Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu, jak zaúčtovat nákup a prodej turistických známek při nákupní ceně 4200 Kč (21 Kč/ks), které jsme nakoupili dobírkou a platili přes pokladnu. Část známek zůstává na obci na skladě a část se průběžně prodává přes pokladnu za cenu 30 Kč. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Na studnu ze 14.stol.(nádvoří hradu) byla namontována plně funkční replika středověk. rumpálu (dřevo+kov). Studna není samostatně zařazená, je v PC ceně hradu. Je možné zařadit studnu včetně rumálu na účet 021 v ceně dané repliky?
Lze považovat repliky (i když nemají kulturní hodnotu) za kulturní ředměty (mimo staveb) a účtovat na účet 032 (např. repliky zbraní, laboratoř z 15 stol. vč.dobového nábytku, kanon aj.) nebo účtovat na 028, 022 dle ceny? Pořídili jsme dobové kostýmy vč. figurín, je správné zaúčtování - kostýmy na 032 a figuríny (15000Kč/ks) účet 028. Vše je umístěno jako expozice na hradě. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme budovu v účetní hodnotě 1.035.000,-Kč. Část této budovy (přístavek na uhlí) bude odprodána. Zjištěný odhad přístavku je 69.000,-Kč. Musíme udělat odhad celé budovy a pak rozdělit poměrem?? O jaký se bude jednat odhad celé budovy?
Ještě bych vás chtěla požádat o radu jak toto vše zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsem zařadila na 021 - 27 ks el. přípojek na výstavbu 27 nových RD (1 ks za 12500,-)a začala odpisovat (oprávky za 1 ks 147,- Kč). Přípojky by se měly postupně prodávat stavebníkům.
Nyní jsem se dověděla, že to nebyla cena za přípojku, ale závazek provozovatele DS připojit ke své distribuční soustavě zařízení žadatele pro odběr elektřiny a zajistit rezervovaný příkon, takže služba. Jakým způsobem mám el. přípojky vyřadit a zařadit na službu? Dá se s tím ještě něco dělat? Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostala jsem od starosty rozhodnutí o zřízení zástavního práva na pozemek společnosti, která ve správním řízení dostala pokutu 100 000,-Kč (rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci 16.7.2012, ale ke mě se nedostalo). Bohužel společnost nezaplatila a obec tak přistoupila ke zřízení zástavního práva ve výši pokuty na pozemek zmíněné společnosti , který se nachází v katastru obce a KÚ toto zástavní právo zaknihoval. Protože jsem neměla rozhodnutí o pokutě, předpis jsem neudělala, nevím, zda bych jej měla udělat dodatečně, nebo zástavní právo za účtovat rovnou na podrozvahu na účet 947 (948).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme nezaúčtovali spotřebu energií dle nové metodiky tedy:
Spotřebu roku 2009 na účet 406
Spotřebu roku 2010 na účet 502
Celou částku faktury na účet 321
Zaúčtovali jsme celou částku vyúčtovací faktury 502/321 a neúčtovali dohadnou položku. Stejně tak v roce 2011. Audit nám toto napadl. Letos chceme dát vše do souladu. Dohodli jsme se s dodavateli energií, že nám budou dělat vyúčtování 2x ročně (k 31.5. a k 31.12.). Nevím však, jak máme zaúčtovat vyúčtovací fakturu za období 6/2011-5/2012. Navrhovala jsem toto:
Spotřebu roku 2011 na účet 408 (je to více jak 260 tis.Kč)
Spotřebu roku 2012 na účet 502
Celou částku faktury na účet 321
Kraj nám však doporučil zaúčtovat celou tuto fakturu na 502 a vůbec nepoužít 408, k 31.12. doúčtovat buď dohadnou položku za období 6-12/2012 nebo skutečnou spotřebu za toto období. Dle jejich názoru to není oprava minulých období. Mám ale obavu z toho, že v letošním roce budeme mít zaúčtováno v nákladech spotřebu energií za 19 měsíců, což ovlivní výsledek hospodaření a může mi nastat problém u Finančního úřadu. Kterou z variant máme podle Vašeho názoru použít?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
úhradu došlé fa.od Sdruž.KH-západ (což je DSO) bych účtovala předpis 572/321 a úhradu 321/231, par.2219 ???, položka 6349.
Jedná se o spoluúčast v projektu "Budování kapacity pro místní rozvoj v reg.Krušné hory-západ,financované z ROP NUTS2 SZ". Konkrétně částka 6.960,- Kč PD č.6 in-line dráha a 4.500,- Kč PD č.7 in-line dráha-Příjezdová komunikace a parkoviště.
Vůbec netuším na jaký paragraf. Zda je možno použít na vše § 2219? A zda účtování je dobře.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Naše obec zakoupila k traktoru mulčovač za 168000,-. Myslím si , že půjde do odpisové skupiny IV., ale nemohu najít v příloze kategorizace kam sním pod jaké
CZ-CPK .Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Máme (Obec) les, který je společný pro 3 obce. Nyní se v něm těží dřevo. Naše obec fakturuje veškerý prodej dřeva a zároveň platí náklady. Po ukončení těžby by nám obě obce dle vyúčtování vyfakturovali za prodej dřeva (každá 1/3) mínus odečtené náklady. Je to takto možné? Jsme plátci DPH. Mohu jejich fakturu účtovat mínusem výnosy (1031 2111)?
2. Lze odpustit část nájmu za byt (snížit) z důvodu tíživé rodinné situace? (Usnesení rady obce?)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí rekonstrukci tvrze v níž budou kanceláře úřadu. Na tuto akci má investiční dotaci , z níž je hrazeno i vybavení nábytkem ( židle,stoly,skříně). Má se nábytek zařadit na 022 jako soubor (PC jednotlivých kusů nábytku je nižší než 40 000,-Kč)nebo na 021 jako součást stavby. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zrušila pomník na hřišti na počest umučených sokolů v obci z důvodu terénních úprav a nechala vyrobit ak.sochařem pamětní desku v hodnotě 80 tis.Kč, která bude umístěna na budovu správně technického zázemí hřiště.
Nejsem si jistá, zda pamětní deska se považuje za stavbu ( technické zhodnocení budovy) nebo umělecký předmět ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme HNsP s.r.o , kde 50%podíl je města, a 5x 10% podíl mělo 5 doktorů. Nyní město vykupuje od doktorů jejich podíl. jak účtovat PAP výkup 043/368, kde zadám PAP transakce A/P 111 (doktoři = FO) u obou účtů a když budu zařazovat do majetku 061/043 tak k 061 zadám IČ HNsP, s.r.o. (kam vkládám)a k účtu 043 partnera 111 (od koho jsem vykoupila). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsem účtovala transfer na výstavbu kanalizace od FS a SFŽP podle metodiky Jihočeského kraje 2011. Jednalo se vždy o poskytnutí na základě Fondem přijatých a schválených faktur:
"1. 13. 4 Předpis pohledávky - transfer od SF - den účetního případu = datum podání žádosti
o platbu (vyúčtovaná etapa projektu) na příslušný SF - finanční prostředky
jsou poskytovány zpětně - majetek ještě nebyl zařazen do užívání
SU AU § položka ZJ UZ MD D
346 0xxx xxxxxxxx X
403 09xx X
1. 13. 5 Odúčtování části podmíněné pohledávky - transfer od SF (vyúčtovaná etapa projektu)
- den účetního případu = okamžik zaúčtování na účet 346
SU AU § položka ZJ UZ MD D
999 0942 X
942 08xx X
1. 13. 6 Přijetí transferu od SF s vyčíslením případných rozdílů (neuznaná plná výše -
neuznatelné náklady atd.)
SU AU § položka ZJ UZ MD D
231 01xx 4213 xxxxxxxx X
346 0xxx xxxxxxxx X
403 09xx X"
Pro letošní rok doporučujete opatrnost - vést i platbu za dílčí plnění na záloze. Je možno opravit v tomto roce přijaté transfery zápisem: 388/472 ve výši transferů vedených k 31.12.2011 na účtu 403? (Akce bude dokončena a vyúčtována v roce 2013, proto účet 472).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do účtárny se dostaly k zaúčtování zápisy od majetkářů:1. snížení ceny původního pozemku z původní výměry 1238 m2 o 695 m2 a 2. zařazení nového pozemku o výměře 522 m2. Vše je vyjádřeno samozřejmě finančně. Nevím,jak zaúčtovat rozdíl úbytku 173 m2, ke kterému došlo zřejmě novým vyměřením. Na zápisech je uvedeno, že geometrickým plánem bylo provedeno vypořádání pozemků.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koupili jsme kombinovaný sporák do nájemního bytu, nájemce platí i "pár" korun za tento sporák (uvedeno ve výpočtovém listu k nájemnému). Před tím v bytě nebyl žádný sporák. Sporák byl za 5.065Kč.
V rozpočtu zaúčtováno na POL 5137.
Jelikož tu máme několik názorů, prosím o radu jak máme správně postupovat?
Zařadit do drobného majetku + přidělit inv.číslo + fyzicky zinventarizovat v době inventur? Předpis faktury by byl 558/321 a zařazení do majetku na 028.
Nebo pouze napsat na kartu bytu a v tom případě předpis faktury 501/321?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková