Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Společenství vlastníků - zálohy a vyúčtování
    06. 09. 2012

    Obec je od 1.1.2011 členem společ. vlastníků (v obci jsou 2 panelové domy, v nichž převážná část bytů je již v osobním vlastnictví, část je původního majitele a část (5 bytů) vlastní obec). Měsíčně hradí obec jednou částkou určenou výši financí na účet společenství vlastníků, kdy
    I. část jde na zálohy vodného, el., apod., které podléhají vyúčtování, II. část je určena na opravy bytového fondu (20,- Kč/1m2 bytové jednotky) a III. část je určena na správu bytů (150,- Kč/1 byt.jednotku), která se nevyúčtovává. Do dnešního dne jsem účtovala zálohy od nájemníků přes předpis na účet 602/311+ příjem 231/311 a platbu na společ.vlast. jsem dávala celou na účet 549/231 3612-5192. Nyní mám první vyúčtování (prozatím jsem zaúčtovala přeplatky -549 MD) a došlo mi, že je vše špatně a musím nějakým způsobem opravit i loňský rok a srovnat účet bytového fondu (asi 469) tak, abych na něm měla prostředky na opravy od 1.1.2011 počínaje…
    Prosím o radu, jak účtovat jednotlivé části a jakým způsobem provést opravu loňského roku, který ovlivnil výsledek hospodaření...

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH u prodeje pozemků na stavební parcely
    06. 09. 2012

    Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nenašla odpověď pro případ, kdy obec prodává pozemky, na kterých provedla investice do inženýrských sítí. Tyto pozemky se chystá prodat občanům za cenu, která nepřevýší vložené výdaje na zasíťování.
    Dotaz zní: Může obec tento prodej považovat za svoje poslání, když účelem je např. přilákat do obce mladé rodiny s dětmi a zlepšit podmínky bydlení stávajících obyvatel? Obec toto neprovádí za účelem zisku. Lze pak tuto činnost účtovat bez DPH jak na vstupu, tak na výstupu?

    Napadá mě podobnost s účtováním výběru parkovného z parkovacích automatů, které byly zřízeny za účelem regulace dopravy ve městě, nikoliv za účelem zisku, kdy tento případ obec ošetří směrnicí a účtuje bez DPH. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úplata za možnost pohřbívání
    06. 09. 2012

    V naší obci máme hřbitov. Okolní obce jsou povinny za zajišťování možnosti provozování veřejného pohřebiště hradit naší obci smluvní úplatu v rozsahu a způsobem dle uzavřené dohody (viz Dohoda Sazovice 2005) - sousední obec platí příspěvek, protože je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště. Děje se tak jednou za 2-3 roky tím, že se všechny zúčastněné obce spolupodílejí na určité akci ke zvelebení hřbitova. Prostě starostové se dohodnou na tom, že něco společně zrealizují, tím myslím finančně, a bude se to brát jako úplata za možnost pohřbívání. Takže jeden rok je to akce za 400 tis. s tím, že se jedná o úplatu za dva roky předcházející, další rok se dohodnou na něčem malém, co je úplatou za jeden rok, aktuální, atd.

    Letos se částečně prováděla oprava plotu a částečně se budoval chodník a parkoviště. Obce nám na tuto akci přispějí, dle smlouvy se bude od obcí jednat o úplatu za možnost pohřbívání za roky 2010-2012. Takže se uzavřely opět dodatky k dohodám, kde se uvedla předpokládaná částka za opravy a budování, že se potom dle skutečnosti přefakturuje. Po provedení prací jsem skutečnost přefakturovala jednotlivým obcím, a to jako úplatu za roky 2010-2012.
    Jak se dívat na tuto jejich úplatu z hlediska vybudovaného majetku? Nemyslím si, že by se mělo jednat o dotaci, ale raději se ptám. Účtovat příjem – „úplatu od obcí“ se bude na položku 4121 a 4221, ale odpisy chodníku a parkoviště to neovlivní, myslím tím, zda tuto úplatu nebrat jako transfér?

    Ještě upřesňuji. Já bych tedy účtovala předpis úplaty od obce 348 MD / 672 D, úhradu 231, položka 4121 a 4221 MD / 348 D. Odpisy majetku by tyto úplaty neměly ovlivnit. Je to správně?

    Vím, že smlouva je postavena špatně, že by se úplaty měly časově rozlišovat, ale bohužel starostové se dokázali domluvit jedině na této variantě. Bohužel praxe je často jiná než to, co by si přáli účetní. Časově rozlišovat takovou úplatu, jejíž výši a období, za jaké bude nevím, prostě neumím.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zakoupení pozemku z restitučního nároku
    06. 09. 2012

    Město užívá na základě nájemní smlouvy pozemek od PFČR po dobu kratší než 3 roky. Zmíněný pozemek je nyní v nabídce k prodeji a město má o něj velký zájem. Přednost ale mají jen držitelé restitučních nároků. Město musí mít na nákup pozemku alespoň 50% ceny v restitučním nároku, aby mělo jistotu, že pozemek získá. Byl tedy zakoupen restituční nárok za 120.400,-- Kč, ale PF vydá městu pozemek v hodnotě 30.100,-- Kč. Zbylou část pozemku město zakoupí přímo od PFČR již ze svých prostředků za dalších 30.100,-- Kč.

    navrhujeme toto účtování:

    MD 469/Dal 231 pol.6130 – nákup rest.nároku za 120.400,-
    MD 042/Dal 231 pol. 6130 – nákup zbylé části pozemku od PFČR za 30.100,-- Kč
    MD 031/Dal 042 – vklad části pozemku do katastru nemovitostí za 30.100,-- Kč
    MD 031/Dal 469 – vklad části pozemku z rest.nároku do katastru nemovitostí za 30.100,-- Kč
    MD 5xx/Dal 469 = 120.400 – 30.100 = 90.300,-- Kč – proúčtování rozdílu mezi rest.nárokem a cenou pozemku do nákladů ??? Je to možné takto účtovat? Nebo jak jinak postupovat?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond - rozpočet
    06. 09. 2012

    Dobrý den, žádám o radu jak vytvořit rozpočtové opatření na sociální fond. Máme zvláštní účet 236 030 ,ale nevíme jako pol a par. u něj použít.40000kč jsme dostaly vratku ze společného sociálního fondu, měsíčně tam dáváme příspěvek z hrubých mezd (3300)+ splátky půjček(2000). Jak zaúčtovat tyhle věci v účetnictví jaké použít položky a paragrafy. A potom ještě jak zaúčtovat výběry , které se nás týkají a to jsou příspěvky na dovolené ( vyplacené ve výplatě, a pěněžní dar za jubilea taktéž vyplacený ve výplatě. Je to pro nás novinka, celou dobu účtujeme v hospodářské činnosti a najednou chtějí po nás rozpočtování na tenhle sociální fond , který jsme zřídily. Děkuji moc za odpovědi. V dotazech jsem již něco našla ,ale vše je starého data a tak nevím jestli je možno účtování ještě použít.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Energie
    06. 09. 2012

    Jak zaúčtovat, jak DPH a jaká RS.

    1. Obec (plátce DPH) platí zálohy elektřiny za obchod, který pronajímá neplátci DPH.Vyúčtování je 1 x ročně v srpnu a obchod zaplatí celou částku, co je na faktuře.Na jakou položku dát příjem za elektřinu?
    2.Obec platí zálohy elektřiny za obecní úřad a ve stejné budově je dílna pronajímaná neplátci DPH, kde jsou odpočtové hodiny. Vyúčtování je 1 x ročně na společné fa. Podle stavu na hodinách zaplatí dílna spotřebu elektřiny. Cena je určena : celková spotřeba / kWh. Jak zaúčtovat přijem za spotřebovanou elektřinu ?
    Nikde neuplatňuji odpočet DPH.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zahradní domek
    06. 09. 2012

    Jak mám zaúčtovat pořízení zahradního domku. Naše obec zakoupila v OBI pro MŠ malý zahr.domek ( asi 2m x 2m) pro ukládání hraček a drob.nářadí. Domek se musel sestavit, natřít, pokrýt střeš.krytinou a další jiné drobné úpravy. Celková cena asi 35 000,- Kč. Mám zaúčtováno SÚ 042/pol.6121, ale teď si nejsem jistá, jestli se opravdu jedná o stavbu nebo jenom o drobný majetek SÚ 028.Domek je umístěn na dětském hřišti, vloni jsme tam pořizovali hrací prvky, které jsme účtovali SÚ 022,028. Pokud se opravdu jedná o stavbu, jaký bude kód kategorizace při odpisování.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Půjčka
    06. 09. 2012

    Dobrý den, DSO realizuje investiční akci. Na tuto akci si půjčil od jiné obce, která do DSO patří. Tuto půjčku jsem zaúčtovala 231 30 8123/452 00. Příští rok se tato akce dokončí. Po přijetí dotace část půjčených prostředků budeme obci vracet a část by měla být příspěvek na investiční akci. Bohužel nevím, kolik se budeme vracet a kolik bude příspěvek. Potřebovala bych poradit, jak to zaúčtovat. Mám fiktivně vrátit celou částku a zaúčtovat příspěvek? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování strojního zametání
    06. 09. 2012

    Zemědělec znečistil obec při sekání kukuřice. Obec nechala po dohodě se zemědělcem toto uklidit strojním zametačem s tím, že zemědělec to uhradí. Obec obdržela fakturu od firmy která obec zametala, fa uhradí a přefakturuje tuto částku zemědělci, aby nám to zaplatil.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Znalecký posudek
    06. 09. 2012

    V jakých případech se zvyšuje cena pozemku nebo cena samost.movité věci o částku, kterou jsem uhradili za znalecký posudek ?


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • krátkodobé úvěry -chyba
    06. 09. 2012

    Prosím o pomoc, na účtě 281 Krátkodobé úvěry je zůstatek
    z minulých let. Závazek vlastně vznikl tím, že účetní zaúčtovala na tento účet závazek, který vlastně úvěrem nebyl.
    Z bankovního účtu si banka strhla úroky z úvěru v částce cca 22000.Vznikl tam minusový zůstatek. Účetní tam odeslala 24 000 a zůstatek srovnala, částku 22000 zaúčtovala 231 MD
    281 D a od té doby tam visí a nevím, je to zúčtovat. Zatím mně nikdo neporadil Nevím, zda jsem problém dostatečně popsala, když tak ještě podrobněji rozepíšu. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PDP - účtování nadměrného odpočtu
    05. 09. 2012

    Dobrý den, prosím o radu jak správně zaúčtovat příjem nadměrného odpočtu od FÚ a PDP na položce 8901.
    Za 2.Q máme nadměrný odpočet 18787,- Kč a na pol. 8901 částku 190681,- (souhlasí s řádkem 10 v DP).
    Zaúčtovala jsem:
    343 40 MD -18787,- Kč
    231 10 pol. 8901 D 190681,- Kč
    231 10 6399 5362 D -209648,- Kč
    Dostala jsem se do problému v rozpočtu. Na §6399 pol.5362 mám částku v mínusu a nevím co s tím. Prosím o pomoc.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doba odpisu
    05. 09. 2012

    Technicky jsme zhodnotili majetek, tudíž se mi prodlouží životnost. Kdy mám prodloužit dobu odpisu? Zkoušela jsem v měsíci,kdy zvyšuji PC o technic.zhodnocení, ale program by mi přepočítal odpisy od začátku roku (což si myslím,že je špatně). }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájemné z bytů placené srážkou ze mzdy
    05. 09. 2012

    Dobrý den, potřebovala bych poradit. Od letošního roku má náš ÚSC zřízen pouze jeden účet (na příjmy a výdaje). Pronajímáme obecní byty našim zaměstnancům. Nájem jim dle dohody o srážkách srážíme ze mzdy. Dříve jsme srážku zasílali z výdajového účtu na příjmový, tím jsme měli obraty a mohli ve výdajovém účtu účtovat na položku 5011 a v příjmovém účtu na položku 2132. Jak máme proúčtovat, když nyní máme pouze jeden účet na příjmy a výdaje? Myslím, že by byla hloupost dávat příkaz, aby se mi částka z účtu odečetla a zase přičetla. Můžu na položky a paragrafy proúčtovat i když nemám pohyb na účtu? U zápočtu došlých a vydaných faktur jsem se kdysi u vás dočetla, že to nejde. Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování mezi ZBÚ a BÚ
    05. 09. 2012

    Dobrý den,prosím o pomoc se zaúčtováním následujícího případu.Vím,že na podobný dotaz jste odpovídala již 22.6.t.r.,ale v mém případě se jedná o účtování minulých let.Nevím si s tím moc rady.
    Dotaz zní:
    realizujeme investiční akci s dotací ROP,podmínkou je hrazení faktur ze zvláštního účtu.Akci realizujeme v letošním roce,dvě platby jsme však již uhradili v letech 2009 a ve 2011, v té době jsme neměli ještě zřízený zvláštní účet (nevěděli jsme,že dotaci dostaneme)a tak byly faktury zaplaceny ze ZBÚ.
    Provedená úhrada a zaúčtování v roce 2009 :
    042 10 MD/321 D
    231 30 6171 6121 D/321 MD
    211 100 MD/901 00 D
    tuto fakturu mám tedy na 042

    Provedená úhrada a zaúčtování v roce 2011:
    518 300 MD/321 100 D
    231 100 6171 5169 D/321 100 MD
    Manažer mi poradil,že je možné toto opravit tím,si peníze převedu mezi účty.
    Zaúčtovala jsem v srpnu 2012:
    262 100 MD/231 100 6330 5345 D převod ze ZBÚ na BÚ,aby bylo možno vrátit peníze z BÚ zpět na ZBÚ
    231 110 pol.4134 MD/262 100 zaúčtování příjmu na BÚ
    Můj dotaz zní jak zaúčtuji zpět z BÚ na ZBÚ u BÚ i ZBÚ?
    A jak dostanu fakturu z roku 2011 účtovanou na položku 5169 na nedokončenou investici 042.Je mi jasné,že N+Z a org.kterou si faktury značím v letošním roce na ty faktury z minulých let již nedostanu.
    Zamotala jsem se do toho a nevím si s tím rady a potřebuji to zaúčtovat ještě do srpna.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu