Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den - případ roku 2009 - na konci roku přišel vzájemný zápočet na základě smlouvy - nám příjem 0,5mil. a druhé straně 0,5 mil. za provoz - nula od nuly pojde, ale vstupuje mi to do obratu a navíc prodej pozemků obecních za 0,4 mil. a pronájem obecních nebytových prostor - tedy spadáme do DPH? je to tak, že uložení na skládce do tohoto nespadá, protože je to na našem území
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení zda v roce 2010 je nutné, aby sociální fond měl samostatný bankovní účet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na podrozvaze jsem vedla zástavní a předkupní právo a věcné břemeno naše(obce) na cizích pozemcích, na který podrozvahový účet nyní zařadit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pri kontrole účtu předpis
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů D
231 položka 1334 MD
jedná se o příjem za odnětí ZPF
účet 609 patří do předmětu DPH zda se musí uvádět se záznamouvou jednotkou 650 jako osvobozené výnosy se mají uvádět nejen do ř. 50 , ale i do ř. 51 bez nároku na odpočet.
Dále se ptám předpis úroky 662 na D skupina 66 finanční výnosy
položka 2141 rovně se ptám k problematice DPH, zda u úroků má být uváděna záznamová jednotka 650 nebo jaká.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu zda jsem zaúčtovala dobře
a) příspěvek na lyřařský výcvik ZŠ pro žáka z naší obce 574 / 378 a úhradu na 378 / 231 par.3113,pol.5229
b) příspěvek Mysl.společnosti , Kynologický svaz,
Severoč.sdr.obcí na účet 574 / 378 par.6409, pol.5229
c) účtování pokladny účtují podle Metodiky JK
příjmy 261 / 6xx, nebo 315,311 (když je předpis)
MD 231 par.,pol. / D 231 6171 5182
výdaje 5xx / 261
D 231 par., pol.
D 231 6171 5182 storno
d) můžu zařadit ornou půdu a chmelnici na účet
031 03
D 231 6171 5182 storno
Děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2009 jsme dokončili investiční akci financovanou kromě vlastního podílu také z EU a NZ. Dotace z EU a NZ byla vyplacena v r. 2009, ale část dotace (DPH) jsme obdrželi v roce 2010. Částka 123 tis. Kč. Jedná se o DPH, která, protože nejsme plátci byla součástí uznatelných výdajů původně rozpočítáných do procentních příspěvků z EU a NZ. Prosíme, na jaký účet, paragraf a položku máme tuto částku zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec fakturuje firmě částku 172,80 Kč: z toho 144,- Kč základ + 28,80 Kč DPH. Firma tuto částku uhradila v hotovosti na pokladně, a to zaokrouhlenou na 173,- Kč. Jak účtovat o 0,20 Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji Vám dobrý den,vzhledem k přechodu na nové účtování obcí od roku 2010 jsem nikde nenašla tzv."kuchařku", jaké kroky učinit po uzávěrce roku 2009.Co udělat a jak postupovat krok za krokem, aby vše bylo v souladu s novým účetnictvím. V jednotlivých dotazech ÚSC najdu odpovědi na případy zaúčtování.Mám na mysli např. postup, jaké kroky udělat - rozdělení pozemků a budov, různá přeúčtování např.018,028 apod.Kam případně zaúčtovat jednotlivé zůstatky účtů atd.Vím, že by to měl udělat asi někdo jiný, ale nevím, na koho se obrátit a kdo by mi mohl pomoci. Vaše dokumenty jsou výborné, moc pomáhají. Myslím, že by tuto "kuchařku" asi přivítalo více malých obcí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máte na stránkách hodně materiálu k obědům se SF a tak jsem se snažila dát dohromady účto naší obce. Chodíme na obědy do naší PO, která není plátcem DPH, my ano. Platba fa za obědy jde z účtu SF. Doplatek zaměstnanci vkládají také na účet SF. Oběd stojí 45,-Kč a zaměstnanci doplácí 25,-Kč.
527 45,- 0,- předpis fa
321 0,- 45,-
321 45,- 0,- platba fa
236 0,- 45,-
649 ZJ 1 0,- 25,- předpis pohl.
343 ZJ 1 0,- 5,- za zaměst.
335 30,- 0,-
236 0,- -30,- příjem od zaměst.
335 0,- 30,-
734 20,- 0,- dodanění přísp.SF
538 4,- 0,-
743 ZJ 1 0,- 20,-
343 ZJ 1 0,- 4,-
236 0,- 5,- převod DPH od 262 5,- 0,- zaměst.
262 0,- 5,- příjem na BÚ
231 5,- 0,-
Ještě mi chybí účet 419 a 548. Můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat. Moc děkuji a přeji příjemný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 nám na účet přišla od našeho právníka (pověřeného vymáháním pohledávek za nájem bytů) částka, která byla přes soudního exekutora vymožena jako část pohledávky, kterou jsme v r.2009 evidovali na účtě 315. Nyní v únoru 2010 nás právník požádal o vrácení části již vymožené pohledávky exekutorovi zpět a to z důvodu chyby, protože odeslané peníze v roce 2009 měly být zařazeny k jiné exekuci. Převodovým můstkem se pohledávka na účtu 315 změnila na pohledávku na účtu 311. Peníze jsme exekutorovi vrátili - jak mám zaúčtovat celý tento případ? Dotkne se vratka také účtu 311?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala ,na základě kupní smlouvy, pozemky na stavbu rodinných domů.231/215 (v roce 2009-1.splátka).
Dále je ve smlouvě uvedeno, že se strany dohodly, že bude prodej proveden ve 3 splátkách.
Pokud bude stavba zahájena do 2 let, zaniká povinnost kupujících uhradit druhou splátku kupní ceny. Pokud do 4 let bude postaveno budou osvobozeny i od 3 splátky.
Zajímalo by mně, jakým předpisem mám předepsat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí jsme obdrželi zálohu na zřízení věc.břemene ve výši 10000Kč na cizím pozemku.Faktura je na částku 12000 s DPH.
Zaúčtuji 314/231 3639 5169 ve výši 12000 nebo i při záloze budu účtovat již i o DPH? Jedná se o stavbu kanalizace,kterou budeme v budoucnu pronajímat.
Na podrozvahu zavedu až při faktuře/951 MD/,že?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury za vodné a stočné určené k vyúčtování předepisuji na účet 311MD/321 D a úhradu 231 2142 5151 D/ 321 MD
1.Nyní čtvrtletně vystavuji fakturu pro odběratele k zaplacení této vody/přeúčtování/ a nevím, jak zaúčtovat předpis faktury/vlastně mám už pohledávku pro odběratele u faktury VAKU/.O DPH neúčtuji.V loňském roce jsem přeúčtování nedělala přes 3xx, nebyli jsme plátci.
Mohu úhradu faktury zaúčtovat kompenzací
2142 5151 - anebo na str. MD +, ale proti
kterému účtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má ve svém rozpočtu provoz jednotky SDH - sbor dobrovolných hasičů, nejsou jim tedy vypláceny žádné mzdy,jsou jim hrazeny jen pohonné hmoty,opravy apod..dále je v obci vedena jednotka JPO II.stupně,(někteří jsou i členy SDH)tito požádali obec o odměny za požární zásahy za rok 2009. Můžeme jim vystavit darovací smlouvy na peněžitý dar ve výši 2 500,00 na jednoho?Nebo raději dohody o provedení práce?Jsme plátci DPH a finanční dary nejsou tedy předmětem daně z přidané hodnoty? A jaké bude účtování,dary nebo transfery?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v dodatku k opravným položkám k pohledávkám ze dne 12.2.2010 jsem se dočetla, že obec nemusí tvořit opravné položky k pohledávkám pro účet 311, jestliže si toto uvede do směrnice - §65 (odst.4). Jedná se i o faktury za prodej dřeva, které máme neuhrazené více než 90 dní?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková