Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Závěrečný účet 2019,schválení roční účetní závěrky 2019
    05. 05. 2020

    V naší obci klesl počet zastupitelů pod 5,koncem února 2020 jsme měli audit,dostali jsme zprávu o provedení přezkoumání,tato se ještě v plném počtu zastupitelů schválila,byla bez výhrad.Nové volby do obecního zastupitelstva budou až v září ,
    Můj dotaz je : Návrh závěrečného účtu za rok 2019 předložím zbytku zastupitelstva ,ale schválen nebude,to je mi jasné.
    Návrh zveřejním na 15 dnů,poté sejmu?Neschválený návrh závěrečného účtu pošlu Krajskému úřadu?Schválený-po ustavujícím zasedání- potom (někdy na podzim )normálně zveřejním a zašlu Krajskému úřadu?Kdy v tomto případě bude schválení roční účetní závěrky?Také až bude komplet zastupitelstvo?Děkuji za odpověď .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krytí v rozpočtu u dvouleté investice
    05. 05. 2020

    Budeme podepisovat smlouvu na velkou investiční akci, která bude probíhat 2 roky. Ve smlouvě bude obsažen i harmonogram, ve kterém bude uvedeno, kdy které práce proběhnou a budou vyfakturovány. To znamená, že celkové výdaje budou rozděleny na 2 rozpočtové roky - 2020 a 2021. Chci se zeptat, jestli musíme mít v letošním rozpočtu před podpisem smlouvy krytí na celou akci (na celkové výdaje) nebo stačí na výdaje, které se podle harmonogramu ve smlouvě letos uskuteční.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohada
    05. 05. 2020

    Dobrý den. V 12/2019 jsem zapsala kupní smlouvu na majetek
    zápisem 558/389(nevěděla jsem jaký bude rozpis). V 3/2020 byl udělaný dodatek ke kupní sml. Následně přišla od firmy faktura a naším investičním oddělením byla proúčtována MD 558 i 042 xxxx/ D 231 xxxx, pol.5137 i 6122. Teď mi ale přebývá ta dohada a nevím co s účtování 558 a 042. Můžete mi,prosím poradit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyvložkování komínu
    05. 05. 2020

    V obecním domě provádíme vyvložkování komínu. Jedná se o opravu nebo technické zhodnocení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • schránka na pamětní dokumenty
    04. 05. 2020

    Do rozpočtu r. 2020 máme schválenou realizaci investiční akce "Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově" za podpory dotace MO ČR. Po zahájení akce, v rámci demontáže původních zídek byla nalezena schránka z pamětními historickými dokumenty - tato předána k muzeu. Původní schránka byla značně poškozena - nepoužitelná. K novému uložení dokumentů bylo zadáno zhotovení nové schránky z měděného plechu v ceně pořízení cca 5 tis. Kč., která bude zaletována a opětovně uložena do obnoveného památníku.
    Dotaz: pořízení nové schránky je součástí obnovy památníku (skutečnost je vyvolaná investičním záměrem) - investiční náklad pol. 6121, dokončený majetek SU 021. Nebo vést schránku raději samostatně jako DDHM - SU 028.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z IROP
    04. 05. 2020

    Obec realizuje projekt "Sociální bydlení". Přípravné práce byly zahájeny v roce 2018. Požádali jsme o dotaci z MMR - Integrovaného regionálního OP, kde 95% dotace je z fondu ERDF a 5% dotace z obce. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi až v letošním roce, kdy se akce realizuje. Můžu označit výdaje UZ, nástroj, zdroj a rozdělení částky na fakturách z minulých období ručně a takto opravené účetní doklady poslat k vyúčtování dotace?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ stavby nebo samostatná movitá věc
    04. 05. 2020

    Dobrý den,
    město rekonstruuje vzduchotechniku v Mateřských školkách. Hodnota projektu je cca 1 mil Kč na jednu školku. Na projekt je čerpána investiční dotace. Dle pokynu D-22 budeme zařazovat vše jako samostatné movité věci (včetně rozvodů, které jsou vedeny po zdivu v lištách).

    "Problém" se vyskytl u jedné školky, kde zařízení vzduchotechniky je zavěšeno ze stropu, a jelikož by to nevypadalo moc hezky, tak bylo toto zařízení překryto sádrokartonem s dvířky (tento kryt/podhled je uchycen šrouby ve stěně). Jde mi o to, jestli můžu fakturu (cca 10tis. Kč) za vyhotovení tohoto sádrokartonového podhledu zavést do majetku jako součást ocenění vzduchotechniky (sám o sobě nemá podhled smysl a bez vzduchotechniky by tam nebyl, slouží jako kryt zařízení a dá se bez problému odmontovat), nebo to musí být s ohledem na ocenění podlimitní TZ budovy ?

    Předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Obrat DPH
    04. 05. 2020

    6. 4. 2020 jsem pokládala dotaz ke směnné smlouvě, teď mi ještě vrtá hlavou jak to bude s obratem. Směňovaný pozemek je orná půda a nebude nikdy určená k zástavbě, ale hodnota tohoto pozemku je 1 658 tis. Kč a je to příjem obce. Staneme se tedy plátci daně? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar na roušky
    04. 05. 2020

    Obdrželi jsme finanční dar 5000,-- Kč od soukr. osoby na šití roušek, případně na odměnu šičkám. Roušky šijí dobrovolnice z obce, které odmítají jakoukoliv odměnu. Obec tedy za darované finance nakoupila látky, gumičky, filtry, jehly do šicích strojů, nitě a dobrovolnice z nich šijí.
    Přijatý dar jsem zaúčtovala 231/672 odpa 5272 pol. 2321. Je to dobře?
    Nevím si ani rady s rozp. skladbou jednotlivých operací. Všechny látky, gumičky, filtry apod. jsem dala do spotřeby, tzn. 501/231, odpa nevím a položka klasicky 5139. Je možné k tomu přiřadit klasicky ODPA 5272 - krize? Jak by se případně pak účtovala odměna šičkám, např. dárkový šek (třeba na masáž) nebo jenom na obligátní bonbonieru z tohoto daru? Prosím o radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PDP a položka 8901
    04. 05. 2020

    Faktury s PDP účtuji : předpis účtuji MD 511 základ, 343 D částka DPH a 321 D základ. Pokud si neuplatňuji, tak rozdíl DPH dorovnám na MD 511 MD částka DPH. Při účtování úhrady účt. 231 D položka 5171 včetně DPH a vzniklý rozdíl =DPH na položku 8901 D červeně. Jsme čtvrtletní plátci -když platím daň, zaúčt. ve výpise kombinovaný zápis MD 343/ D 231 6399 5362 a položka 8901 D plusem. Ve třech čtvrtletích položku 8901 vynuluji a ke konci roku mi na ní zůstane částka za IV.Q, Po uzavření roku je položka 8901 vynulovaná, tak že při úhradě přiznání za IV.Q. tzn. v lednu dalšího roku účtuji jen 343/231. Můj dotaz je zda je to takto správně . Jestli nemám zůstatek na položce 8901 ke konci roku nějak proúčtovat .
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nadace ČEZ
    04. 05. 2020

    Nadace ČEZ poskytla městu příspěvek na nákup roušek a dezinfekcí, je správně účtovat 231 / 672 0940 - přijatý transfer od podnikatelského subjektu nebo 231 / 649?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prominutí nájmu
    04. 05. 2020

    Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně prominutí nájmu v nouzovém stavu.

    V březnu mi bylo sděleno p. starostou, že byl prominut nájem za měsíc duben ve výši 4 000,- Kč za pronájem kulturního domu (výčepu) (nájem se platí předem, fakturu bych měla vystavit nájemci kolem 20. března 2020). Nic jsem v březnu neúčtovala, nyní když o tom přemýšlím tak si myslím, že je to špatně. Prosím o radu, jak mám doúčtovat.Musím účtovat až v dubnu, březen je již uzavřený a odeslaný do CSÚIS.
    Asi by se mělo účtovat: předpis 311/603
    prominutí: 547/311

    Prominutí částky vyšší než 20 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo obce dle § 85 zákona o obcích, do 20 tis. Kč starosta. O prominutí nájmu za výčep bude starosta informovat zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. května 2020. To je první zastupitelstvo od vyhlášení nouzového stavu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtové opatření
    04. 05. 2020

    Dobrý den, na ODPA 6171 máme pod ORG 5229 (závazný ukazatel) schváleny finanční prostředky na dotace pro spolky. Úhrada dotací je z příslušných ODPA např. 3429 s ORG 5229. Je nutné dělat rozpočtové opatření?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fondy - stravné, ošatné
    04. 05. 2020

    Dobrý den, prosím, potřebovala bych vysvětlit účtování fondů. Je to pro mě úplně nové, ještě jsem fondy neúčtovala.

    Fondy máme na SU 419, nemáme pro fond samostatný běžný účet. Potřebovala bych vysvětlit úplné základy:

    1. Zaúčtování přídělu do fondu.

    2. Jednorázové čerpání fondu - např. ošatné, příspěvek na dovolenou. Proplácím jednorázově na základě žádosti mimo mzdy.

    3. Zaúčtování stravného. Příspěvek na stravné je 49,- Kč, 21,- Kč doplácí zaměstnanec. 49,- Kč je čerpáno z fondu a 21,- Kč srážíme zaměstnanci ze mzdy.

    Moc Vám děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vodovodní přípojka
    03. 05. 2020

    Dobrý den,
    obyvatel obce platí za připojení na vodovod částku 5000kč,
    na tuto částku jsem vystavila fakturu,ale nevím kam
    zaúčtovat příjem do rozpočtu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu