Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, TJ Rataje nad Sázavou nám zaslali Žádost o finanční příspěvek (dar) na rok 2010. Chtěla jsem se zeptat, zda mám zaúčtovat předpis 572/378 a platbu 231 30 3419 5339? Nebo předpis neúčtovat a zaúčtovat pouze platbu 572/231? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych kontrolu: Dáme ke schválení rozpočet pouze v §, ZO schválí, napíše se k tomu usnesení pro starostu nebo pro radu.Pokud tyto § nebudou překročeny, bude provádět RO starosta nebo rada, půjde ti již mimo režim ZO? Je to tak? Ale RO se budou dělat stejným způsobem, jen se nemusí dávat k projednání ZO / pokud nepřekročí schválené § /. Je to tak? Jaká je podle Vás nejlepší a nejjednodušší práce s rozpočtem? Řekla bych, že jediný rozdíl mezi zveřejněním položkového rozpočtu a pouze § je v projednání v ZO. Je to tak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu s vyúčtováním el. energie při přeplatku. Přeplatek máme ve výši 2428 Kč.
V roce 2009 zaplacená záloha ve výši 16.100 Kč (314/231). Spotřeba energie v roce 2009 byla 9569.
V roce 2010 zaplacené zálohy ve výši 48.300 Kč (3x 16.100 Kč). Spotřeba energie v roce 2010 byla 52.403.
Spotřebu za rok 2009 zaúčtuji ve výši spotřebované energie na účet 406/321.
Spotřebu za rok 2010 zaúčtuji na účet 502/321.
Dále proúčtuji zaplacené zálohy 321/314. Dále už si nevím moc radu, jak účtovat na dohadnou položku. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
FÚ nám v prosinci 2010 vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně, který je splatný až v lednu 2011. Zaúčtovali jsme závazek MD 549, D 347. Je nutné tento výdaj časově rozlišit? Pokud ano, jak máme zaúčtovat (MD ?, D 383)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve vašich dotazech jsem našla úhradu přímo z úvěrového účtu ale dlouhodobého:
321/451 §xx 61xx
Máme stejný případ ale jedná se o krátkodobý investiční úvěr čerpání je r.2010 přímo z úvěru splátka 3/2011;
takže úhradu faktury nevím jestli můžu na účtu 281 účtovat i na § a položkách jako je u 451:
321/281 100 3111 6121
takto mi vznikl podle skutečnosti mínusový stav tak jak je na úvěrovém výpise;
příští rok splatím úvěr dle termínu a smlouvy z běžného účtu:
281 100 bez § a položky // 231 30 8114
je to tak možné?? ale mám mínusový stav úvěrového výpisu podle skutečnosti jak tento příští rok srovnám - vynuluju?? vůbec nevím !! děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Správní poplatek za výherní hrací přístroj za rok 2011 - byl zaplacen v prosinci 2010
Účtování:231.0100 pol. 1361 - MD - 16 000,- Kč
384.0605 - D - 8 000,- Kč
325 - D - 8 000,- Kč
na začátku roku 2011 přeúčtuji z 384.0605 na účet 605.0300.
2) Odepsané pohledávky - účet 911 - je možno na základě usnesení odepsat pohledávku 999.0911/911 ve výši 94 000,- Kč
- provedeným šetřením bylo zjištěno, že se nájemce v místě bydliště nezdržuje. Vzhledem k tomu, že jeho pobyt se nepodařilo zjistit, bylo vyhlášeno celostátní pátrání, byla věc odložena - rozhodnutí z roku 2004.
3) Pozemek ve výpůjčce - vedeno na účtě 951
Nyní již není povinnost z platných předpisů evidovat. Je to částka nevýznamné hodnoty - je možno odstranit z účtu 951 a dále žádné výpůjčky a věcná břemena na tomto účtě neevidovat.
Účtování: 999.0951/951
4) Dohadné položky
Prosím, zda dělat dohadné položky jen na zaplacené zálohy. Nebo se musí dělat dohad i na měsíce, kdy ještě nebyla zaplacena záloha. Vyúčtování bylo za 11/2009 - 11/2010. 12/2010 - 2/2011 bude placeno až ke konci ledna.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den , prosím o radu ohledně účtování dotací od Úřadu práce na VVp.
1. V lednu a únoru jsme obdrželi dotaci na VPP za rok 2009 ( 41000- za práci za listopad a prosinec), v březnu a dubnu peníze za leden a únor(26000). Tyto všechny peníze se týkají stejné smlouvy z roku 2009. Jak účtovat, rozhoduje to, že jsou to peníze na smlouvu z roku 2009, která se přelévala do 2010 ?
2. Dále nám chodily peníze v průběhu roku, ty jsem účtovala přes předpis 346/671 . Ale ještě nám příjdou peníze příští rok za listopad a prosinec 2010 ( cca 39000) . Bohužel jsem na místo nastoupila až v dubnu tr. a v lednu byl vytvořen předpis na dotace od Úřadu práce na celýletošní rok rok (299 000 na účtu 346/671) a nyní se do něho těžko trefím skutečně přijatými penězi .
Celkem přijaté peníze na účtu 231 pol4116 od ledna do prosince je 308000 včetně těch peněz 41000 a 26000. Jen bych potřebovala vědět, na kterém účtu mají být jaké peníze a které účty se budou rovnat . Děkuji předen za radu , mám dojem, že příště vám budu psát z psychiatrické léčebny :-)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování případu, kdy obec platí pohřeb zesnulého,za kterého nemá kdo zaplatit a potom obec žádá o vrácení zaplacené faktury Ministerstvo pro místní rozvoj. Úhrady z MMR přijdou většinou až v dalším roce. Fakturu za pohřeb účtuji :předpis 518/321
úhradu 321/231 3632 5192. Ale dál nevím jak. Moc děkuji .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat převod nevyčerpané dovolené. Jedná se o případ, kdy je k určitému datu ukončen pracovní poměr zaměstnance,který odchází pacovat jinam a má nevyčerpanou dovolenou,kterou chce převést. Vypočetli jsme tedy průměrem pro náhrady hrubou mzdu a odvody ZP a SP zaměstnavatele. Tuto částku jsme převedli novému zaměstnavateli. Nevím,jak tento výdaj správně účtovat. Děkuji za opověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Naše město provozuje ekologickou výtopnu. V letošním roce dojde k uzavření smlouvy O úplatném převodu práv. Předmětem této smlouvy je převod práv k verifikovaným úsporám emisí skleníkových plynů za rok 2006 až 2009. Prosíme o odpověď, jak zaúčtovat předpis smlouvy a příjem prostředků na BÚ. Jsme plátci DPH a tak se ještě ptám, zda se bude jednat v tomto případě o zdanitelné plnění a budeme odvádět z těchto prostředků DPH a v jaké sazbě.
2. Obdrželi jsme fakturu za geodetické práce – geometrický plán byl zpracován z důvodu věcného břemene kanalizace (kanalizace vede přes cizí pozemek, město je v tomto případě oprávněné vstoupit na tento pozemek). Lze si nárokovat odečet DPH z této faktury?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v dokumnetech máte vzorový kontrolní řád - obsahuje jen řídící kontrolu u výdajů (i příloha excel je jen rozdělení kompetencí u výdajů).
Nemáte vzor i na příjmy - řídící kontrola u nároků?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Výše neinvestičních nákladů za žáky-děti z jiných obcí, kteří navštěvují naši ZŠ, se vždy schvalovala zastupitelstvem obce. Radu nemáme. Nebo může výši neinv. nákladů určit starosta.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec dostala neinv.účelovou dotaci pro hasiče od KÚ ve výši 135 000 Kč. V r. 2010 dostane 11 250 a zbytek 123 750 Kč v r.2011. Výdaje v celé výši utratí v r.2010. Prosím o kontrolu zaúčtování:
Předpis 348/374 (135 000,-) a zároveň 388/672 (135 000)
Příjem dotace v r.2010,2011 231.4122/348
Po vypořádání v r. 2011 374/388 (135 000,-)
Četla jsem podobný dotaz, ale není mi jasné, jestli je nutné účtovat přes 374, nebo předpis v r.2010 udělat jen 348/672 (135 000,-). Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.1.2010 máme hosp. činnost na dodávku pitné vody hospodě. V lednu jsme provedli vyúčtování za rok 2009. Měsíčně se platí záloha a v lednu je vyúčtování, to se dělo i v roce 2009, ale bez ŽL. Jak mám účtovat vyúčt. v roce 2010 za rok 2009, jedná se o částku cca 10000,-. V letošním roce bych si měla asi udělat dohadnou položku na vyúčtování v roce 2011. A co daň z příjmu? Moc toho o hospodářské činnosti nevím, prosím o radu, kde by jsem se o ní více dočetla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtuji odpis pohledávky,
na účtu 311 mám pohledávku 55000,- Kč, jedná se o 3 faktury za nájem z nebytových prostor s datem splatnosti v roce 2006 a 2007.
ZO rozhodne o odpisu pohledávky, která je nedobytná, jelikož firma má daleko větší dluhy a problémy.
Prosím jak zaúčtovat??? a musím dát pohledávku do podrozvahy, když je jasné, že peníze nikdy neuvidíme???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková