strojů a nyní došlo k podpisu dohody o narovnání, kterou ukončují soudní spor smírem. Žalobci máme vyplatit 502.000,--. Prosím o radu, jak správně zaúčtovat tuto platbu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z příjmu PO
    12. 03. 2013

    Prosím o radu ohledně zdaňování příjmů PO, jedná se mi o nájem nebytových prostor. Ve smlouvě máme uvedeno, že nájem je splatný vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce předem na následující měsíc. To znamená, že předpis nájmů na leden/2013 je zaúčtován do prosince 2012. Mám tyto nájmy zdanit v roce 2012 nebo patří do daňového přiznání roku 2013?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pronájem koupaliště - TZ?
    12. 03. 2013

    Dobrý den, mám dva dotazy:

    1)Obec vlastní areál koupaliště, kde jsou mimo jiné i chatky, ubytovna a další stavby, vše ve špatném stavu. Obec chce celý areál pronajmout s tím, že nájemce bude do areálu investovat. Pokud nájemce provede rekonstrukci stávajících staveb, bude se jednat o TZ najatého majetku, který si on bude moci odepisovat. O co se ale jedná, pokud postaví stavby nové? Je možné, aby byly v majetku obce a nájemce si nějakým způsobem ve svém účetnictví uplatnil náklady na jejich pořízení?

    2)Předpokládám správně, že areál koupaliště (od pozemků a staveb po postele) pronajímáme vždy s DPH?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy v daňovém přiznání k dani z příjmů ÚSC
    12. 03. 2013

    Máme podané přiznání k dani z příjmů za rok 2012 za naši obec. Byla jsem kontaktována z FÚ (Mladá Boleslav), že mají pokyn vyžadovat u měst a obcí vyplnění části B v příloze č. 1 II. oddílu, tedy odpisy, protože jsou tyto odpisy zahrnuty v hospodářském výsledku na ř. 10. Moje argumentace byla že daňové odpisy neuplatňujeme, tedy neuvádíme (a účetní odpisy máme vyloučené na ř. 62). Přesto mám z FÚ pokyn tento údaj do přiznání do této části doplnit, nevím ale kam... chtěla jsem použít kolonku B b) ř.12 (účetní odpisy.....), ale zjistila jsem, že tato kolonka se vztahuje ke speciálním případům odepisování nehm.majetku před r.2004 a drobného majetku, bojím se že když tam vypíšu odpisy (obrat účtu 551), bude to vlastně špatně.... Předem děkuji za Vaše stanovistko.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej materiálu, rozpočet + pol. 8901
    11. 03. 2013

    Přeji dobrý den, předem se omlouvám za dotazy, ale nevím si rady.
    1. Máme na ú. 112 materiál za 46 128,- Kč, který byl pořízen v letech, když obec nebyla plátcem DPH na výstavbu vodní nádrže. Tento materiál nebyl spotřebován.
    Nyní ZO rozhodlo o prodeji tohoto materiálu za cenu 71 600,- Kč, již jsme plátci DPH. Prosím o celý předpis účtování, budeme prodávat s DPH?
    2. K 31.12.2012 bylo na položce 8901: + 124 287,- Kč.
    Rozpočet na rok 2013: P: 6 750, V: 5 120, pol. 8115: - 1630. Nyní si nejsem jistá, zda je to správně, protože jsem neudělala rozpočet na pol. 8901 (cizí peníze). Ve FIN 2-12 je v rozpočtu na pol. 8901 nula a ve výsledku od počátku roku na položce 8901 částka s minusem, kterou dorovnává pol. 8115. Výsledek od počátku roku je správně, ale co rozpočet?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu