Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku jsme prodali pozemek. Vklad na katastr je ze dne 21.12. Bohužel to na katastru nestihli a ve výpisu ke dni 31. 12. to ještě máme v majetku.
K 21. 12. vyřadím 401/031
Mám provádět ještě nějaký zápis, nebo mám jen popsat rozdíl mezi inv. soupisem a výpisem KN v komentáři?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když budu LČR fakturovat na zákl.dohody částku ve výše uvedené věci, jak budu účtovat? ZP je 31.12.2010-vystavím v r 2010, na stůl se mi dostalo dnes, takže peníze dostaneme letos. Nejsme plátci DPH.
Bude to: 1037 2111 MD/ 385 D a až mi zaplatí tak 385 MD/602(603?).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci k tomuto výkazu, na školení 9.12.
v Hradci Králové jsem tuto informaci neslyšela celou.
Kdo tento výkaz musí zpracovávat, jaká kritéria musí splňovat?
Prosím ještě o informaci k dani z příjmu za obce-proúčtování odhadu k 31.12.2010.
Děkuji za odpovědi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace v rámci operačního programu LZaZ max. do výše 1 800tis. Kč. V r. 2010 jsme obdrželi rozpočtové opatření ve výši 350tis. Kč, na základě kterého jsem provedla zápis 346/374 (350tis. Kč) a zároveň příjem dotace 231/346. K 31.12.2010 jsem provedla zaúčtování na dohadný účet ve výši poskytnuté dotace 388/671. Mám vést na podrozvahové evidenci rozdíl mezi již poskytnutou částkou a celkovou výší dotace uvedené ve smlouvě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám z roku 2009 na účtu 315 xxx stav dosud neuhrazených vratek soc.dávek z předcházejících let. Předpis se tímto v r.2010 nenavyšuje. Pouze se umořuje tento dluh. PS na 315 xxx je na MD, úhrady na 231xxxMD/D 315 xxx. Jak účtovat při vratkách na KÚ, když neupravuji během roku 2010 předpis a tyto vratky jsou ve výši úhrad.? Vůbec neúčtuji na 325 xxx, jak jsem to na Vašich stránkách vyčetla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přečetla jsem všechny dotazy ohledně dotace ze SZIFU. Přesto prosím o vysvětlení: Naše obec není plátcem DPH. Máme fakturu na osvětlení - investice v částce 430 tisíc i s DPH. Při označení výdajů UZ,N,Z rozpočítávám na % celou částku 430 tisíc i s DPH. Je to dobře? Nevím o tom, že by nám DPH platilo PRLGF, jak jsem četla v odpovědích.
V prosinci 2009 jsme budovali plynovou kotelnu, nevěděla jsem, že se bude žádat o dotaci, "Dohoda" se podepisovala až 4/2010. Inv.výdaje kotelny nemám označené UZ,N,Z, jsou jen na 042 jako nedokončený majetek. Nevím, co s tím, mám hrůzu z kontroly.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela s firmou komisionářskou smlouvu na nákup knih a jejich prodej, fa za knihy činí 1838,--Kč,
odměna za prodej knih je 612,-- Kč jak tento případ zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec prodávala pozemky na výstavbu RD, na zasíťování dostala dotaci z FRB - podmínkou bylo zkolaudovat do konce r.2010. Stavebníky byla podepsána směnka na 80.000.- Kč /podíl dotace na 1RD/ splatná 19.12.2010, když nezkolaudují. Jeden stavebník podmínku nesplnil a ani neuhradil smluvenou částku v daném termínu. Požádal obec o splátkový kalendář. Obec mu dne 3.1.2011 poskytla krátkodobou půjčku na úhradu směnky. Směnky jsem vedla na podrozvaze 951 D/ 999 MD. Prosím o radu,
jak zaúčtovat tuto pohledávku v r. 2010 a jak v r. 2011 úhradu půjčkou. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o vyjádření, zda lze označit UZ výdaje uhrazené v předchozích letech?
V roce 2010 jsme obdrželi inv.dotaci na výstavbu kompostárny. V rámci žádosti o platbu dotace jsou zahrnuty faktury z let 2007 a 2008, 2009 a 2010.
Vzhledem k tomu, že máme v roce 2010 objem výdajů větší než výše dotace, tak jsme označily UZ výdaje v plné výši, přestože úhrady faktur z let 2007,2008,2009 proběhly již v předchozích letech a nelze je v systému účetnictví již dooznačit. Lze to?
Nebo je správné výdaje z předchozích let označit pouze na příslušných dokladech - pouze papírově (protože do účetnictví se již nedostaneme).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak proúčtovat investici ve vlastní režii. Investici jsme pořídili jak dodavatelsky tak vlastními pracovníky a nákupem materiálu. Investici budeme dávat do majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PROSÍM, NEZVEŘEJŇUJTE DOTAZ NA VAŠICH STRÁNKÁCH. DĚKUJI.
Naše PO ZŠ vykazuje k 31.12.na účtu:
411 = 4 tis. Kč
413 = 38
416 = 1180
331+336+342 = 798
241 = 1195
sklad potravin = 54
pohledávky = 170
Při kontrole vazby 411+413+416+331+336+342=241 mi vychází velký rozdíl. Pořád se u nás nemůžeme dohodnout. Ale, jestliže má PO prostředky ze SR na prosincové výplaty na BÚ již v prosinci, tak nemá fondy kryty vlastními prostředky. Nebo se mýlím?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak mám postupovat, když jsem si bohužel špatně vysvětlila, že pokladny už se nemusí k 31.12.2010 nulovat a k tomuto datu mám na položce 5182 zůstatky? Odpověď na již zodpovězený dotaz jsem přečetla až dnes a čas už vrátit nemůžu. Jak mám postupovat? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak správně vypočítat místostarostovi cestovné za prosinec 2010, které bude vyplaceno v lednu 2011? Podle vyhlášky s účinnosti 1. 1. 2010 nebo 1. 1. 2011?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
eviduji více pohledávek vzniklých v různých obdobích u jednoho dlužníka. První z nich vyúčtování služeb byla splatná k 31.8.2009. Další vznikaly postupně:
nájemné a záloha na služty za 10/2009, za 11/2009, za 12/2009, za 01/2010. Dále pak vodné-stočné splatné 30.6.2010.
Na všechny tyto pohledávky byl sjednán dne 5.2.2010 jeden splátkový kalendář. Splátky jsou však tak nízké, že k úplnému zaplacení dojde řádově za 5 roků. Navíc v měsících 09 a 10/2010 dlužník neplatitl a požádál o změnu v tom smyslu, že splátky opět obnoví od 11/2010. V 11/2010 a 12/2010 opět řádně platil.
Dotazy:
1. Budou se tvořit opravné položky nebo jsou pohledávky na základě sjednaného spl. kalendáře ve splatnosti? Na semináři krajského úřadu mi bylo řečeno, že splátkový kalendář neposunuje splatnost pohledávek a opravné položky se musí tvořit.
2. Pokud se budou tvořit opr. položky, za pohledávku z roku 2009 se první opravná položka zaúčtuje na účet 406?
Děkuji mnohokrát za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní motorovou stříkačku za 31000,- Kč , pořízenou více než před 10-15 lety. Tato se neodepisovala. Nyní ji chceme zmodernizovat na větší výkon. Modernizace (technické zhodnocení?)bude stát 79 000,- Kč. Je to investice či ne? Zůstane stříkačka v majetku do 40.000,- Kč nebo se dostane nad 40.000 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková