Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • DPH na konci roku a koeficient
    26. 01. 2010

    Chtěla bych se zeptat jak se postupuje, když město pužívalo zálohový koeficient a tedy účtovalo na účet 343 36. Jak se tento účet vyrovná na konci roku, když se DPH na něj účtuje celé a koeficientem je v daňovém přiznání teprve kráceno. Slyšela jsem, že rozdíl si podnikatelé převedou do nákladů. Aby na účtu 343 v rozvaze byla jen pohledávka nebo závazek skutečný k FÚ k 31. 12.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mzdy 12/2009
    25. 01. 2010

    Dobrý den, na školení nás upozorňovali na změnu účtování mezd za 12/2009. Jedná se o prosincové mzdy vyplácené v lednu 2010, samozřejmě k 31.12.2009 mám zůstatky na účtech 331,336 a 342. Jak mám účtovat výplatu mezd v lednu v hotovosti? Mám postupovat podle metodického pokynu ( účtování mezd), nebo to mám považovat jako náklady minulých období?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vydaná faktura za vodu
    25. 01. 2010

    Dobrý den, mám ještě jeden dotaz. Začala jsem od nového roku dělat účetnictví na obci, a zjistila jsem, že předchozí účetní neděla předpisy když vystavovala faktury. Jedná se o fakturu za vodu, vydanou v r. 2009, faktura je částečně uhrazená. Jak mám zaúčtovat zbylou část faktury, která bude v letošním roce odběratelem vody uhrazena.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeplatek nájemného z r.2009
    25. 01. 2010

    V roce 2009 nám vznikl přeplatek na nájemném z nebytových prostor. V inventuře jsme ho vykázali na dalovou stranu účtu 325. Tento přeplatek ovšem nevypořádáváme skutečným vracením na účet nájemce, ale převádíme do r.2010. Jedná se mi o to, jak tento přeplatek dostat účetně na úhradu nájmu r.2010 a z účtu 325. V případě, že kolegyně z bytového oddělení dá tuto částku do předpisu na r.2010, vychází mi z toho zápis MD 325 / D 311. Nejsem si ale jistá, zda to lze takto provést.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeúčtování mezi činnostmi a roky
    25. 01. 2010

    Jak prosím zaúčtovat následující: fa za PHM za 12/2009 zaúčtována do předpisu v rozpočt.činnosti 410/321. Úhrada v 01/2010 zaúčtována 321/231. Část PHM však byla použita v hosp.činnosti, proto tato část zaúčtována do předpisu v hosp.čin. 501/321. Převod této částky zaúčtován v HČ 321/241 a v RČ kompenzačně 231 s pol. 5156/??? když se na 410 již neúčtuje.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis záloh do podrozvahy
    25. 01. 2010

    V roce 2009 jsem zálohové faktury (před zaplacením) účtovala do podrozvahy, aby i povinnost platit zálohy byla někde zachycena, mohla jsem je normálně vést v dokladové řadě přijatých faktur a nezapomnělo se na jejich zaplacení: 974 14 / 999 74. Postupovala jsem tak proto, že nelze účtovat 314 xx / 321 xx. Při zaplacení se potom podrozvaha odúčtovala 999 74 / 974 14, 314 xx / 231 xx.

    Bude i v roce 2010 možné využít k těmto účelům některého z podrozvahových účtu? Uvažovala jsem o účtu 933, 934, 949, 951... Ale jejich náplň je popsána poněkud komplikovaně a nemohu si vybrat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Cestovné
    25. 01. 2010

    Dobrý den, prosím Vás
    jak správně rozúčtovat náklady na:

    školení
    stravovaní
    ubytování
    dopravné
    poplatky

    účtovali jsme školení pol. 5167
    ostaní pol. 5173

    Nevíme zda ubytování je služba nebo součást cestovného.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční vypořádání za 2009
    25. 01. 2010

    Jak máme v roce 2010 zaúčtovat vratku dotací přijatých ve 2009 / nárok na doplatek dotace (za sociální dávky vyplacené klientům ve 2009 nad dotační vztah roku 2009)? Jaký použít protiúčet proti 231?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářská činnost
    25. 01. 2010

    Dobrý den, v rámci zrušení příspěvkové organizace (v 10/2009) jsme veškeré činnosti převzali a účtovali do konce roku v hlavní činnosti u města.
    Můžete mi poradit, zda tak můžeme pokračovat, anebo musíme přejít do hospodářské činnosti-jedná se o ubytování, kotelny, lesnictví.
    V podstatě máme i schválený rozpočet, kde jsme s touto změnou nepočítali a nedá se říct, že by tyto činnosti byly ziskové.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeprodej
    25. 01. 2010

    Prosím o radu, jaký účet mám používat na přeprodej.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Změna formy předání majetku PO a TZ
    25. 01. 2010

    Dobrý den, v nové zřizovací listině jsme změnili formu předání nemovitého majetku zřízeným PO - školám na formu "výpůjčky". Z dotazů a odpovědí zde jsem (snad správně) pochopil, že nyní budeme evidovat tento nemovitý majetek v účetnictví my, a to v původní ceně někdejšího předání do správy, bez ohledu na odpisy účtované dosud PO. Co když však bylo na majetku v době jeho svěření do správy PO provedeno technické zhodnocení, které finacovala PO z investičního fondu? Máme nyní toto TZ zohlednit v ceně - tedy přičíst k původní ceně v době předání do správy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování DDHM v roce 2010
    25. 01. 2010

    dobrý den, mám pokladní doklad za nákup pneumatik, účtuji: 028/088 - pořízení DDHM
    -/-231.10-6171-5182 a -/261.99 platba pokladnou
    501.10/231.10-3745-5137 - rozpočtové členění
    je to dobře?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podílové listy
    25. 01. 2010

    Prosím o radu, jak účtovat o podílových listech, které máme u KB Peněžní trh, což je krátkodobý fond. Hodnotu PL vedu na účtu 251. Na jednom semináři v Olomouci jste mi sice poradila, že o navyšování tohoto účtovat nebudu. Ale co teď, při přechodu účetnictví? Nezdá se mi správné, abych pořád vedla jen původní hodnotu PL, když mi pololetně chodí z banky výpis o navýšení. I při dokladové inventuře mi přece vyskočí rozdíl mezi účetnictvím a výpisem z banky. Moc děkuji za rychlou pomoc, ráda bych to stihla ještě ve 13.měsíci (do 28.1.) loňského roku doopravit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SIPO 12/2009
    25. 01. 2010

    Dobrý den,chtěla bych se zeptat, na jaký účet mám zaúčtovat došle platby za komunální odpad a nájemné došlé v 1/2010 v SIPO za 12/2009,také na 406 jako tam dávám náklady loňského roku? Nebo už do výnosů 606. Hledala jsem, ale stále nacházím, že na 406 se účtuje to co patří do nákladů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mandátní smlouvy a dodatky ke smlouvám.
    25. 01. 2010

    Když se město stalo plátcem DPH, změnilo dodatkem mandátní smlouvy, ve kterém doplňuje větu: ke stanovené úplatě bude připočítána DPH ve výši 19%.
    Musí město nyní po změně DPH na 20% změnit i všechny dodatky, ve kterých je uvedeno 19% DPH?
    Bohužel dodatek měl znít: bude připočítána DPH v zákoně stanovené výši.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu