Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz týkající se vymáhání dluhu na pohledávkách , které mají už bývalí klienti u úřadu městského obvodu, odboru sociálních věcí na sociálních dávkách .Uvedenou agendu jsem převzala od kolegyně a po prostudování spisů jsem zjistila, že je zde hodně tzv.“mrtvých spisů“, a ráda bych je chtěla správně ukončit a založit do archívu. U některých dlužníků je navedena exekuce , v malé míře probíhají i platby od klientů, kteří měli sepsanou dohodu o splátkách , ale je zde i řada dlužníků , po kterých se z nějakých důvodů (neúplné právní spisy, bezdomovství, úmrtí – pohledávka nebyla uplatněna v dědickém řízení atd. ) dluh nevymáhal . Rozhodnutí ve spisech jsou stará více než 10 let. Jedná se o pohledávky, kde je malá možnost vymožení, jeví se jako nedobytné. Ráda bych věděla:
- zda mohu spis ukončit pro dobu jeho promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv , jaká je doba promlčení u pohledávek?
- jakým způsobem mohu uvedené spisy ukončit –„ Rozhodnutím“ nebo „Protokolem „ . Jaká by měla být forma znění, abychom nebyli napadeni , že jsme nepostupovali správně po právní stránce? .
- jak odepsat výše částky dluhů z inventarizačních soupisů, kde dát požadavek na jejich odpis.
Děkuji za odpovědi.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
DSO obdrželo od obcí příspěvek na investici (r.2011). Došlo k vyúčtování akce a obdržení dotace. DSO provádí vyúčtování přípěvku a vrací část příspěvků obcím. Je správné toto zaúčtování?
1. příjem od obcí (r.2011) 231/349 100,00
2. příjem dotace (r.2012) 231/403 75,00
3. vratka obcím 349/231 75,00
4. proúčtování rozdílu 349/672 25,00
Jak zaúčtuje tuto vratku obec? (Majetek bude převeden po
5-ti letech na obce)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o pomoc, vodárny nám účtují osazení vodoměrných soustav např. v hodnotě 33000,- včetně vodovodní šachty, jiné soustavy bez šachty v hodnotě od 6000,--10000,- a vodovodní přípojky v hodnotě do 5000. Přípojky dávám na účet 042 a pak na 021. Samostatně vodoměry nám účtují na konci roku. Ty jsem dávala do spotřeby materiálu.
Nevím si rady s vodoměrnými soustavami. Vždy je to v PDP buď 14% nebo 20% podle toho, kde stavbu dělají. Mám tomu rozumnět tak, jestliže je to stavební práce účtuje se na účet 042?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
budujeme nový areál sběrného dvora od roku 2009. Obdželi jsme v letošním roce inv.dotaci ze SFŽP, smlouva byla podepsaná rovněž letos: rozděleno na 5% dotace SFŽP - SR a 85% EU Fond soudržnosti. 10% je spoluúčast.
Faktury od dodavatele, jež všechny platím letos, rozdělím na procenta, přiřadím ÚZNZdr a zaúčtuji. Poskytli nám však i dotaci na výdaje, které jsme měli v předchozích letech-uznali je později (projekt, poradenská činnost).
1) Jak zaúčtuji tuto část dotace, když už proti ni nemám výdaje, dám ji v rozpočtu do příjmu samostatně a označím ÚZN i Zdr a na výdaje v minulých letech dopíšu jen propiskou ÚZ, nevadí to kontrole z FÚ?
2) Jakou klasifikaci kvůli odpisům přiřadím k
- areálu sběrného dvora (asi účet 021 jako stavba - obsahuje plochu, komunikaci, oplocení, zabezpeč.systém, terénní úpravy)
- zděný sklad nebezpečného odpadu
- skladovací hala (plechová + plast) se základem
- buňka, kde sedí obsluha (plast + dřevo) - zde nevím jestli se jedná o stavbu, je na pevném podkladu, ale dá se přemístit
- nákladní váha na vážení vozidel s odpadem (je v zemi, elektronicky propojená do buňky, kde obsluha dvora váží tato vozidla s odpadem) - rovněž nevím, jestli se jedná o stavbu, když je to pevně zabudované v komunikaci nebo o nějaké zařízení.
Velmi děkuji za pomoc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2011 jsem zaúčtovala na 052 poskytnuté zálohy ČEZu na přeložení elektrického vedení v souvislosti s budováním chodníků v obci jako zálohu na pořízení DM ve výši 500 tis. Kč. Nyní poslali vyúčtovací fakturu, ze které jsem zjistila, že do vyúčtování ČEZ započítal ještě navíc částku 35 tis. Kč, kterou obec zaplatila už v roce 2009, ovšem zaúčtovala jako provozní náklad (tenkrát účet 420 Služby a RS 3639-5169), protože starosta nesdělil účetní, že se jedná o začínající investiční akci. Částka 35 tis. Kč mi teď chybí na účtu 052. Nevím jak toto opravit, abych mohla zaúčtovat konečnou fakturu a zálohy vypořádat. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce naše obec uhradí poslední splátku úvěru od SFRB, který použila na modernizaci domu v majetku obce. Po ukončení splácení zůstane na účtu 419 zůstatek, který vznikl patrně chybným účtování v předchozích letech, účty 236 a 452 budou nulové. Jaký účet mám použít pro vynulování účtu 419 ?
Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat zaplacenou dopravu pro dospělé i pro děti na zájezd a navíc zaplacené vstupné pro děti např. do muzea. Nemáme žádný sociální fond, vše platí obec.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Některým nájemníkům bytů vznikly přeplatky z vyúčtování služeb v bytech, zároveň však jsou dlužníky za polatek za komunální odpad (pol. 1340). Mohl by se přeplatek z vyúčtování použít k úhradě polatku za KO zápočtem? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec provozuje kotelnu s níž vytápí několik budov. Teď proběhla oprava jednoho kotle a dle číselníku CZ-CPA (oprava průmyslového kotle(33.12.14)) by zde nebyl uplatňován režim PDP. Je to tak správně? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně rozvahy příspěvkové organizace (PO) zřízené obcí a konkrétně k položce C.III. Výsledek hospodaření. PO skončila za rok 2011 ziskem ve výši 1075,- Kč. V rozvaze k 31.12.2011 je tento stav uveden ve sloupci 1 na účtu 493. Jak má vypadat rozvaha PO k 30.6.2012, když již došlo ke schválení HV zřizovatelem s rozhodnutím o převodu do rezervního fondu?
Mají být na účtech 493, 431 a 432 ve sloupci minulé období nějaké hodnoty, nebo tím, že přes uzavření a otevření úč.knih došlo k převodu HV k 1.1.2012 z účtu 493 na 431 a převodem do rezervního fondu z účtu 431 na 413, neměl by sloupec minulé období obsahovat k 30.6. 2012 žádné hodnoty?
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U investiční dotace vlastní příspěvkové organizaci jsem měl za to, že předpis při schválení dotace je 401/349, nicméně v rámci PAP je kód u typu změny 918 vykřížkovaný – má se tedy použít kód 920 v tomto případě? A když pak dotaci vypořádají a nějakou částku vrátí, tak zde bude u účtu 401 typ změny 968 (zkrácené účtování 231/401)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela fakturu za dodávku plachty na pískoviště v ceně 2 400 Kč a infotabule v ceně 4 080 Kč, na faktuře je uvedená i montáž 1 361 Kč a doprava 2 400 Kč.
Plachtu i infotabuli chci zaúčtovat na 028, ale nevím jestli mám navýšit i o cenu montáže a dopravy a rozpočítat to.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na účtování investičních transferů. Úplně mi to není jasné. Dostali jsme asi před měsícem Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP (s podporou ERDF) na Protipovodňová opatření. Do podrozvahy jsem zatím nic nedávala a protože už proběhlo výběrové řízení tak víme, že skutečná výše podpory bude vzhledem k celkové ceně díla o dost nižší. Mám to dát do podrozvahy i přesto, že vím, že to nebude odpovídat skutečnosti nebo počkat až na Smlouvu o poskytnutí dotace, kde by měla být výše dotace již přesně stanovena. A ještě bych se chtěla zeptat, zda se vypořádáním dotace (a vyřazením z podrozvahy) myslí poslední obdržená záloha na dotaci nebo platba. V rámci této akce jsme již loni platili 12.000,- za zpracování žádosti, jedná se o uznatelný výdaj. V té době jsem to účtovala na 518. Je mi jasné, že už to neopravím, ale asi bych tu částku měla převést letos na účet 042, aby se mi dostala do investice, jen nevím jakým způsobem. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila vysavač, na faktuře je uvedený vysavač, filtr 1 balení = 4 ks a recyklační poplatek. Nejsem si jistá, zda všechny tyto položky jsou náklady související a v jaké ceně vysavač zařadit do majetku. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jakým způsobem proúčtovat část investice ve vl.režii s použitím rozpočtové skladby (bude dotace). Našla jsem podobný příklad v dotaze z 4.1.2011.., jen se již nepoužívá účet 624 - prosím o kontrolu:
vl.práce ohodnocené firmou 40 285,- Kč - zaúčtuji
231 3421-2119/231 3421-6121 a dále 042/506?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková