Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme zaplatili ČEZU poplatek za připojení odběrného místa - 10. tis. Kč. Ten nám celý v prosinci vrátili z důvodu nevyužití. Nevím jak tento příjem zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat přijatou finanční záruku od dodavatele stavby /silnice-investice/ na dodržení smluvních podmínek a kvality provedeného díla. Město /jako investor/ je dle smlouvy oprávněno využít prostředků této přijaté finanční záruky na úhradu nákladů nezbytných k odstranění případných vad díla po dobu záruční doby stavby.
Musí být finanční záruka přijata na základní běžný účet, nebo může být převedena i na depozitní účet a s jakým protizápisem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2010 nám přišla dotace na investiční akci, kterou jsme uhradili částečně z úvěru, částečně z vlastních zdrojů. Dotace nám přišla na běžný účet. Tuto dotaci máme použít jako mimořádnou splátku úvěru. Ještě ke konci roku jsme tuto dotaci tedy přeposlali na úvěrový účet. Příjem dotace jsme zaúčtovali 231xx pol. 4213/346xx. Předpis dotace 346xx/403xx. Jak zaúčtujeme převod dotace z běžného účtu na úvěrový účet a poté jak zaúčtujeme příjem dotace (jako splátku úvěru) na úvěrovém účtu. Potřebovala bych poradit ve dvou případech. V prvním nebudeme dále úvěr splácet, protože se jedná o překlenovací úvěr. V druhé případě i po zaslání dotace na splátku úvěru budeme ve splácení pokračovat. Nevím si s tím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jestli pro DPPO 2010 patří stejná pravidla jako jsou popsána ve Vašem dokumentu DPPO 2009.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Využívám možnosti poslat dotaz ohledně ocenění reálnou hodnotou. Naše zastupitelstvo zveřejnilo 21.12.2010 záměr prodeje budovy školní jídelny a část budovy základní školy. Školní jídelna je v účetní hodnotě 1 451 tisíc Kč a znalecký posudek je na částku 1 406 tisíc Kč. Budova základní školy je v účetní hodnotě 3 848 tisíc Kč, neznám účetní hodnotu kotelny a dílny, která se má prodávat, neboť byla součástí stavby základní školy. Znalecký posudek na kotelnu je 470 tisíc a na dílnu 418 tisíc. Přijali jsme interní pokyn, že nebudeme majetek určený k prodeji přeceňovat reálnou hodnotou. Poradíte mi, zda je to dostačující, a jak potom v roce 2011 vyřadit majetek prodaný (dílen a kotelna), když neznám účetní hodnotu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat DPH. K 31.12. mám na účtu 343 - 20 tis. Kč. Musím v roce 2010 dělat nějakou dohadnou, opravnou nebo jinou položku k tomuto účtu - případné zaúčtování?
V lednu 2011 - 20 tis. Kč pošlu na FÚ - jakou použiji položku (5362 asi ne)?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
od roku 2002 máme pohledávku, kterou dlužník začal nepravidelně v roce 2009 splácet. k 31.12.2010 činí dlužná částka 29037,-Kč.
opravnou pol. zaúčtuji 406 29037,- / 194 29037,-
pokud v lednu zaplatí 1000,- Kč, snížím pohledávku 231 1000,- / 311 1000,-Kč a nevím zda zároveň při platbě, nebo v kterém období budu účtovat snížení opravné položky 194 1000,- / 556 1000,-Kč.
Pokud budu účtovat v r. 2011 na účtu 556, nebylo by vhodné nyní také zaúčtovat opravnou pol. na tento účet a ne na 406.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak zaúčtovat povodňový plán, za který jsme zaplatili 32.400,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám několik dotazů:
1. přebrala jsem účetnictví a zjistila, že kolegyně má na účtě 028 hasící přístroje, dopravní značky - vše pořízeno před rokem 2010. Teď nevím, co s tím, aby to na auditu nenapadli.
2. na účtě 042 je projektová dokumentace, kterou měla být provedena stavba přeložení sloupů elek. osvětlení. Obec uhradila projekt a nakonec stavbu provedla firma E.ON a obec neměla s touto stavbou žádné další výdaje. Mám přeúčtovat projekt do nákladu MD 518/D 231 3631 5169 a odúčtovat z
MD -042/D - 231 3631 6121 nebo mám dat na 019?
3.Máme investiční dotaci od MMR. Dotace byla přijata v 12/2010 a vyčerpána uhrazením faktury také v 12/2010 v celé výši. Vyúčtování dotace má být v 07/2011. Mám účtovat na konci roku 2010 374/403 nebo 388/403?
4. Starosta chce bezúplatně převést fotbalovému klubu traktor v hodnotě 83.000 Kč. Vyřadím 543/022.Můžeme traktor vyřadit bezúplatně (není to naše PO) a nebo musíme jako dar a udělat daňové přiznání?
5. Mnohokrát Vám děkuji za zodpovězení dotazů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s vyřazením majetku- pozemku na základě Převodu práva hospodaření . Vše řádně proběhlo přes katast.úřad. který zapsal vlastnictví pozemku ve prospěch ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.
401/031?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu: vystavili jsme fakturu za prodej dřeva 173619,- Kč a od stejné firmy jsme nakoupili lesní sazenice ve výši 99660,- Kč.Firma navrhla dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek. Rozdíl ve výši 73959,- Kč nám v hotovosti předala do pokladny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den,
prosím o radu jak zaúčtovat odpis pohledávky- kolegyně vykazovala v inventarizaci za rok 2009 pohledávku a letos jsem zjistila, že pohledávka je dávno zaplacená. Nevím jestli 557/311?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 se začala v jedné obci budovat komunikace. Byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení, v rozpočtu bylo zahrnuto v investičních akcích. od r. 2008 se účtuje na 042. Já od roku 2009 v tom pokračovala, akce byla dokončena v roce 2010.
Nyní v prosinci 2010 mi pan starosta přinesl smlouvu z KÚ že jsme obdrželi dotaci na tuto komunikaci - ale neinvestiční. Na můj dotaz mi jenom řekl že na investice bychom dotaci nedostali, že jsme museli žádat o dotaci na rekonstrukci komunikace a rekonstrukci chodníků (nikdy tam žádné chodníky nebyly) zničené povodní. A já teď vůbec nevím co s tím v roce 2010 bych to mohla ještě přeúčtovat na opravy ale co rok 2008 a 2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu na přijetí fin. daru /na školství/ v prosinci 2010. Peníze však přijdou na účet obce až v lednu 2011.
Mohu zaúčtovat klasicky, nebo bude potřeba nějak časově rozlišit?
12/2010 předpis MD377/D649
1/2011 úhrada MD231 0100 3113 2321/D377
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo ve 12/2010 žádost zahrádkářů o fin. příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Tuto částku žádali na provedení oprav klubovny a moštárny (na nákup materiálu, práce provedou svépomocí). Prostory jsou majetkem obce a užívají je bezplatně ve výpůjčce (ve smlouvě je, že se budou o prostory řádně starat).
schválení žádosti 12/2010
výdaj 01/2011
náklady budou v 2011
Jak účtovat o předpise u schválení ?
Lze považovat příspěvek za obecný příspěvek občanskému združení MD 572 ; pol. 5222 nebo považovat jako zálohu 314 na opravy - materiál proti dokladům doloženým.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková