Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stavěli jsme vodovodní šachtu a obyvatel obce zaplatil částku 5000 kč,tato částka byla odsouhlasena ZO,jak tento příjem zaúčtuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Prosila bych o radu. Naše starostka se dohodla se starostou jiné obce v rámci mikroregionu, že se vzdají své dotace v náš prospěch. Za "odměnu" jim slíbila částku ve výši 30.000,-- kč, jako příspěvek pro jejich příspěvkovou organizaci-MŠ.
Částku jsem poslala na obecní účet a teď budu muset napsat darovací smlouvu..........jak částku MŠ využila se určitě nedozvím.
Moc bych Vás prosila o radu, jak zaúčtovat a taky jak by měla účtovat proti strana. Děkuji moc a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V říjnu 2009 jsme zaplatili pojištění obecního majetku na základě faktury, účtovala jsem předpis fa 420/321 a při úhradě §6320 pol.5163. V březnu 2010 byla předčasně ukončena platnost smlouvy z roku 2009 a byla sepsaná nová smlouva, z důvodu nabytí nového majetku. K tomuto datu nám byla vrácena poměrná část peněz ze smlouvy z roku 2009. Nevím, jak přijatou platbu zaúčtovat, mínusem na účet 420 již nelze!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc zda zařadit do dlouhodobého nehmotného majetku města Generel zeleně (odd.§ 3745 - položka 6119), který bude dlouhodobě využíván v údržbě veřejné zeleně ve městě a bude pořízen v částce 750.000 Kč. Sloužit bude jako územně analytický podklad územního plánu (součástí jsou také digitální a normální mapy).
V knize Majetek - 10.3 Územní plán a územně analytické podklady píšete, že tyto podle vašeho názoru nejsou majetkem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při převodu do počátečnách stavů na rok 2010 mi částka za zastavěný majetek(budova, bude ukončena v letošním roce) zůstala na účtu 971,
a částka u pozemků na kterých máme věcná břemena také na účtu 971. Je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně zástav pozemků. Na podrozvahovém účtě mají být vedeny pouze zástavy, které jsou evidovány v katastru nemovitostí nebo i ty, co tam nejsou zapsané, ale jsou ve smlouvě uvedeny? Při převodu nemovitostí od ČR-OkÚ byly na Město převedeny pozemky: 1) smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí se zástavou. Zástavní právo je zřízeno např. na dobu 10 let a Město v této době nemůže dané pozemky převést na třetí osobu. V případě nedodržení zástavního práva je Město povinno uhradit finanční částku ve výši 100% z výtěžku případného převodu vlastnictví, nejméně však 100% z ceny zjištěné znaleckým posudkem.
2) smlouvou o bezúplatném převodu – tady je ten problém, že i v těchto smlouvách je výše uvedená zástava, ale není to již v názvu smlouvy a nebylo to uvedeno v návrhu na vklad, takže tuto zástavu nenajdeme ani na výpisu LV a jsou dost těžko dohledatelné.
Mají na podrozvaze být i tyto nemovitosti?
Za jakou cenu zavádím zástavy?
Potom mám dotaz ještě ohledně zástav, kdy si Město bere úvěr u banky a dá do zástavy některé své nemovitosti. Za jakou cenu je dávám na podrozvahu – je to cena vedená v účetnictví nebo cena, na kterou si bereme úvěr?
Děkuji Vám moc za Vaši odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se zeptala: Naše obec obdržela před 10 lety půjčku FRB, na zvlášť zřízený účet FRB pro tento účel. Příští týden budeme půjčku vracet. Vracíme 400 000,- Kč, avšak na účtu FRB tolik není. Převedeme tam tedy peníze z běžného účtu. Jak mám zaúčtovat tento převod? A poté odešlu peníze do SFRB z účtu FRB - jak toto zaúčtovat? Účet FRB zatím zastupitelstvo neruší, nebot tam budou docházet ještě platby od občanů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 jsem zaplatila na zálohách 40000kč,
ke konci roku 2009 byl zůstatek na účtu 314,
v roce 2010 je vratka 15000,jak prosím zaúčtovat tuto vratku s vyrovnáním záloch.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní Schneiderová,
četla jsem text Směrnice MF č. 124/1354/2002 k volbám a podle materiálu - této Směrnice ze stránek Zlínského kraje - stav k datu 10.2.2010 -je v čl. 1 bodu 3 f. k zajištění distibuce hlasovacích lístků uvedena částka 3,50 Kč na jednoho voliče, kdežto Vy uvádíte 3,- Kč na jednoho voliče. Takže teď nevím co je správně. Vystavovala jsem DPP a už také zúčtovala na 3,50 Kč. Nevím proč je tento rozdíl.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořídila upgrade licenci (v pořizovací ceně 15 tis. Kč) k softwaru, který je evidován jako drobný nehmotný majetek.Toto pořízení zaúčtovala na nákl. účet 518 a pol. 5172. Jaké je správné účtování tohoto upgradu a jeho evidování v majetku? Jedná se o nový drobný nehmotný majetek nebo o se jedná o změnu ceny stávajícího softwaru ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se zeptala, zda se do výše pohledávky počítá i penále? Jestliže ano, budu tvořit opravnou položku z celkové částky (pohledávka + penále)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně podrozvahy, několik let máme v podrozvaze vypůjčený majetek (jedná se o počítačové vybavení z MPSV pro dávky hmotné nouze), převodeno z účtu 971 na účet 951. Nyní při sestavení přílohy se mi tato částka objevuje v odd. P. IV. - ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva a v odd. C. 2. - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům-nenávratné, což si myslím, že je nesmysl. Na Vašich stránkách jsem četla, že není povinnost od r. 2010 vést vypůjčený majetek v podrozvaze. Mám to z podrozvahy vyřadit nebo jak to zařadit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme v DSO hospodářskou činnost, která zabírá 99% veškeré činnosti a účtujeme ji zvlášť přes účet 241.
Mám na vás tyto dva dotazy:
1. Mzdy v hospodářské činnosti - musí se v hosp.činnosti účtovat předpisy mezd jako přes účet 231 a jakým způsobem. Zatím účtuji 5../241.
2. Zálohy na elektrickou energii s DPH - jak zaúčtovat předpisy záloh s DPH na celý rok (dohadný účet)? a musí se zde předpis účtovat.
Zatím jsem účtovala 502 MD 343 MD/321 a 321/241.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sdružení Krušné hory-západ ( IČ 49754866 -svazek obcí) jehož je naše obec Hájek členem, bude realizovat v naši obci obnovu zeleně.
Bude to ze schválené dotace „Obnova obcí v pohraničí“ – 7. kolo programu LEADER IV.2.1.1, IV.2.1.2.
Naše obec má zároveň poslat 192.540,70 Kč finanční podíl Občanskému sdružení „Místní akční skupina Krušné hory-západ“ (IČ 22691022 - sdružení).
Až Sdružení Krušné hory-západ vše zrealizuje a provede vyúčtovaní dotace, tak nám pošle 85% zpět na účet.
Tak nevím jak účtovat v červnu bankou ten náš fin.podíl.
Účet 572 300 náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC / 231 010, § 3745, položka 5329.
A co až dostaneme zpět těch 85%. To netuším taky jak ten výnos účtovat. Zda 231 010 § ??, položka 2227 ??/ 672 300.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec přijala peněžní sponz.dary na konkrétní akci (Veselice - Den fotrů"), kterou ale pořádá na návsi fyzická osoba.Této fyzické osobě obec vyplatí 10 tis. na zakladě usnesení ZO + k tomu ještě částku ve výši přijatých peněžních sponz.darů.
Peněž. přijaté dary jsem účtovala MD účet 231 010, § 3429, položka 2321/ DAL účet 649 300.
Peníze vyplatím fyzické osobě : účet MD 549 300/ DAL účet 231 010, § 3429, položka 5494.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková