Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Zápočet nájemného a oprav
    10. 12. 2009

    V dubnu si vzal podnikatel od obce do pronájmu hostinec. Zaúčtovala jsem do předpisu nájemné dle dohody. Jenže zde provedl nějaké opravy a dohodl se se starostou, že nájem mu bude prominut ve výši oprav (vyměnil i kotel na tuhá paliva). Částka na opravy přesahuje 66000,- Kč a v podstatě by mu měl být prominut i veškerý pronájem v roce 2010. Vyrukovali s tím až teď, protože se nemohli vzájemně dohodnout. S přefakturací nájemce nesouhlasí. Mám z toho docela zamotanou hlavu, v letošním roce bych mohla provést zápočet, ale v přístím ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace
    10. 12. 2009

    Obec schválila termín provedení fyzických inventur k datu 31.10.2009. Po provedení odmítl jeden vedoucí dílčí inventarizační komise zápis podepsat. Zastupitelstvo obce schválilo pro toto zařízení nový termín pro provedení fyzické inventury k datu 31.12.2009 kontrolním výborem. Odpisy z ostatních zařízení budou po schválení radou obce provedeny v měsíci prosinci 2009. Kontrolní výbor by chtěl fyzicky inventuru provést kolem 21.12.2009. Ústřední komise by se seznámila s výsledky DIK v lednu příštího roku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek
    09. 12. 2009

    Měla bych dotaz ohledně zúčtování pohledávek a závazků a proúčtování před roozpočtovou skladbu. Pochopila jsem správně, že se od nového roku nebude takto účtovat. Zaúčtuje se pouze přes pohledávkové a závazkové účty. Máme případ, že za vytříděný odpad nezasíláme fakturu Eko-komu, ale máme smlouvu s firmou AVE, která vyváží tříděný odpad a ta nám fakturuje tyto služby a snižuje tyto výdaje o částky, které by se jinak Eko-komu fakturovaly. Nyní je to tak, že nám začátkem čtvrtetí přijde oznámení o výši příspěvku na vytříděný odpad, který si zaúčtuji jako pohledávku. Když přijde faktura od AVE, je tam přiložený dopis, kde oznamují, že částka činí tolik a tolik, ale po vzájemném zápočtu pohledávek máme uhradit tolik a tolik. Buď doplácíme, nebo máme přeplatek, který zbývá na uhrazení další faktury za tříd.odpad. Takže přijatou fakturu zaúčtuji na závazkový účet a služby, a provedu zúčtování pohledávek, ale zároveň proúčtovávám rozpočtovou skladbu, jak na příjmech - za pohledávky - příspěvek na třídění odpadu, tak i na výdajích - za odvoz tříd. odpadu. Jde mi hlavně o to, že budeme sestavovat rozpočet na příští rok a nevím, zda mám dát do příjmů za tříd. odpad nějakou částku, nebo ponížit částku výdajovou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvkové organizace - účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
    09. 12. 2009

    Na školení jsme byli informováni o možnosti vedení účetnictví našich příspěvkových organizací - v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Pokud chceme, aby účtovali ve zjednodušeném rozsahu je to nutné schválit na radě města ještě v letošním roce. Můžete mi prosím poradit jak postupovat - jaký orgán města a v jakém formátu by toto měl schválit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetnictví státu - závazné analytické účty u majetku
    09. 12. 2009

    Můžete mi prosím poradit, zda je či není nutné rozdělit účet 021,022,031,042,06x na analytické účty a zda jsou stanoveny nějaká závazná pravidla tohoto rozdělení?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poplatky na konci měsíce na ZBÚ
    09. 12. 2009

    Chtěla jsem se zeptat, jak správně účtovat na ZBÚ vždy na konci měsíce poplatky za vedení účtu + výpis. Předpokládám, že by se mělo účtovat proti účtu 474 poplatky, ale na ZBÚ to není možné. Máme tyto poplatky převádět fyzicky na VÚ, nebo provést zaúčtování jen účetně? Dále na ZBÚ účtujeme - odměny za rezervaci zdrojů a spravování úvěrů. Poraďte prosím jak správně postupovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpis pohledávky
    09. 12. 2009

    Dle zákona o obcích má zastupitelstvo ve svých pravomocích prominutí pohledávky. V tomto případě se pohledávka zruší. Může příslušný refernt OÚ odepsat nevymahatelnou nebo promlčenou pohledávku, popř. pohledávku u níž by při vymáhání byly náklady vyyší než pohledávka sama, a dále je pak vést na podrozvaze,aniž by to schválilo zastupitelstvo?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond oběžných aktiv
    09. 12. 2009

    V účetnictví obce máme již více než 20 let zaúčtovanou částku na účtu 902 - fond oběžných aktiv a nevíme, z čeho se tato částka skládá. Doklady nedohledáme, protože jsou skartované. Jak se s tímto fondem vypořádat při převodu na nové účetnictví? Nevíme o jaká oběžná aktiva se jedná, proto bychom tuto částku nechtěly účtovat na účet 401 - jmění účetní jednotky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DSO a majetek a jeho převod na člen.obce
    09. 12. 2009

    Letos máme za sebou již realizovanou 4.etapu projektu BUS čekáren.
    Každý rok účtuji stejně nejdříve na 042, pak 021,
    po odsouhlasení, schválení člens.schůzí DSO se převádí majetek na jednotl.obce zúčastňující se projektu. Tzn. na konci roku je 021 nulová.
    Projekt je částečně dotován z kraje (cca 50%), krajský audit-roční, neměl k postupu výhrady.
    Až teď se naskytla otázka ve vedení DSO, zda-li je postup převodu správný, když je ve smlouvě z kraje v jednom z bodů uvedeno cituji: po dobu pěti let od ukončení realizace projektu nezcizit majetek pořízený nebo techn.zhodnocený z prostředků získaných z dotace poskytnutých na základě této smlouvy.
    Podobnou citaci máme uvedenou i v protokolu o předání a převzetí BUS čekárny mezi DSO a obcí.
    Jaký je Váš názor, co si lze představit pod slovem zcizit ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pozemek do majetku
    09. 12. 2009

    Mám dotaz ohledně zařazení pozemku do majetku:
    v prosinci 2009 zaplatíme zálohu na pozemek ve výši 50 000,-Kč, lednu 2010 bude zapsán do KN a po zapsání do KN bude zaplacen doplatek ve výši
    30 000,-Kč a mě se jedná o to, že když se mi vrátí smlouva z KÚ, tak bych to měla zapsát do majetku ale nevím v jaké výši.Můžu to zapsat v celé výši ,tzn 80 000,-Kč nebo jen 50 000,-Kč a po zaplacení doplatku 30 000,-Kč zapsat další část.Já si myslím, že pokud bude smlouva zapsána v KN můžu to dát do majetku hned celé.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH - DUZP
    09. 12. 2009

    Jaké DUZP při přefakturaci "úpravy naváděcích reklamních tabulí"? Vzít DUZP z faktury, jejíž kopii posílám jako přílohu, nebo ze žádosti o fakturaci (datum zjištění - tak to doporučil daňový poradce)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní reforma
    09. 12. 2009

    Měla bych takový dotaz, či připomínku.
    Od příštího roku budeme účtovat náklady a výnosy na třídy 5 a 6, rozpočtová skladba bude přiřazována k bankovnímu účtu.
    Ptám se: co bude zajímat zastupitele? Výsledek hospodaření z účetnictví (tj. rozdíl mezi 5 a 6) nebo (jako dosud), příjmy a výdaje, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném roce?
    Já se bojím, že je nějaký výsledek hospodaření z účetnictví zajímat nebude a tudíž práce navíc, kterou nám reforma přinese, bude celkem zbytečná... Nebo se pletu?
    (navíc - státu budeme předkládat také výkaz o plnění rozpočtu, tedy ho také budou zajímat především aktuální příjmy a výdaje daného roku)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH sazba komunální odpad
    09. 12. 2009

    Na školení v Ostravě jste uvedla (pokud jsme to správně pochopily), že firmy, které fakturují služba za sběr a zpracování komunálního odpadu, mají faktruvoat s 9% DPH. Pochopily jsme to správně? Pokud ano, z jakého předpisu to vyplývá?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Limity hmotného majetku
    09. 12. 2009

    Mohla byste mi prosím sdělit jaké byly limity pro zaúčtování hmotného majetku platné v roce 2001?
    Nebo informaci, který předpis to řešil?
    Je možné, pokud zjistím, že bylo původně v r. 2001 špatně zařazeno na účet 022 přeúčtovat letos na účet 028?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 019
    09. 12. 2009

    na účtě 019 máme z roku 2005 vedeno:
    1/ Koncepce zásobování města topením-částka 144.000. 2/ Studie odkanalizování obce - částka 126.000,--Kč. Můžeme tyto dvě položky vyřadit z majetku ? Když ano, na základě čeho, a kdo to musí schválit ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu