Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nakoupili jsme DDHM z Polska a nevíme, v jaké ceně zaúčtovat na 028?
Při předpisu faktury je částka za DDHM 10000,-, při úhradě nám ale vznikl kurz. rozdíl - uhrazeno bylo cca 9800,-. Majetek byl dán do užívání ihned. A jak dále účtovat o tomto kurz.rozdílu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu.
Město nakoupilo ze svého rozpočtu sběrné nádoby na biologický odpad (1440ks) v celkové hodnotě 1.752.192,00 Kč (1.216,80 Kč/kus). Jak máme postupovat při zaúčtování, když tyto nádoby se postupně (bezplatně) předávají do jednotlivých rodinných domů (na k.ú. Roudnice n.L.) a tím pádem bude těžké provádět fyzickou inventuru jednotlivých kusů ? S občany nebyl sepsán při předání žádný protokol o hmotné odpovědnosti ani založena registrační karta.
Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Vedeme účet HČ-mzdu zaměstnankyně, která je zaměstnána v míst.pohostinství, které provozuje obec jsem vyplatila z BÚ. Převod vyplacených prostředků tedy převedu z BÚ na účet HČ. na bú ZAÚČTUJI 231 0100 6330-5341 MD/262 0100 D.Na účtu HČ zaúčtuji celkovou částku 241 0100 MDa poté rozúčtuji HM 2141 ( na BÚ dáváme pol.5011 mohu jí dát také na HČ nebo si ji mám změnit?) SP 26%,,ZP 9%, a odvod daně,a dále stravenky.
Dále se chci zeptat zda,máme investiční dotace např. za posledních 5 let které jsme účtovali na účtu 401 převést na účet 403? A poslední prosba. Máme na účtu 311 nevymahatelnou pohledávku. Poradíte mi, jak ji mám odepsat a kam zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o informaci k textové části Přílohy č.5 = A.2. - Informace podle §7 odst.4 zákona. Zde se uvádí jen vyjímečné změny volby syntetického účtu (jak uvádíte v příkladech v dokumentech ke stažení) nebo se zde musí uvést i všechny změny SÚ v rámci převodového můstku? Např.:
1) r.2009 účet 901 = 10tis. = přev.můstek 5tis. účet 401, 5tis. účet 403
2) r.2009 účet 315 = 6tis. = přev.můstek 3tis. účet 311, 3tis. účet 315
3) r.2009 účet 277 = přev.můstek účet 469
4) r.2009 účet 272 = přev.můstek účet 452
5) r.2009 podrozvaha účet 97x = přev.můstek účet 902, 903, 951, 932, 982 atd.
atd. ....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v červnu 2010 bude inkasovat ČEZ Prodej, s.r.o. z našeho účtu Kč 977 032,-- Kč včetně DPH za odběr el.en. v období od 1. 6. 2009 za 19 %, období do 30. 4. 2010 za 20 %.
Jedná se o budovu, kterou jsme pronajali nájemci, plátci DPH. Tyto výdaje v nezměněné ceně nájemci přefakturujeme v souladu s nájemní smlouvou.
1) můžeme uplatnit daň jak na vstupu z došlé faktury, tak na výstupu z vydané faktury?
2) námi vydaná faktura bude již v celkové sazbě DPH 20%, protože DUZP bude v červnu?
Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda je správně, když stravenky SYAS v hodnotě 50,- Kč hradíme celé z rozpočtu. Zaměstnanec nepříspívá ani ze SF není příspěvek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stali jsme se plátci DPH od 1.1.2010 a v daňovém přiznání za I.Q 2010 jsme uplatnili také DPH za loňský rok, tzn. DPH při změně režimu. Protože tuto částku nemám nikde v předpise, prosím o radu, jak zaúčtovat její předpis letos na nové účty. Vzniká mi rozdíl na 343.040. V nějaké metodice jsem našla, že vloni se účtovalo proti 215. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: Zaplatila jsem neinvestiční náklady na žáky šk.r.2009/2010 ve výši 5411 Kč, pro jiný kraj, můžu zaúčtovat MD 572 D 349, úhrada
MD 349 Dal 231 par.3113 pol.5321, ZJ 035. Do směrnice si dáme, že nebudeme časově rozlišovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu se Vzdělávacím centrem o zajištění praktické výuky posluchače rekvalifikačního kurzu - Pracovník v sociálních službách. Vzdělávacímu centru budeme fakturovat za službu - dohled na odborné praxi. Bude to zdanitelné plnění? Pokud ano, tak v jaké sazbě. (Obec poskytuje soc. služby podle zák. 108/2006 Sb.). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Žádáme ROP o investiční dotaci na veřejné sportoviště a zpracovávám finanční analýzu projektu. Mezi výdaji na projekt jsem se zarazila u bankovních poplatků (bude třeba zřídit zvláštní účet). Tyto bankovní poplatky jsou neinvestiční přesto, že budou uznatelným výdajem dotace, která je investiční?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí se doúčtovat chybějící zdroje?-účet 901, r.2009, když tento se nerovnal účtové tř. 0, a to o úvěr a nezaplacené invest. fa
účtovat 401 933/401 901
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme postavili kanalizaci k novým domům. Letos byl 16.3. sepsán zápis o předání předmětu nepeněžitého vkladu. Hromadná listina nahrazující akcie má datum 2.4. a starostka ji převzala 5.5. Vyřazení bych zaúčtovala 401/021 (dotaci jsme neměli) v pořizovací ceně. A příjem akcií 069/401. Prosím o radu, zda je zaúčtování správně a ke kterému datu mám účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosíme o pomoc s účtováním dotace ze SZIF. Na opravu obecního úřadu jsme dostali částku 524.070 Kč, DPH 99.573 nám proplatil PGRLF. Jak správně tuto přijatou dotaci účtovat? Není ná jasné použítí nástroje a zdroje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme upřesnění: příjmy SR činí 1.994.000 Kč,
výdaje SR činí 1.994.000 Kč+spl.úvěru 175.000 /pol.8124/
Stav účtu k 1.1.2010 je 279.538,71 Kč.
Pol.8115 bude -175.000 nebo 279.538,71-175.000Kč=105.000 ?
Je tento rozpočet schodkový,kdy je schodek vyrovnán prostředky roku 2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z roku 2009 nám zůstal dluh 1871 Kč na SP.Úhradu jsme provedli letos. Po zaúčtování 406/231 nám tato částka neustále visí v závazcích. Jaké je prosím správné účtování? Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková