Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dotaz
Fond obnovy vodohospodářského majetku. Obec má zřízen fond obnovy VaK (od prosince roku 2018). Dříve jsem vedla pouze v exelu. Nyní zvláštní účet. Příjmem jsou jednak stanovené částky z rozpočtu obce a protože jsme obdrželi dotaci na ČOV, tak také čisté příjmy tohoto projektu. Čisté příjmy projektu budu mít spočítány až po celkové fakturaci za prosinec. Tzn., do 31.12. jsem nemohla do fondu převést. Jak zúčtovat ke dni 31.12. tento závazek obce . Ve státu fondu mám uvedeno, že čisté příjmy budou převedeny do 30.6. následujícího roku. Ale myslím si, že ke dni 31.12. by mělo být zúčtováno a jasně stanoveno, že za minulý rok obec do fondu ještě převede...Proto se ptám na závazkový účet. Také nemám jasno, zda tvorbu fondu účtovat přes 548 nebo 401. Podle Vašich rad jsem chtěla účtovat 401/419, ale kolegyně z vedlejší obce po konzultaci s auditorkami dává na 548. V tomto případě (548) jak s daní z právnických osob. Vyloučit ? Já bych dala přednost 401. Fond bude využíván pouze na investice.
2. Dotaz
Akcie ČS a.s. - nucený přechod. Vlastnictví akcií cca 20 let . Jsou výnosy osvobozeny z daně právnických osob či ne ? Pro nás dost významná částka.
3. Zálohové faktury energie. Roční objem přijatých faktur neustále narůstá. Do konce roku 2018 jsem účtovala vždy přijaté zálohové platby na jednotlivá odběrná místa - cca 20 měsíčně. Z toho jsou pro obec jenom 3 faktury daňovým dokladem pro odpočet daně, ostatní jsou například za veřejné osvětlení a další účtuji na 377 (bytový fond). Je možné, že bych od 1.1.2019 neúčtovala o přijatých fakturách zálohové platby energie a účtovala pouze o uhrazených platbách záloh. S tím, že bych musela ponechat 3 zálohové faktury s DPH ? Ještě bych si potřebovala ověřit RS pro případy, kdy obec poskytla dotaci úhradou faktury - například koncert v kostele, byla uhrazena faktura za hudební produkci, účet 572, RS: 5492 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 jsme realizovali dětské hřiště z dotace MMR, která bude teprve obdržena. Bohužel dílo bylo dokončeno po stanoveném termínu takže v roce 2019 budeme dodavateli vystavovat fakturu se smluvní pokutou. Prosím jak u této FA zaúčtovat předpis a úhradu? A mám nějak popsat pokutu na majetkové kartě, zařazení majetku je k 21.12.2018.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, myslím, že jsem špatně zaúčtovala úhradu indiv. dotace od obce na konci nebo spíše na začátku roku … Občané požádali o dotaci na kotel / dotace je řádně vyvěšena / , proběhla u občanů veř. spr. kontrola a následně byly sepsány VPS na úhradu vynaložených nákladů ve výši cca 240 tis. Kč. ZO dne 27.12,.2018 VPS schválilo a já 4.1. 2019 klasicky uhradila. Myslím, že to takto být nemělo, když je schválení v roce 2018 ….u dotaci mě nějak nenapadlo přemýšlet jako o výdajích minulého roku ….můžete prosím poradit s nápravou? Předem moc děkuji za odpověď …..
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí být schválený rozpočet a výhled sdružení obcí zveřejněn na úředních deskách členských obcí nebo postačí zveřejnění na elektronické úřední desce sdružení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má v plánu vybudovat čističku odpadních vod a rozšířit vodovodní síť. Tyto akce se ale uskuteční pouze v případě, že dostaneme dotaci. Máme zpracované projektové dokumentace a studie. Jsme plátci DPH. Dosavadní vodovod pronajímáme. O případném pronájmu čističky a rozšířené vodovodní síti se bude jednat.
Budeme uplatňovat 100% odpočet DPH. Můžeme si uplatnit odpočet již nyní z faktur za projekty, případně z dalších faktur souvisejících se stavbou, nebo raději zpětně, až bude jisté, že se akce uskuteční? Neradi bychom DPH vraceli.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce mám k 31.12. několik nedodělaných neinvestičních transferů. Protože výdaje byly v letošním roce(jsou zaplacené) udělala jsem dohadné položky do letošního roku 388/672 na přislíbené trasfery.
Na některé jsem obdržela i částečnou platbu(zálohu) a tu jsem zaúčtovala 231/374.Zajímá mě, kdy se předepisuje pohledávka za poskytovatelem transferu - až v okamžiku odeslání závěrečného vyúčtování v lednu nebo k 31.12, aby bylo vidět, že ještě máme něco obdržet? V rámci inventarizace kontroluji 672,388,374,346 tak abych věděla, co na nich k 31.12 má vlastně zůstat.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás mám dotaz ohledně dotace na obědy pro děti z naší ZŠ a MŠ přeposlané od středočeského kraje. Příjem jsem zaúčtovala dle jejich metodiky -nástroj 120, zdroj 1 a 5 dle poměru a UZ 13014 na položku 4122. A výdej ( přeposlání peněz naší ZŠ) na výdajovou položku dle metodiky 5336. Dle metodiky prý bez UZ. A dám to na paragraf školy 3113? Někdo doporučoval na paragraf 4341, tam to prý dal kraj. Myslela jsem, že přeposlanou dotaci naší škole zaúčtuji na paragraf 3113, pol. 5336 i s UZ,N.Z. Jsem zároveň správce rozpočtu a musím to dát do posledního rozpočtového opatření r. 2018
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vložilo do společnosti s.r.o., kde má 100 % vliv nepeněžitý vklad - výměníkové stanice. Účtovali jsme 043/368,368/081,061/043 v ZC majetku a 081/021 v PC majetku. Dále vložilo nedokončenou investici - 2 výměníkové stanice, kde město hradilo v minulých letech projekty, energ.posudky a část prací (rozvod potrubí). Do zbývajících prací investovala v roce 2018 společnost. Je správné účtování 043/368, 061/043 368/042 ve výši PC nedokončené investice ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Navazuji na dotaz z roku 2016 – 26/10 2016 o spolupráci v oblasti dotací sociálním subjektům. Rovněž naše město zvažuje možnost financovat sociální služby v rámci ORP ze sdružených prostředků obcí. Došlo v této záležitosti k dalšímu posunu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH; autorizovaný stavitel pozemních staveb nám vykonává stavební dozor. Ve smlouvě uvádí cenu bez DPH doloženou výkazem činností. Je to správně? Neměla by být cena za práci ve smlouvě včetně DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
3.1.2019 nám došla faktura k úhradě za komunální rozmetadlo v hodnotě 87 725 Kč. Stroj již používáme od půli prosince a máme protokol o zaškolení zaměstnanců se strojem také z prosince. Faktura se před vánoci v poště ztratila (datum vystavení 10.12.2018 a splatnost 28.12.2018) a došla nám až 3.1.2019, tudíž platit ji budu až v roce 2019. Zařadím fakturu ještě k roku 2018 (účet 042), ale jak mám zaúčtovat - přes časové rozlišení účet 383?
A kdy stroj zařadit do majetku - letos nebo loni. Hladinu významnosti pro časové rozlišení máme stanovenou na 25 000 Kč. Proto veškeré faktury, které dojdou v roce 2019 a týkají roku 2018 nad touto hranicí významnosti časově rozlišuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak už je zde v dotazech psáno, došlo k nucenému přechodu akcií ČS. Bohužel tato informace se ke mě dostala až dnes a já teď nevím - vzhledem k závěrce a inventarizaci, jak účtovat. Vyřazení akcií bych účtovala asi s datem 6.11.2018, kdy došlo k přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře. Nebo už bych toto měla účtovat 3.10., kdy valná hromada o nuceném přechodu rozhodla? A dále předpis výnosu také s datem vyřazení, i když starosta bude žádat až teď? Jde mi o to, že akcie vyřadit musím, protože je vlastně už nevlastníme a nemám ani žádný podklad k inventarizaci - k zůstatku účtu 069. Vždy jsme dávala výpis s cenných papírů a tam teď nic není, takže musím akcie vyřadit. Účetně vím, jak vše provést, ale nevím si rady jak správně s OUUP.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při budování kanalizace / celková investice 10 mil. , dotace MZE 3,8 mil./ jsme odváděli DPH z PDP , protože veškeré dosavadní kanalizační řády bezplatně pronajímáme VaKu. Po kolaudaci 7/2018 , ale byla v září uzavřena na tuto stavbu pachtovní smlouva s VaKem včetně DPH - ode dne zkolaudování zpětně bez jediného dne prodlevy - a budeme podávat dodatečné přiznání na uplatnění odvedených částek DPH v prosincovém přiznání. Jak máme zavést do majetku stavbu když je určitá nejistota v uznání nároku na odpočet DPH ze strany FÚ. Pokud zavedeme v červenci do majetku, začne se i odepisovat od července, ale pokud nám v roce 2019 DPH vrátí , byla by cena kanalizace jiná a odpisy také. Napadá mne zavést do majetku jen za cenu bez DPH a zbytek dohadovat? Ještě podotýkám, že vyúčtování dotace není u konce, protože není naplněn požadovaný počet přípojek - přípojek se ale dotace netýkala, ta byla jen na hlavní řad.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se informovat zda obec vypočítává i DPPO z hospodářské činnosti a jak se daň zaúčtuje, zda udělat také odhad v roce 2018.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě prosím k dotazu z 5.12.2018, založili jsme tedy zvláštní účet pro fond a banka si za založení účtu ihned strhla poplatek 30 Kč a já když zaúčtuji na poplatek, tak se mi k 31.12. nerovná stav účtu se stavem 419 (na 419 mám o 30 Kč více než na 231). Já převedla na tento účet pouze částku, podle plánu obnovy, ale na poplatek ne, takže mi tam nyní chybí těch 30 Kč. Poradíte prosím co s tím, aby k 31.12. bylo správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková