Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď na otázku. Jak účtovat předpis vratek SD do SR z minulých let. Příklad: Klient obdržel v r. 2008 social.dávku neoprávněně a tudíž ji musí vrátit protřednictvím příjm.účtu obce do SR a má splátkový kalendář na tři roky. Jak naúčtovat předpis pohledávky (315 x ???).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu, podle jakého předpisu máme nově ocenit pozemky. Dosud jsme měli všechny vedené za cenu 3,80 m2. Nyní pozemky budeme dělit podle analytik, tak se domnívám, že by neměly mít všechny stejnou cenu. A jak proúčtovat rozdíly?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
přenechali jsme za úplatu 1000,- Kč pokácení 2 ks
obecních stromů, nejedná se o těžbu dřeva v lese.
Je zaúčtování správné?
311/602 (601,644 ???)
231 3639 2111/311
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě leasingové smlouvy splácíme měsíčně 4156,75 Kč, z čehož činí 1069,25 Kč pojištění. Mělo by se pojištění účtovat na pol. 5163, nebo celá částka na pol. 5178?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,v obci vykupujeme pozemky od občanů.
Někteří občané chtějí peníze za odkup pozemků v hotovosti. Budeme tedy muset převést peníze z našeho BÚ do pokladny a pak následně vystavit výdajový pokladní doklad.Prosím o radu jak účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme dotaz ohledně sociálních dávek.
1) Je nutno účtovat předpis na 378 každý měsíc?
2) Máme předepisovat na 378 i vratky výdajů soc.dávek v běžném roce? Protože když porovnáme vyplacené soc.dávky včetně vratek na 231, tak by se nám to nerovnalo, kdybychom nepředepisovaly vratky soc.dávek.
Omlouvám se za překlep v dotazu ohledně SP - má tam být účet 378.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V našem kulturním zařízení se bude realizovat setkání pořádané Min.zemědělství-Vyhodnocení úspěšných a neúspěšných projektů. Budeme fakturovat krátkodobý pronájem /zdanitelné plnění 20 %/ a občerstvení /zdanitelné plnění?/. Na občerstvení dostaneme faktury ze školní jídelny /nejsou plátci DPH/ a z prodejny Potravin /plátce DPH.
Je občerstvení zdanitelné plnění? Pokud ano, mohu nárokovat odpočet z přijatých faktur?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdržela jsem dobropis od SčVK za vodné z r.2009 ( Ost.tělových.činnost bylo účtováno v r.2009). prosím o kontrolu účtování:
Dal 321 minusem
Dal 406
úhrada: MD 231 par.3419 pol.2324
D 321
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prostudovala jsem si Váš dokument ohledně SF. Potřebovala bych jenom upřesnit, zda-li jsem to pochopila správně.
Obec má pouze jeden bankovní účet.
Proúčtování 2%HM(děláme jednou ročně podle rozpočtu,nebo máme změnit statut sociálního fondu a účtovat 2% ze skutečných hrubých mezd měsíce?)
proúčtování: 401/419 nebo 401/231 63 30 5342 a 231 4134/419 ?
ve výdajích:
419/231 61 71 5499 (obědy,ošatné,očkování- stále stejná položka?)
označujeme čerpání i příjem ORG.912
Velice Vám děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak postupovat v případě, že jsme k 31.12.2009 měli knihovní fond naší knihovny = organizační složky vedený v podrozvaze stylem 1 ks = 1 Kč. Kam knihy přeřadit převodovým můstkem - napadá mě účet 903 - ostatní majetek ? Podle jedné z Vaších odpovědí se na knihovní fond zákon o účetnictví nevztahuje - takže by ani v podrozvaze být nemusely ? V případě, že je budeme chtít z podrozvahy dát pryč, jak máme postupovat a zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, jak zaúčtovat přijatou platbu na ZBÚ - vrácení přeplatku z peněžního vkladu z r. 2007 ve výši 170,- Kč (v r. 2007 byl převod vodovodu na VAK). Částku 170,- mám na účtu 043.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje na účet 042 až do doby zavedení do majetku.
Účtováno bude: 042 /321
321 /231
dále nevím jak zaúčtovat účet 401 0901?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sociální fond tvoříme převodem ze základního běžného účtu na účet sociálního fondu. Účtování:
231 xxx 6330 pol. 5342 D/548 MD nebo 528 MD
u sociálního fondu
236 100 pol. 4134 MD/419 015 D
Účet 419 014 - jedná se o příjmy na fondech (příjem za prodej bytů na účtu fondu rozvoje města?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz jak zaúčtovat poskytnutí neinvestičního transferu obecně prospěšným společnostem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prováděli jsme rekonstrukci soc. zařízení v MŠ. Celková cena rekonstrukce 478992,- Kč. Od krajského úřadu jsme obdrželi na tuto akci dotaci 199000,- Kč. Na školení ing. Lorenc říkal, že majetek se musí evidovat v ceně,kterou jsme uhradili z vlastních prostředků. Faktura na rekonstrukci byla na celkovou částku. Po uhrazení faktury nám poslali dotaci. Je správné účtování 042/321 478992,- před.
321/231 478992,- úhrad.
231/042 199000,-dotace
021/042 279992,- zař.?
Na školení nám řekl pouze jak účtovat,když faktura je na výši našeho podílu. Nebo jsem to špatně pochopila a takto se bude účtovat až v roce 2011?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková