Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 18.12.2019 byla sepsána notářským zápisem směnná smlouva s doplatkem. Zaplacen doplatek byl 19.12.2019. Vklad byl proveden 10.1.2020,a to s právními účinky k 18.12.2019. Účetně jsem vše zaúčtovala v roce 2019 a nyní nevím zařazení a vyřazení pozemků.Vyrozumění o provedeném vkladu je až v roce 2020 je správné zařadit a vyřadit až v lednu 2020?? Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Zjistila jsem, že nemáme v majetku stavbu (starou stodolu). Nyní jsem našla její odhad vyhotoven 1.9.2003 odhad 60.634,-. V odhadu je uvedeno, že stavba pochází asi z r. 1920. Stavba je téměř na hranici životnosti(popsán hrozný stav:-). Na výpisu z k.ú. je (dle zák.č. 172/1991 Sb.)vznik práva z 13.7.1992 a souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví ze dne 12.8.2003 téhož zákona. Nevím proč, ale dříve jsem tento doklad nenašla. Vůbec nevím, jak zařadit a jak spočítat odpisy, nebo už je odepsaná? Jak zaúčtovat jako vícenález? Moc prosím o celé zaúčtování tohoto "vícenálezu" včetně jak odpisovat, pokud je to možné.
2) A ještě podobný problém, zjistila jsem, že máme pozemky mimo náš katastr (jiná obec). Ty také nemáme v majetku. V jaké ceně je mám zařadit, zatím se ke mě nedostala žádná smlouva(bylo to v rámci pozemkových úprav o výměně vlastnických práv).Na k.ú. jsou zapsané s právní mocí 1.3.2011. Vždy jsme si žádali K.Ú. o stav o pozemky v našem k.ú.(bohužel). Pokud zjistím cenu, zaúčtuji jen 031/401? Nebo ještě něco?
Ještě jednou se moc omlouvám, ale pokud je to možné, potřebovala bych rady co nejdříve, kvůli roční závěrce(5.2.2020). Píši dotazy najednou, ale kdyžtak započítejte 2 dotazy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace požádala obec jako svého zřizovatele o předfinancování akce (škola v přírodě), kterou uskutečnili v roce 2019, dotaci obdrží v roce 2020. Zřizovatel schválil rozpočtovým opatřením v prosinci 2019 poskytnutí dotace s tím, že po obdržení dotace ze SFŽP v roce 2020 bude částka vrácena obci. Původně jsem zaúčtovala poskytnutí příspěvku takto:
MD 348 - pohledávka / 231 100 3113 5331 Dal
Teď nad tím začínám přemýšlet, jestli je tento jednoduchý zápis dostačující, zda jsem neměla použít účet 572, 349 nebo 373.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 mám zaúčtovanou dotaci na úpravnu vody.na podrozv. účtech 915/999 ve výši 2945000 Kč. Tak byla přiznaná. V roce 2019 jsme vyfakturovali MZE částku 2944999,21 Kč tedy o 0,79 Kč méně. Prosím o radu, mám z podrozvahy tuto částku odepsat celou?. Co s tím haléřovým rozdílem? Prosím o radu jak ji vyúčtovat. Přijatou dotaci jsem účtovala 231 pol.4216+UZ MD proti 374D ve výši 2944999,21 Kč. Úhrady faktur 231 6121 2310+UZ D proti 321 MD, 042MD proti 321D jak dotaci tak vlastní zdroje. Jak ji prosím vyúčtovat, kolaudace proběhla v prosinci 2019. Mám celou částku z 042 převést na 021? Do dotace byl zahrnut i povrch silnice, která vede k objektu, v němž je umístěna nová technologie. ( jinak by se tam nedalo dostat) Můžu to vést jako jeden projekt a zavést do majetku jednou částkou? (dotace 2944999,21Kč+ vlastní zdroje1441628,84 Kč).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak budu účtovat bonus za dodané dřevo ? Budu to fakturovat dle smlouvy, částka 7287,30 bez DPH, 1530,33 výše DPH 21%. Bude to 311/ 602 + 343 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku města bylo zařazeno hokejbalové hřiště, na které byla investiční dotace ve výši 700 tis.. Každý rok jsme dotaci rozpouštěli do tržeb 672/403. V 1/2019 bylo hokejbalové hřiště vyřazeno a zůstala nerozpuštěná dotace ve výši cca 334 tis. Jak postupovat? Zbytek dotace 334 tis. rozpustit zápisem 672/403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s následujícím dotazem: SDH požádalo na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace o Kč: 50.000,- na nákup stavení buňky. Jedná se mi o použití správné položky RS. Bude to na položku 6322 investiční transfery spolkům? A na jaký účet bude účtováno? Řešila jsem dosud jen neinvestiční příspěvky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.5.2020 se mění sazba DPH u úklidu domácností na 10%. Jsme ÚSC a naše uklizečka uklízí v domě s pečovateskou službou společné prostory, nyní v sazbě 15% . Je to stavba, ve které více než polovina podlahové plochy je určena k trvalému bydlení. Jsou společné prostory (chodby) zahrnované také jako domácnost a sazba bude 10%? Úklid se přeúčtovává obyvatelům (mzda + čistící prostředky).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 jsme rekonstruovali veřejné osvětlení. Na konci prosince 2018 mi bylo řečeno, že osvětlení není hotové, nebude se zařazovat. To samé bylo v roce 2019 o pololetí. Na konci roku 2019 mi to bylo divné, tak jsem se ptala, kdy ho zařadíme. K mému úžasu jsem dostala předávací protokol s datem 15.11.2018. Už jsem mohla rekonstrukci zařadit až 1.10.2019. Vím, že bych měla dopočítat odpisy, ale vůbec nevím jak. Rekonstrukce je za 569.874- Kč, dotace 350.000,-Kč. Můžete mi prosím poradit jak vypočítat odpisy a rozpustit transfery?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz,zda když je (377) pohledávka dooprávkovaná a přeúčtovaná na podrozvahu (dle JMK) na účet 905, zda se k této pohledávce musí počítat úroky z prodlení k 31.12.? Tato pohledávka je již u soudu. Jedná se o dlouhotrvající soudní spor. Cca 3 roky.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, že nemáme v majetku zařazenou hasičskou zbrojnici.
(postavena asi 1962). Ve výpisu katastru nemovitosti je uvedená.
Může starosta sám ocenit nemovitost dle kubatury, nebo musí být znalecký posudek? Zbrojnici zařadím 021/401. Jak to bude s odepisováním? Nastavím vyšší odpisy? (Odepisujeme ročně).
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebuji poradit s účtováním dotace pro MŠ na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji II". Smlouva je uzavřená mezi Středočeským krajem a naší MŠ, peníze přišly na náš účet. Dle aviza od KÚ jsem zaúčtovala 231 4122 nástroj 120 zdroj 1 a 5 ÚZ 13014 MD / 374 D. Podle manuálu z MPSV jsme schválili poskytnutí dotace MŠ a odeslanou dotaci jsem zaúčtovala 373 MD / 231 5336 3111 + N, Z a ÚZ (N, Z a ÚZ jsem u odeslané dotace účtovala na radu našich auditorů ze SK, v manuálu MPSV bylo účtovat bez nich). Z odboru řízení dotačních projektů mám informaci, že se nejedná o klasickou průtokovou dotaci a že vyúčtování projektu zrealizuje na konci školního roku SK s MŠ. Poté proběhne finanční vypořádání a ke konci července 2020 budou zbývající prostředky zaslány školkou na náš BÚ s avízem, jak dál postupovat. My pak nespotřebovanou dotaci pošleme zpět na BÚ SK. Co mi není jasné je to, zda mám k 31.12.2019 zaúčtovat dohadné položky 388 a 389, a pokud ano, tak v jaké výši. Od MŠ mám info, že zatím z dotace nic nevyužili, našim nákladem je ta přeposlaná dotace? Pro větší přehlednost Vám posílám na mail iva@obecuctuje.cz Smlouvu, avízo a dopis od MPSV.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v loňském roce jsem zařadila na 028/088 zabezpečovací systém za 20412,- a nevšimla jsem si, že na faktuře bylo PDP a já zařadila bez DPH. Při kontrole mi řekli, že mám nyní doúčtovat zařazení o DPH 4286,52 Kč. Můžete mi poradit jakým zápisem 028/088 a 558 proti čemu? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit s problematikou ohledně tvorby a čerpání prostředků na obnovu vodohospodářského majetku. Naším provozovatelem vodovodu mi bylo sděleno, že peníze by měly být na samostatném účtu a neměly by se na konci roku vymazat a s novým rozpočtem opět objevit.
Jak toho docílit? Účet 231 mám analyticky rozdělený a to takto: 231 10 účet u ČNB a 231 30 náš běžný účet u ČS. Peníze na obnovu vodovodu bychom čerpali z našeho běžného účtu.
Jak tedy dále postupovat? Napadli mě tyto varianty:
1) Přidat k účtu 231 ještě jednu analytiku a peníze na ni převést z běžného účtu nebo 2) Zřídit nějaký fond nebo 3) stačí mít peníze jen v rozpočtu (na jakém paragrafu a položce)?
Prosím o radu, která varianta je správně, popřípadě jaký zvolit jiný postup a jak správně zaúčtovat tvorbu i čerpání prostředků?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město prodalo v loňském roce pozemky v celkovém objemu 50 mil. Kč. Výnosy jsou zaúčtované na 647. Pozemky nebyly přeceněny RH. Prodané pozemky v pořizovací hodnotě byly zaúčtovány na 554 v hodnotě také 50 mil. Kč. Mohu tyto náklady uplatnit v DPPO jako náklady daňově uznatelné? To by se ale daň vůbec neodváděla.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková