Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jakou položku máme používat pro příjem za zvýšení místního poplatku (dle §11, zák.565/1990), nebudou-li poplatky včas zaplaceny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit, na kterém účtě v podrozvahové evidenci si mohu sledovat podporu "de minimis" ? Děkuji a přeji pěkný den
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda správně zaúčtuji převod peněz z BÚ obce na účet vedleší HČ:
z běžného účtu 231 0100 6330 5341 D
262 0100 MD, a na účtě HČ 241 0100 4134 MD 262 0100 D.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
omlouvám se, ale chci se jen ujistit zda pohledávka z r. 2007, která byla dooprávkována v březnu 2010 se má převést do podrozvahy?. Na jednom školení bylo řečeno, že pouze v případě, že není možné ji vymoct.
A jak jsem vyrozuměla z dotazů, oprávky budu tedy tvořit jen z účtu 311, z účtu 315 na kterém zůstává také dluh se oprávovat nebude?
Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat územní studii na zástavbu v obci v hodnotě 96000,-Kč.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím si rady jak postupovat a účtovat.Obec v roce 2001 dokončila výstavbu veřejného osvětlení v hodnotě 250000,-- a zařadila na 021. V roce 2010 rozšíří stávající VO o 3 sloupy a cena by se měla přiřadit k dosavadnímu Vo. Jedná se zřejmě o technické zhodnocení stavby?Zatím došly faktury ve výši 8000,-- a 5000,-- za připojení, ještě čekáme na fakturu za sloupy.Mám účtovat fa na 042-nedokončený a s poslední fa přidat na 021? Konečnou částku zatím nevím.Prosím co by jste mi poradila?Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz jak máme zaúčtovat výměnu kuchyňské linky v bytě v hodnotě 35 tis. Kč. Jestli je to oprava, vedeme byty v hospodářské činnosti města účet 511.
Dále jsme k domu s byty nechali zabudovat sušáky na prádlo 4 ks , výroba a betonáž jednoho sušáku vychází na 1064,- . Jak máme zaúčtovat, zda je to stavba nebo nákup služeb. V případě stavby , účtovat v hlavní činnosti.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec získala na základě smlouvy o převodu vlastnictví majetku od HZS bezúplatně osobní automobil. Účetní hodnota je 332 tisíc Kč. Prosím o radu, jak mám účtovat. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V hospodářské činnosti nám vznila ztráta, kterou bychom chtěli pokrýt mimořádným příspěvkem z rozpočtu.
Pokud zaúčtuji Md 262 D 231 RS /hlavní č./
Md 241 D 262 /hosp. č./
Není mi jasný smysl příspěvku, když mi ztrátu vlastně neumoří. Celkově za obec bude účet 262 nulový, ale v jednotlivých činnostech se mi vlastně nikdy nevynuluje, chápu to prosím dobře?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velice se omlouvám že obtěžuji, ikdyž jsou na Vašich stránkách informace ohledně Sociálního fondu na ZBÚ.Ale chtěla bych se ujistit zda mám opravdu dobře zůčtováno.Vrátila jsem se po mateřské dovolené a změny se valí ze všech stran.
Předpokládám, že proúčtování faktury mám správné. Nákup stravenek
263 MD 12.000,- Kč
518 MD 300,- Kč - provize,dopravné,balné
321 D 12.300,- Kč
Úhrada
321 MD 12.300,- Kč
231 XX 6171 5499 12.300,- Kč
Výdej stravenek zaměstnancům př. 1 stravenka
527 MD v hodnotě 45,- Kč
335 MD v hodnotě 15,- Kč
263 D 60,- Kč
Úhrada od zaměstnanců
231 40 6171 5499 15,-
335 D 15,-
Zúčtování sociálního fondu
419 MD 45,- Kč
401 D 45,- Kč
A ještě bych se chtěla zeptat, zda při zúčtování sociálního fondu mustím stejně promítnout i zbylých 300 Kč (původní faktura - provize, dopravné, balné)
419 MD 300,-
401 D 300,-
Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dar jsem zaúčtovala dle Vašeho doporučení, ale nějak mi stále ta 401 není jasná,proč přes 401 a ne 6xx. Stačil by mi odkaz někam, kde si to najdu, vím, že toho máte také dost, tak se předem omlouvám,ale snažím se to pochopit a nějak mi to nejde. Pokud bych mohla mít dotaz ještě jeden, věcná břemena na 986, mám kolegu, který neustále prosazuje / a stále se dohadujeme /účet 964, určitě je také nějaké vysvětlení proč 986 a ne 964 a já bych mu to chtěla umět vysvětlit a mít klid:-) .Předem moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uvažuje o prodeji stavebních pozemků.
Pokud k tomuto prodeji dojde, tak v daňovém přiznání k DPH se tento prodej objeví v ř. 1 - základní sazba daně. Je to tak?
Do obratu se tento prodej počítá (kvůli případnému měsíčnímu plátcovství) nebo se má vyčlenit na ř. 51 a tím pádem se nezapočítává ani do výpočtu koeficientu?
Chápu to tak dobře, že co je na ř. 51 tak se nepočítá ani do obratu ani do koeficientu?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
RWE provádí v obci na své náklady plynofikaci. Obec musela zakoupit k obecním budovám 8 ks skříněk, pro uzávěr plynu. cena 1 ks je 7060,- celkem: 56480,-. Mám provést zaúčtování na 021/xx? nevím si rady a prosím laskavě o příklad zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Město eviduje několik obrazů z dávných dob pouze v knize obrazů - nejsou evidované v majetku, neznáme jejich hodnotu. Myslíme si, že nyní je možnost zařadit je do majetku 1ks / 1Kč na účet 032.
2) 7 obrazů v evidenci majetku je, ale z důvodu nízké PC jsou evidovány zatím na účtu operativní evidence nebo 028. Měli bychom je převést také na účet 032?
3) V majetku na účtě 021 máme v evidenci sochu, která by dle dostupných informací měla být rovněž evidována na účtě 032.
Můžeme, po schválení radou města, všechny tyto převody provést.
Předem děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme měsíční plátci DPH,pořádali jsme koncert,vybrali jsme dobrovolné vstupné. Je to plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 61 písm.e, kulturní služba poskytnutá obcí.V daňovém přiznání bude tento příjem uveden na řádku 50.Dle daňové poradkyně bychom u těchto příjmů a dalších podobných(jako např. pronájem sálů kulturních domů na plesy dle stejného §),měli krátit daň na výstupu poměrovým koeficientem. Nějak mi to není jasné.Když pročítám zákon, motám se v tom dokola.Mohla byste se mi to prosím pokusit zodpovědět?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková