Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má založen běžný účet u GE Money, k tomuto účtu máme kvůli výhodnější úrokové sazbě založen spořící účet. Předmětem daně z příjmu podle §18 pís.4c) nejsou úroky z vkladů na běžném účtu, ale jak je to s úroky připisovanými na spořící účet? V bance mi sdělili, že ani spořící účet není daněn přímo bankou takzvanou srážkovou daní. Jsou tedy úroky ze spořícího účtu předmětem daně? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2010 byla zkolaudována stavba chodník a stavba místní komunikace. Na základě kolaudačního rozhodnutí byly stavby v prosinci 2010 zařazeny do užívání. V lednu 2011 došla faktura za zaměření skutečného stavu s DUZP 3.1.2011. V roce 2010 jsem o dohadné položce 042/389 neúčtovala, vůbec mě nenapadlo, že ještě nějaká faktura za zaměření skutečného stavu přijde. Jak mám došlou fakturu v roce 2011 prosím zaúčtovat. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2010 jsme obdrželi zálohovou fakturu na informační servis na rok 2011 s datem splatnosti v lednu 2011. Zapsala jsem jí do knihy faktur za rok 2010. Zaplatili jsme jí v lednu 2011. A teď nevím, co s ní. Mám na ní udělat předpis 314/321? Stejnou fakturu jsme dostali i koncem roku 2009, ale stihla jsem jí v roce 2009 zaplatit, časově se nerozlišovalo a všechno bylo v pořádku. Ptala jsem se na KÚ a tam mi doporučili předpis 314/321. Opravdu je to tak dobře? Moc se mi to nezdá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosíme o pomoc se zaúčtování následujících účetních případů:
1. Jedná se o vratky sociálních dávek z minulých let, které máme zaúčtované v předpise k 31.12.2009 na MD 315 / D 215.
Splátku od dlužníků během roku 2010 jsme zaúčtovali na MD 231 / D 315.
Odvod do SR (přes kraj) byl zaúčtován v roce 2010 MD 406 / D 231.
Jak zaúčtovat odvod vymožených nedoplatků v roce 2011? Lze přes účet 406, nebo 401?
2. Účtování sociálního fondu:
Je možné účtovat sociální fond tak jako FKSP, následujícím způsobem:
Tvorba MD 527 / D 419,
MD 236 / D 231 (přes peníze na cestě),
Čerpání MD 419 / D 236 podle kolektivní smlouvy bez použití nákladových a výnosových účtů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme smlouvu na dotaci v rámci přeshraniční spolupráce spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje Fond mikroprojektů, kde my jako obec vystupujeme jako hlavní partner. Ve smlouvě je uvedeno:
celkové zp. výdaje 100% 9770,47 EUR
Fin přísp. z ERDF 85% 8 304,89EUR
vl. zdroje 15% 1 465,58 EUR
Veškeré náklady již proběhly v roce 2010. Teď v lednu jsme dostali připomínky k vyúčtování z nichž je patrné, že nám dotaci budou o něco krátit. Prosím o zodpovězení dotazu jak to mám zaúčtovat na konci roku2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2009 vykázala obec v HČ ztrátu. Nyní je tato ztráte zaúčtována na účtě 432 MD. V loňském roce obec hospodařila se ziskem, který je mnohem vyšší než ztráta z roku 2009. Mám nějak ztrátu vypořádat, nebo to bude předmětem závěrkových operací?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz jak postupovat, zatím nemáme
schválený rozpočet, návrh rozpočtu vychází přebytkový ale protože už známe zůstatky na účtech
chtějí zastupitelé tyto zůstatky zapojit do návrhu rozpočtu na položku 5901. Pak nám vznikne rozpočet schodkový.
To se zastupitelům nelíbí. Nevíme jak postupovat, jestli něco neděláme špatně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zařazení majetku: pořízení automobilu z vlastních peněz jedná se o účet 022/082? A dále, pořízení autobusové čekárny účet 021/081. Je to dobře? Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 mám na položce 2328 - neidentifikovatelné příjmy částku, kterou budu řešit až v lednu 2011. Mám dotaz, zda položka 2328 může přecházet z roku 2010 do roku 2011.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela invest. dotaci na úroky z úvěru na výstavbu ČOV. Mají se splacené úroky vedené na účtu 562 převést na účet 042 tímto zápisem- 042/562. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v r. 2010 jsme převáděli čtvrtletně příděl do Soc. fondu z % hrubých mezd. Dnes jsme zjistili, že do soc. fondu bylo převedeno méně o 100 tis. Kč, ptám se, zda zaúčtovat časové rozlišení přes účet 527 proti výdajům příštích období tak, aby se náklady dostaly do roku 2010. Převod v příštím roce již jen přes účet výdaje příštích období. Děkuji za brzkou odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec jako oprávněná uzavřela smlouvu o zřízení VB, právní účinky vkladu vznikly dnem 20.12.2010 a vklad byl zapsán 11.1.2011 a smlouvu jsem obdželi zpět 18.1.2011. Jedorázovou náhradu za zřízení VB máme platit ve výši 6.682,- kč + DPH na základě vydané faktury stranou povinnou. Platba tedy bude provedena až v roce 2011. Mám ještě do roku 2010 účtovat o závazku a jak? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem uplatnění odpočtu DPH u fotovoltaické elektrárny, která byla vybudována obcí na střeše ZŠ, je majetkem obce - navedena do majetku ve 12/2010 vč. DPH, prozatím nebyl uplatněn odpočet DPH. Nyní řešíme, zda a v jaké výši je možno uplatnit odpočet DPH. Dle vyjádření starosty bude cca 75 % energie spotřebovávat ZŠ a "přebytky", tj. cca 25 % bude odprodáváno fy ČEZ - jedná se o odhad. Prosím o Vaše vyjádření, zda a v jaké výši můžeme uplatnit odpočet DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má 67 listinných akcií v nominální hodnotě 10. tis. Kč/1 ks. Hromadné listiny jsou vystaveny na jméno společnosti Teplárenská, město je vlastníkem 6700 ks akcií, což je podíl Teplárneské a.s. ve výši 51,1 %. Mám zaúčtováno na 061 - Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem. Prosím o odpověď zda je to správně, nebo jestli mám toto přeúčtovat na účet 069 - ostatní dloud.fin.majetek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den,
chtěla bych Vás požádat o zoodpovězení otázky?
V prosinci 2010 schválilo zastupitelstvo záměr k prodeji budovy bývalého obecního úřadu za 950 000 - 1 250 000,- Kč.
Mám proúčtovávat reálnou hodnotou a v jaké výši?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková