Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro jistotu ještě jednou vyúčtování voleb říjen 2017. Dostali jsme dotaci 36.614,-Kč. Náklady byly 36.981,50,-Kč. Rozdíl 367,50,-Kč - tudíž nebudeme vracet nic. Mám dobře zaúčtování? 374/374 36.614,-Kč, 231/346 36.614,-Kč, 346/672 skutečné náklady 36.981,50,-Kč. Na účtě 346 mám zůstatek 367,50,-Kč.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na předaném majetku (budově) PO k hospodaření bylo městem provedeno TZ, na které město obdrželo i investiční dotaci. TZ bylo zkolaudováno v lednu 2018. Majetek je předávám PO formou ZL, které jsou schvalovány v ZM. TZ budovy by tedy mělo být odpisováno už od února 2018. Schválení předání TZ proběhne až v březnu.
Má město v únoru TZ odpisovat a následně předat až v březnu PO?
Existuje nějaké jednodušší řešení?
Současně se pořizovalo do dané budovy vybavení (DHM). I v tomto případě město musí odpisovat a teprve po schválení může předat PO?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH, dle doporučení auditorky jsem v r. 2017 účtovala přefakturaci el. energie a vodného - PO, telefonu - nájemci (přefakturováváme měsíčně) v rámci nákladů a výnosů, vyúčtování energií nájemcům taktéž v rámci nákladů a výnosů, došlá fa 502, 518/321 a vystavená fa 311/649, RS pol. výdajová 5154, 5151, 5162 a příjmová 2324, neuplatňovali jsme si DPH na vstupu, ale ani na výstupu. Teď při kontrole výkazů před odesláním ještě za rok 2017 si myslím, že to není v pořádku, že při účtování nákladů a výnosů jsme měli uplatnit DPH, i když já jsem to obrala jako přefakturaci - nemáme na tom žádný zisk, RS skladbu již neopravím, výkaz je odevzdaný ( je to velká chyba??), ale jak to napravit ještě v účetnictví před odevzdáním účetních výkazů za rok 2017, nezlobte se, prosím o rychlou odpověď ať můžu ještě opravit do r. 2017 - jestli to nějak jde. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pod městem máme hospodářskou činnost. Vedoucí HČ předkládá radě přehled plánovaných výnosů a nákladů za jednotlivá střediska, má to nazvané rozpočet hč. Chci se zeptat, jestli je také povinnost tento rozpočet vyvěšovat a schvalovat v zastupitelstvu, nebo stačí projednání a schválení v radě.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda děláme správně, když níže uvedené situace vůbec nedáváme do DPH? - Nebo jsou osvobozen od DPH a mají být v daňovém přiznání v kolonce "osvobozená plnění" ?
1.) přeúčtování silniční daně a poplatku za rozhlas v autě, přeúčtování je fakturováno uživateli osobního auta (naše příspěvková organizace);
2.) prodej pokutových bloků obci (v hodnotě nakoupené, tj. bez žádné provize)
Děkuji za radu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat převod majetku do správy naší příspěvkové organizaci? Jedná se o majetek s použitím transferu. Takže předpokládám že na stranu DAL 021 - pořizovací cena 100 tis., na stranu MD 081 - oprávky 20 tis., na MD 403 - zůstatek transferu 30 tis. a zbytek ? nevím. Hodnoty uvádím jen pro příklad, nejsou pravdivé.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převzala jsem jako účetní ještě jednu obec a hned na začátku jsem našla předchozí účetní chybu. Jedná se konkrétně o účet 231. Hlavní kniha nesouhlasí na výpisu z bankovních účtů, hledala jsem v jakém období k tomu mohlo asi tak dojít a už za leden 2017 je tam rozdíl. Jedná se o pouhé 4,-Kč. Chci udělat opravu už teď v lednu ať se chyba hned napraví, můžu účtovat 408/231.
A pak to složitější, obec uzavřela v loňském roce smlouvu se státním fondem životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci na vybudování Kanalizace a ČOV. Zároveň s touto dotací jim i státní fond poskytl podporu formou zápůjčky( banka jim nedala půjčku a fond jim nabídl lepší podmínky)
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu ŽP ČR obec obdržela již ve 12/2017. Domnívám se, již v k tomu datu měli účtovat na podrozvahu( neúčtovali). Dotace je přislíbená ve výši 7.334.383,91 a zápůjčka je ve výši 4.170.532,04 - celkem tedy dostanou 11.504.915,95 a ta zápůjčka dělá 36,26% z celkových způsobilých výdajů. Mají to takto specifikované v rozhodnutí, proto se o tom zmiňuji. Poradíte mi jak správně vše účtovat. Když jsem volala přímo na fond, tak mi ohledně účtování vůbec nic neřekli. Nemám s takovouto dotací vůbec zkušenosti, proto se obracím na Vás. Pomůžete mi? Neznám vůbec ani UZ, N,Z. Nevím jestli bude lepší si vše i označit buď u ORG nebo u ZJ aby bylo jasné k jaké se to vztahuje k akci. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsem si vyjela výkazy a zjistila jsem, že máme minusový hospodářský výsledek cca - 237 tisíc. Běžně jsme v plusu cca 500 tisíc a tak jsem začala hledat, kde je problém. A ten jsem našla. V květnu 2017 jsme prodali vodovod, který jsme před tím vedli v nedokončeném majetku. Po zjištění přibližných nákladů (dle schváleného rozpočtu stavby z roku 2000) jsem vodovod v hodnotě cca 964 tisíc nejdříve zařadila do majetku zápisem 021/042 a následně vyřadila zápisem 553/021. To značně ovlivnilo hospodářský výsledek roku 2017 a já teď nevím, zda to mám takto nechat, nebo zápis vyřazení opravit na 408/021.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
níže posílám dotazy (zasláno i mailem):
1. V roce 2017 jsme zažádali o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkci lesa, které nabylo právní moci v 06/2017, návrh do katastru na změnu 31.12.viz příloha podal pan starosta 11.12.2017, udělala jsem v účetnictví změnu k 31.12.2017, nedokážu identifikovat, kdy to provedli, já mám výpis 15.1.2018 a bylo to již změněno. Firma, co dělá inventuru pozemků mi řekla, že to mám změnit, až v roce 2018, že to nebylo 31.12.2017 zaplombováno, ale mně se to nezdá.
Můžu nechat analytiku přeúčtovanou k 31.12.2017 tzn. MD 031/200/ D 031 0500?
2. Na účtu 321 dodavatelé eviduji nezaplacené dobropisy za energie vůči firmě energie pod kontrolou, cca 50.000, tuto pohledávku jsme přihlásili do insolvenčního řízení, mám tuto pohledávku přeúčtovat na účet 311 a doúčtovat opravné položky-klasicky za každých 90dnů po splatnosti nebo je se tvoří u insolvenčního řízení jinak ?
3. Když mám zaplacenou jistinu na nájem-eviduji od roku 2016 na účtu 455, firma dala výpověď z nájmu tzn., že chtěla skončit k 31.12.2017 a už nezaplatila 2 nájmy, můžu přeúčtovat část jistiny na nájem k 31.12.2017 na úhradu nájmu tzn. MD 455/ D 311 ?
- Mám smlouvu na nájem pozemku s Úřadem pro zastupování státu podepsanou 19.12.2017 (kde je sjednán roční nájem od 1.1.2018 do 31.12.2025 ve výši 10.560 ročně splatný vždy do 15.7. příslušného roku, smlouva je účinná od 1.1.2018)zároveň máme uhradit do 15.7.2018 náhradu za bezesmluvní užívání za období od 30.6.17-31.12.2017 –tuto náhradu jsem předepsala k 31.12.2017 MD518/D 378, ale nevím, zda by nemělo být MD518/D 383 ?
4. Ještě jeden dotaz, máme v evidenci majetku zaevidované koupaliště, v roce 2017 bylo zjištěno, že je cizím pozemku a pravděpodobně bude tedy úřadu pro zastupování státu, jelikož nebyly v předcházejících letech provedeny potřebné kroky, ohlášení na stavebním úřadě, … nevím, zda mám k 31.12.2017 nějakým způsobem zaúčtovat tento stav, jedná se o majetek na účtu 021 v částce cca 1 700. 000 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat finanční dar obci od fyzické osoby, peníze by měly být použity na zbudování odpadového místa. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec dostala bezúplatně od MAS traktůrek pořízený v rámci projektu "Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS". Traktůrek již několik let využíváme, ale teprve po odepsání v majetku MAS nám byl převeden. Jak ho máme zavést do majetku obce? Nechat udělat odhadní cenu? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při loňské inventarizaci jsem zjistila, že máme v majetku na 042 veřejné osvětlení, ale bohužel nemohla jsem ho zařadit, jelikož veškeré faktury a doklady nebyly nikde dohledatelné (původní účetní ze zdravotních důvodů skončila a zřejmě je někam založila), v průběhu roku nám krajský úřad poskytl část faktur a zbytek jsme nakonec, po několikaměsíčním naléhaní získali od dodavatele. Celková částka za Vo je 889 550,40 Kč, byl na ní podíl dotace Na Program obnovy venkova z krajského úřadu ve výši 150 000 Kč. Zápis o převzetí dokončeného díla je 7. 9. 2012. Prosím, jak ted zařadit do majetku , s jakým datem? A co s podílem dotace? Jak to vše zpětně zaúčtovat. Odpisujeme majetek jednou ročně. Bohužel takovýchto perliček je tu více, ale nikde už naštěstí podíl dotace.
Dále jsme letos opravili a nechali zkouladovat vodní nádrž. Která historicky byla postavena v akci Z a je v majetku od začátku na účtě 042 v částce 488 937 Kč. Letos ji starosta nechal celou vyčistit, opravit stavidlo, udělat hydrologický průzkum a pasportizaci vodního díla a na základě toho přes stavební úřad i oficiálně zkouladovat jako vodní dílo. Jak ji mám zařadit a v jaké ceně teď do majetku z 042, kde je vedená prý od úplného začátku co dělá majetková na městě a ta je tu 30let. A ještě bych se chtěla zeptat na i zbylé projektové dokumentace na 042, které tam stále jsou, ale stavby z nich nikdy nebyly realizovány, nebo mi tu nikdo nedokáže říct, k čemu historicky patří, co s tím? Jde o projekty od 200 000 Kč až 800 000 Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci majetku jsem zjistila, že nesedí účet 403 v účetnictví na rozpuštěné transfery v majetku. Po kontrole evidence transferů v majetku to vypadá, že bude chyba v účetnictví. Nejspíš jsem na začátku účtování o transferech něco špatně zaúčtovala a teď, když se v majetku objevila nová sestava transferů, jsem na chybu přišla. Rozdíl je cca 50tis. Můžu zaúčtovat 401/403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou z kraje mi bylo upozorněno, že na ú.403 máme přes 11.000.000,- , zda provádíme rozpouštění transferů. Zjistila jsem, že předchozí kolegyně nezadala přijatou dotaci do karty majetku budovy a tudíž od r.2011 se transfer nerozpouští. Částku přijaté dotace zadala pouze do účetnictví, kde je dosud na 403 D. Prosím o radu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení VB-služebnosti, obec povinná, úplatně Kč 1000,- na pozemku bude umístěno zařízení distribuční soustavy- kabel .vedení NN a dále provozované a udržované firmou ČEZ.
V den podpisu smlouvy jsem udělala předpis pohledávky 311/602, která by měla být uhrazena po vkladu do KN.(úhrada na 231 §3639 pol.2119) Na pozemku uvedeném ve smlouvě již byla zřízena dříve jiná VB(bez uvedení m2) a pozemek je převeden na AE pozemky s VB. Musím ještě nyní něco účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková