Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně uzavření transferu - přijaté investiční dotace ze SFŽP. Mám předpis 346/374 na 2 500 000Kč dle rozhodnutí. V roce 2010 jsme vyčerpali jen 500 000,-. Všechny faktury podané letos na SFŽP jsou proplacené.Prosím o radu, co se zůstatky na účtech 346(2 000 000) 374(2500 000).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně poplatku ze vstupného:
Nájemce obecní sokolovny začal prodávat vstupné ve dvou částech: vstupné - 1,- Kč, slosovatelná poukázka v hodnotě 59,- Kč. Poplatek ze vstupného odvádí pouze z 1,- Kč. Neměl by odvádět poplatek ze vstupného z celkové sumy, tedy i ze slosovatelné poukázky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká vratky za vrácené stravenky za rok 2010 zaslaný na ZBÚ / strav.20,-zaměstn. + 30,-SF/ prosím zaúčtování,dobropis k roku 2010 a ještě bych se chtěla zeptat, zaměst. na VPP, každý má teď svou smlouvu, kolik zaměstnanců, tolik smluv, předpisy na dotaci z ÚP také na každého zvlášť? A vůbec ÚZ, mohou se dávat výdaje i příjmy celkovou částkou? Spočítat vše dohromady a jednou částkou označit příjmy a jednou také výdaje? Moc jasno v tom nemám a teď když je smlouva vázána na jednoho pracovníka tak už vůbec ne :-)Předpisy na dotaci za VPP za 12/2010 dát ještě také do prosince?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 nám přišla faktrura za svoz komunálního odpadu.V roce 2010 byla předepsána a uhrazena.Nyní v roce 2011 nám na její část přišel dobropis.Nevím jak ho zaúčtovat,poradíte mi ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme vyměřili poplatek z prodlení ke smlouvě o úvěru poskytnutého z FRB a je příjmem fondu. Účtovala jsem 277 22 / 917 35 a v roce 2010 jsem převedla na 469 220 / 419 122.Odpis jsem zaúčtovala mínusem 469 220 / 419 122 a zavedla na podrozvahu 911/999 a potřebuji poradit,jak zaúčtovat do nákladů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje vodovod. Odečty vodoměrů provádíme 2x ročně k 31.12. a k 30.6.
Vodné za 2. pololetí roku 2009 /odečet k 31.12.2009/ jsem zaúčtovala v lednu /tak jako v předchozích létech/ 2010:
311/602 - předpis
231/311 - přijaté úhrady.
Vodné za 1. pololetí roku 2010 /odečet k 30.6.2010/ jsem zaúčtovala v červenci 2010:
311/602 - předpis
231/311 - přijaté úhrady.
Vodné za 2. pololetí 2010 /odečet k 31.12.2010/ bych zřejmě měla zaúčtovat do r. 2010 - výnos r. 2010, i když příjmy za vodné budou v roce 2011.
Zatím nevím jak? Jestli 311/602 nebo 385/602-předpis, příjem v roce 2011: 231/311 nebo 231/385?
A potom 2. pol. roku 2009 asi přeúčtovat-opravit předpis, jinak bych měla v jednom roce 3x výnosy? Poradíte mi jak? A jak také zaúčtovat - opravit přijaté platby za 2.pol.2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o radu v účtování dotace ze SZIFu. Nějak jsem se do toho zamotala. Při podpisu dohody jsem účtovala 346/374. V roce 2010 jsme dotaci neobdrželi a teď jsem narazila na problém, zda účtovat ke konci roku 388/403(673) nebo zálohu přeúčtovat na 403 (673) ve výši způsobilých odkontrolovaných výdajů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po kontrole FÚ na daň z příjmu fyz.osob nám byla platebním výměrem k přímému placení daň za zdaňovací období 2008 ve výši 492 Kč + 98 Kč penále. Prosím o radu jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Děláme akci na hasičské zbrojnici, kterou jsme účtovali v r. 2008 a 2009 jako neinvestiční 420/321 a 321/231 s neinvest.pol.. Ale v r.2010 vyplynulo dle pokynů a rozpisu z regionální rady, že celá akce bude investiční, tak jsme ji tak v r.2010 účtovali.Děláme teď vyúčtování a nechtějí nám ty neinv. položky uznat, chtějí je po nás přeúčtovat na invest.Ŕíkala jsem jim, že ty roky 2008,2009 již přeúčtovat nejdou, Na to mi paní z regionální rady vzkázala, že mám šanci do 15.1. tyto výdaje z neinvestičních do investičních přeúčtovat, protože na to můžu použít nějaké účty minulých a předminulých období. Jsem z toho nějaká zoufalá a vůbec nevím co jim nat mám říct, nebo to opravdu nějak jde?
Prosím o radu, snad jsem mi to podařilo napsat srozumitelně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, po prostudování dotazů a odpovědí, týkajících se správních poplatků z VHP, bychom potřebovali ještě upřesnit: jak přesně zaúčtovat přijatý SP v prosinci 2010 a jak odvod 50% SP v lednu 2011. Lze účtovat minusem z 1361, když se dostaneme do záporné hodnoty, nebo se může použít výdajová položka (do doby, než přijdou další SP)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jelikož zastupitelstvo schválilo v prosinci odměnu za funkci neuvolněnému místostarostovi, tak nyní s novým nařízením od 1.1.2011 si nejsem jista jaká mu náleží měsíční odměna. Dle tabulek, by podle mne, měl dostávat měsíčně 7.509 .- (hrubého), ovšem nejsem si zcela jista, zda-li se ona odměna ponižuje či náhodou nenavyšuje od 1.1.2011 ? Mohla byste mi prosím poradit jaká mu tedy náleží aktuální výše odměny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutou půjčku DSO za účelem úhrady nákladů spojených s budováním hloubkové kanalizace v obcích DSO? Smlouva o půjčce byla uzavřená 3.9.2010 na dobu do konce roku 2010. Peníze již byly vráceny, jednalo se o částku 2.260.000 Kč. Půjčka se poskytovala z důvodu, že některé obce svazku neměly ještě sjednaný úvěr. V půjčce není ani slovo o úrocích. Zřejmě by bylo lepší kdyby se jednalo o finanční výpomoc, jak jsem se dívala na nějaké příspěvky. I přesto Vás prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na tvorbu opravných položek k pohledávkám.
Účet 315 používám na školné a stravné předepsané dle školského zákona.
Musím u tohot účtu tvořit opravné položky k pohledávkám?
V metodice jsem zatím četla tuto povinnost pouze u účtu 311.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pohledávka úč. 311 z roku 2009 splatná 14.7.2009 - udělala jsem oprávku 406/194 - 10% a 556/194 - 40%,
další pohledávka r roku 2010 splatná 20.5.2010 - udělala jsem také oprávku 20% 556/194. Dnes 5.1.2011 pohledávky byly uhrazeny. Jak mám naložit s předešlými oprávkami.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu týkající se vyřazení drobného dlouhodobého majetku z účtu 028. Při inventarizaci se budou vyřazovat věci z účtu 028 a já si nejsem jistá, zda zápis 401/028 je správný. Podotýkám, že vyřazení majetek byl pořízení před rokem 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková