Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za rok 2010 bude výsledek hospodaření vycházet ze salda výnosů - nákladů. Tento výsledek nebude v souladu s výkazem FIN2-12, který je zásadní a vychází ze schváleného rozpočtu a jeho čerpání. Jak bude např krytá ztráta (do roku 2009 např převodem z fin rezervy jsem účtovala MD231D217! účet vstupující do výsledku) a nyní převod prostředků z rezervy účtuji MD231D262 neúčtuje se přes výnosy! TZn., že se mi budou generovat náklady, které budou kryté fin rezervou a tím vytvořím ztrátu hospodaření.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Mám na Vás dotaz, který doufám bude zajímat více lidiček. Přispěli jsme na povodňové konto jedné velmi postižené obci a chtěla jsem se zeptat jak tento příspěvek zaúčtovat.
Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám velký problém a potřebovala bych poradit, jak nejlépe z něho ven. V loňském roce jsme uzavřeli dohodu o poskytnutí dotace ze SZIF na rekonstrukci ZŠ a MŠ pro zvýšení kapacity. Veškeré náklady byly proúčtovány v loňském roce, ale byly označeny pouze N,Z v poměru 80% a 20% podle dohody. Náklady nebyly označeny UZ a ještě jedna věc neudělala jsme v loňském roce předpis na čekanou dotaci letos. Co se tím dá dělat? Navíc už víme, že dotace bude pravděpodobně krácena, jen ještě nevíme o kolik, teprve se bude vyúčtování předkládat.
Dále obec letos opět podepsala dohodu s SZIF o poskytnutí dotace na pořízení strojů (traktor). Celková výše dotace je 336.000 Kč (rozdělená poměrem 75% EU a 25% NZ). Předpis této dotace bude 377/374? Děkuji moc za odpoveď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozhodnutím z roku 2010 jsme povinni uhradit Fu částku 250.000,- Kč. FÚ nám rozhodnutím povolil splátky ve výši 15.000,- měsíčně. (tedy spl. kalendář je až do roku 2011
Dotaz: musím do nákladů roku 2010 dát celou částku 250.000,- nebo mohu dát pouze částku ve výši splátek roku 2010
a pak jak zaúčtovat
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Město pro svou organizaci Centrum sociálních služeb (§ 48 zdph)zařizuje prostřednictvím dodavatele vybavení do pokojů. Dodavatel fakturuje např. uzamykatelnou skřín, botník, kuchyň.linku,kovový regál, zrcadlo k nalepení se sazbou DPH 10% a zvlášť montáž s dopravou se sazbou DPH 20%. Myslím, že 10% sazba dph je monžná pouze u výrobků uvedených v příloze zákona DPH. Fakutura ve snížené sazbě je možná u montážních prací (§ 48) společně s vestavěným výrobkem, tzn. Vest.kuch.linka vč. montáže = 10% DPH. Dodavatel považuje za standardní vyfakturovat jednotlivé položky : regál, botník, zrcadlo k nalepení, uzavíratelná skříň se sazbou 10% DPH a samostatně montáž a dopravu se sazbou 20% DPH. Myslím, že to tak není správně. Jaký je Váš názor? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec bude vybírat za pozdě zaplacený poplatek ze psů sankci. Rozpočtově budeme účtovat na položku 2212. Je to tak správně? Jaký bude paragraf? Pohledávky za tyto sankce budeme účtovat na účtu 311 nebo 315?
Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec vlastní les. Započítává se výnos z prodeje dřeva do evidence obratu k určení plátcovtsví DPH? Je rozdíl, zda jsou výnosy z těžby dřeva vedeny v hlavní činnosti nebo ekonomické?
Děkuji Všetečková
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: Obec získala bezúplatným převodem od Úřadu pro zast.státu poz. parcelu, která je vedena jako hřbitov- vojenský z r. 1866, urnový háj za cenu 4335,- Kč. Jak zaúčtovat, není mi jasné jaký je to druh majetku. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec vlastníme rybník, který pronajímáme rybářskému svazu - dlouhodobě.
V brzké době se předpokládá ze strany obce oprava tohoto rybníku a pan starosta by samozřejmě rád, kdyby šlo odečíst DPH z prací.
Bude tedy možno uplatňovat odpočty DPH?
Já si myslím že ne, nemáme kromě nájmu jiný příjem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Jak zaúčtovat sponzorský dar, který poskytujeme pojízdnému pekařství (s.r.o.) , které zásobuje naše občany.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastup.obce schválilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů, ve které se uvádí, že naše obec zaplatí v termínu do 15.5.2010 zálohu jiné obci na rok 2010 ve výši 150 tis. Kč. Vyúčtování nákladů za rok 2010 bude provedeno po schválení rozboru hospodaření za rok 2010 – tzn. vyúčtovaní faktura mi přijde až někdy v březnu - začátkem dubna 2011. Mohu účtovat takto:
MD 373/ D 349 150 tis. Kč, zaslání zálohy MD 349/D 231 150 tis., k 31.12.2010 by mi obec Mšené měla sdělit předpoklad skut.nákladů (třeba 250 tis.) ?nebo přešné číslo , které budeme za žáky doplácet ? Pokud by mi dali přesné číslo budu postupovat podle Vašeho výkladu ČUS 703 bod 3. Obec jako poskytovatel transferu – rozbor bodu 5.2.1. a pokud ne zaúčtuji MD 572/ 389 250 tis. a v roce 2011 až mi pošlou vyúčtování (celkové náklady např. 252 tis.Kč) zaúčtuji – doplatek např. 102 tis. zaúčtuji MD 373/ D 349 102 tis. Kč, MD 349/231 102 tis. Kč, MD 389 250 tis. MD 572 2 tis. /D 373 252 Může to tak být – ten konec mi přijde špatně, nějak se v tom motám ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaz ohledně zastaveného majetku. Dříve jsme evidovali odděleně na analytice zastavený majetek - účetní hodnotu zastaveného majetku. Jak máme postupovat letos? Jedná se o zástavní právo vůči státu u akcí, které byly realizovány s dotací. Jak (kde) zachytíme účetní hodnotu zastaveného majetku? A eviduje se nějak také skutečná hodnota zástavy, tedy vlastně částka dotace, která je zástavním právem zajištěna? Zástava spočívá v povinnosti 20 let neprodat majetek (byty) vystravěné se státní dotací.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem jak postupovat v případě, že zřizovatel přeposílá své PO "průtokovou" dotaci financovanou ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu - grant- Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji. Prostředky jdou přes krajský úřad nám (zřizovateli) na účet PO - základní školy. Dle pokynu kraje použije zřizovatel jak při příjmu i výdaji UZ + N +Z. Dle pokynu kraje je třeba sledovat pod příslušným účelovým znakem, nástrojem a zdrojem tyto poskytnuté prostředky a nakládat s nimi ve smyslu uzavřené smlouvy. Znamená to tedy, že PO musí používat UZ, N+Z ve svém účetnictví? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Jak se nyní správně eviduje majetek, který obec dlohodobě pronajímá (jedná se zejména o teplovodní infrastrukturu, kterou město pronajalo své s.r.o. k výkonu její činnosti)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, s jakou položkou správně účtovat proplacení účtenek za obědy a nákup potravin pro člena naší jednotky SDH, kteří teď vyjízděli k povodním, zda 5169 nebo 5173 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková