Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec v dubnu podepsala dohodu o poskytnutí dotace na modernizaci a vybavení ZŠ a MŠ (PO).
Celková cena včetně DPH je 111.000,- (neinvestiční dotace - ani jeden kus nábytku nepřesahuje částku 40.000,- Kč).
Dotace, která přijde na účet v roce 2012 je 83.250,- Kč (66.600 EU, 16.650 z národních zdrojů).
Chtěla bych se zeptat na účtování.
1)
RO: na straně příjmů:
+ 16.650,- Kč na položku 4113, ÚZ 89017, NZ 27 1
+ 66.600,- Kč na položku 4113, ÚZ 89018, NZ 27 5;
na straně výdajů:
+ 111.000,- Kč na 3113/5137, zbytek - snížení výdajů bude vyrovnána položku 8115.
Chtěla bych se zeptat, jestli se udává na straně výdajů
UZ a NZ??
2)
Proplacení faktury:
Fakturu jsem účtovala klasicky
Předpis: 111.000,- 558/321
Úhrada: 111.000,- 321/231 3113/5137,
opět bych se chtěla zeptat, jestli nemám částku
nějak rozúčtovat pod ÚZ nástroj, zdroj??
Do majetku jsem zadávala každou položku z faktury
zvlášť (položky jsou v rozmezí od 4.000 do 25.000)
a to na účet 028/088 - je to tak správně??
3)
Předpis dotace a příjem dotace:
Tím si nejsem vůbec jistá - našla jsem nějaké příklady,
kde se účtuje na podrozvahu, ale to se týká jen případů,
kdy dotace přijde až následující rok, jestli se nemýlím??
Stačí udělat klasicky předpis:
83.250,- 346/672
Příjem dotace od SZIF: 231/346 pol. 4113 + UZ a NZ???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec se přihlásila do výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na soubor nemovitostí (budova +pozemky) a musela zaplatit jistotu (kauci) ve výši 26.000,-Kč. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 523,000,- Kč jako jeden celek.
Prosím o radu jak zaúčtovat kauci a v případě, že by obec nemovitosti získala v jaké ceně zaúčtovat pozemky a budovu do majetku obce. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu:
1) Město xxxxx nám fakturuje na základě smlouvy o partnerství k projektu "Technické centrum ORP" úhradu provozních nákladu ve výši našeho ročního podílu. Část těchto poplatků pokrývá i tvorbu, správu a údržbu Jednotné digitální technické mapy Východních Čech a dále má naše obec v rámci smlouvy nárok na technickou pomoc.
Účtuji 572/321 a 321/231 (par. ????, pol. 5321)?
2) Při předauditu nám bylo auditorkami nařízeno přeúčtovat náklady na zřízení výdejních okének v jedné naší obecní budově na technické zhodnocení budovy.
Je pravda, že v budově původně žádná okna nebyla, ale hodnota materiálu na uvedené činní cca 5000,- Kč a práci dělali místní dobrovolní hasiči zadarmo = jaký je na toto Váš názor?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec uzavřela s Mikroregionem smlouvu o zhotovení 1 ks dřevěného odpočivadla. Poslali jsme Mikroregionu finanční podíl na odpočivadlo, který jsem zaúčtovala 373/231 3745 5229. Nyní jsme obdrželi zápis o předání akce, ale odpočivadlo bude mít 3 roky v majetku Mikroregion. Prosím o radu, jak nyní účtovat, zda dát do podrozvahy a to celou částku(jaká je uvedena na předávacím protokolu?). S touto stavbou souvisí i zpevnění povrchu pod odpočivadlo, které jsme hradili sami. Prosím, jak účtovat, jedná se o obrubníky a zámkovou dlažbu v hodnotě 6500 Kč. Mám zavést do majetku, když odpočivadlo ještě v našem majetku není? Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
V roce 2011 jsem špatně zaúčtovala předpis daně z příjmů - 591 10/384 10 ve výši 57 000,- Kč. Skutečná daň činí 225 000,- Kč. Prosím, jak opravit v roce 2012 ?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos jsme měli konkurz na novou p. ředitelku do MŠ, stará p. ředitelka má dle zákona dostat náhradu platu.Celková částka i s odvody činí 40.tis., tuto částku jsme přeposlali na účet MŠ, prosíme jak zaúčtovat? Děkujeme za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak mám zaúčtovat přijaté faktury na rozšíření obecního úřadu na který paragraf a položku by se nejvíce hodilo, budeme mít poskytnutou dotaci. Tedy i předpis jaký použít? Dotace už nám přišla ve výši 75 %, tedy i tuto přijatou dotaci jak zaúčtovat. Zda mám tyto částky ve výdajích dát na technické zhodnocení zvlášt na inventární kartu nebo zhodnotit stávající částku majetku a začít odpisovat. Mohu tedy až na konci roku zohledit celkovou částku a dát do majetku nebo jak? Celková částka dotace bude 2 500 000 Kč. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
Na Vašich stránkách jsem našla, že OE se účtuje na 501. I já ho tak účtuji a s krajem jsme kvůli tomu neměla nikdy problém. V naší příspěvkové organizaci ho účetní dává na 558. Vychází z metodiky firmy Verlag Dashöfer. Můžeme v nějakém zákoně nebo výkladu najít co z toho je správně? Děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše PO si pořídila výzdobu (obrazy) do foyer. Náklady na pořízení činil jednak vlastní nákup materiálu, dále náklady hrazené mladým umělcům (materiál, jízdné apod.) a dále úhrada za návrh, na který je sepsána licenční smlouva (zhruba 1/4 celk. nákladů). Tato smlouva je sepsána mezi autorem a PO, přičemž je zde uvedeno, že vlastnické právo k dílu přechází na město. PO má majetek od zřizovatele ve výpůjčce a zakoupený mjaetek je převáděn zřizovateli. Mohou být všekeré náklady účtovány jako pořízení uměleckého díla - 6127, nebo by měla být licence účtována zvlášť - 6112, zvlášť materiál apod.? Děkujeme za informaci.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz
1. Budova ZŠ (zařazená v inv. knihách od 1.1 1921) – v hodnotě 778 378,- Kč
– udělané oprávky (k 31.12.2011) 40 % - odpis do roku 2071.
2. Budova OÚ (přístavba školy zařazená od 1.1.1994) – v hodnotě 1 835 538,- Kč
– udělané oprávky (k 31.12.2011) rozpis na 80 let odpis do roku 2074.
Budova ZŠ i OÚ mají jedno číslo popisné.
Obě budovy máme spojit pod 1 inventární číslo – budova ZŠ (z důvodu investiční dotace na jedno číslo popisné)
Prosíme o radu, zda můžeme obě budovy spojit pod jedno inv. číslo a udělat nové účetní odpisy:
1. Sečtu - pořizovací ceny 778 378,- Kč + 1 835 538,- Kč = 2 613 916,- Kč (tj. nová pořizovací cena),
z toho 5% - 130 695,- Kč (zbytková cena).
2. Sečtu oprávky účetní k 30.6.2012 (obě karty).
3. Odečtu měsíční účetní odpisy 1-6/2012 (obě karty) – opravný doklad.
4. Udělám nové měsíční účetní odpisy od 1.1.2012.
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k PDP. Máme budovu školy v majetku, odepisujeme a naší příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ pronajímáme za 1,- Kč ročně. Chceme do budovy instalovat zabezpečovací systém, který bude do 40 tis.Kč včetně DPH. Firmě jsme dali potvrzení, že budovu používáme výlučně pro veřejnou správu, že nechceme uplatňovat PDP. Je to správný postup? Co je větší chyba, použít PDP anebo zaúčtovat doklad s vyčísleným DPH?
Předem moc děkuji za zodpovězení dotazu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o radu ohledně účtování: v majetku vedeno hasičské auto v hodnotě 48300,- odepsáno zůstatková hodnota 483,-. Toto auto se prodalo v hodnotě 60000,- a koupilo se nové v hodnotě 40000,- + 10000,- stál přepis auta. Prosím o všechny účetní případy, které vzniknou. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá nebytový prostor jako prodejnu potravin a pronajímatelka podala výpověď z důvodu ztrátového hospodaření. Do výběrového řízení se přihlásila pouze 1 firma, která požaduje příspěvek na dotování provozu (vyrovnání provozní ztráty) prodejny potravin ve výši 80 tis. Kč/rok. Na jednání zastupitelstva se bude tento příspěvek projednávat, jelikož obec má zájem o zachování prodejny potravin. Prosíme o radu, jak tento příspěvek zaúčtovat a jakou zvolit formu smlouvy. (Finanční příspěvek s vyúčtováním - jaké vyúčtování požadovat po firmě?Vyúčtování provozní ztráty? - jak jsme schopni zkontrolovat?) Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zatepluje vlastní PO MŠ. Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření PO MŠ s tím, že částka 50 tis. bude převedena do rezervního fondu PO MŠ s tím, že bude použita na opravu střechy (je to TZ v rámci zatepleni). Prosím o to, jak mám zaúčtovat příjem.
1) Když částku přefakturuji, snížím tím o minus pol. 6121 a následně dopad na snížení účtu 021, odpisy,..
2) Když vyfakturuji inv. příspěvek na TZ PO MŠ - pak nevím, jak zaúčtovat příjem.
3) ještě mohu požádat o vrácení části VH z RF PO MŠ dle schválení ZO.
Prosím o odpověď, jestli mám částku PO MŠ vykakturovat a jak ji v příjmu zaúčtova.
Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdržela jsem avízo,že cituji: "Mikroregion Šumava-západ Vám poukázal na Váš účet dotaci z PSOV PK 2012 na projekt Šumavské stezky". Když zaúčtuji MD 231/pol.2321//D 672,tak mi volají z kraje, že mám účtovat na MD 231/pol.2324//D 346 a obráceně. Prosím,jak je to tedy skutečně správně?Děkuji za Váš čas a ochotu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková