Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, je nějaký přehled, co značit UZ v příjmech a výdajích, např. UZ k vratkám dotací z FV?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v roce 2023 dotace na stavbu vodojemu od SFŽP v celkové hodnotě 11.867.310,- , podíl je 70% investiční dotace, z toho 3,5% paušální neinvestiční dotace , vlastní podíl obce 30%.
účtuji:
1/ podrozvaha- rozhodnutí o poskytnutí dotace, dotace bude vyúčtována v roce 2024. 915/999 Kč 11.867.310,-
2/uhrazené faktury v roce 2023 Kč 9.015.726,55 účtováno 042x6121+UZ,nástroj,zdroj
3/příjem dotace inv. Kč 6.311.008,59 4116/374
neiv. 220.885,29 4216/374
4/odúčtování z podrozvahy Kč 6,531,893,88 999/915
5/zaúčtování dohad Kč 6.311.008.008,59 388/403 a 220.885.29 388/672
obec v roce 2023 obdržela a uhradila fa na částku Kč 1.346.271,31 a obdržela ,ale neuhradila fa Kč 728.527,32. Tyto částky se do dohad nezapočítávají?Dohad je vytvořen pouze ve výši přijaté dotace?
6/náklady akce /projekt/BOZP,administrace žádosti o dotaci atd.tedy takové,které obvykle vstupují do ceny majetku a účtují se 042/6121/se v tomto případě účtují 518/5169 + UZ,nástroj,zdroj a nevstupují do ceny majetku,protože je na ně poskytnuta neivestiční dotace?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela směnnou smlouvu dne 11.12.2023, návrh na vklad proveden 28.12.2023, obec zaplatila poplatek 2000,- Kč a geodetické zaměření 5000,- Kč. Poradíte mi prosím, jak se zaúčtováním a z pohledu DPH? Dovolím si směnnou smlouvu přiložit na mail.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou ÚP bylo zjištěno, že jsme pozdě odvedli sociální pojištění za zaměstnance na dotaci VPP. Musíme tedy vrátit částku dotace za onen měsíc 11/21. Nyní nám přišla výzva k vrácení, kterou jsme zaplatili. Jak mám správně zaúčtovat vratku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do 31.12.2023 jsme měli průběžnou pokladnu, ve výkazech mám Fin 6171/5182, v rozvaze na účtu 261. Na konci roku máme pokladnu se zůstatkem.
Od 1.1.2024 bychom chtěli vést pokladnu v režimu oddělených pokladen.
Jak prosím zaúčtovat k 31.12.2023 a jak účtovat od 1.1.2024.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec jsme vlastnili hasičské auto, které jsme prodali. Byla uzavřena kupní smlouva s jinou obcí a vystavena faktura, která byla obratem (ještě ve starém roce) uhrazena. Při samotném převzetí vozu byly zjištěny závady, které zamezily možnosti převzetí vozu a dokud závadu neodstraníme, druhá strana automobil nepřevezme. K jakému datu máme majetek vyřadit z evidence? K datu úhrady faktury nebo k datu skutečného převzetí. Pokud ke dni převzetí, máme uplatňovat odpisy za dobu, kdy automobil bude ještě v našem držení?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme schválený rozpočet výdajů na rok 2024 dle paragrafu a třídy buď 5 nebo 6 celkově. Dále pak jako vedoucí odboru provádím rozpis rozpočtu na jednotlivé položky (pověření dle směrnice). Potřebujeme udělat v rámci jednoho paragrafu převod z položky 5169 na položku 6121 (investice). Jedná se o převod v rámci rozpisu rozpočtu nebo o rozpočtové opatření. Na položce 6121 nebyly v rozpočtu u daného paragrafu vůbec plánovány finanční prostředky. A je možné i opačný případ chápat jako změnu rozpisu rozpočtu tj. z položky investic 6121 na položku 5169 v rámci jednoho paragrafu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodává pozemek parc.č. 1208. Smlouva uzavřena 6.12.2023, úhrada za pozemek 7.12.2023.
Vyrozumění o provedeném vkladu z KÚ – vklad byl proveden 5.1.2024, a to s právními účinky k 8.12.2023.
Z KÚ přišly výpisy k inventuře a pozemek tam je – akorát je u něj vyznačeno písmeno P.
Takže jsem úhradu za pozemek zaúčtovala na účet 324 – zálohy a předpis 311/647 a vyřazení pozemku budu účtovat až k 5.1.2024?
Měla bych něco uvádět do přílohy účetní závěrky?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na Vás dotaz ohledně rozpočtu.
Každý rok jsme dbali, aby plnění rozpočtu na položkách na příjem dotací 4111-4222 mělo skutečnost rovnající se rozpočtu (plnění na 100%). Letos se nám to nepodařilo uhlídat a to ve dvou položkách.
V položce 4122 dotace od obcí máme o malou částku více. To jsem, viděl i v závěrečných účtech jiné obce.
V položce 4116 máme o velkou částku méně. Navíc se nám to ještě projevuje ve Fin 2 12 M v části XI. Nástroj 170, prostorová jednotka 1 a 5. Situace vznikla tím, že nám slíbili zaslat dotaci v roce 2023 a nesplnili to.
Jedná se o chyby? Musíme na to udělat zpětné rozpočtové opatření? Jak tuto záležitost můžeme napravit?
Zastupitelstvo budeme mít až v únoru.
Ptal jsem se na to na krajském úřadě a sdělili mi, že 100% čerpání musí být jen na položce 4112 a u ostatních je to jedno.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2023 si zapůjčila stroj účtováno 377/231 (1031 5189), kauce měla být vrácena po 31.12.2023. Nyní bude dodatek, kde dojde k prodloužení výpůjčky do 31.12.2024. Mám zálohu přeúčtovat k 31.12.2023 na účet 469? peníze budou tedy vráceny až po datu 31.12.2024.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsem platila fakturu za LHP - nedávala jsem do majetku, ale účtovala jako službu. Letos v prosinci nám přišla na tento LHP investiční dotace - 4216 ÚZ 29519. Prosím o radu - nevím si rady jak zaúčtovat tuto dotaci.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o upřesnění. Na účtu 374 máme zaúčtovanou investiční dotaci na vrty ve výši 2 998 092,00 Kč. Tato částka je již konečná. Kolaudace proběhne až v roce 2024. Mám nějak „dohadovat“ tuto částku k 31.12.2023? 388/403 v plné výši ? a takto to zůstane do doby, než se vrty zařadí do majetku? A kdy se odúčtuje z účtu 374?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Těsně před koncem roku nám byla poskytnuta dotace z kraje jako investiční ,účelová na nákup automobilu pro jednotku SDH. Výše dotace je 400 tis.,vlastní zdroje budou 270 tis.,potřebuji si ujistit jak zaúčtovat příjem dotace,s tím, že platba proběhne až v lednu , závěrečné vyúčtování podléhá k roku 2024.Rovněž prosím o účtování výdajů v rozpočtové skladbě při platbě faktury-400 000-z dotace ,270 0000-obecní zdroj.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsem začátečník a nevím si moc rady.. v minulosti moje předchůdkyně odpady účtovala jinak a to se nelíbí auditorkám a mám předělat rok 2023..
Naše obec má poplatky za odpady 800,- / os. za týdenní svoz, pokud si občan chce zaplatit jen 14ti denní, poskytujeme dar 200,-/os., dále pokud chce druhou 14ti denní známku, dostane další dar 500,- na č.p. a také je tady samozřejmě pár občanů, kteří jsou zde hlášeni, ale platí jinde a přinesou mi potvrzení. Prosím o kontrolu, jestli jsem to vymyslela správně:
předpis odpadů 315/606
úhrada 231/315 1345
potvrzení o placení jinde -315/-606
známka navíc 231/602 3722 5169
dary 543 (nebo 572?)/231 3722 5492
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím co jsem dělala, ale dotaci na prezidenta (tu přípravnou) zaslanou obci na účet v listopadu 2022 ve výši 9.400 Kč jsem zaúčtovala:
231 98008 pol.4111 MD 9400,- oproti rovnou 672 300.
V lednu 2023 (nic jsme nespotřebovali) jsem vratku zaúčtovala:
231 98008 6402 5364 Dal oproti 374. Teď mi to samozřejmě visí na 374. (asi jsem měla své dny).
Jak to mohu opravit?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková